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上海师范大学(本级) 2017 年度决算

上海师范大学(本级) - Shanghai Normal Universitycwc.shnu.edu.cn/.../2dd958d2-a03d-4075-9152-72be03e1913c.pdf2.根据社会需求和办学条件,合理确定办学规模。自主

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  • 上海师范大学(本级)

    2017 年度决算

  • 目 录

    第一部分 上海师范大学(本级) 概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海师范大学(本级)2017年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决

    算表

    第三部分 上海师范大学(本级)2017年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

  • 第一部分 上海师范大学(本级)概况

    一、主要职能

    上海师范大学是上海市人民政府举办的全日制普通高等

    学校,创建于 1954 年,行政主管部门为上海市教育委员会。

    学校秉承“师道永恒”精神,恪守“厚德、博学、求是、笃

    行”校训,践行社会主义核心价值观,把立德树人作为办学

    的根本任务,依据国家战略和上海经济社会文化发展需求,

    为国家和上海现代化国际大都市的建设发展提供高质量的人

    才资源、高水平的科研支撑、高能级的社会服务和高品位的

    文化成果。学校立足于国家和上海现代化国际大都市发展需

    要,全面建设教师教育特色鲜明的高水平综合性大学。主要

    职能有:

    1.组织开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承

    创新等活动。

    2.根据社会需求和办学条件,合理确定办学规模。自主

    设置和调整学科、专业,并根据教学需要,制定教学计划,

    编写出版教材。

    3.依法招收学生。自主制定招生方案,调节各专业的招

    生比例,确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。依法颁

    发学历证书和学位证书。执行国家学位制度,依法授予学士、

    硕士和博士学位。

  • 4.根据需要设置教育教学、科学研究、行政管理等组织

    机构,确定人员配备。

    5.按照国家有关规定,评聘教师和其他专业技术人员的

    职务,调整工资和津贴等收入。

    6.依法自主管理、使用学校财产和经费。

    7.依法同企事业单位、社会团体及其他社会组织在科学

    研究、技术开发和成果推广运用等方面进行多种形式的合作。

    8.依法开展与国(境)外高等学校、研究机构之间的交流

    与合作,参与和引领教育国际化。

    二、机构设置

    根据上述职责,上海师范大学内设机构 53个,其中包括:

    人文与传播学院、教育学院、哲学与法政学院、马克思主义学院、

    外国语学院、商学院、对外汉语学院、旅游学院、音乐学院、美

    术学院、谢晋影视艺术学院、体育学院、数理学院、生命与环境

    科学学院、信息与机电工程学院、建筑工程学院以及继续教育学

    院(进修学院)等 17个二级学院;学校办公室、奉贤校区管委

    会、机关党委、纪委办公室(监察处)、组织部、宣传部、统战

    部、老干部处、学生工作部(处)、研究生院(研究生工作部)、

    保卫部(处)、工会、团委、妇委会、教务处、发展规划处、高

    等教育研究所、资产与实验室管理处、科学技术管理处、社会科

    学管理处、国际交流处、财务处、审计处以及基建规划处等党政

  • 机构 24个;图书馆、档案馆(博物馆、校史馆)、信息化办公室、

    期刊社、资产经营有限责任公司、接待服务中心、后勤服务中心、

    基础教育发展中心等直属单位 8个;另外学校还设有附属中学、

    附属第二中学、附属第四中学以及上海市实验学校等 4个附属单

    位。

  • 第二部分 上海师范大学(本级) 2017年度部门决算表

    2017年度收入支出决算总表

    单位:万元

    收入 支出

    项目 决算数 项目 决算数

    一、财政拨款收入

    101,019.72 一、一般公共服务支出 0

    其中:政府性基金预算财

    政拨款 0 二、外交支出 0

    二、上级补助收入 0 三、国防支出 0

    三、事业收入

    45,729.84 四、公共安全支出 0

    四、经营收入 2,107.44 五、教育支出 147,528.12

    五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 0

    六、其他收入

    15,519.2 七、文化体育与传媒支出 0

    八、社会保障和就业支出 13,930.8

    九、医疗卫生与计划生育支

    出 4,537.19

    十、节能环保支出 0

    十一、城乡社区支出 0

    十二、农林水支出 0

    十三、交通运输支出 0

    十四、资源勘探信息等支出 0

    十五、商业服务业等支出 0

    十六、金融支出 0

    十七、援助其他地区支出 0

    十八、国土海洋气象等支出 0

    十九、住房保障支出 3,214.6

    二十、粮油物资储备支出 0

    二十一、其他支出 0

    本年收入合计

    164,376.2 本年支出合计 169,210.7

    用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 1,579.91

    年初结转和结余

    43,172.26 年末结转和结余 36,757.84

    总计

    207,548.45 总计 207,548.45

  • 2017年度收入决算表

    单位:万元

    项目

    本年收入合计 财政拨款收入

    上级

    补助收

    事业收入 经营收入

    附属

    单位上

    缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码 科目名称

    号 类 款 项

    1 合 计 164,376.20 101,019.72 0.00 45,729.84 2,107.44 0.00 15,519.20

    2 205 教育支出 142,033.06 82,038.43 0.00 42,367.99 2,107.44 0.00 15,519.20

    3 205 02 普通教育 140,553.62 80,559.00 0.00 42,367.99 2,107.44 0.00 15,519.20

    4 205 02 05 高等教育 137,897.59 77,902.97 0.00 42,367.99 2,107.44 0.00 15,519.20

    5 205 02 99 其他普通教

    育支出

    2,656.03 2,656.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    6 205 09 教育费附加

    安排的支出

    1,479.43 1,479.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    7 205 09 99 其他教育费

    附加安排的

    支出

    1,479.43 1,479.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    8 208 社会保障和

    就业支出

    14,051.79 12,088.12 0.00 1,963.67 0.00 0.00 0.00

    9 208 05 行政事业单

    位离退休

    14,051.79 12,088.12 0.00 1,963.67 0.00 0.00 0.00

    10 208 05 02 事业单位离

    退休

    660.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  • 11 208 05 05 机关事业单

    位基本养老

    保险缴费支

    出★

    9,401.90 8,096.20 0.00 1,305.70 0.00 0.00 0.00

    12 208 05 06 机关事业单

    位职业年金

    缴费支出★

    3,896.45 3,238.48 0.00 657.97 0.00 0.00 0.00

    13 208 05 99 其他行政事

    业单位离退

    休支出

    93.44 93.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    14 210 医疗卫生与

    计划生育支

    4,881.96 4,059.50 0.00 822.46 0.00 0.00 0.00

    15 210 11 行政事业单

    位医疗★

    4,870.56 4,048.10 0.00 822.46 0.00 0.00 0.00

    16 210 11 02 事业单位医

    疗★

    4,870.56 4,048.10 0.00 822.46 0.00 0.00 0.00

    17 210 99 其他医疗卫

    生与计划生

    育支出

    11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    18 210 99 01 其他医疗卫

    生与计划生

    育支出

    11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    19 221 住房保障支

    3,409.39 2,833.67 0.00 575.72 0.00 0.00 0.00

    20 221 02 住房改革支

    3,409.39 2,833.67 0.00 575.72 0.00 0.00 0.00

    21 221 02 01 住房公积金 3,409.39 2,833.67 0.00 575.72 0.00 0.00 0.00

  • 2017年度支出决算表

    单位:万元

    项目 本年支出合

    计 基本支出 项目支出

    上缴上

    级支出 经营支出

    对附属单

    位补助支出 功能分类科目编码 科目名称

    行号 类 款 项

    1 合 计 169,210.70 109,317.21 57,786.05 0.00 2,107.44 0.00

    2 205 教育支出 147,528.12 87,806.43 57,614.26 0.00 2,107.44 0.00

    3 205 02 普通教育 144,671.98 87,806.43 54,758.12 0.00 2,107.44 0.00

    4 205 02 05 高等教育 142,216.84 87,806.43 52,302.98 0.00 2,107.44 0.00

    5 205 02 99 其他普通教育支出 2,455.14 0.00 2,455.14 0.00 0.00 0.00

    6 205 09 教育费附加安排的支出 1,086.95 0.00 1,086.95 0.00 0.00 0.00

    7 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 1,086.95 0.00 1,086.95 0.00 0.00 0.00

    8 205 99 其他教育支出 1,769.18 0.00 1,769.18 0.00 0.00 0.00

    9 205 99 99 其他教育支出 1,769.18 0.00 1,769.18 0.00 0.00 0.00

    10 208 社会保障和就业支出 13,930.80 13,770.41 160.39 0.00 0.00 0.00

    11 208 05 行政事业单位离退休 13,930.80 13,770.41 160.39 0.00 0.00 0.00

    12 208 05 02 事业单位离退休 660.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  • 13 208 05 05 机关事业单位基本养老保险

    缴费支出★ 9,401.90 9,401.90 0.00 0.00 0.00 0.00

    14 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费

    支出★ 3,708.51 3,708.51 0.00 0.00 0.00 0.00

    15 208 05 99 其他行政事业单位离退休支

    出 160.39 0.00 160.39 0.00 0.00 0.00

    16 210 医疗卫生与计划生育支出 4,537.19 4,525.79 11.40 0.00 0.00 0.00

    17 210 11 行政事业单位医疗★ 4,525.79 4,525.79 0.00 0.00 0.00 0.00

    18 210 11 02 事业单位医疗★ 4,525.79 4,525.79 0.00 0.00 0.00 0.00

    19 210 99 其他医疗卫生与计划生育支

    出 11.40 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00

    20 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支

    出 11.40 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00

    21 221 住房保障支出 3,214.60 3,214.60 0.00 0.00 0.00 0.00

    22 221 02 住房改革支出 3,214.60 3,214.60 0.00 0.00 0.00 0.00

    23 221 02 01 住房公积金 3,214.60 3,214.60 0.00 0.00 0.00 0.00

  • 2017年度财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收入 支出

    项目 决算数 项目 合计

    一般公共

    预算财政拨

    政府

    性基金

    预算财

    政拨款

    一、一般公共

    预算财政拨款

    101,019.72

    一、一般公共服务支

    出 0 0 0

    二、政府性基

    金预算财政拨

    0 二、外交支出 0 0 0

    三、国防支出 0 0 0

    四、公共安全支出 0 0 0

    五、教育支出 82,475.88 82,475.88 0

    六、科学技术支出 0 0 0

    七、文化体育与传媒

    支出 0 0 0

    八、社会保障和就业

    支出 12,155.07 12,155.07 0

    九、医疗卫生与计划

    生育支出 4,059.5 4,059.5 0

    十、节能环保支出 0 0 0

    十一、城乡社区支出 0 0 0

    十二、农林水支出 0 0 0

    十三、交通运输支出 0 0 0

    十四、资源勘探信息

    等支出 0 0 0

    十五、商业服务业等

    支出 0 0 0

    十六、金融支出 0 0 0

    十七、援助其他地区

    支出 0 0 0

    十八、国土海洋气象

    等支出 0 0 0

    十九、住房保障支出 2,833.67 2,833.67 0

    二十、粮油物资储备

    支出 0 0 0

    二十一、其他支出 0 0 0

    本年收入合计 101,019.72 本年支出合计 101,524.11 101,524.11 0

    年初财政拨款

    结转和结余 4,470.68

    年末财政拨款结转

    和结余 3,966.29 3,966.29 0

  • 般公共预算财

    政拨款

    4,470.68

    府性基金预算

    财政拨款

    0

    总计 105,490.4 总计 105,490.4 105,490.4 0

  • 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目 一般公共预算财政拨款支出决算数

    功能分类科目

    编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

    号 类 款 项

    1 合 计 101,524.11 79,215.42 22,308.69

    2

    205 教育支出 82,475.88 60,338.98 22,136.90

    3

    205 02 普通教育 79,619.74 60,338.98 19,280.76

    4

    205 02 05 高等教育 77,164.60 60,338.98 16,825.63

    5 205 02 99 其他普通教

    育支出 2,455.14 0.00 2,455.14

    6 205 09 教育费附加

    安排的支出 1,086.95 0.00 1,086.95

    7 205 09 99

    其他教育费

    附加安排的支

    1,086.95 0.00 1,086.95

    8

    205

    99 其他教育支

    1,769.18 0.00 1,769.18

    9

    205

    99 99 其他教育支

    1,769.18 0.00 1,769.18

    10 208 社会保障和

    就业支出 12,155.07 11,994.68 160.39

    11 208 05 行政事业单

    位离退休 12,155.07 11,994.68 160.39

    12 208 05 02 事业单位离

    退休 660.00 660.00 0.00

    13 208 05 05 机关事业单

    位基本养老保

    险缴费支出★

    8,096.20 8,096.20 0.00

    14 208 05 06 机关事业单

    位职业年金缴

    费支出★

    3,238.48 3,238.48 0.00

    15 208 05 99 其他行政事

    业单位离退休

    支出

    160.39 0.00 160.39

    16 210 医疗卫生与

    计划生育支出 4,059.50 4,048.10 11.40

    17

    210 11

    行政事业单

    位医疗★ 4,048.10 4,048.10 0.00

    18

    210 11 02 事业单位医

    疗★ 4,048.10 4,048.10 0.00

  • 19

    210 99

    其他医疗卫

    生与计划生育

    支出

    11.40 0.00 11.40

    20

    210 99 01

    其他医疗卫

    生与计划生育

    支出

    11.40 0.00 11.40

    21

    221 住房保障支

    出 2,833.67 2,833.67 0.00

    22

    221 02 住房改革支

    出 2,833.67 2,833.67 0.00

    23

    221 02 01 住房公积金 2,833.67 2,833.67 0.00

  • 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    单位:万元

    项目

    合计 人员经费 公用经费

    经济分类

    科目编码 科目名称

    类 款

    301 工资福利支出 59,543.33 59,543.33

    301 01 基本工资 12,544.12 12,544.12

    301 02 津贴补贴 1,543.5 1,543.5

    301 03 奖金 0 0

    301 04 其他社会保障缴费 4,861.82 4,861.82

    301 06 伙食补助费 0 0

    301 07 绩效工资 26,390.75 26,390.75

    301 08 机关事业单位基本

    养老保险缴费 8,096.2 8,096.2

    301 09 职业年金缴费 3,238.48 3,238.48

    301 99 其他工资福利支出 2,868.47 2,868.47

    302 商品和服务支出 14,379.1 14,379.1

    302 01 办公费 331.11 331.11

    302 02 印刷费 672.84 672.84

    302 03 咨询费 0 0

    302 04 手续费 24.13 24.13

    302 05 水费 934.76 934.76

    302 06 电费 2,012.73 2,012.73

    302 07 邮电费 446.95 446.95

  • 302 08 取暖费 0 0

    302 09 物业管理费 90.94 90.94

    302 11 差旅费 1,114.55 1,114.55

    302 12 因公出国(境)费用 308.19 308.19

    302 13 维修(护)费 297.43 297.43

    302 14 租赁费 90.82 90.82

    302 15 会议费 124.58 124.58

    302 16 培训费 375.24 375.24

    302 17 公务接待费 66.84 66.84

    302 18 专用材料费 1,347.32 1,347.32

    302 24 被装购置费 0 0

    302 25 专用燃料费 0 0

    302 26 劳务费 1,663.07 1,663.07

    302 27 委托业务费 763.18 763.18

    302 28 工会经费 460 460

    302 29 福利费 747.45 747.45

    302 31 公务用车运行维护

    费 91.19 91.19

    302 39 其他交通费用 0 0

    302 40 税金及附加费用 3.57 3.57

    302 99 其他商品和服务支

    出 2,412.22 2,412.22

    303 对个人和家庭的补助 3,566.94 3,566.94

    303 01 离休费 660 660

  • 303 02 退休费 0 0

    303 03 退职(役)费 0 0

    303 04 抚恤金 0 0

    303 05 生活补助 0 0

    303 07 医疗费 0 0

    303 08 助学金 0 0

    303 09 奖励金 0 0

    303 11 住房公积金 2,833.67 2,833.67

    303 12 提租补贴 0 0

    303 13 购房补贴 0 0

    303 99 其他对个人和家庭

    的补助支出 73.27 73.27

    310 其他资本性支出 1,726.05 1,726.05

    310 02 办公设备购置 123.42 123.42

    310 03 专用设备购置 611.87 611.87

    310 07 信息网络及软件购

    置更新 0 0

    310 13 公务用车购置 0 0

    310 19 其他交通工具购置 0 0

    310 99 其他资本性支出 990.75 990.75

    合计 79,215.42 63,110.27 16,105.15

  • 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    单位:万元

    一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运

    行经费

    决算数 合计 因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费 小计

    公务用车购置

    费 公务用车运行费

    预算

    数 决算数

    预算

    数 决算数

    预算

    数 决算数

    预算

    决算

    预算

    数 决算数

    预算

    数 决算数

    0

    648 466.22 355 308.19 93 91.19 0 0 93 91.19 200 66.84

  • 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数

    功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

    行号 类 款 项

    注: 上海师范大学(本级) 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

  • 第三部分 上海师范大学(本级)2017年度部门决算情况

    说明

    一、关于上海师范大学(本级) 2017 年度收入支出总体

    情况说明

    上海师范大学(本级) 2017年度收入总计为 164,376.20

    万元、支出总计为 169,210.7 万元。与 2016年度相比,收入、

    支出总计分别增加 491.10万元、8,470.55万元。主要原因:动

    用历年结转资金、代编项目经费增加。

    二、关于 上海师范大学(本级) 2017 年度收入决算情况

    说明

    本年收入合计 164,376.20万元,其中:财政拨款收入

    101,019.72 万元,占 61.46%;事业收入 45,729.84 万元,占

    27.82%;经营收入 2,107.44万元,占 1.28%;其他收入 15519.20

    万元,占 9.44%。

    三、关于 上海师范大学(本级) 2017 年度支出决算情况

    说明

    本年支出合计 169,210.70 万元,其中:基本支出

    109,317.21万元,占 64.60%;项目支出 57,786.05万元,占

    34.15%;经营支出 2,107.44万元,占 1.25%。

    四、关于 上海师范大学(本级) 2017 年度财政拨款收入

    支出总体情况说明

  • 上海师范大学(本级) 2017 年度财政拨款收支总决算收

    入 101,019.72万元,支出 101,524.11 万元。与 2016年度相比,

    财政拨款收、支总计分别增加 3,738.83万元、2,850.59万元,

    增长 3.85%、2.89%。主要原因:动用历年结转资金、代编项目

    经费增加。

    五、关于上海师范大学(本级) 2017 年度一般公共预算

    财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

    上海师范大学(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款

    支出 101,524.11 万元,占本年支出合计的 60.00%。与 2016年

    度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,850.59万元,增长

    2.89%。主要原因:动用历年结转资金、代编项目经费增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出 101,524.11万元,

    主要用于以下方面:教育支出(类)82,475.87万元,占 81.24%;

    社会保障和就业支出(类)12,155.07 万元,占 11.97%;医疗卫

    生与计划生育支出(类)4,059.50万元,占 4.00%;住房保障支

    出(类)2,833.67 万元,占 2.79%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    上海师范大学(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款

    支出年初预算为 88,366万元,支出决算为 101,524.11 万元,完

    成年初预算的 114.89%。决算数大于预算数的主要原因:代编项

  • 目预算调整增加支出功能科目支出预算及动用历年结转资金。其

    中:

    1、 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)77,164.60

    万元。主要用于:基本人员经费和公用经费,以及两基两辅建设

    经费、缴纳残疾人就业保障金、抚恤金、地方教育附加经费、市

    级高等教育专项资金、市级统筹引导实施的教育项目、外国留学

    生政府奖学金、全国第五届大学生艺术展演场馆修缮工程、特殊

    类型学生招生教学补贴经费。年初预算为 69,384.71万元,支出

    决算为 82,475.88万元,完成年初预算的 118.87%。决算数大于

    预算数的主要原因:代编项目预算调整增加支出功能科目支出预

    算及动用历年结转资金。

    2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)2,455.14

    万元。主要用于:教育改革试点和发展引导经费、“四教”结合

    经费、促进事业单位发展项目经费、学习型社会建设和终身教育

    促进经费。年初预算为 0万元,支出决算为 2,455.14万元。决

    算数大于预算数的主要原因:代编项目预算调整增加支出功能科

    目支出预算。

    3、教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排(项)

    1,086.95万元。主要用于:市级统筹引导实施的教育项目、教

    育费附加市级集中使用部分。年初预算为 0万元,支出决算为

    1,086.95万元。决算数大于预算数的主要原因:代编项目预算

    调整增加支出功能科目支出预算。

  • 4、教育支出(类)普通教育(款)其他教育(项)1,769.18

    万元。主要用于:市级高等教育专项资金、促进事业单位发展项

    目经费、教育改革试点和发展引导经费、“四教”结合经费、学

    习型社会建设和终身教育促进经费。年初预算为 0万元,支出决

    算为 1,769.18万元。决算数大于预算数的主要原因:动用历年

    结转资金。

    5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

    事业单位离退休(项)660.00万元。主要用于:学校离退休经

    费。年初预算为 660.00万元,支出决算为 660.00万元,完成年

    初预算的 100%。

    6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

    机关事业单位基本养老保险缴费(项)8,096.20万元。主要用

    于:学校缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 8,096.20

    万元,支出决算为 8,096.20万元,完成年初预算的 100%。

    7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

    机关事业单位职业年金缴费(项)3,238.48万元。主要用于:

    学校缴纳的职业年金支出。年初预算为 3,238.48万元,支出决

    算为 3,238.48万元,完成年初预算的 100%。

    8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

    其他行政事业单位离退休(项)160.39万元。主要用于:学校

    其他离退休方面的支出。年初预算为 93.44万元,支出决算为

    160.39万元,完成年初预算的 171.65%。决算数大于预算数的主

  • 要原因:动用历年结转资金。

    9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

    事业单位医疗(项)4,048.10万元。主要用于:学校医疗保险

    缴费支出。年初预算为 4,048.10万元,支出决算为 4,048.10万

    元,完成年初预算的 100%。

    10、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生

    育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)11.40 万元。

    主要用于:学校其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 11.40

    万元,支出决算为 11.40万元,完成年初预算的 100%。

    11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

    2,833.67万元。主要用于:学校缴纳的住房公积金支出。年初

    预算为 2,833.67 万元,支出决算为 2,833.67万元,完成年初预

    算的 100%。

    六、关于 上海师范大学(本级) 2017 年度一般公共预算

    财政拨款基本支出决算情况说明

    上海师范大学(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款

    基本支出 79,215.42万元,包括人员经费 63,110.27万元,公用

    经费 16,105.15万元。基本支出中:

    1、 工资福利支出 59,543.33万元,主要用于:基本工资、

    津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养

    老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

    2、 商品和服务支出 14,379.10万元,主要用于:办公费、

  • 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

    因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

    公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

    利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务

    支出。

    3、对个人和家庭补助支出 3,566.94 万元,主要用于:离休

    费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助之出。

    4、其他资本性支出 1,726.05万元,主要用于:办公设备购

    置、专用设备购置、其他资本性支出。

    七、关于 上海师范大学(本级) 2017 年度一般公共预算

    财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    上海师范大学(本级) 2017 年度“三公”经费财政拨款

    支出年初预算为 648.00万元,支出决算为 466.22万元,完成预

    算的 72%,其中:因公出国(境)费决算为 308.19万元,完成

    预算的 86.82%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 91.19

    万元,完成预算的 98.06%;公务接待费支出决算为 66.84万元,

    完成预算的 33.42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预

    算数的主要原因:学校一直坚持规范和加强公务出国以及公务接

    待的管理,从而使公务出国以及公务接待的支出比年初预算节

    约。

    2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年度

  • 减少 127.08万元,降低 21.42%,其中:因公出国(境)费支出

    决算增加 49.75万元,增长 19.25%;公务用车购置及运行维护

    费支出决算减少 147.31万元,降低 61.76%;公务接待费支出决

    算减少 29.52万元,降低 30.64%。因公出国(境)费支出增加

    的主要原因是学校年出国团组与上年比有一定增加,出国人次增

    加,从而费用有所增长,但比年初预算还是少。公务用车购置及

    运行维护费支出减少的主要原因是学校不断加强公务用车的管

    理,使公务用车购置及运行维护费减少。公务接待费支出减少的

    主要原因是严格执行八项规定,从严管理公务接待行为。

    (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

    费支出决算 308.19 万元,占 66.10%;公务用车购置及运行维护

    费支出决算 91.19万元,占 19.56%;公务接待费支出决算 66.84

    万元,占 14.34%。具体情况如下:

    1、 因公出国(境)费支出 308.19 万元。全年安排因公出

    国(境)团组 350个、累计 580人次 。开支内容包括: 教师出

    国培训访学费用及出国考察费用。

    2、 公务用车购置及运行维护费支出 91.19万元。其中:

    公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行维护支出

    91.19万元。主要用于公务用车汽油费支出、维修费支出、保险

    费支出及其他过桥过路费用支出。

    2017 年, 上海师范大学(本级) 所属各预算单位开支财

  • 政拨款的公务用车保有量为 66辆。

    3、公务接待费支出 66.84万元。其中:

    国内公务接待支出 66.84万(含外宾接待支出 32.17万元)。

    主要用于接待餐费、食品、用车费等开支,公务接待批次 570批

    次、人次 5500人次,其中:接待外宾批次 76批次、人次 580人

    次。

    八、关于 上海师范大学(本级) 2017 年度政府性基金预

    算财政拨款支出决算情况说明

    上海师范大学(本级) 2017年度无政府性基金预算财政拨

    款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    上海师范大学(本级) 2017 年度无国有资本经营预算财

    政拨款支出 。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    上海师范大学(本级) 2017 年度无机关运行经费支出 。

    (二)政府采购支出情况。

    上海师范大学(本级) 2017 年度政府采购金额(以合同

    签订为准)为 472.25万元,其中:货物采购金额 113.80万元、

    工程采购金额 358.45万元、服务采购金额 0万元 。

    2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

    额 370.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额

  • 370.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小

    企业供应商中标或成交的,采购金额 323.56万元;在面向小微

    企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采

    购金额 323.56万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应

    商中标或成交的,采购金额 148.69万元 。

    (三)国有资产占用情况。

    截至 2017 年 12 月 31 日 , 上海师范大学(本级) 共

    有车辆 66 辆,其中,一般公务用车 66 辆、一般执法执勤用车

    0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆(由市机管局统

    一实物保障的一般公务用车 0辆)。单位价值 50 万元以上通用

    设备 102台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 13 台(套) 。

    (四)预算绩效管理情况。

    上海师范大学(本级) 2017 年度预算绩效管理工作开展

    情况如下:

    制度建设情况:学校严格按照 2011年 4月 2日财政部财预

    〔2011〕285号印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定

    进行绩效评价工作管理;工作机制建设情况:财政支出绩效评价

    工作在学校财经工作领导小组领导下开展相关工作;绩效评价开

    展具体情况:2017 年度开展的绩效评价项目 5个,总金额为

    368.56万元,学校聘请沪港金茂会计师事务所进行相关评价工

    作,因评价工作正在进行中,故评价结果还未出来。

  • 第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财

    政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

    款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

    动取得的收入。主要是:学杂费收入、科研事业收入等。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

    外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:住宿餐饮收入

    等。

    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收

    入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:各类专项收入等。

    五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按

    有关规定继续使用的资金。

    六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

    观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规

    定继续使用的资金。

    七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作

    任务而发生的各项支出。

    八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

    展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

  • 非独立核算经营活动发生的支出。

    十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出

    国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:

    因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、

    境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

    费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、

    国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务

    或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置

    及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市

    内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料

    费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。