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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Cdigo: SQ-8.2.2-R5
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RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA Lugar:
Auditora N
Auditado/s:
Fecha
Capitulo o
apartado REQUISITOS N/A
HALLAZGOS
F CF OM OB NC
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECION 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 5.3 POLITICA DE LA CALIDAD 5.4 PLANIFICACION 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 5.6 REVISION DE LA DIRECCION
6 GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUCTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
7 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL TRABAJO 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.3 DISEO 7.4 COMPRAS 7.5 OPERACIONES DE PRODUCCION Y DE SERVICIOS 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICION
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES 8.2 MEDICION Y SEGUIMIENTO 8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 8.4 ANALISIS DE DATOS 8.5 MEJORA
Referencias: NA: Requisito no aplicable F: Fortaleza CF: Conforme OM: Oportunidad de mejora OB: Se ha indicado una Observacin NC: Se ha indicado una No Conformidad Grupo Auditor Firmas
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Fortalezas Comentario
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Observaciones Comentario
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Oportunidades de mejora
Comentario
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No Conformidades Comentario
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Conclusiones: