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Companhia Paranaense de Energia – Copel Resultados do 3º Trimestre de 2009 www.copel.com/ri [email protected] 1 Resultados do 3º Trimestre de 2009 Curitiba, Brasil, 11 de novembro de 2009 – A Companhia Paranaense de Energia - Copel (BOVESPA: CPLE3, CPLE5, CPLE6 / NYSE: ELP / LATIBEX: XCOP), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia no Estado do Paraná, anuncia os resultados do terceiro trimestre de 2009. As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com os princípios contábeis aceitos no Brasil. Este relatório apresenta dados acumulados até setembro de 2009 em comparação ao mesmo período do ano anterior. O balanço consolidado da Copel apresenta, além dos dados das subsidiárias integrais (Copel Geração e Transmissão, Copel Distribuição e Copel Telecomunicações), os dados da Compagas, da Elejor, da UEG Araucária, das Centrais Eólicas do Paraná e da Dominó Holdings, controlada em conjunto com os outros acionistas. Receita Operacional Líquida (ROL): R$ 4.132 milhões. Lucro Operacional: R$ 1.211 milhões. Lucro Líquido: R$ 846 milhões (R$ 3,09 por ação). LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 1.369 milhões. Rentabilidade do Patrimônio Líquido: 10,7% no período. As vendas de energia elétrica para o mercado cativo nos primeiros nove meses de 2009 apresentaram crescimento de 2,2% quando comparado com o mesmo período de 2008. Os ratings da Copel, de acordo com a Ficth, são: AA(bra) para o corporativo e para o da 4ª emissão de Debêntures. As ações da Companhia e os principais índices apresentaram, de janeiro a setembro de 2009, as seguintes variações: Ticker Preço Var. % Indice Var. % CPLE3 (ordinária/ Bovespa) R$ 30,09 36,8 IBOVESPA 61.518 63,8 CPLE6 (preferencial B/ Bovespa) R$ 31,35 30,6 DOW JONES 9.712 10,7 ELP (ADS/ Nyse) US$ 17,63 67,3 LATIBEX 3.033 72,0 XCOP (preferencial B/ Latibex) € 11,84 57,9 Para Divulgação Imediata

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Resultados do 3º Trimestre de 2009

Curitiba, Brasil, 11 de novembro de 2009 – A Companhia Paranaense de Energia - Copel (BOVESPA: CPLE3, CPLE5, CPLE6 / NYSE: ELP / LATIBEX: XCOP), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia no Estado do Paraná, anuncia os resultados do terceiro trimestre de 2009. As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com os princípios contábeis aceitos no Brasil.

Este relatório apresenta dados acumulados até setembro de 2009 em comparação ao mesmo período do ano anterior.

• O balanço consolidado da Copel apresenta, além dos dados das subsidiárias integrais (Copel Geração e Transmissão, Copel Distribuição e Copel Telecomunicações), os dados da Compagas, da Elejor, da UEG Araucária, das Centrais Eólicas do Paraná e da Dominó Holdings, controlada em conjunto com os outros acionistas.

• Receita Operacional Líquida (ROL): R$ 4.132 milhões.

• Lucro Operacional: R$ 1.211 milhões.

• Lucro Líquido: R$ 846 milhões (R$ 3,09 por ação).

• LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 1.369 milhões.

• Rentabilidade do Patrimônio Líquido: 10,7% no período.

• As vendas de energia elétrica para o mercado cativo nos primeiros nove meses de 2009 apresentaram crescimento de 2,2% quando comparado com o mesmo período de 2008.

• Os ratings da Copel, de acordo com a Ficth, são: AA(bra) para o corporativo e para o da 4ª emissão de Debêntures.

As ações da Companhia e os principais índices apresentaram, de janeiro a setembro de 2009, as seguintes variações:

Ticker Preço Var. % Indice Var. %CPLE3 (ordinária/ Bovespa) R$ 30,09 36,8 IBOVESPA 61.518 63,8

CPLE6 (preferencial B/ Bovespa) R$ 31,35 30,6 DOW JONES 9.712 10,7

ELP (ADS/ Nyse) US$ 17,63 67,3 LATIBEX 3.033 72,0

XCOP (preferencial B/ Latibex) € 11,84 57,9

Para Divulgação Imediata

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1. Demonstração do Resultado ______________________________________________________________3

1.1 Receita Operacional__________________________________________________________________3

1.2 Deduções da Receita_________________________________________________________________4

1.3 Custos e Despesas Operacionais _______________________________________________________5

1.4 LAJIDA ____________________________________________________________________________6

1.5 Resultado Financeiro _________________________________________________________________7

1.6 Resultado de Equivalência Patrimonial ___________________________________________________7

1.7 Lucro Líquido _______________________________________________________________________7

2. Balanço e Programa de Investimentos ______________________________________________________7

2.1 Ativo ______________________________________________________________________________7

2.2 Passivo e Patrimônio Líquido___________________________________________________________8

2.3 Programa de Investimentos ____________________________________________________________9

3. Composição Acionária__________________________________________________________________10

4. Demonstrações Contábeis - Consolidado___________________________________________________11

4.1 Ativo _____________________________________________________________________________11

4.2 Passivo___________________________________________________________________________12

4.3 Demonstração do Resultado __________________________________________________________13

4.4 Fluxo de Caixa _____________________________________________________________________14

5. Demonstrações Contábeis – Subsidiárias Integrais ___________________________________________15

5.1 Ativo _____________________________________________________________________________15

5.2 Passivo___________________________________________________________________________16

5.3 Demonstrativo do Resultado __________________________________________________________17

6. Mercado de Energia ___________________________________________________________________17

6.1 Mercado Cativo ____________________________________________________________________17

6.2 Mercado Fio (TUSD) ________________________________________________________________18

6.3 Mercado Consolidado da Copel________________________________________________________19

6.4 Fluxos de Energia __________________________________________________________________19

7. Informações Adicionais _________________________________________________________________21

7.1 Tarifas ___________________________________________________________________________21

7.2 Principais Indicadores Físicos e Financeiros______________________________________________22

7.3 Teleconferência sobre Resultado do 3º Trimestre de 2009 __________________________________23

ÍNDICE

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1. Demonstração do Resultado

As demonstrações financeiras apresentadas a seguir refletem, em todos os aspectos materiais, as modificações propostas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. Desta forma, as demonstrações financeiras encerradas em 30 de setembro de 2008 foram reclassificadas de modo a contemplar os ajustes retroativos das mudanças de práticas.

1.1 Receita Operacional Nos primeiros nove meses de 2009, a “receita

operacional” atingiu R$ 6.442,7 milhões, montante 4,8% superior aos R$ 6.145,6 milhões registrados no mesmo período de 2008. Destacam-se os seguintes fatos:

(i) aumento de 6,9% na receita de “fornecimento de energia elétrica” (que reflete somente a venda de energia, não considerando a tarifa de uso do sistema de distribuição - TUSD) devido, basicamente: (i) ao aumento nas vendas de energia, principalmente para as classes residencial e comercial, com variações de 5,3% e 5,5% respectivamente; (ii) ao repasse tarifário de 12,98%, a partir de 24 de julho de 2009, para os consumidores que pagam suas faturas em atraso; e (iii) à alteração nas alíquotas do ICMS com vigor a partir de 1º de abril de 2009.

(ii) elevação de 2,6% na conta “suprimento de energia elétrica” em razão: (i) do faturamento, a partir de janeiro de 2009, dos novos contratos de venda de energia firmados no 4º leilão de energia existente (245 MW médios para o período de 2009 a 2016) e (ii) da maior receita com venda de energia no curto prazo (CCEE). Esse acréscimo foi parcialmente compensado pela redução nas vendas de energia com contratos bilaterais devido ao encerramento dos contratos com a Celesc.

(iii) a conta “disponibilidade da rede elétrica” (composta pela receita da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição -TUSD, pela receita da rede básica de transmissão e pela receita da rede de conexão) apresentou aumento de 3,7% em razão, principalmente: (i) do acréscimo nos encargos da rede; (ii) do repasse tarifário, a partir de 24 de julho de 2009, para os consumidores que pagam suas faturas em atraso; e (iii) da alteração nas alíquotas do ICMS.

(iv) acréscimo de 32,1% na “receita de telecomunicações” em virtude do atendimento a novos clientes e do maior volume de serviços prestados aos clientes existentes;

(v) redução de 5,5% na “distribuição de gás canalizado” (fornecido pela Compagas) em razão, basicamente, dos efeitos da crise econômica mundial que reduziu o nível de atividade industrial; e

Receita de Fornecimento de Energia e de TUSD

Industrial34,0%

Rural4,2%

Outras7,4%

Comercial21,4%

Residencial33,0%

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(vi) elevação de 17,0% em “outras receitas operacionais” devido à maior receita de aluguel e de prestação de serviços de O&M (operação e manutenção) da UEG Araucária. A usina de Araucária foi despachada por determinação do ONS de 10 de maio a 08 de julho de 2009.

R$ mil

3T09 2T09 3T08 Var.% 9M09 9M08 Var.%(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

Receita operacional 2.225.315 2.139.871 2.135.259 4,2 6.442.727 6.145.638 4,8

Fornecimento de energia elétrica 840.787 773.252 760.399 10,6 2.366.718 2.214.660 6,9

Residencial 278.940 247.627 237.349 17,5 780.428 700.129 11,5

Industrial 298.029 268.747 282.358 5,6 807.888 801.594 0,8

Comercial 171.556 165.464 155.377 10,4 503.973 459.564 9,7 Rural 31.660 32.282 29.352 7,9 99.380 91.543 8,6

Outras classes 60.602 59.132 55.963 8,3 175.049 161.830 8,2

Suprimento de energia elétrica 350.298 319.141 354.700 (1,2) 1.004.022 978.975 2,6

CCEAR (leilão) 272.950 263.123 210.425 29,7 803.202 598.056 34,3

Contratos bilaterais 37.556 34.341 106.597 (64,8) 105.961 313.597 (66,2)

CCEE 25.505 8.827 24.994 2,0 55.605 30.031 85,2

Contratos com pq concessionárias 14.287 12.850 12.684 12,6 39.254 37.291 5,3

Disponibilidade da rede elétrica 912.593 900.842 884.412 3,2 2.683.036 2.587.189 3,7

Residencial 284.234 283.236 265.274 7,1 845.221 783.565 7,9

Industrial 305.560 290.906 312.141 (2,1) 863.108 898.295 (3,9)

Comercial 181.034 183.850 171.844 5,3 550.135 507.799 8,3

Rural 32.254 36.082 32.806 (1,7) 107.982 102.909 4,9

Outras classes 61.149 65.114 61.497 (0,6) 187.064 179.986 3,9

Rede básica e de conexão 48.362 41.654 40.850 18,4 129.526 114.635 13,0

Receita de telecomunicações 26.885 25.596 20.846 29,0 76.096 57.623 32,1

Distribuição de gás canalizado 66.428 66.665 76.789 (13,5) 195.386 206.751 (5,5)

Outras receitas operacionais 28.324 54.375 38.113 (25,7) 117.469 100.440 17,0

Arrendamentos e aluguéis 18.002 39.150 25.541 (29,5) 81.458 72.199 12,8

Renda de prestação de serviços 7.671 12.629 9.969 (23,1) 28.037 20.781 34,9

Serviço taxado 2.465 2.469 2.403 2,6 7.187 6.798 5,7

Outras receitas 186 127 200 (7,0) 787 662 18,9

Demonstrativo da Receita Bruta

1.2 Deduções da Receita

As deduções da receita tiveram aumento de 10,6% nos primeiros nove meses de 2009 quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Essa variação ocorre em razão, principalmente: (i) da alteração nas alíquotas do ICMS, que para energia elétrica foram majoradas de 27% para 29%, conforme Lei Orgânica nº 16.016/2008 - com vigor a partir de 1º de abril de 2009; (ii) do aumento da Conta de Consumo de Combustível – CCC, em razão do maior custo com combustíveis fosseis utilizados na operação das usinas termelétricas; e (iii) da elevação da Reserva Global de Reversão – RGR, conforme determinado pela ANEEL. A tabela a seguir demonstra as deduções legais que incidiram sobre a receita operacional da Copel:

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R$ mil

3T09 2T09 3T08 Var. % 9M09 9M08 Var. %(1) (2) (3) (1 / 3) (4) (5) (4 /5)

ICMS 467.300 443.816 409.286 14,2 1.314.865 1.191.709 10,3

Cofins 172.096 166.505 164.408 4,7 499.410 476.182 4,9

Pis/Pasep 37.435 36.148 35.692 4,9 108.494 103.378 4,9

ISSQN 444 494 531 (16,4) 1.347 1.392 (3,2)

CDE 56.580 42.741 44.859 26,1 147.185 144.443 1,9

CCC 39.301 59.086 61.166 (35,7) 139.187 85.971 61,9

RGR 19.596 20.534 18.134 8,1 58.964 46.743 26,1

P&D e PEE 14.221 13.599 13.686 3,9 41.300 39.667 4,1

Outras 72 87 65 10,8 215 193 11,4

TOTAL 807.045 783.010 747.827 7,9 2.310.967 2.089.678 10,6

Deduções da Receita

1.3 Custos e Despesas Operacionais

De janeiro a setembro de 2009, o total de custos e despesas operacionais atingiu R$ 3.056,1 milhões, valor 5,8% superior aos R$ 2.889,2 milhões registrados nos primeiros nove meses de 2008. Os principais destaques foram os seguintes:

(i) acréscimo de 2,3% na conta “energia elétrica comprada para revenda” em função do maior custo com aquisição de energia dos leilões (CCEAR), de Itiquira, de Dona Francisca e do Proinfa. Esse aumento foi parcialmente compensado pela redução nos custos de Itaipu e da CCEE;

R$ mil

3T09 2T09 3T08 Var. % 9M09 9M08 Var. %(1) (2) (3) (1 / 3) (4) (5) (4 /5)

Itaipu 137.179 76.132 130.235 5,3 335.106 367.338 (8,8)

CCEAR (leilão) 310.576 288.263 247.489 25,5 864.586 729.146 18,6

CCEE 1.966 14.414 34.932 (94,4) 74.187 95.870 (22,6)

Itiquira 29.430 28.930 27.289 7,8 86.192 80.106 7,6

Dona Francisca 15.220 15.054 13.554 12,3 45.169 40.374 11,9

Proinfa 23.107 19.558 15.079 53,2 49.510 43.620 13,5

CVA passiva (16.885) (56.393) (13.924) 21,3 (89.470) (44.582) 100,7

(-) Pis/Pasep e Cofins (50.967) (51.116) (42.751) 19,2 (151.472) (125.766) 20,4

TOTAL 449.626 334.842 411.903 9,2 1.213.808 1.186.106 2,3

Energia Comprada para Revenda

(ii) elevação de 38,2% na conta “encargos do uso da rede elétrica” em razão, principalmente, dos efeitos de CVA, somado ao aumento da quota de rede básica e ao maior custo de Encargo de Serviço do Sistema - ESS;

(iii) nos primeiros nove meses de 2009 a rubrica "pessoal e administradores” totalizou R$ 532,0 milhões, montante 13,3% superior ao apresentado no mesmo período do ano anterior. Esse aumento decorreu, basicamente, do reajuste salarial de 7,5% aplicado a partir de outubro de 2008. Também

Custos e Despesas Operacionais

Energia comprada

39,7%

M aterial e outros12,4%

Encargos do uso da rede

14,4%

Pessoal e P lano Previd.

16,9%

Serviços de terceiros

7,1%

Depreciação9,6%

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contribuíram o aumento de 338 empregados no quadro funcional e a constituição de provisão para indenizações trabalhistas referente ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV, no montante de R$ 15 milhões;

(iv) a conta “planos previdenciário e assistencial” reflete a apropriação de 9/12 avos dos valores credores determinados no relatório anual do Atuário para 2009, calculados segundo critérios da Deliberação CVM nº 371/2000. Para 2009 estão estimados receita de R$ 122,7 milhões para o Plano Previdenciário e custo de R$ 26,8 milhões para o Plano Assistencial. Também foram contabilizados os repasses efetuados à Fundação Copel referente ao programa Pró-saude de empregados ativos e aposentados e despesas assistenciais e previdenciárias;

(v) o saldo apresentado na conta “material” registrou acréscimo de 13,0%, refletindo, principalmente, a maior aquisição de material de informática e ferramental de serviço;

(vi) o aumento verificado na conta “matéria-prima e insumos para produção de energia” refere-se à maior aquisição de carvão mineral para a Usina Termelétrica de Figueira;

(vii) a rubrica “gás natural e insumos” reflete os montantes de gás natural adquiridos da Petrobras pela Compagas para atendimento a terceiros. A redução de 6,7% verificada reflete, principalmente, o menor nível de atividade verificada no período em razão dos efeitos da crise econômica mundial e consequente redução nos montantes de gás comprado;

(viii) o aumento de 7,9% em “serviços de terceiros” deve-se, em grande parte, aos maiores gastos com manutenção do sistema elétrico e com correios; e

(ix) a variação de 18,5% verificada em “outras despesas operacionais” deve-se, principalmente, à apropriação de indenizações judiciais de processos contenciosos no valor de R$ 40,9 milhões, ocorrida em 2009, compensada parcialmente pela menor apropriação em compensação financeira pela utilização de recursos hídricos.

R$ mil

Custos e Despesas operacionais 3T09 2T09 3T08 Var.% 9M09 9M08 Var.%

(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

Energia elétrica comprada para revenda 449.626 334.842 411.903 9,2 1.213.808 1.186.106 2,3 Encargos de uso da rede elétrica 174.289 141.963 136.001 28,2 438.953 317.602 38,2

Pessoal e administradores 179.693 185.534 190.300 (5,6) 531.954 469.361 13,3

Planos previdenciário e assistencial (5.108) (6.308) 20.137 - (16.935) 59.422 -

Material 15.333 18.087 15.913 (3,6) 47.291 41.844 13,0 Matéria-prima e insumos p/ prod. energia 4.617 7.719 4.325 6,8 18.029 12.599 43,1 Gás natural e insumos 32.869 31.419 44.902 (26,8) 101.954 109.325 (6,7) Serviços de terceiros 74.405 76.690 68.916 8,0 217.411 201.530 7,9 Depreciação e amortização 96.301 98.046 94.589 1,8 292.980 303.654 (3,5) Provisões e reversões 14.641 41.172 15.463 (5,3) 65.364 65.186 0,3 Outras despesas operacionais 51.642 51.494 44.589 15,8 145.253 122.529 18,5

TOTAL 1.088.308 980.658 1.047.038 3,9 3.056.062 2.889.158 5,8

1.4 LAJIDA

De janeiro a setembro de 2009, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização - LAJIDA atingiu R$ 1.368,7 milhões, montante 6,9% inferior ao apresentado no mesmo período do ano anterior (R$ 1.470,5 milhões).

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1.5 Resultado Financeiro

As receitas financeiras decresceram 28,1% nos primeiros nove meses de 2009 quando comparadas com o mesmo período de 2008, totalizando R$ 267,6 milhões. A queda verificada deve-se, principalmente, pela redução: (i) dos juros e rendas de aplicações financeiras e (ii) da variação monetária sobre a CRC, valor corrigido pelo IGP-DI, índice que acumula variação negativa de 1,3% entre janeiro a setembro de 2009.

As despesas financeiras registradas no período totalizaram R$ 159,5 milhões, valor 42,6% inferior ao verificado nos nove primeiros meses do ano anterior. Esse resultado refletiu, principalmente, o decréscimo em encargos de dívida e em variações monetárias e cambiais.

1.6 Resultado de Equivalência Patrimonial O resultado de equivalência patrimonial reflete os ganhos nos investimentos realizados nas

coligadas da Copel.

1.7 Lucro Líquido

A Copel registrou, de janeiro a setembro de 2009, lucro líquido de R$ 846,4 milhões (equivalente a R$ 3,09 por ação), valor 5,9% inferior ao apresentado no mesmo período de 2008. Somente no terceiro trimestre de 2009, o lucro líquido registrado foi de R$ 284,4 milhões.

2. Balanço e Programa de Investimentos 2.1 Ativo

Em 30 de setembro de 2009, o ativo total da Copel registrou valor de R$ 13.761,8 milhões, montante 5,2% superior registrado ao final de setembro de 2008.

Caixa e Equivalentes de Caixa

As aplicações financeiras da Companhia e de suas controladas, em sua maioria, foram realizadas em instituições financeiras oficiais, prevalecendo os papéis de renda fixa lastreados em títulos públicos federais, com remuneração média de 100% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI. Estas aplicações estão registradas ao valor justo e podem ser resgatadas a qualquer momento, sem perda de rendimentos.

Repasse CRC ao Estado do Paraná

Através do quarto termo aditivo assinado em 21 de janeiro de 2005, a Companhia renegociou com o Estado do Paraná o saldo da Conta de Resultados a Compensar - CRC em 31 de dezembro de 2004, no montante de R$ 1.197 milhões, em 244 prestações recalculadas pelo sistema price de amortização, atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, e juros de 6,65% a.a.. O vencimento da primeira parcela ocorreu em 30 de janeiro de 2005 e as demais tem vencimentos subsequentes e consecutivos. O saldo atual da CRC é de R$ 1.268 milhões.

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O Governo do Estado vem cumprindo o pagamento das parcelas renegociadas conforme estabelecido no quarto termo aditivo. As amortizações são garantidas com recursos oriundos de dividendos.

2.2 Passivo e Patrimônio Líquido O total da dívida consolidada da Copel, ao final de setembro de 2009, somava R$ 1.697,8

milhões, representando endividamento sobre o patrimônio líquido de 19,4%. Desconsiderando deste valor a dívida da Elejor e da Compagas, o índice ficaria em 16,7%.

O patrimônio líquido da Copel, em 30 de setembro de 2009, era de R$ 8.731,5, montante 9,5% superior ao registrado em 30 de setembro de 2008 e equivalente a R$ 31,91 por ação (valor patrimonial por ação – VPA).

Endividamento

A composição dos saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures está demonstrada na tabela a seguir:

R$ mil

Curto Prazo Longo Prazo Total

BID 19.398 9.451 28.849

Tesouro Nacional 6.560 62.421 68.981

Eletrobrás 7 25 32Total 25.965 71.897 97.862

Eletrobrás - COPEL 36.383 272.078 308.461

Eletrobrás - Elejor - 15.921 15.921

BNDES - Compagas 6.360 7.995 14.355

Debêntures - COPEL 4.110 600.000 604.110

Debêntures - Elejor 36.384 170.171 206.555

BNDES/Banco do Brasil S/A - Mauá 1.177 111.496 112.673

Banco do Brasil S/A e outros 3.036 334.862 337.898

Total 87.450 1.512.523 1.599.973

TOTAL GERAL 113.415 1.584.420 1.697.835

Moeda Estrangeira

Moeda Nacional

A seguir demonstramos o vencimento das parcelas dos empréstimos, financiamentos e debêntures:

R$ mil

Out - Dez 2009

2010 2011 2012 2013 2014 a 2024

Empréstimos e Financiamentos 20.669 69.228 64.924 56.013 55.225 621.111

Moeda Nacional 16.378 45.026 50.419 52.292 52.838 572.354

Moeda Estrangeira 4.291 24.202 14.505 3.721 2.387 48.757

Debêntures 14.116 42.549 635.850 35.850 35.850 46.450

TOTAL 34.785 111.777 700.774 91.863 91.075 667.561

A dívida líquida consolidada da Copel (empréstimos, financiamentos e debêntures menos caixa) apresentou significativa redução nos últimos anos, conforme o gráfico a seguir:

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* LAJIDA estimado para 2009

1.312

912

1.193

562

51 (16)

(200)

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2004 2005 2006 2007 2008 Set 09*

R$

milh

ões

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

veze

s

Dívida Líquida Dívida Líquida/LAJIDA

Provisões para Contingências

A Companhia responde por diversos processos judiciais perante diferentes tribunais e instâncias. A Administração da Companhia, fundamentada na opinião de seus assessores legais, mantém provisão para contingências sobre as causas cuja perda é considerada provável.

Os saldos das provisões para contingências, líquidos dos depósitos judiciais vinculados, são os seguintes:

Consolidado Set/09 Jun/09 Set/08 Var.% Var.%(1) (2) (3) (1/2) (1/3)

Trabalhistas 124.185 112.405 89.144 10,5 39,3Regulatórias 37.007 37.004 98 - -Cíveis: 239.322 236.900 206.166 1,0 16,1

Fornecedores 53.538 53.355 51.991 0,3 3,0Cíveis e direito administrativo 42.530 42.915 23.194 (0,9) 83,4Servidões de passagem 15.229 14.262 11.022 6,8 38,2Desapropriações e patrimoniais 123.762 121.729 114.854 1,7 7,8Consumidores 4.252 4.628 5.105 (8,1) (16,7)Ambientais 11 11 - - -

Fiscais: 234.806 233.561 234.679 0,5 0,1Cofins 183.610 182.224 176.711 0,8 3,9Outros tributos 51.196 51.337 57.968 (0,3) (11,7)

TOTAL 635.320 619.870 530.087 2,5 19,9

2.3 Programa de Investimentos

O programa de investimentos realizado pela Copel de janeiro a setembro de 2009 e o aprovado pelo seu Conselho de Administração para 2009 é apresentado na tabela a seguir:

R$ milhões

Realizado Previsto9M09 2009

Geração e Transmissão 51,7 107,5Consórcio Energético Cruzeiro do Sul (Mauá) 88,3 180,3Distribuição 490,5 774,7Telecomunicações 22,7 51,3

TOTAL 653,2 1.113,8

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A Compagas e a UEG Araucária, cujos balanços estão consolidados com a Copel, investiram, respectivamente, R$ 18,5 milhões e R$ 2,7 milhões até 30 de setembro de 2009.

3. Composição Acionária

O capital social integralizado, em 30 de setembro de 2009, monta a R$ 4.460 milhões e sua composição por ações (sem valor nominal) e principais acionistas é a seguinte:

Mil ações

Estado do Paraná 85.029 58,6 - - 14 - 85.043 31,1BNDESPAR 38.299 26,4 - - 27.282 21,3 65.581 24,0ELETROBRÁS 1.531 1,1 - - - - 1.531 0,6Custódia da Bolsa 19.618 13,5 127 32,1 100.895 78,7 120.640 44,0 BOVESPA 19.471 13,4 127 32,1 63.318 49,4 82.916 30,3 NYSE 147 0,1 - - 37.392 29,2 37.539 13,7 LATIBEX - - - - 185 0,1 185 0,1Outros 554 0,4 269 67,9 37 - 860 0,3TOTAL 145.031 100,0 396 100,0 128.228 100,0 273.655 100,0

Acionistas ON % PNA % % PNB % TOTAL

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4. Demonstrações Contábeis - Consolidado

4.1 Ativo

ATIVO Set/09 Jun/09 Set/08 Var.% Var.%(1) (2) (3) (1/2) (1/3)

CIRCULANTE 3.843.002 3.520.187 3.532.869 9,2 8,8

Caixa e equivalentes de caixa 1.713.933 1.531.582 1.832.804 11,9 (6,5) Consumidores e revendedores 1.124.112 1.033.503 1.062.195 8,8 5,8 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (66.263) (66.511) (91.448) (0,4) (27,5) Serviços de telecomunicações, líquidos 11.486 11.870 10.421 (3,2) 10,2

Dividendos a receber 3.560 3.560 3.529 0,0 0,9

Serviços em curso 87.226 76.015 59.672 14,7 46,2 Repasse CRC ao Estado do Paraná 48.961 48.417 45.189 1,1 8,3 Impostos e contribuições sociais 309.009 245.021 230.309 26,1 34,2 Conta de compensação da "Parcela A" 213.825 239.074 100.544 (10,6) 112,7 Outros ativos regulatórios 26.288 35.051 33.682 (25,0) (22,0) Títulos e valores mobiliários 94.126 92.097 1 2,2 - Cauções e depósitos vinculados 127.518 125.295 134.475 1,8 (5,2)

Estoques 88.763 77.891 57.362 14,0 54,7

Outros créditos 60.458 67.322 54.134 (10,2) 11,7

NÃO CIRCULANTE 9.918.844 9.795.026 9.559.217 1,3 3,8

Realizável a Longo Prazo 2.014.147 2.000.901 2.064.891 0,7 (2,5) Consumidores e revendedores 59.135 68.917 97.778 (14,2) (39,5) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - (19) (9.739) - - Serviços de telecomunicações 1.011 2.231 5.016 (54,7) (79,8) Repasse CRC ao Estado do Paraná 1.218.725 1.235.013 1.275.754 (1,3) (4,5) Impostos e contribuições sociais 476.762 479.613 504.284 (0,6) (5,5) Conta de compensação da "Parcela A" 103.558 86.033 42.415 20,4 144,2 Outros ativos regulatórios - - 9.132 - -

Títulos e valores mobiliários 30.393 5.289 - 474,6 - Cauções e depósitos vinculados 24.662 27.069 24.547 (8,9) 0,5

Depósitos judiciais 82.799 79.973 107.281 3,5 (22,8)

Outros créditos 17.102 16.782 8.423 1,9 103,0

Investimentos 411.783 408.393 441.696 0,8 (6,8)

Imobilizado 7.362.461 7.255.224 6.925.405 1,5 6,3

Intangível 130.453 130.508 118.802 - 9,8

TOTAL 13.761.846 13.315.213 13.083.663 3,4 5,2

R$ 1.000

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4.2 Passivo

PASSIVO Set/09 Jun/09 Set/08 Var.% Var.%(1) (2) (3) (1/2) (1/3)

CIRCULANTE 1.759.410 1.504.939 1.820.237 16,9 (3,3)

Empréstimos e financiamentos 113.415 143.297 242.340 (20,9) (53,2)

Fornecedores 514.448 525.932 448.217 (2,2) 14,8 Impostos e contribuições sociais 484.282 394.953 366.413 22,6 32,2 Dividendos a pagar 158.989 17.495 142.832 808,8 11,3 Folha de pagamento e provisões trabalhistas 184.406 151.636 161.067 21,6 14,5 Benefício pós-emprego 20.764 21.194 19.331 (2,0) 7,4 Conta de compensação da "Parcela A" 7.776 - 42.300 - (81,6) Outros passivos regulatórios 12.439 16.577 32.029 (25,0) (61,2) Encargos do consumidor a recolher 44.340 37.142 44.731 19,4 (0,9) Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 96.926 97.955 203.819 (1,1) (52,4)

Outras contas a pagar 121.625 98.758 117.158 23,2 3,8NÃO CIRCULANTE 3.016.066 2.946.055 3.041.647 2,4 (0,8)

Empréstimos e financiamentos 1.584.420 1.524.176 1.696.867 4,0 (6,6) Provisões para contingências 635.320 619.870 529.869 2,5 19,9Fornecedores 196.002 203.077 207.006 (3,5) (5,3)

Impostos e contribuições sociais 44.680 38.520 25.017 16,0 78,6

Benefícios pós-emprego 345.058 371.934 479.476 (7,2) (28,0) Conta de compensação da "Parcela A" 23.329 13.076 10.109 78,4 130,8 Outros passivos regulatórios 20 - 10.882 - (99,8)

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 106.730 95.285 - 12,0 -Receita diferida 74.994 74.994 74.994 - -

Outras contas a pagar 5.513 5.123 7.427 7,6 (25,8)PARTICIPAÇÕES DE ACIONISTASNÃO CONTROLADORES 254.850 249.068 244.567 2,3 4,2

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.731.520 8.615.151 7.977.212 1,4 9,5

Capital social 4.460.000 4.460.000 4.460.000 - -

Reservas de capital 838.340 838.340 838.340 - -Reservas de lucros 2.754.747 2.754.747 1.937.837 - 42,2

Lucros acumulados 678.433 562.064 741.035 20,7 (8,4)

TOTAL 13.761.846 13.315.213 13.083.663 3,4 5,2

R$ 1.000

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4.3 Demonstração do Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 3T09 2T09 3T08 Var.% 9M09 9M08 Var.%

(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

Receita operacional * 2.225.315 2.139.871 2.135.259 4,2 6.442.727 6.145.638 4,8

Deduções da receita operacional (807.045) (783.010) (747.827) 7,9 (2.310.967) (2.089.678) 10,6

Receita operacional líquida 1.418.270 1.356.861 1.387.432 2,2 4.131.760 4.055.960 1,9

Custos e despesas operacionais (1.088.308) (980.658) (1.047.038) 3,9 (3.056.062) (2.889.158) 5,8 Energia elétrica comprada para revenda (449.626) (334.842) (411.903) 9,2 (1.213.808) (1.186.106) 2,3 Encargos de uso do sistema de transmissão (174.289) (141.963) (136.001) 28,2 (438.953) (317.602) 38,2

Pessoal e administradores (179.693) (185.534) (190.300) (5,6) (531.954) (469.361) 13,3

Planos previdenciário e assistencial 5.108 6.308 (20.137) - 16.935 (59.422) -

Material (15.333) (18.087) (15.913) (3,6) (47.291) (41.844) 13,0 Matéria-prima e insumos para prod. de energia (4.617) (7.719) (4.325) 6,8 (18.029) (12.599) 43,1 Gás natural e insumos (32.869) (31.419) (44.902) (26,8) (101.954) (109.325) (6,7) Serviços de terceiros (74.405) (76.690) (68.916) 8,0 (217.411) (201.530) 7,9 Depreciação e amortização (96.301) (98.046) (94.589) 1,8 (292.980) (303.654) (3,5) Provisões e reversões (14.641) (41.172) (15.463) (5,3) (65.364) (65.186) 0,3 Outras despesas operacionais (51.642) (51.494) (44.589) 15,8 (145.253) (122.529) 18,5

Resultado das atividades 329.962 376.203 340.394 (3,1) 1.075.698 1.166.802 (7,8)

Resultado financeiro 13.936 61.623 7.930 75,7 108.097 94.566 14,3

Receitas financeiras 79.270 100.545 120.641 (34,3) 267.586 372.258 (28,1)

Despesas financeiras (65.334) (38.922) (112.711) (42,0) (159.489) (277.692) (42,6)

Resultado de equivalência patrimonial 5.764 10.307 7.883 (26,9) 27.245 29.912 (8,9)

Resultado operacional 349.662 448.133 356.207 (1,8) 1.211.040 1.291.280 (6,2) Imposto de renda e contribuição social Deduções ao lucro do período (59.698) (148.923) (64.097) (6,9) (346.000) (375.055) (7,7)

Lucro líquido antes das participações de acionistas não controladores 289.964 299.210 292.110 (0,7) 865.040 916.225 (5,6)

Partic. de acionistas não controladores (5.595) (9.217) (6.094) (8,2) (18.607) (17.190) 8,2

Lucro líquido 284.369 289.993 286.016 (0,6) 846.433 899.035 (5,9)

Lucro líquido por ação - R$ 1,04 1,06 1,05 (0,6) 3,09 3,29 (5,9)

LAJIDA 426.263 474.249 434.983 (2,0) 1.368.678 1.470.456 (6,9)

R$ 1.000

* Ver abertura da receita operacional na página 4.

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4.4 Fluxo de Caixa R$ 1.000

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO 9M09 9M08

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício 846.433 899.035 Ajustes para a reconciliação do lucro líquido do exercício com a geração de caixa das atividades operacionais 327.556 232.059

Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 9.733 18.017Depreciação 287.591 296.042Amortização de intangível 5.389 7.614Variações monetárias e cambiais não realizadas - líquidas 52.522 40.450Resultado da equivalência patrimonial (27.245) (29.912)

Imposto de renda e contribuição social diferidos 54.646 20.727

Variações na conta de compensação da "parcela A" - líquidas (137.707) (164.825)

Variações em outros ativos e passivos regulatórios - líquidas (4.412) (42.399)

Provisões (reversões) para contingências 53.449 49.537

Baixas de imobilizado - líquidas 14.552 19.221

Baixas de intangível - líquidas 431 397

Participação de acionistas não controladores 18.607 17.190

Redução (aumento) dos ativos (70.051) 163.879

Aumento (redução) dos passivos (235.916) (100.495)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 868.022 1.194.478

Fluxos de caixa das atividades de investimentoTítulos e valores mobiliários (23.788) -

Cauções e depósitos vinculados 3.261 15.176

Aquisição do controle em conjunto da Dominó - líquida do caixa adquirido - (108.962)

Adições em demais investimentos (151) 217

Adições no imobilizado (655.824) (449.571)

Adições no intangível (18.391) (2.608)

Participação financeira do consumidor 47.076 40.538

Venda de bens do ativo imobilizado 2.516 10.620

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (645.301) (494.590)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos obtidos 141.811 33.974

Empréstimos e financiamentos - amortização de principal (43.022) (41.079)

Debêntures - amortização de principal (153.339) (133.320)

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (267.814) (267.530)

Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento (322.364) (407.955)

Total dos efeitos no caixa e equivalentes a caixa (99.643) 291.933

Saldo inicial de caixa e equivalentes a caixa 1.813.576 1.540.871

Saldo final de caixa e equivalentes a caixa 1.713.933 1.832.804

Variação no caixa e equivalentes a caixa (99.643) 291.933

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5. Demonstrações Contábeis – Subsidiárias Integrais

5.1 Ativo

R$ 1.000

Ativo GET DIS TEL

CIRCULANTE 1.126.625 1.689.609 64.574

Caixa e equivalentes de caixa 760.456 169.799 36.640

Consumidores e revendedores, líquidos 219.069 844.226 -

Serviços de telecomunicações, líquidos - - 14.589

Serviços em curso 16.148 71.078 -

Repasse CRC ao Estado do Paraná - 48.961 -

Impostos e contribuições sociais 9.439 176.455 5.148

Conta de compensação da "Parcela A" - 213.825 -

Outros ativos regulatórios - 26.288 -

Títulos e valores mobiliários 17.787 - -

Cauções e depósitos vinculados 76.504 28.342 -

Estoques 8.944 72.507 6.700

Outros créditos 18.278 38.128 1.497

NÃO CIRCULANTE 4.177.744 4.138.270 192.230

Realizável a Longo Prazo 128.522 1.720.352 10.722

Consumidores e revendedores, líquidos - 59.135 -

Serviços de telecomunicações - - 1.011

Repasse CRC ao Estado do Paraná - 1.218.725 -

Impostos e contribuições sociais 86.142 263.728 9.599

Conta de compensação da "Parcela A" - 103.558 -

Títulos e valores mobiliários 30.393 - -

Cauções e depósitos vinculados - 24.662 -

Depósitos judiciais 10.106 45.905 112

Outros créditos 1.881 4.639 -

Investimentos 412.173 2.461 -

Imobilizado 3.571.628 2.376.431 180.492

Intangível 65.421 39.026 1.016

TOTAL 5.304.369 5.827.879 256.804 GET: Geração e Transmissão, DIS: Distribuição, TEL: Telecomunicações

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5.2 Passivo

R$ 1.000

Passivo GET DIS TEL

CIRCULANTE 486.466 1.187.709 25.903

Empréstimos e financiamentos 52.082 11.620 -

Fornecedores 102.206 421.668 4.544

Impostos e contribuições sociais 105.894 282.136 3.076

Dividendos a pagar 115.600 153.500 6.800

Folha de pagamento e provisões trabalhistas 44.970 126.722 10.353

Benefícios pós-emprego 5.533 14.260 943

Conta de compensação da "parcela A" - 7.776 -

Outros passivos regulatórios - 12.439 -

Encargos do consumidor a recolher 3.791 40.549 -

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 18.636 75.733 -

Outras contas a pagar 37.754 41.306 187

NÃO CIRCULANTE 846.564 1.384.784 15.932

Empréstimos e financiamentos 306.677 154.056 -

Provisões para contingências 210.956 208.099 1.910

Coligadas, controladas - 632.895 -

Fornecedores 217.792 - -

Impostos e contribuições sociais - 35.330 -

Benefício pós-emprego 94.456 235.852 14.022

Conta de compensação da "Parcela A" - 23.329 -

Outros passivos regulatórios - 20 -

Pesquisa e desenvolv. eficiência energética 11.527 95.203 -

Outras contas a pagar 5.156 - -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.971.339 3.255.386 214.969

Capital social 3.505.994 2.624.841 194.755

Reservas de capital - - -

Reservas de lucros 122.967 417.444 9.169

Lucros acumulados 342.378 213.101 11.045

TOTAL 5.304.369 5.827.879 256.804

GET: Geração e Transmissão, DIS: Distribuição, TEL: Telecomunicações

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5.3 Demonstrativo do Resultado

R$ 1.000

Demonstração do Resultado

3T09 9M09 3T09 9M09 3T09 9M09

Receita Operacional 477.602 1.373.857 1.705.240 4.912.129 36.260 103.448

Fornecimento de energia elétrica 38.583 121.774 803.161 2.248.129 - -

Suprimento de energia elétrica 364.318 1.040.099 16.828 47.737 - -

Disponibilidade da rede elétrica 65.960 186.161 867.397 2.563.002 - -

Receita de telecomunicações - - - - 36.260 103.448

Outras receitas operacionais 8.741 25.823 17.854 53.261 - -

Deduções da receita operacional (68.912) (202.088) (715.034) (2.038.838) (6.354) (17.669)

Receita Operacional Líquida 408.690 1.171.769 990.206 2.873.291 29.906 85.779

Custos e despesas operacionais (185.845) (558.597) (912.766) (2.517.766) (23.235) (64.472)

Energia elétrica comprada para revenda (16.985) (59.414) (510.706) (1.371.462) - -

Encargos de uso da rede elétrica (47.313) (133.664) (142.693) (351.872) - -

Pessoal (43.234) (128.014) (122.782) (363.940) (9.158) (25.958)

Planos previdenciário e assistencial 6.655 20.392 (1.345) (2.923) 53 228

Material (2.648) (9.341) (11.865) (35.616) (273) (1.373)

Matéria-prima e insumos para prod. de energia elétrica (4.761) (18.513) - - - -

Serviços de terceiros (14.902) (45.737) (61.630) (176.314) (2.818) (7.932)

Depreciação e amortização (33.151) (102.243) (40.650) (123.170) (7.797) (23.507)

Provisões e reversões para contingências (3.351) (27.941) (8.970) (37.887) (1.801) (3.021)

Outros custos e despesas operacionais (26.155) (54.122) (12.125) (54.582) (1.441) (2.909)

Resultado das Atividades 222.845 613.172 77.440 355.525 6.671 21.307

Resultado financeiro 6.339 40.582 27.072 90.803 997 3.309

Resultado de equivalência patrimonial (4.258) (314) - - - -

Resultado operacional 224.926 653.440 104.512 446.328 7.668 24.616

Provisão para IRPJ e CSLL (29.248) (171.769) (3.294) (65.072) (428) (6.600)

IRPJ e CSLL diferidos (1.798) (3.293) 10.749 (44.155) 593 1.029

Lucro Líquido 193.880 478.378 111.967 337.101 7.833 19.045 - - - Lajida 255.996 715.415 118.090 478.695 14.468 44.814

GET DIS TEL

GET: Geração e Transmissão, DIS: Distribuição, TEL: Telecomunicações

6. Mercado de Energia 6.1 Mercado Cativo

O mercado cativo foi responsável pelo consumo de 14.970 GWh e apresentou crescimento de 2,2% influenciado, principalmente, pelos seguintes fatos:

- Aumento no número de consumidores em todos os segmentos; - Acréscimo de 2,3% e 3,7% no consumo médio residencial e comercial, respectivamente; - Maiores variações de temperatura em relação ao ano anterior; e - Crescimento significativo do setor de serviços.

A classe residencial consumiu 4.220 GWh, registrando crescimento de 5,3%. Esse aumento foi influenciado pela redução da taxa de juros, que propiciou crédito mais barato para aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, bem como pela redução do IPI para a linha branca, que incentivou a aquisição destes produtos. Esta classe representou 28,2% do mercado cativo da Copel. Em setembro de 2009, foram atendidos 2.833.600 consumidores residenciais. A classe industrial decresceu 3,2%, em relação ao mesmo período de 2008, com consumo de 4.915 GWh. A queda decorreu em virtude da redução da produção voltada para o mercado externo, e, também, da elevada base de comparação de 2008. Esta classe representou 32,8% do

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mercado cativo da Copel. Em setembro de 2009, foram faturados 66.078 consumidores industriais cativos. A classe comercial consumiu 3.097 GWh, o que significou uma expansão de 5,5%. Do mesmo modo que o mercado residencial, este aumento foi estimulado pela queda da taxa de juros e pelas medidas de combate à crise e de manutenção do consumo interno, que teve como resultado o aquecimento da demanda. Esta classe representou 20,7% do mercado cativo da Copel. Em setembro de 2009, foram faturados 297.769 consumidores comerciais. A classe rural consumiu 1.259 GWh e cresceu 4,8% no acumulado do ano. Esta classe representou 8,4% do mercado cativo da Copel. Em setembro de 2009, foram faturados 347.516 consumidores rurais. As outras classes (poderes públicos, iluminação pública, serviços públicos e consumo próprio) consumiram 1.479 GWh, aumento de 4,1% no período. Estas classes de consumo representaram 9,9% do mercado cativo da Copel. Em setembro de 2009, foram faturados 47.938 consumidores.

A tabela a seguir apresenta o comportamento do mercado de energia cativo aberto por classe de consumo:

GWh

3T09 3T08 Var. % 9M09 9M08 Var. %(1) (2) (1/2) (3) (4) (3/4)

Residencial 1.417 1.342 5,6 4.220 4.009 5,3

Industrial 1.742 1.770 (1,6) 4.915 5.077 (3,2)

Comercial 987 964 2,4 3.097 2.937 5,5

Rural 381 377 1,1 1.259 1.202 4,8 Outras 488 479 1,9 1.479 1.421 4,1

Total Cativo 5.015 4.931 1,7 14.970 14.645 2,2

Classes

6.2 Mercado Fio (TUSD) O mercado fio da Copel Distribuição, composto pelo mercado cativo, pelo suprimento a

concessionárias e permissionárias dentro do Estado do Paraná e pela totalidade dos consumidores livres existentes na sua área de concessão, diminuiu 0,1% em decorrência da retração na energia demandada pelos consumidores livres, conforme verificado na tabela abaixo:

GWh

3T09 3T08 Var. % 9M09 9M08 Var. %(1) (2) (1/2) (3) (4) (3/4)

Mercado Cativo 5.015 4.931 1,7 14.970 14.645 2,2

Concessionárias e Permissionária 134 126 6,1 390 373 4,5

Consumidores livres(*) 753 835 (9,8) 2.200 2.555 (13,9)

Mercado Fio 5.901 5.892 0,1 17.559 17.573 (0,1)

* Total de consumidores livres atendidos pela COPEL GET e por outros fornecedores dentro da área de concessão da COPEL DIS.

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6.3 Mercado Consolidado da Copel A tabela a seguir apresenta as vendas totais de energia da Copel aberto entre Copel

Distribuição e Copel Geração e Transmissão: GWh

3T09 3T08 Var. % 9M09 9M08 Var. %(1) (2) (1/2) (3) (4) (3/4)

Mercado Cativo 5.015 4.931 1,7 14.970 14.645 2,2

Concessionárias e Permissionária 134 126 6,3 390 373 4,5

CCEE 199 - - 199 - -

Total COPEL DIS 5.348 5.057 5,8 15.559 15.018 3,6

CCEAR (1) 3.707 3.220 15,1 11.019 9.344 17,9

Consumidores livres 254 302 (15,9) 803 896 (10,4)

Contratos Bilaterais 270 832 (67,5) 778 2.595 (70,0)

CCEE 198 55 260,0 260 83 212,1

Total COPEL GET 4.429 4.409 0,5 12.860 12.918 (0,5)#DIV/0!Total COPEL 9.777 9.466 3,3 28.419 27.936 1,7

Classes

(1) Do total de energia vendida nos 9M09 e nos 9M08, 1.089 GWh e 914 GWh, respectivamente, foram comercializados com a COPEL Distribuição.

Obs. Não considera a energia disponibilizada através do MRE (Mecanismo de Realocação de Energia)

6.4 Fluxos de Energia Consolidado Copel

GWh

9M09 9M08 Var. %

Geração Própria 11.400 14.316 (20,4)

Energia Comprada 21.641 18.567 16,6 Itaipu 4.023 4.093 (1,7)

Leilão – CCEAR 11.540 10.405 10,9

Itiquira 679 682 (0,4)

Dona Francisca 483 485 (0,4)

CCEE 256 787 (67,5)

MRE 3.423 996 243,5

Outros 1.238 1.120 10,6 Disponibilidade Total 33.041 32.884 0,5

Mercado cativo 14.970 14.645 2,2

Concessionárias 390 373 4,5

Consumidores Livres 803 896 (10,4)

Contratos Bilaterais 778 2.595 (70,0)

Leilão – CCEAR 11.019 9.344 17,9

CCEE 459 83 451,9

MRE 2.174 2.560 (15,1)

Perdas e diferenças 2.448 2.387 2,5

Rede básica 756 745 1,5

Distribuição 1.592 1.552 2,6

Alocação de contratos no CG 100 91 9,9

Valores sujeitos a alterações após o fechamento pela CCEE

CCEAR = Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado

MRE = Mecanismo de Realocação de Energia

CCEE = Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

CG = Centro de Gravidade do Submercado (diferença entre a energia faturada e a recebida no CG)

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Copel Geração e Transmissão

GWh

9M09 9M08 Var. %

Geração Própria 11.400 14.316 (20,4)

CCEE 24 56 (56,8)

MRE 3.423 996 243,5

Dona Francisca 483 485 (0,4)

Outros - - -Disponibilidade Total 15.331 15.854 (3,3)

Contratos Bilaterais 778 2.595 (70,0)

CCEAR – COPEL Distribuição 1.089 914 19,1

CCEAR – Outras Concessionárias 9.930 8.430 17,8

Consumidores Livres 803 896 (10,4)

CCEE 260 83 212,1

MRE 2.174 2.560 (15,1)

Perdas e diferenças 297 376 (21,1)

Copel Distribuição

GWh

9M09 9M08 Var. %

Itaipu 4.023 4.093 (1,7)

CCEAR – COPEL Geração e Transmissão 852 809 5,3

CCEAR – Outras Concessionárias 10.451 9.491 10,1

CCEE 231 731 (68,3)

Itiquira 679 682 (0,4)Outros 1.473 1.224 20,3

Disponibilidade 17.710 17.030 4,0

Mercado cativo 14.970 14.645 2,2

Concessionárias 390 373 4,5

CCEE 199 - -

Perdas e diferenças 2.151 2.012 6,9

Rede básica 459 369 24,6

Distribuição 1.592 1.552 2,6

Alocação de contratos no CG 100 91 9,9

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7. Informações Adicionais

7.1 Tarifas Tarifas Médias de Compra de Energia

R$/MWh

Set 09 Jun 09 Set 08 Var. %(1) (2) (3) (1 / 3)

Itaipu* 92,33 101,31 91,46 1,0

Leilão – CCEAR 2005 - 2012 70,82 68,18 67,33 5,2

Leilão – CCEAR 2006 - 2013 82,88 79,90 78,78 5,2

Leilão – CCEAR 2007 - 2014 91,99 91,02 85,87 7,1

Leilão – CCEAR 2007 - 2014 (A-1) 118,41 113,93 112,56 5,2

Leilão – CCEAR 2008 - 2015 99,73 96,00 94,86 5,1

Leilão – CCEAR 2009 - 2016 112,08 - - -

Leilão – CCEAR 2008 - H30 124,66 119,94 118,61 5,1

Leilão – CCEAR 2009 - H30 133,26 - - -

Leilão – CCEAR 2008 - T15** 148,38 148,38 146,60 1,2 Leilão – CCEAR 2009 - T15 145,01 - - -

* Transporte de Furnas não incluído

** Preço médio do leilão corrigido pelo IPCA

Tarifas

Tarifas Médias de Fornecimento de Energia

R$/MWh

Set 09 Jun 09 Set 08 Var. %(1) (2) (3) (1 / 3)

Residencial 270,82 258,03 257,26 5,3

Industrial * 191,11 187,74 186,42 2,5

Comercial 234,13 228,13 229,38 2,1

Rural 156,8 151,24 151,31 3,6

Outros 177,42 174,41 176,45 0,5

TOTAL 218,11 206,34 210,46 3,6

Sem ICMS

Tarifas

* Não inclui consumidores livres

Tarifas Médias de Suprimento de Energia

R$/MWh

Set 09 Jun 09 Set 08 Var. %(1) (2) (3) (1 / 3)

Leilão – CCEAR 2005 - 2012 70,51 68,88 67,00 5,2

Leilão – CCEAR 2006 - 2013 82,71 81,33 78,47 5,4

Leilão – CCEAR 2007 - 2014 92,38 90,53 87,76 5,3

Leilão – CCEAR 2008 - 2015 98,17 96,27 93,27 5,3

Leilão – CCEAR 2009 - 2016 112,68 109,63 - -

Concessionárias – Estado do Paraná 142,56 125,74 123,07 15,8

Tarifas

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7.2 Principais Indicadores Físicos e Financeiros

30 de setembro de 2009

Geração Usinas da Copel Geração e Transmissão (Copel GET) 18 (17 hidrelétricas e 1 termelétrica) Usinas em que a Copel possui participação 07 (05 hidrelétricas, 1 termelétrica e 1 eólica)

Capacidade instalada total da Copel GET 4.550 MW Capacidade instalada das participações da Copel (1) 610 MW Usinas automatizadas e teleoperadas da Copel GET 15 Usinas automatizadas e teleoperadas das participações da Copel 03 Subestações elevadoras da Copel GET 14 (automatizadas e teleoperadas)

Transmissão Linhas de transmissão 1.883 km Subestações 31 (100% automatizadas) Potência instalada em subestações 10.344 MVA

Distribuição (até 138 kV) Linhas e redes de distribuição 178.985 km Subestações 343 Subestações automatizadas 341 Potência instalada em subestações 9.109 MVA Localidades atendidas 1.108 Municípios atendidos 393 Consumidores cativos 3.592.901 DEC (em horas e centesimal de hora) 8,32 FEC 7,23 vezes Telecomunicações Cabos ópticos no anel principal 5.633 km Cabos ópticos auto-sustentados 8.095 km Cidades atendidas 202 Clientes 680

Administração Empregados (subsidiárias integrais) 8.608 Copel Geração e Transmissão 1.643 Copel Distribuição 6.554 Copel Telecomunicações 411 Consumidores por empregado da Distribuição 548

Finanças VPA R$ 31,91 LAJIDA R$ 1.368,7 milhões Liquidez Corrente 2,18

Nota:

(1) Proporcional à sua participação no capital.

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7.3 Teleconferência sobre Resultado do 3º Trimestre de 2009

Apresentação do Sr. Rubens Ghilardi – Diretor Presidente e do Sr. Paulo Roberto Trompczynski - Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações.

Data: Sexta-Feira, 13 de novembro de 2009.

Hora: 11:30 h (horário de Brasília)

Telefone: (11) 4688 6361

Código: Copel

A teleconferência também será transmitida ao vivo pela internet no endereço eletrônico: www.copel.com/ri

Solicitamos conectar com 15 minutos de antecedência.

Relações com Investidores - Copel

[email protected]

Telefone: Fax:

(41) 3222-2027 (41) 3331-2849

Informações contidas neste documento podem incluir considerações futuras e refletem a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente macroeconômico, condições da indústria, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declarações, expectativas, capacidades, planos e conjecturas contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, tais como informações a respeito da declaração de pagamento de dividendos, a direção futura das operações, a implementação de estratégias operacionais e financeiras relevantes, o programa de investimento, os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das operações são considerações futuras de significado previsto no “U.S. Private Securities Litigation Reform Act” de 1995 e contemplam diversos riscos e incertezas. Não há garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As declarações são baseadas em diversos fatores e expectativas, incluindo condições econômicas e mercadológicas, competitividade da indústria e fatores operacionais. Quaisquer mudanças em tais expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja materialmente diferente das expectativas correntes.