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8/15/2019 FINAL SGC
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TRABAJO FINAL DEL CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE LACALIDAD - IMPLEMENTACIÓN
El trabajo final del curso comprende:
1) Realizar el maa !e r"#e$"$ !e %&a "r'a&iza#i(&
Se realizó el mapa de procesos de la empresa KAYSER SAC, dedicada altransporte interprovincial de pasajeros por vía terrestre,
MAPA DE PROCESOS DE *A+SER SAC
,) Realizar el al#ae la P"l./i#a !e #ali!a! 0 "2e/i3"$ !e la "r'a&iza#i(&4%e realizar"& el maa !e r"#e$"$
,1) ALCANCE
El presente SC aplica a todas las actividades de transporte terrestre depasajeros realizadas por la empresa de transportes Ka!ser SAC"
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,,) POL5TICA
POL5TICA DE CALIDAD#oja $ de $
Ver$i(&6 %$Fe#7a6 %$&%'&$'
*A+SER SAC, empresa dedicada al transporte interprovincial depasajeros por vía terrestre, tiene como política brindar ! mantener lam(s alta calidad en sus servicios, a fin de satisfacer las necesidadesde nuestros clientes a trav)s de las si*uientes directrices:
Estricto cumplimiento de los re+uisitos epresados por nuestrosclientes, normativa le*al vi*ente ! re*lamentaria"
-ejora continua en el desempe.o de nuestros procesos de trabajo
basados en los re+uisitos de la norma /S0 1%%$:2%$3 ! elcrecimiento del talento 4umano"
arantizar la Se*uridad de nuestros usuarios, para lo cualcontamos con un talento 4umano competente ! motivado, con unamoderna flota de buses ! con la mejor infraestructura física,lo*ística ! tecnoló*ica lo +ue nos permite ofrecer a nuestros clientesuna ecelente calidad en el servicio"
5tilizar metodolo*ías de evaluación de ries*os en cada uno de
nuestros procesos para prevenir posibles desviaciones en nuestroSistema de estión de Calidad"
6a presente política es implantada, mantenida al día, comunicada atodos los empleados, est( a disposición de las partes interesadaspertinentes ! es revisada con una periodicidad por el erente eneral,a objeto de establecer su vi*encia, en base a los resultados de larevisión de nuestro SC"
#uanca!o, 7unio %$ de 2%$'
8elipe Astudillo"erente eneral*A+SER SAC
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,8) OBJETIVOS
8) Realizar la i&9"rma#i(& !"#%me&/a!a !e la i&9"rma#i(& !"#%me&/a!a:i!e&/i9i#a#i(& !e$#ri#i(& re3i$i(& ar"a#i(& #"&/r"l e/#)
GESTION DE LA DOCUMENTACION1 OBJETIVO
9 Establecer las pautas para la elaboración, revisión, aprobación,actualización, distribución, control ! modificación de los documentos delSC"
9 Establecer las pautas para la identificación, almacenamiento, protección,recuperación, conservación, tiempo de retención ! disposición de losre*istros del SC, adem(s ase*urar +ue los re*istros permanezcanle*ibles, identificables ! trazables.
, ALCANCE
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Este procedimiento se aplica a la *estión de los documentos ! re*istrosestablecidos en forma física ! electrónica"
8 DEFINICIONES
81 D"#%me&/"/nformación ! su medio de soporte"
8, D"#%me&/" e;/er&"ocumento +ue no 4a ori*inado por la empresa
88 D"#%me&/" i&/er&"ocumento +ue 4a sido creado por la empresa
8< I&9"rma#i(&atos +ue posee si*nificado
$"$ 8= Pr"#e!imie&/"
8orma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso" N"/a6 6os procedimientos pueden estar documentados o no"
$"2 8> Re'i$/r"
ocumento +ue presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias delas actividades desempe.adas" ocumento +ue evidencia +ue unaactividad fue realizada"
$"; 8? F"rma/"
ocumento dise.ado específicamente donde se escriben o almacenandatos !&o información" Cuando el formato contiene datos !&o información seconvierte en re*istro"
$"< 8@ De$#ri#i(& !el !"#%me&/"=reve descripción +ue resume con brevedad la función o el objeto principalde un documento"
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> Estructura de los ocumentos> ?orma /S0 1%%$:2%$3> @rocedimiento de Control de ocumentos ! Re*istros
= RESPONSABLES
=1 Al/a Dire##i(&
Responsable de aprobar el presente documento ! propiciar su aplicación"
=, Rere$e&/a&/e !e Cali!a! Asi*nar códi*os a manuales, procedimientos, instrucciones, ! otros documentos
de acuerdo a la metodolo*ía establecida en este procedimiento"
erificar +ue todos los documentos realizados por la empresa cumplen los
re+uisitos definidos en este procedimiento antes de su aprobación final"
/dentificar la necesidad de actualizar la documentación e iniciar los procesos de
actualización"
Controlar la distribución de documentos en el seno de la empresa"
"
=8 Per$"&al !e a"0" Revisar los procedimientos ! documentos aplicables a su (rea e iniciar su
actualización cuando sea necesario"
Aprobar las instrucciones de su (rea ! ase*urar +ue )stas se manten*an
actualizadas"
Ase*urar +ue los componentes de su (rea controlan la distribución de
documentos"
> Si$/ema Oera/i3"
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$ Li$/a mae$/ra !e D"#%me&/"$6 La li$/a mae$/ra !e !"#%me&/"$ e$
#rea!a "r la emre$a ara el #"&/r"l !e 'e$/i(& !e la
!"#%me&/a#i(& !e la emre$a $e ela"ra& $i'%ie&!" l"$ #ri/eri"$
!e$#ri/"$
>11 C"&/r"le$ !e i!e&/i9i#a#i(&
Bodos los documentos creados por la empresa, se codifican si*uiendo la
si*uiente re*la:
M donde -D representa a la abreviación del nombre de la empresa ! D
es un nFmero correlativo asi*nado por Calidad"
Adem(s del códi*o anterior se inclu!en los si*uientes controles:
9 6o*otipo ! nombre de la empresa"
9 @(*inas numeradas"
9 ebe de indicar el nivel de edición al +ue corresponden"
>1, Re4%i$i/"$ !e #"&/e&i!"
ANEO ANi3el I6 D"#%me&/"$ E$/ra/'i#"$
Comprenden la @olítica de la empresa, Alcance de la empresa, 0bjetivosenerales de la empresa"
ANEO BNi3el II6 D"#%me&/"$ !e Ge$/i(&
Comprenden -anual de la empresa, @rocedimientos de estión, @lanes,@ro*ramas"
ANEO CNi3el III6 D"#%me&/"$ !e rea6 Pr"0e#/"$ A$%&/"$Amie&/ale$ Tra&$"r/e Se'%ri!a! SO 0 A!mi&i$/ra#i(&
ocumentos +ue describen los pasos necesarios para la ejecución deprocesos & actividades & controles, comprenden: @EBS, /nstructivos,Est(ndares, E+uipos, #erramientas ! mobiliarios"
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ANEO DNi3el IV6 F"rma/"$ 0 O/r"$
ocumentos implementados en los procedimientos de *estión, a sercompletada con información, asimismo en este nivel se inclu!endocumentos relevantes +ue aporten a la *estión de la empresa"
$"3 >18 C"!i9i#a#i(&
6os documentos se codificar(n si*uiendo los si*uientes criterios:
TIPO DEDOCUMENTO
CÓDIGO EJEMPLO
Nivel I:DocumentosEstratégicos
PRIMERO6 Abreviación BRSEGUNDO6 6etra ETERCERO6 ?FmeroCorrelativo
TR-E-1@olítica de la empresa
Nivel II:Documentos deGestión
PRIMERO6 Abreviación BRSEGUNDO6 6etra TERCERO6
6etra - para -anuales6etra @ para @rocedimientos6etra @6 para @lanes6etra @ para @ro*ramasCUARTO6 ?FmeroCorrelativo UINTO6 ?umero correlativo desub *rupo
TR-G-M-1
-anual S/
TR-GP-
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6etra para e+uipos GBa>Baladro, Ar>Arn)sH6etra para 4erramientas GCa>CarretillaH6etra -o para mobiliarios
CUARTO6 ?FmeroCorrelativo
Nivel I$:%ormatos y #tros
FORMATOS6@R/-ER0: Abreviación BRSE5?0: Abreviación de(reaBERCER0: 6etra 8, 8@, 8E8ormato I procedimiento oest(ndar"
C5ARB0: ?FmeroCorrelativo OTROS6Ser(n identificados por elBítulo delocumento
TR-FP-8 C"&/r"l !e Re'i$/r"$
El Coordinador de calidad elabora una Li$/a Mae$/ra !e Re'i$/r"$ dondese detalla el nombre de los re*istros +ue se *eneran como resultado deldesarrollo de los procedimientos de *estión del SC, así como los formatos
utilizados para cada caso si los 4ubiera" 6a identificación de los re*istros dela empresa se efectFa a trav)s de la codificación de los formatos !&o deltítulo del documento si fuera el caso"
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>81 Trazaili!a! !e %& Re'i$/r"
6os re*istros *enerados en el S/E ser(n trazados mediante la fec4ade aprobación, los mismos +ue estar(n plasmados en cada re*istro"
>8, C"&$er3a#i(& 0 A##e$"
6os re*istros *enerados se arc4ivar(n ! mantendr(n en la ubicacióndesi*nada en la 6ista -aestra de Re*istros, el responsable para elmanejo de los re*istros es el Coordinador de
Calidad
6os re*istros físicos se ubicar(n de manera ordenada, por fec4as !en orden, )stos a su vez deben estar f(cilmente identificados !almacenados en arc4ivadores centro de ana+ueles ! en un ambiente+ue ase*ure su protección contra da.os ! p)rdidas o deterioro porefectos del sol o a*ua"
6a recuperación ! protección de los re*istros en medio electrónicosse realizar(n a trav)s de copias de respaldo de tipo electrónico GCHbajo la responsabilidad del Coordinador del S/E" El acceso a losre*istros est( a car*o del Responsable del Control se.alado en la
lista maestra de re*istros, a disposición del +ue lo solicite, siempre !cuando no afecte su inte*ridad"
>88 Tiem" !e C"&$er3a#i(& !e %& Re'i$/r"
El periodo de conservación de los re*istros dentro de un arc4ivo enpapel o medio electrónico es establecido por la empresa de acuerdo
a sus necesidades ! )stas se plasman en la Li$/a Mae$/ra !eRe'i$/r"$
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>< Re3i$i"&e$ Peri(!i#a$ !e la D"#%me&/a#i(&
6a revisión periódica de los documentos se realiza con la finalidad desimplificar o modificar el documento anterior, responder a una accióncorrectiva, preventiva o de mejora, responder a cambios en las actividades,procesos, instalaciones ! otros"
6a revisión de los documentos debe realizarse como mínimo en lasfrecuencias establecidas a continuación o cuando se considere necesario"
TIPO DEDOCUMENTO
FRECUENCIA
ocumentosestrat)*icos
$ vez al a.o
-anual del S/ $ vez al a.o@rocedimientos deestión
$ vez al a.o
@ro*ramas, @lanes $ vez al a.oocumentos de
Jreas$ vez al a.o
8ormatos $ vez al a.o
El control de las revisiones se realizar( mediante la Li$/a !e C"&/r"l!e Re3i$i"&e$
? REGISTROS6os re*istros resultantes de la aplicación del presente procedimiento son lossi*uientes:
NOMBREDEL
REGISTROCÓDIGO TIPO UBICACIÓN
RESPONSABLE DEL
CONTROL
TIEMPO DECONSERVACIÓN
6ista -aestrade
ocumentosBR >8>%%$
8ísicoi*ital
0ficinaCalidad
Coordinador deCalidad
3 a.os
6ista deistribucióndeocumentos
BR >8>%%28ísicoi*ital
0ficinaCalidad
Coordinador deCalidad
3 a.os
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6ista deControl deRevisiones
BR >8>%%;8ísicoi*ital
0ficinaCalidad
Coordinador deCalidad
3 a.os
6ista deocumentos
Eternos
BR >8>%%<8ísicoi*ital
0ficinaCalidad
Coordinador deCalidad
3 a.os
6ista -aestrade
Re*istrosBR >8>%%3
8ísicoi*ital
0ficinaCalidad
Coordinador deCalidad
3 a.os
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSET- ;;
Ár! "r#$%!'()("!
" TODOS
*r#(+&
: ,-
P/. -
!) 0
NH
FORMATO O
CÓDIGO:SI ESAPLICA
BLE)
NOMBRE DELDOCUMENTO
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
FECADE
APROBACIÓN
VERSIÓN
UBICACIÓN
FECADE
REVISIÓN
NIVEL I6 DOCUMENTOSESTRATGICOS
NIVEL II6 DOCUMENTOS DEGESTIÓN
NIVEL III6 DOCUMENTOS DEAREA
NIVEL IV6 FORMATOS +OTROS
1)2(3!!425!)(6
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!4(+&:
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
A425!)(6!"%$%r
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14/37
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ELABORADO POR6 REVISADO POR6 APROBADO POR6
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Fe#7a6 Fe#7a6 Fe#7a6
LISTA DE CONTROL DE REVISIONES
Ár! "r#$%!'()("!
" TODOS
*r#(+&: ,-
P/. -!) -
AREA DE CONTROL6
TIPO DE DOCUMENTO6
NOMBRE DEL REVISOR6
NHDESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTOCÓDIGO
NH DEREVISI
ÓN
FECA DEREVISIÓN
OBSERVACIONES
ENCONTRADAS
FECA DEPROIMAREVISIÓN
ELABORADO POR6 REVISADO POR6 APROBADO POR6
Fe#7a6 Fe#7a6 Fe#7a6
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LISTA DE DOCUMENTOS ETERNOS
Ár! "
r#$%!'()("!"
TODOS*r#(+&: ,-
P/. -!) -
CODIGO
NOMBRE DELDOCUMENTO
ORIGENFECA DERECEPCIO
NUBICACIÓN
RETENCIÓN
NHVERSIÓ
N
1)2(3!!425!)(6!4(+&8
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888888888888888888888888..A425!)(6!"%$%r888888888
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888888888888888888.
ELABORADO POR6 REVISADO POR6 APROBADO POR6
Fe#7a6 Fe#7a6 Fe#7a6
L"'" 0 N"mre
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
#(!i'"
Ár! "r#$%!'()("!
" TODOS
*r#(+&: ,-
P/. -!) -
CODIGO
:SÓLOSI ES
APLICABLE)
NOMBRE DELREGISTRO
TIPO UBICACIÓNRESPONSAB
LE DELCONTROL
TIEMPODE
RETENCIÓN
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1)2(3! !4
25!)(6!4(+&
88888888888
88888888
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20/37
888888..
A425!)(6!"
% $%r888888
88888888888
88888888
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88..
ELABORADO POR6 REVISADO POR6 APROBADO POR6
Fe#7a6 Fe#7a6 Fe#7a6
A REGISTRO DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
N"mre !elD"#%me&/"6Ver$i(&6
Fe#7a6
Emre$a Area Aelli!"$ 0 N"mre$ DNI Ca&/
Firma Fe#7a
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ENTREGADOPOR6
FIRMA6
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= RESPONSABILIDADES
81 Re$"&$ale !e Cali!a!
9 6levar a cabo auditorías internas"9 Actualizar el Calendario de auditorías"
9 Comunicar a los responsables de los diferentes departamentos el
contenido ! el alcance de los procesos a auditar"
9 Actuar de enlace entre la empresa ! el e+uipo auditor" 8acilitar
previamente la documentación pertinente a los auditores para su
estudio preliminar"
9 Evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones de la auditoria !
modificaciones
8, Dire##i(&
9 @romover ! autorizar la realización de auditorías internas"
9 Solicitar la documentación de las auditorías internas
88 Re$"&$ale$ !e !ear/ame&/"
9 Colaborar con Calidad para establecer los resultados de la auditoria interna"
9 Corre*ir las ?o Conformidades detectadas por la auditoria e informar a
Calidad de los resultados"
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6a confirmación de +ue se 4an cumplido los objetivos de la auditoría dentrodel alcance de la auditoría, de acuerdo con el plan de auditoría
6as (reas no cubiertas, aun+ue se encuentren dentro del alcance de laauditoría
6as opiniones diver*entes sin resolver entre el e+uipo auditor ! el auditado
6as recomendaciones para la mejora, si se especificó en los objetivos de laauditoría
6os planes de acción del se*uimiento acordados, si los 4ubiera 5nadeclaración sobre la naturaleza confidencial de los contenidos ! 6a listade distribución del informe de la auditoría"
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DIA MES AÑO
Nº DebilidadeO!"#$%&idade
I&9%r3 F(&!) I&9%r3 Pr)(3(&!r
IN'ORME DE AUDITORIA
O(SER)ACIONES
E*%i!" A%di$"#+ A%di$"# Lide#+ A%di$ad"+
O(JETI)O
ALCANCE
E,UIPO AUDITOR
DESCRIPCION
DOCUMENTOS E-AMINADOS
'ORTALE.AS
PROCESO SOSU(PROCE
= $e'%imie&/" !e %&a a%!i/"r.a 6as conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de accionescorrectivas, preventivas, o de mejora, se*Fn sea aplicable" Bales acciones*eneralmente son decididas ! emprendidas por el auditado en un intervalo detiempo acordado ! no se consideran parte de la auditoría" El auditado deberíamantener informado al cliente de la auditoría sobre el estado de estas acciones"
ebería verificarse si se implementó la acción correctiva ! su eficacia" Estaverificación puede ser parte de una auditoría posterior"
El pro*rama de auditoría puede especificar el se*uimiento por parte de losmiembros del e+uipo auditor, +ue aporte valor al utilizar su pericia" En estos casos,
se debería tener cuidado para mantener la independencia en las actividades deauditoría posteriores"
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> DOCUMENTACIÓN + ARCIVO
D%453&2% T(3$% " !r4(;% R#$%!')
E
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• Bl"4%e" !e r"3ee!"r6 corresponde a la pro4ibición de *enerar nuevas
órdenes de compra o celebrar contratos con un @roveedor calificado como
escalificadoD ! re*istrado en nuestra base de datos"
• Pr"!%#/"$: Corresponde a clasificación *en)rica para compras *enerales de
bienes ! productos tan*ibles Ginsumos, suministros, 4erramientas, productos
terminados, etc"H
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lo*ra la validación o aprobación de al*unos proveedores, +ue tienen lascompetencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de La!ser ! susclientes finales ! pueden pertenecer al Re*istro de @roveedores de la empresa"
En consecuencia, el proveedor +ue desee trabajar con Ka!ser e in*resar alRe*istro de proveedores debe proporcionar la información indicada nuestrosprocedimientos !a mencionados"
> E3al%a#i(& !e Pr"3ee!"re$ !e Ser3i#i"$
6a evaluación resulta de la información in*resada por el (rea usuaria, al sistemade evaluación, una vez iniciada la operación del servicio, se podr( proceder aevaluar el desempe.o del proveedor de servicios" 6a evaluación del proveedor deservicios considera como unidad b(sica el contrato u orden de servicio, sobre loscuales se podr(n realizar evaluaciones parciales GrecomendadoH +ue se realizan
durante la ejecución de la prestación de un servicio, ! +ue permiten una mejoracontinua del servicio mediante el feedbacL del desempe.o del proveedor ! lasevaluaciones 8inales al cierre de un contrato u orden de servicio, la +ue tendr(car(cter de obli*atoria"
6os tipos ! forma de evaluación aplicables en el marco de un contrato suscrito,deber( estar en conocimiento del proveedor, lo +ue deber( indicarse en el marconormativo del contrato o en su etapa de puesta en marc4a, lo cual ser(responsabilidad del administrador del contrato" 6a evaluación *eneral del contratou orden de servicio, se obtendr( del promedio simple de todas las evaluacionesre*istradas ! aprobadas en el sistema"
>1E$#ala !e Cali9i#a#i(& !e De$emeK"
6a escala de calificación final del desempe.o es Fnica para todos los proveedores,siendo independiente si es de producto o servicio, ! se realiza sobre la base deuna escala continua de % a $%% M, obtenido de los puntajes ponderados Ger
Aneo H de las evaluaciones parciales del periodo evaluado" @untaje -(imo deevaluación corresponde al $%%M, +uedando Clasificados como si*ue:
Calificación de
Desempeño (%)
Plan de Acción Condición
Mayor o Igual a 80% El proveedor permanece un periodo más. “CALIFICAD!.
Mayor o Igual a "0% y
Menor #ue $%
&e aconse'a condicionar su permanencia en el
(egis)ro de proveedores* a la espera de las me'oras
en su desempe+o en un periodo no mayor a " meses
,De-e presen)ar plan de me'ora
“CALIFICAD C/
(E&E(A!.
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Menor #ue 1 % &e aconse'a #ue no sea Considerado como
proveedor* ya #ue no cumple con los re#uerimien)os
es)a-lecidos por la empresa para el -ien o servicio a
solici)ar2 lo an)erior no e3cluye la posi-ilidad de poder
u)ili4ar sus servicios pos)eriormen)e. ,De-e presen)ar
plan de me'ora* para reevaluaci5n.
“DE&CALIFICAD!.
6os proveedores +ue, a la fec4a de entrada en vi*encia del presente@rocedimiento, estuvieren incorporados en los re*istros de proveedores de laempresa ! con un proceso de evaluación realizado ! no *estionado, ser(n4omolo*ados a la escala de Calificación de esempe.oD indicada, ! entrar(n enel si*uiente proceso de evaluación en un plazo no ma!or a $2 meses desde supublicación"
6os antecedentes de las selecciones, evaluaciones ! reevaluaciones de los
proveedores, ser(n analizados por el Comit) de Evaluación de @roveedores Anualmente"
• 6os proveedores con un desempe.o superior a N%M, ser(n notificados de
su condición de CALIFICADO a /ra3$ !e %& #"m%&i#a!" a #a!a
emre$a
• 6os proveedores con un desempe.o menor a O%M ! -a!or o i*ual a '%M,
ser(n notificados de su condición de CALIFICADO CON RESERVAD, !
deber(n presentar un plan de acción de mejora para enfrentar lasdebilidades detectadas, el cual deber( presentar dentro de los $% días
4(biles, posteriores a la solicitud" El @lan se deber( desarrollar al mes
posterior de su entre*a, este proveedor podr( se*uir prestando servicio o
productos a La!ser ! entrar( al si*uiente proceso de evaluación de
proveedores"
• 6os proveedores con un desempe.o menor a 3%M, ser(n notificados de su
condición de DESCALIFICADOD ! no podr(n continuar brindando servicios
o productos, por el tiempo de suspensión o plazo de eliminación indicado
en el re*lamento de @roveedores o en su defecto el acordado por el Comit)
de Evaluación de @roveedores" Al t)rmino de la suspensión o plazo de
eliminación el proveedor podr( se*uir prestando servicios o productos a
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Ka!ser, previa incorporación al sistema, se*Fn el proceso de selección de
de la empresa"
Fi#7a !e E3al%a#i(& !e r"3ee!"re$ e& Ser3i#i"6 Se realiza dic4a evaluación
en servicios de alimentación, limpieza, mantenimiento, servicio el)ctrico entre
otros"
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Fi#7a !e E3al%a#i(& !e r"3ee!"re$ e& #"mra$6 Evaluación para la
ad+uisición de productos"
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>,Peri"!i#i!a! !e la Cali9i#a#i(&
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6a calificación de un proveedor ser( Fnica ! de car(cter transversal para toda laempresa, reflejando el desempe.o del proveedor en todas las 5nidades de?e*ocio +ue 4a!a prestado servicios o suministrado bienes en un período detiempo, se*Fn se indica en el si*uiente cuadro:
Ti" !ePr"3ee!"r
Peri"!i#i!a! !e la Cali9i#a#i(&
Ser3i#i"$ 0Pr"!%#/"$
ANUALMENTE se ejecutar( el proceso +ue permitir( obtener la evaluación *eneral del proveedor, +ue considerar( todas lasevaluaciones realizadas para un proveedor en cada uno de loscontratos u órdenes de servicio, los documentos de compra,peticiones de oferta ! documentos de recepción re*istradosdurante el período" 6a evaluación es realizada se*Fn a.ovencido, ! con inicio del proceso el @rimer trimestre de cada
a.o"
>8C"m%&i#a#i(& !e la E3al%a#i(& a l"$ r"3ee!"re$
6os proveedores deber(n contar con la información de sus procesos, las cualesser(n informadas centralizadamente por la erencia Corporativa de Ad+uisiciones! 6o*ística, ! apo!ado por las si*uientes (reas internas, para el proceso de0peración ! Se*uimiento:
Pr"3ee!"re$ !e Ser3i#i"$6 el Administrador de Contratos, jefe de lo*ística,
asistente de lo*ística, como primera línea de uso de los servicios, ser( el
responsable de realizar se*uimiento al plan de acción del proveedor !
lo*rar la mejora continua del mismo, en la prestación de los servicios 4acia
Ka!ser" @odr( solicitar 8eedbacL ! responder respecto de la evaluación
realizada, al proveedor" 5na vez desarrollado el plan de acción para
mejorar, su resultado deber( ser comunicado al (rea de Ad+uisiciones para
su procesamiento en el Re*istro"
Pr"3ee!"re$ !e Pr"!%#/"$6 el Jrea de Ad+uisiciones a trav)s de suscompradores ! en el (mbito de su *estión, podr(n informar del avance en la
calificación de los proveedores en la *estión local, como una forma de ir
alineando ! retroalimentando a sus proveedores, atendiendo consultas !
reclamos respecto de su evaluación, particularmente en lo +ue dice relación
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Servicio post>venta
Entre*a de #ojas de Se*uridad de los productos Gen caso se re+uieraH"
6os resultados de esta reevaluación +uedar(n re*istrados en el formatoEvaluación ! Reevaluación de @roveedores"
Si el proveedor no califica en la reevaluación, ser( citado a una reunión, en el cualse le 4ar( conocer los motivos de su descalificación" El 7efe de 6o*ísticaproceder( a evaluar el caso para tomar las acciones necesarias, +uedandore*istrado en el formato Evaluación ! Reevaluación de @roveedores"
En caso de ser proveedor Fnico ! +ue no 4a!a calificado, se mantendr( comoproveedor aprobado, con autorización del 7efe de 6o*ística" Asimismo, ser( citadoa una reunión para darle a conocer las razones de su puntaje desaprobatorio,inst(ndole a mejorar en los aspectos de menor puntuación se*Fn el formato deEvaluación ! Reevaluación de @roveedores"
6a frecuencia de la reevaluación de los proveedores se realizar( se*Fn losi*uiente: E+uipos de comunicación: anualmente"
E+uipos de cómputo: anualmente" Servicios: anualmente"
6os aspectos para la reevaluación son los si*uientes:
Cantidad de productos o servicios defectuosos" Cumplimiento en tiempo de entre*a" Cumplimiento en cantidad"
Servicio @ost>venta" Entre*a de #ojas de Se*uridad de los productos Gen caso se re+uieraH" Certificado de calibración Gen caso se re+uieraH
6os resultados de la respectiva reevaluación +uedar(n re*istrados en el formatoEvaluación ! Reevaluación de @roveedores"
?,Re'i$/r" !e r"3ee!"re$
El (rea de 6o*ística tiene la Responsabilidad de actualizar, la información delRe*istro de @roveedores Ka!ser S"A"C, previa solicitud del (rea de
Abastecimiento ! 6o*ística"
Adicionalmente los proveedores ser(n blo+ueados de la 6ista de @roveedores,cuando ?o ten*a -ovimientos de Prdenes de Compra o contratos i*entes en elFltimo a.o"
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@ ANEO Cartas Bipo para comunicación a proveedores
Carta Tipo a para proceso de Evaluación
Lima, xx de xxxx de !xx
&e+ores "om#re del proveedor
6resen)e
De nues)ra consideraci5n7
Como es de vuestro conocimiento, nuestra empresa se encuentra certificada bajo
la norma /S0 1%%$:2%$3" e acuerdo a ello, el sistema /nte*rado de *estión decalidad re+uiere el re*istro ! cumplimiento del proceso de Selección, Evaluación !Reevaluación de @roveedores" ?os corresponde informar ustedes acerca de losmecanismos dispuestos por nuestra empresa para tal efecto :Ver A!2%&/")
En este sentido, la evaluación correspondiente al !el aK" ,considera entre otros aspectos, vuestra capacidad para suministrar productos deacuerdo con los re+uisitos de Ka!ser SAC, Eperiencia, @lazos de Entre*a,@recios, Calidad ! arantía, para el producto o servicio ad+uirido"
#acemos presente +ue en este proceso de evaluación, su empresa obtuvo unacalificación de desempe.o e+uivalente a M de cumplimiento, lo +ue lo4abilita como proveedor de Ka!ser SAC en la Cate*oría "
ejamos constancia +ue de acuerdo al sistema de evaluación: NOMBREPROVEEDOR Se encuentra en calidad de @roveedor ;; :Cali9i#a!" Cali9i#a!"#"& Re$er3a De$#ali9i#a!")
Sin otro particular, saluda atentamente a usted$$$
Ge$/i(& !e Pr"3ee!"re$