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EHP4 for SAP ERP 6.0 Março 2010 Português Subcontratação de MM – NF-e (138) SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha Procedimento do processo empresarial

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EHP4 for SAP ERP 6.0

Março 2010

Português

Subcontratação de MM – NF-e (138)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Procedimento do processo empresarial

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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

External Process

Business Process Alternative/Decision Choice

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.

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índice

Subcontratação de MM ......................................................................................................................... 5

Objetivo ................................................................................................................................................. 5

Pré-requisitos ........................................................................................................................................ 6

Dados mestre e organizacionais ........................................................................................................ 6

Condições empresariais ................................................................................................................... 10

Funções ........................................................................................................................................... 11

Etapas preliminares ......................................................................................................................... 12

Situação de necessidade inicial ................................................................................................... 12

Criar necessidades independentes previstas ............................................................................... 14

Executar MRP .............................................................................................................................. 15

Tabela Síntese do processo ................................................................................................................ 16

Etapas do processo ............................................................................................................................. 18

Criar ordem de subcontratação manualmente (sem MRP) .............................................................. 18

Atribuir requisição de compra/Criar pedido ...................................................................................... 19

Aprovação de pedidos ..................................................................................................................... 20

Criar solicitação de entrega ............................................................................................................. 21

Pré-requisitos ............................................................................................................................... 21

Transferência de estoque para subcontratação ........................................................................... 23

Nota Fiscal ....................................................................................................................................... 24

Result ........................................................................................................................................... 25

Receber mercadorias da ordem de subcontratação com 1(uma) NF (nota fiscal) do Fornecedor ... 25

Receber mercadorias da ordem de subcontratação com 2 (duas) NF’s (notas fiscais) do Fornecedor ....................................................................................................................................... 26

Compensação Posterior dos Materiais para Subcontratação ....................................................... 27

Entrada de fatura da ordem de subcontratação ............................................................................... 28

Razão: centro de encerramento do período ........................................................................................ 30

Anexo .................................................................................................................................................. 30

Estorno das etapas do processo ...................................................................................................... 30

Relatórios SAP ERP ........................................................................................................................ 32

Formulários utilizados ...................................................................................................................... 33

Suprimento ................................................................................................................................... 33

Movimentos de mercadorias ........................................................................................................ 33

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Subcontratação de MM

ObjetivoO processo de subcontratação de MM compreende o envio de componentes brutos para um fornecedor dos processos de produção específicos e o recebimento do material acabado com valor agregado no estoque.

Uma requisição de compra subcontratada é gerada por intermédio do processo MRP (planejamento de necessidades de material) ou manualmente, por um solicitante. Um comprador valida a exatidão da requisição de compra e converte-a em um pedido. O pedido está sujeito à aprovação com base em parâmetros predefinidos antes de ser emitido para um fornecedor.

O consumo dos componentes enviados é registrado mediante o recebimento do material acabado com valor agregado. O fornecedor envia a fatura dos serviços prestados, que é paga durante o ciclo normal de pagamento

No fornecimento de mercadorias, o cenário se concentra nas seguintes atividades:

• Criação de pedidos com base em uma requisição de compra programada criada pela última execução de MRP

• Opcional: criação de pedido manual

• Aprovação de pedido (se necessário)

• Entrega

• Saída de mercadorias para remessa e envio ao subcontratado.

Na entrada de mercadorias, o cenário se concentra nas seguintes atividades:

• Entrada de mercadorias do pedido entregue pelo subcontratado

• Reservas de componentes e consumo de quantidades de componentes como provisão de material

• Entrada de faturas por partida individual

• Revisão de faturas e validação de despesas do IVA

• Saída de pagamento

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Pré-requisitos

Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices

Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes.

Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

Dados mestre adicionais (Valores propostos)

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.

Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Material R13 Matéria-prima como componente de subcontratação com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material R1301 Matéria-prima como componente de subcontratação com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material R1302 Matéria-prima como componente de subcontratação com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material R1303 Matéria-prima como componente de subcontratação com partida individual, NORM

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

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Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

(planejamento PD), sem lote, sem nº de série

Material R14 Matéria-prima como componente de subcontratação com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material R1401 Matéria-prima como componente de subcontratação com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material R1402 Matéria-prima como componente de subcontratação com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material R1403 Matéria-prima como componente de subcontratação com partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material S21 Produtos semi-acabados para negociação/produção repetitiva com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material S22 Produto semi-acabado para produção/negociação negociação/produção normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), conjunto dummy, sem lote, sem número de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material S23 Produto semi-acabado para produção/negociação negociação/produção normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratação, sem lote,

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

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Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

sem número de série

Material S2301 Produto semi-acabado para produção/negociação negociação/produção normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratação, sem lote, sem número de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material S2302 Produto semi-acabado para produção/negociação negociação/produção normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratação, sem lote, sem número de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material S2303 Produto semi-acabado para produção/negociação negociação/produção normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratação, sem lote, sem número de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material S24 Produto semi-acabado para produção/negociação normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), subcontratação, sem número de série, administrado em lotes (estratégia FIFO)

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Material S25 Produto semi-acabado para suprimento externo com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares

Centro 1000 Plant 1

Centro 1100 Plant 2

Depósito 1020 Centro 1000 Chão-de-fábrica sem WM enxuto

Depósito 1030 Centro 1000 Expedição com WM enxuto

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Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Depósito 1040 Centro 1000 Expedição sem WM enxuto

Depósito 1050 Centro 1000 Armazenamento com WM enxuto

Depósito 1060 Centro 1000 Devoluções

Depósito 1120 Centro 1100 Chão-de-fábrica sem WM enxuto

Depósito 1130 Centro 1100 Expedição com WM enxuto

Depósito 1140 Centro 1100 Expedição sem WM enxuto

Depósito 1150 Centro 1100 Armazenamento com WM enxuto

Depósito 1160 Centro 1100 Devoluções

Local de expedição

1000 Centro 1000 Local de expedição 1000

Local de expedição

100R Centro 1000 Shipping Point 100R

Local de expedição

1100 Centro 1100 Local de expedição 1100

Local de expedição

110R Centro 1100 Local de expedição 110R

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

10

Setor de atividade 10

Fornecedor 300000 Vendor domestic 00

Fornecedor 300001 Vendor domestic 01

Fornecedor 300002 Vendor domestic 02

Fornecedor 300003 Vendor domestic 05

Fornecedor 300004 Vendor domestic 05

Fornecedor 300006 Vendor domestic 06

Fornecedor 300007 Vendor Domestic 07-Subcon.

Fornecedor 300008 Vendor domestic 08

Fornecedor 300010 VEN_10_NON_EU

Fornecedor 300011 VEN_11_NON_EU

Fornecedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR

Fornecedor 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR

Empresa 1000 Company Code 1000

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Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Organização de compras

1000 Purch. Org. 1000

Grupo de compradores

100 Purch. Group 100 Centro 1000

Grupo de compradores

101 Purch. Group 101 Centro 1000

Grupo de compradores

102 Purch. Group 102 Centro 1000

Grupo de compradores

103 Purch. Group 103 Centro 1000

Grupo de compradores

110 Purch. Group 110 Centro 1100

Grupo de compradores

111 Purch. Group 111 Centro 1100

Grupo de compradores

112 Purch. Group 112 Centro 1100

Grupo de compradores

113 Purch. Group 113 Centro 1100

Grupo de compradores

200 Grupo de compradores 200 Centro 1010

Grupo de compradores

201 Grupo de compradores 201 Centro 1010

Grupo de compradores

202 Grupo de compradores 202 Centro 1010

Grupo de compradores

203 Grupo de compradores 203 Centro 1010

Condições empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário que você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de percorrer este cenário:

Condição empresarial Cenário

Você concluiu todas as etapas descritas em Etapas do processo de pré-requisitos (154) do procedimento do processo empresarial. Essas etapas do processo incluem a etapa Rolar período MM no período atual. Execute essa atividade se o período MM no sistema não estiver definido como período atual. Normalmente, essa atividade deve ser realizada uma vez por mês.

Etapas do processo de pré-requisitos (154)

Para percorrer este cenário, os materiais devem estar Suprimento sem QM (130)

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Condição empresarial Cenário

disponíveis no estoque. Se estiver usando produtos comercializáveis (HAWA), você poderá:

• percorrer o processo Suprimento sem QM (130) ou

• Criar estoque usando a transação MIGO (para obter detalhes consulte o capítulo Etapas preliminares).

Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se você usar produtos acabados (FERT), será possível:

• Percorrer o processo Produção para estoque – Manufatura discreta (145) (para o material F126) ou

• Criar estoque usando a transação MIGO (para obter detalhes consulte o capítulo Etapas preliminares).

Produção para estoque – Manufatura discreta (145) (material F126)

Funções

UtilizaçãoAs seguintes funções devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Essas funções não serão necessárias se você não estiver usando a interface NWBC, mas estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função empresarial

Nome técnico Etapa do processo

Planejador da produção

SAP_NBPR_PRODPLANNER-S MD04 Verificar situação da necessidade,

MD02 Executar MRP

Gerente de compras

SAP_NBPR_PURCHASER-M ME28 Aprovar pedidos

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-K ME21 Criar ordem de subcontratação,

ME57 Atribuir requisição de compra,

Encarregado do depósito

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S MB04 Compensação Posterior dos Materiais para Subcontratação

MMBE Monitorização de estoque para fornecedor

MIGO Registrar entrada de mercadorias

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Função empresarial

Nome técnico Etapa do processo

Contabilidade de fornecedores

SAP_NBPR_AP_CLERK-S MIRO, MIR5 Revisão de faturas

Empregado

(Localização Brasil)

SAP_NBPR_BR_LOCBR-S J1BNFE - Nota Fiscal

Etapas preliminares

Situação de necessidade inicial

UtilizaçãoA execução do MRP criará requisições de compras apenas se a demanda for maior do que a quantidade disponível. A situação da necessidade pode ser verificada na Lista de Estoques/Necessidades. Se necessário, você poderá reduzir a quantidade de uso irrestrito registrando uma saída de mercadorias.

Para criar demanda, pode-se utilizar o building block 109, seção Entrada de ordens do cliente.

Procedimento1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → Stock/Requirements List

Menu SAP Logística Administração de materiais MRP de material Planejamento de necessidade Análises List. Atual. necs/estq

Código de transação MD04

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Planejador da produção (SAP_NBPR_PRODPLANNER-M)

NWBC Menu Production Evaluation Reports Display Stock/Requirements Situation

Menu NWBC Produção Avaliações Relatórios Exibir situação de estoques/necessidades

2. Preencha o número do material e o centro e clique em em Enter e prossiga com o processo.

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Material S23

Centro 1000

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Na visão Lista de Necessidades/Estoque, é possível ver os elementos MRP. Se houver pedidos, você poderá cancelá-los executando a etapa 5.1 de 130 – Suprimento de material estocável. Somente se o estoque estiver muito elevado, vá para a próxima etapa deste cenário. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Movement

Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias

Código de transação MIGO

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC Menu Warehouse Management → Consumption and Transfer → Other Goods Movement

Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Outras entradas de mercadoria

3. Na tela Entrada de mercadorias, entre os seguintes dados:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Ação Executável Entrada de Mercadorias

Documento Referência Outros/as

Tipo de Movimento 562

Centro (Pasta de registro OD)

1000

Depóstio (Pasta de registro OD)

1050 – Lojas Lean WM

Material (Pasta de registro Material)

S23

Qtd.em UM registro (ficha de registro Qtd.)

Preencher a quantidade necessária para ficar abaixo do total de estoque do centro e entradas fixadas.

Data documento <data atual> <data atual>

Data lançamento <data atual> <data atual>

Em caso de administração de lotes, o número de lote deve ser entrado na ficha de registro Lote.

No caso de administração de números de série, os números de série deverão ser entrados na ficha de registro Nºs. de Série. Selecione o botão Porcr. Na tela Exibir Nº de Série Material: Lista de números de série a seguir, selecione Executar. Na seguinte tela Exibir nº série Material: Lista de números de série, marque o números de séries desejados e clique em Selecionar.

4. Selecione Save e anote o número do documento do material: ______________________.

Resultado

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O estoque de uso irrestrito do material foi reduzido.

Criar necessidades independentes previstas

UtilizaçãoEsta atividade cria necessidades independentes previstas.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Production → Production Planning → Demand Management → Planned Independent Requirements → Create

Menu SAP Logística Produção Planejamento de produção Gestão da demanda Necessidade independente prevista criar

Código de transação MD61

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Production Planner (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)

NWBC Menu Production → Production Planning → Demand Management → Create Planned Indep. Requirements

Menu NWBC Produção Planejamento de produção Gestão da demanda Criar necs.inds.

2. Na tela Criar necs.indeps.:1ª tela, efetue as seguintes entradas e clique em enter:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Material <material> Por exemplo, S23

Centro 1000

Versão 00 Esta é a versão ativa, válida para o planejamento real

De 1 mês no futuro

Até 2 meses no futuro

Período plan. M

3. Na tela NecsIndsPrevists Criar: quadro de planejamento, entre no campo quantidade planejada a quantidade relevante para o mês seguinte.

4. Grave a entrada.

ResultadoAs necessidades independentes previstas foram criadas.

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Executar MRP

UtilizaçãoGeralmente, o MRP será programado como um batch job noturno. Os próximos serão referentes ao MRP individual.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Production → MRP → Planning → Single-Item, Multi-Level

Menu SAP Logística Produção Planejamento de necessidades Planejamento Planejamento individual multinível

Código de transação MD02

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Planejador de produção (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)

NWBC Menu Production → MRP → Planning → MRP - Single-Item, Multi-Level

Menu NWBC Produção Planejamento de necessidades Planejamento Planej. indiv.- multi- nível

2. Na tela Plan.individual –multinível , efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Material S23 MTS do produto final

Centro 1000 Centro de produção

Dimensão do planejamento

Grupo de Produtos

Parâmetros de controle MRP

Chave de processamento

NETCH

Criar requis. Compra 1 (Requisições de compra)

Divisões prog.remessas

3 (Divisões progr.remessas no horizonte plan.)

Criar lista MRP 1 (Lista MRP)

Modo Planejamento 3 (Eliminar dados de planejamento e criá-los de novo)

Programação 2 (Programação do atravessamentoe planejamento de capacidades)

Parâmetros de controle execução

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Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Planejar tb. todos componentes não modif.

(remove indicator)

Exibir resultados antes de gravar

(remove indicator)

Exibir lista materiais (remove indicator)

Modo de simulação (remove indicator)

3. Confirme suas entradas com Enter.

4. Confirme a mensagem informativa Verificar parâmetros de entrada..

5. Volte duas vezes para acessar a tela SAP Easy Access.

ResultadoO sistema gera requisições de compras e mensagens de exceção. Para gerar um relatório desta atividade, use o código de transação MD06 (Logística → Produção → Planejamento de necessidades → Análises → Lista MRP – Entrada Coletiva) com o centro 1000 e o controlador de MRP 100.

Tabela Síntese do processo

Etapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial

Função empresarial

Código de transação

Resultados previstos

Criar pedido de subcontratação manualmente

Comprador ME21N O pedido é criado

Atribuir requisição de Compra e criar Pedido

Comprador ME57 O pedido é criado

Aprovação do Pedido

Todos os pedidos que exigem liberação pelo responsável pela respectiva autorização são listados e precisam

Gerente de Compras

ME28 Pedido Aprovado

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Etapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial

Função empresarial

Código de transação

Resultados previstos

ser aprovados. (Lembre-se: o valor resultante da determinação de preço para uma condição específica deve exceder, no total, 500,00 BRL)

Criar solicitação de entrega

MB1C Estoque inicial

Transferência de estoque

Transferência de estoque para subcontratação

MB1B Transferência é efetuada

Nota fiscal Nota Fiscal J1BNFE Nota Fiscal

Recebimento de mercadoria

Entrada de mercadorias. Com 1 Nota Fiscal ou com 2 Notas Fiscais

MIGO Entrada de mercadoria.

Compensação Posterior

MB04 Compensação Posterior

Entrada da Fatura

Recebimento da Nota Fiscal

Contabilidade de fornecedores

MIRO Entrada da Nota Fiscal

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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD

Etapas do processo

Criar ordem de subcontratação manualmente (sem MRP)

UtilizaçãoEsta atividade cria um pedido para bens de consumo.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Create → Vendor/Supplying Plant Known

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos

Código de transação ME21N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing Purchase Order Purchase Order Create Purchase Order

Menu NWBC Compras Pedido de compra Pedido de compra Criar pedido

2. Na 1ª tela, efetue as seguintes entradas e selecione Enter.

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Tipo de Pedido NB Standard PO

Organização de Compras

1000

Grupo de Compradores 100

Empresa 1000

Fornecedor 300007

3. Na partida individual, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Categoria do Item L

Material S23

Quantidade Entrar uma quantidade

Centro 1000

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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD

4. Selecione Enter.

5. Selecione Gravar. Registre o número do pedido.

ResultadoO pedido é criado.

Atribuir requisição de compra/Criar pedido

UtilizaçãoNesta atividade, uma requisição de compra para subcontratação planejada é atribuída e um pedido correspondente é criado.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Material Management → Purchasing → Purchase Requisition → Follow on functions → Assign and Process

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Funções subseqüentes Atribuir e processar

Código de transação ME57

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing → Purchase Requisition → Purchase Requisition → Assign and Process Requisitions

Menu NWBC Compras Requisições de compra Requisições de compra Atribuir e processar requisições de compra

2. Na tela Atribuir e processar requisições de compra, entre os seguintes valores:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Centro 1000

Grupo de Compradores

100

Abrangência da lista

ALV

Categoria do Item L (Subcontratação)

Material S23

3. Selecione Executar (F8).

4. Na tela, selecione as linhas de solicitação da seção Síntese de item.

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5. Selecione Processar Itens para editar os detalhes de linha que se encontram na parte inferior da tela.

6. Selecione Atribui. fonte supr.

Um triângulo amarelo indica requisições de compra às quais o sistema não pôde atribuir uma fonte de suprimento clara. Nesse caso, selecione a solicitação Abrir Detalhe de Itens. Na ficha de registro Atribui. fonte supr, você obterá uma lista de fontes. Selecione o fornecedor 300007 . Certifique-se de que o fornecedor tenha atribuído um número de cliente ao seu registro mestre (controle de exibição).

7. Selecione a linha da requisição de compra já atribuída a uma fonte na seção Síntese dos Intens.

8. Para gravar as modificações de solicitação, selecione Registrar (Ctrl+S).

9. Na subpágina Atribuições, marque o campo de seleção da fonte e selecione Criar Pedido (um botão vermelho e branco, na parte superior esquerda).

10. Na tela Criar Pedido, na seção Síntese do documento (à esquerda), selecione o número da requisição na lista.

11. Para extrair as informações da requisição no pedido, selecione Transferir.

Se o pedido estiver sujeito à liquidação automática de entrada de mercadorias, na seção Detalhes do item, ficha de registro fatura I0 no campo Cód.imposto.

12. Selecione Gravar e registre o número do pedido: ____________________________.

ResultadoO sistema gera um pedido de subcontratação para o fornecedor.

Aprovação de pedidos

UtilizaçãoTodos os pedidos que exigem liberação por parte do responsável pela respectiva autorização são listados e precisam ser aprovados.

Apenas pedidos com valor superior a BRL 500,00 podem ser liberados nesta transação.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Material Management → Purchasing → Purchase Order → Release → Collective Release

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Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Liberar Liberação coletiva

Código de transação ME28

2. Na tela Liberar documentos de compra, entre os seguintes valores:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Código de liberação 01

Lista com itens X Marque o campo de seleção

É necessário um código de liberação para o pedido quando o tipo de documento é NB ou FO e o grupo de compras é 100, 101, 102, 103, 200, 201 ou 202 e o valor é maior que BRL 500,00.

3. Selecione Execute (F8).

4. Será exibida uma lista de todos os pedidos que precisam desse código de liberação.

5. Selecione a linha do pedido que você deseja liberar.

6. Selecione Liberar e, depois, Registrar (Ctrl+S).

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via função empresarial

Função empresarial Gerente de Compra (SAP_NBPR_PURCHASER-M)

NWBC Menu Purchasing Approval Purchasing Documents Release Purchase Order - List

Menu NWBC Compras Autorização Documentos de compras Liberaração coletiva

1. Entre com com o Código de liberação 01 e selecione Executar.

2. Selecione o Pedido de Compras e clique em Liberar pedido de Compras.

3. O pedido de compras é liberado..

Criar solicitação de entrega

UtilizaçãoEsta atividade cria uma solicitação de entrega para componentes a serem expedidos ao fornecedor.

Pré-requisitosO cenário poderá ser executado apenas se houver estoque suficiente do material a ser disponibilizado ao fornecedor. Você tem 2 opções:

1. Suprimento externo

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Para esta atividade, execute o documento de cenário 130: Suprimento de material estocável integralmente, usando os dados mestre desse documento de cenário.

2. Registro de estoque inicial (opcional)

ProcedimentoO estoque inicial deve ser criado para os materiais a seguir. Você pode usar o MMBE para verificar o nível do estoque.

Material Estoque inicial

RAW13 (R13)

100000

RAW14 (R14)

100000

1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Goods Receipt → Other

Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Outros

Código de transação MB1C

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC Menu Warehouse Management Consumption and Transfer → Other Goods Receipts

Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Outras entradas de mercadoria

2. Em Registrar outras entradas de mercadoria:1ª tela, entre os seguintes dados e escolha Enter.

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Tipo movimento 561

Centro 1000

Depósito 1050

3. Na tela Registrar outras entradas de mercadoria: novos itens, entre os seguintes dados e selecione Enter:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Material Material da lista

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Quantidade Referente da lista

3. Selecione Registrar:

Resultado1. O estoque inicial foi lançado.

Transferência de estoque para subcontratação

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Transfer Posting

Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Transferência

Código de transação MB1B

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC Menu Warehouse Management Consumption and Transfer → Enter Posting Change

Menu NWBC Administração de depósitos → Consumo e Transferência → Transferência (MB1B)

2. Na tela Registrar retificação: 1ª tela, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Data lançamentoEntrar a data de lançamento ou aceite a data atual proposta pelo sistema

Tipo movimento 541 Transferência

Estoque especial

Centro 1000

Depósito 1050

3. Clique no botão Para o pedido...

4. No pop-up Modelo: pedido, insira o número do Pedido e confirme com botão Enter. Poderá verificar os materiais utilizados e a quantidade a ser transferida. Selecione o botão Aceitar + detalhe.

5. Na tela Registrar retificação: novo item 000X, efetue as seguintes entradas:

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Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Cód.imposto A1

Mont.base div. ex. 100,00Montante base para escriturar o valor da NF (nota fiscal).

6. Execute esta ação para todos os itens selecionados anteriormente. Selecionando Enter.

7. Acesse a linha de cabeçalho e selecione Outros->Transferência -> Registrar. O sistema exibe a mensagem O documento 490xxxxxxx foi gravado. O material foi enviado fisicamente para o terceiro para ser industrializado. Você pode exibir a visão geral de estoques usando a transação MMBE.

8. Foi gerado um Doc Num

Resultado1. O estoque do material é enviado para o terceiro.

2. É gerada um Doc. Num.

Nota Fiscal

UtilizaçãoNesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) é enviada.

Procedimento1. Acesse a transação usando uma das seguintes opcões abaixo:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Código de transação J1BNFE

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Empregado (Localização Brasil)

(SAP_NBPR_BR_LOCBR-S)

NWBC Menu Localization Brazil →NFE →NFE →Monitor for Electronic Nota Fiscal

Menu NWBC Localização Brasil → NFE →NFE → Monitor para nota fiscal eletrônica

2. Preencha os critérios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8).

3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definir no NF-e.

4. O sistema gera um número para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmação do recebimento (Autorização) a Nota Fiscal será enviada automaticamente para a impressora padrão e marcada como impressa. As colunas de status relevantes são atualizadas.

Se a customização do sistema estiver definida para criação automática da numeração da NF-e, utilize a transação J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ.

5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e.

6. Selecione Voltar.

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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD

7. Se a NF-e é marcada como Rejeitada pela SEFAZ, você deverá verificar o motivo através do código de status.

8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alteração, você deve reinicializar o status atual da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada.

9. Se o motivo da rejeição é causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transação J1B2N para corrigi-lo (por exemplo, CFOP inválido, corrija o código do CFOP usando a transação J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestres, você poderá utilizar as transações para Clientes ou Fornecedores (XK02 or XD02).

10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe Enviar. A NF-e é enviada a SEFAZ, então aguarde pela resposta.

ResultA nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessário.

Se for necessário Cancelar, Comutar para Contingência, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum GAP de numeração da NF-e, você poderá utilizar um dos seguintes BPD’s que mais se adeque ao procedimento desejado.

Opção 1 – Inutilização NF-e (503 – Item 03)

Opção 2 – NF-e: Contingência Manual ou Lançada em Contingência (105_02)

Opção 3 – Cancelamento NF-e (503 – Item 01)

Opção 4 – Inutilização de GAPs NF-e (503 – Item 04)

Receber mercadorias da ordem de subcontratação com 1(uma) NF (nota fiscal) do Fornecedor

UtilizaçãoNesta etapa, você registra a entrada de mercadorias do material utilizando a NF (nota fiscal) do terceiro.

Caso o recebimento seja realizado com 1 (uma) NF (nota fisfcal) do fornecedor, deve-se ignorar a seção 4.6 e realizar o recebimento fiscal.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Follow on functions → Goods Receipt

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Funções subseqüentes Entrada mercadorias

Código de transação MIGO

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC Menu Warehouse Management → Consumption and Transfer → Other Goods Movement

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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD

Menu NWBC Administração de depósitos → Consumo e Transferências → →Movimento de mercadorias

2. Selecione Entrada de mercadorias(A01) e Pedido(R01):Na tela Entrada de mercadorias Pedido – <seu nome>, selecione seu Pedido de compras e Enter

Entre com o número da Remessa no campo Nota de remessa com o número da NF do fornecedor. .

Verifique o campo EM Entrada mercador. se o tipo de movimento é 101.

Selecione o botão para exibir os materiais componentes utilizados na industrialização do produto acabado.Selecione Depósito 1050 – na ficha Od.

Selecione Item OK para todos os itens e Verificar

Se a mensagem Entrar Mont.base divergente for exibida, confirme a mensagem com Enter.

3. Selecione a linha do material com o semáforo vermelho, selecione a pasta Imposto, no campo Cód.imposto (ex. A0), e no campo Mont.base div. (ex.100,00 valor para escriturar a NF (nota fiscal)). Execute a mesma ação para os demais itens.

Selecione o botão Verificar.

4. Selecione o botão Registrar

Resultado1. O material é lançado para uso irrestrito no estoque.

2. Uma nota de entrada de mercadorias é emitida.

Receber mercadorias da ordem de subcontratação com 2 (duas) NF’s (notas fiscais) do Fornecedor

UtilizaçãoNesta etapa, você registra a entrada de mercadorias do material utilizando a NF (nota fiscal) do terceiro.

Esta etapa deverá ser ignorada caso o recebimento da mercadoria tenha sido executado com a utilização de 1(uma) NF (nota fiscal) do fornecedor.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Follow on functions → Goods Receipt

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Funções subseqüentes Entrada mercadorias

Código de transação MIGO

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD

Função empresarial Encarregado do depósito SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

NWBC Menu Warehouse Management → Consumption and Transfer → Other Goods Movement

Menu NWBC Administração de depósitos → Consumo e Transferências → →Movimento de mercadorias

1. Selecione Entrada de mercadorias(A01) e Pedido(R01):

2. Na tela Entrada de mercadorias Pedido – <seu nome>, seu Pedido de compras e Enter

3. Entre com o número da Remessa no campo Nota de remssa com o número da NF do fornecedor. .

4. Verifique o campo EM Entrada mercador se o tipo de movimento é 101.

5. Selecione o botão para exibir os materiais componentes utilizados na industrialização do produto acabado.Selecione o depósito 1050 na ficha Od.

6. Desmarque o Flag dos itens utilizados na industrialização do material acabado.

7. Selecione Item OK e Verificar

8. Selecione Registrar.

Result1. O material é lançado para uso irrestrito no estoque.

Compensação Posterior dos Materiais para Subcontratação

UtilizaçãoEsta atividade gera a baixa dos materiais componentes utilizados na industrialização do produto acabado.

Esta etapa deverá ser ignorada caso o recebimento da mercadoria tenha sido executado com a utilização de 1(uma) NF (nota fiscal) do fornecedor.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Subsequent Adjustment → Subcontracting

Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Compens.posterior Subcontratação

Código de transação MB04

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC Menu Warehouse Management → Consumption and Transfers → Subcontracting

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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD

Subsequent Adjustment

Menu NWBC Administração de Depósitos Consumo e transferências Compensação Posterior para Subcontratação

2. Na tela Compensação posterior subcontratação: 1ª tela, efetue as seguintes entradas.

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Pedido <número do pedido>

Nota de remessa <nº da NF (nota fiscal) do fornecedor>

Txt.cab.doc. <ex. Componentes industrialização>

3. Botão Enter.

4. Botão Transferir .

5. Insira a quantidade que deverá dar baixa para cada item. Selecione Transferir

6. Duplo clique na linha do item. No campo Cód.imposto (ex. A1), e Mont.base div. (ex.100,00). Execute a mesma transação para os demais itens utilizando o botão para ir ao item seguinte.

7. Clique no botão Síntese .

8. Selecione Nota fiscal.

9. Aparecerá um pop-up, selecione a Categoria de Nota Fiscal para NF-e.

10. Selecione Nota Fiscal.

11. Vá para a aba Dados NF-e, insira o Número de log e o Número aleatório.

12. Selecione Enter.

13. Insira o Dígito controle.

14. Selecione Voltar.

15. Salvar.

16. Documento criado 50000XXXXX. Anote o número do documento.

ResultadoA compensação do material é efetuada.

Entrada de fatura da ordem de subcontratação

UtilizaçãoA revisão de faturas é feita nesta atividade para efetuar a entrada fiscal complementando o processo de recebimento do material industrializado com uma ou duas notas fiscais do fornecedor.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

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Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Follow on functions → Logistics Invoice Verification

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Funções subseqüentes Revisão de faturas (Logística)

Código de transação MIRO

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Contador de contas a pagar 1 (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

NWBC Menu Accounts Payable → Posting → Invoices Enter Incoming Invoice w/ PO Reference

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores → Faturamento → Faturas → Entrar fatura recebida

2. Na tela Inserir fatura recebida: empresa XXXX, selecione ‘1 Fatura’ no menu abaixo, entre os valores a seguir e selecione Enter:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Data da fatura <data do documento>

Montante <valor do documento> Valor da NF + Impostos

Referência <número da fatura do fornecedor>

Pedido/programa de remessas

Entrar o número do pedido

3. Vá para a pasta Detalhe, no campo Categoria de NF (YA).

4. Marque o Flag na coluna , para selecionar o documento, e então pressione Enter.

5. Selecione o botão Nota Fiscal

Neste procedimento de escrituração da nota fiscal é possível perceber quando a entrada física do material industrializado foi efetuada com recebimento de uma ou duas notas fiscais. Caso o recebimento tenha sido efetuado com uma nota fiscal no momento da visualização da nota fiscal de entrada será exibido todos os materiais, incluindo os componentes utilizados.

Quando a entrada foi efetuada com duas notas fiscais será exibido somente o material acabado no momento da escrituração da nota fiscal, pois a escrituração dos componentes já foi efetuada através da execução da transação MB04 conforme descrito no item 4.6.1 deste documento.

6. Vá para a aba Dados NF-e, insira o Número de log e o Número aleatório.

7. Selecione Enter.

8. Insira o Dígito controle.

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9. Voltar.

10. Selecione Registrar (Ctrl+S).

11. Mensagem Documento nº 510560XXXX foi criado; bloqueado para pagamento, aparece. Anote o número do documento.

Resultado1. A fatura é lançada.

Razão: centro de encerramento do período

Para esta atividade, execute o cenário 159 – GL – Encerramento do período na contabilidade financeira por completo, usando os dados mestres desse documento de cenário.

Anexo

Estorno das etapas do processo

Na seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Criar pedido de devolução

Código de transação (SAP GUI) ME21N

Estorno: Modificar pedido

Código de transação (SAP GUI)

ME22N

Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Função empresarial Compras → Pedido de compra → Pedido de compra

Comentário Se o número do pedido exibido estiver errado, entre o pedido relevante selecionando o botão Outro pedido.. Selecione os itens relevantes ou selecione todos os itens com o botão Marcar tudo. Depois, pressione o botão Salvar e grave o pedido

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Converter requisições atribuídas em pedidos

Código de transação (SAP GUI) ME57

Estorno: Estornar um pedido

Código de transação (SAP GUI)

ME22N

Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menu da função empresarial Compras → Pedido de compra → Pedido de compra

Comentário Se o número do pedido exibido estiver errado, entre o pedido relevante selecionando o botão Outro pedido.. Selecione os itens relevantes ou selecione todos os itens com o botão Marcar tudo. Depois, pressione o botão Salvar e grave o pedido.

Aprovação de pedidos

Código de transação (SAP GUI) ME28

Estorno: Cancelar liberação de pedido

Código de transação (SAP GUI)

ME28

Função empresarial Gerente de Compra (SAP_NBPR_PURCHASER-M)

Menu da função empresarial Compras → Autorização → Documentos de Compras

Comentário Selecione o Código de liberação 01 e defina Reinicial. liberação. Preencha o número do documento no campo N de documento (opcional). Na exibição a seguir, Liberar docs. Compra com código de liberação 01, selecione a linha do pedido e o botão Reinicial. liberação.

Receber do fornecedor as mercadorias do pedido

Código de transação (SAP GUI)

MIGO

Estorno: Cancelar documento do material

Código de transação (SAP GUI)

MBST

Função empresarial Encarregado do depósito(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menu da função empresarial Administração de depósito → Consumo e transferência → Estornar documento material

Comentário Se o número do documento do material for desconhecido, será possível encontrá-lo procurando na ficha de registro do item do pedido Histórico do pedido (Código da transação ME22N:

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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD

Administração material → Compras → Pedido → Modificar).

Entrada de faturas por partida individual

Código de transação (SAP GUI)

MIRO

Estorno: Cancelar documento de faturamento

Código de transação (SAP GUI)

J1BNFE

Função empresarial Empregado (Localização Brasil)

(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)

Menu da função empresarial Localização Brasil →NFE →NFE→Monitor para nota fiscal eletrônica

Comentário Utilizar o BPD Cancelamento NF-e (105_03).

Relatórios SAP ERP

UtilizaçãoA tabela a seguir lista os relatórios usados com maior freqüência para a obtenção de informações adicionais sobre esse processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes:

• Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)

• Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)

Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.

RelatóriosTítulo do relatório Código de transação Comentário

Conversão coletiva MD15 Uma lista de possíveis ordens planejadas.

Liberar documentos de compras ME28 Uma lista de todos os pedidos.

Análise de grupo de compras MCE1 Uma lista com dados resumidos.

Análise do fornecedor MCE3 Acesso direto aos dados relacionados ao fornecedor.

Lista MRP MD05 A situação de estoque/necessidades na última execução do

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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD

Título do relatório Código de transação Comentário

planejamento.

Formulários utilizados

UtilizaçãoEm algumas atividades deste processo empresarial foram utilizados formulários. A tabela abaixo apresenta detalhes sobre esses formulários.

SuprimentoNome comum do formulário

Tipo de formulário

Usado na etapa do processo

Tipo de mensagem

Nome técnico

Pedido SmartForm Etapa 4 NEU ZAA_MMPO

Movimentos de mercadoriasNome comum do formulário

Tipo de formulário

Usado na etapa do processo

Tipo de mensagem

Nome técnico

Entrada de mercadorias (nota individual)

SmartForm Etapa 4 WE01 ZAA_MMGR1

Entrada de mercadorias (nota individual com texto de controle de qualidade)

SmartForm Etapa 4 WE02 ZAA_MMGR2

Entrada de mercadorias (nota de acompanhamento coletiva)

SmartForm Etapa 4 WE03 ZAA_MMGR3

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