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2019年3⽉期 第1四半期決算カンファレンスコール資料
2018年7⽉27⽇
⽇本ライフライン株式会社
<2018年8⽉10⽇ 訂正版>
2
本⽇の内容
1.2019年3⽉期 第1四半期 決算概要
常務取締役管理本部⻑
髙橋 省悟
1,834 1,660
'18/3 1Q '19/3 1Q
親会社株主に帰属する当期純利益
2019年3⽉期 第1四半期 連結業績ハイライト
3
• ⾃社製品、新商品の寄与により公定価格引下げの影響を吸収し増収• 営業利益は、販管費の増加により減益、ただし販管費の⼀部未執⾏により計画は上回る。
• 営業外費⽤として投資有価証券の時価評価に伴う評価損を計上
10,228 11,057
'18/3 1Q '19/3 1Q
売上⾼
2,620 2,415
'18/3 1Q '19/3 1Q
営業利益
+8.1% △7.8% △9.5%
(百万円)実績実績 実績実績 実績実績
2019年3⽉期 第1四半期 連結業績
4
(百万円)2018/3期1Q 実績
2019/3期1Q 実績 前期⽐
売 上 ⾼ 10,228 11,057 +8.1%
売 上 総 利 益 6,341 6,745 +6.4%売 上 総 利 益 率 62.0% 61.0% △1.0pt
営 業 利 益 2,620 2,415 △7.8%営 業 利 益 率 25.6% 21.8% △3.8pt
親会社株主に帰属する当期純利益 1,834 1,660 △9.5%当 期 純 利 益 率 17.9% 15.0% △2.9pt
・前期に計上した⼦会社合併に伴う未実現利益の調整による売上総利益のプラス効果がなく、売上総利益率は1.0pt低下(単体ベースは改善)
・仕⼊商品の伸⻑により、⾃社製品⽐率は55.8%⇒54.3%に低下
2019年3⽉期 第1四半期 販売ハイライト
5
⾃社製品が好調に推移• ⼼房細動(AF)関連製品が引き続き伸⻑
公定価格改定の影響は品⽬毎に異なる• ペースメーカは価格改定と遠隔モニタリングの影響もあり減少• 腹部⽤ステントグラフトは価格改定の影響も僅少であり伸⻑
新商品の拡販に努める• 薬剤溶出型冠動脈ステントが寄与、さらなる販売増に努める
2019年3⽉期 第1四半期 品⽬別売上⾼
6
1,821 1,641
5,083 5,550
2,601 2,765 721
1,100 10,228 11,057
'18/3 1Q実績 '19/3 1Q実績
インターベンション
外科関連
EP/ABL
リズムディバイス
合計+8.1%
(百万円)
2019年3⽉期 第1四半期 品⽬別の概況
7
リズムディバイス 対前年同期 △9.9%
• 価格改定の影響に加え、遠隔モニタリング装置の供給⼒不⾜によりペースメーカ販売数量が減少• 7⽉より新機能を備えるCRT-D 「PLATINIUM 4LV SonR CRT-D」の販売を開始
EP/アブレーション 対前年同期 +9.2%
• BeeATをはじめとするAF関連商品が伸⻑• AF(⼼房細動)症例数は対前年同期 +20%程度の増加と推定• 内視鏡アブレーションシステム「HeartLight」を7⽉より販売開始
外科関連 対前年同期 +6.3%
インターベンション 対前年同期 +52.5%
• 腹部⽤ステントグラフト「AFX2」、オープンステントグラフトが寄与• ⼈⼯弁関連はTAVI(経カテーテル⼤動脈弁留置術)の普及により減少傾向
• 新商品 薬剤溶出型冠動脈ステント「Orsiro」が寄与、計画に対しては若⼲の未達• ⼀層の販売数増加を⽬指し臨床研究を開始、下期にサイズラインナップの強化を予定
<資料>
連結売上⾼ 品⽬別(実績 対前年同期)
9
(百万円)2018/3⽉期 2019/3⽉期
備考1Q 実績 1Q 実績⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
ペースメーカ関連 1,651 16.1% 1,460 13.2% △191 △11.6%ICD関連 127 1.2% 121 1.1% △6 △4.7%その他 42 0.4% 59 0.5% 17 40.6% AED含む
リズムディバイス 計 1,821 17.8% 1,641 14.8% △180 △9.9%EPカテーテル 3,837 37.5% 4,169 37.7% 332 8.7% ⾃社製品
⼼腔内除細動カテーテル含む
ABLカテーテル 301 3.0% 258 2.3% △43 △14.2% ⾃社製品
その他 944 9.2% 1,122 10.2% 178 18.8% ⾼周波⼼房中隔穿刺針含む⾃社製品含む
EP/ABL 計 5,083 49.7% 5,550 50.2% 467 9.2%⼈⼯弁関連 452 4.4% 424 3.8% △28 △6.2%⼈⼯⾎管関連 1,929 18.9% 2,103 19.0% 174 9.0% ⾃社製品
ステントグラフト含む
⾎液浄化関連 194 1.9% 217 2.0% 23 11.8%その他 25 0.2% 20 0.2% △5 △20.0% ⼈⼯肺関連含む
外科関連 計 2,601 25.4% 2,765 25.0% 164 6.3%バルーン 232 2.3% 152 1.4% △80 △34.4% ⾃社製品含む
ガイドワイヤー 102 1.0% 88 0.8% △14 △13.9% ⾃社製品
その他 387 3.8% 860 7.8% 473 122.1% 貫通⽤カテーテル、⼼房中隔⽋損閉鎖器具、⼤腸ステント、DES、⼦会社販売商品含む
インターベンション 計 721 7.1% 1,100 10.0% 379 52.5%合計 10,228 100.0% 11,057 100.0% 829 8.1%※⼈⼯肺関連は'19/3より外科関連その他に含める
10
連結損益計算書(実績 対前年同期)
(百万円)
2018/3⽉期 2019/3⽉期1Q 実績 1Q 実績
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 増減率
売 上 ⾼ 10,228 100.0% 11,057 100.0% 829 8.1%
売 上 原 価 3,887 38.0% 4,311 39.0% 424 10.9%
売 上 総 利 益 6,341 62.0% 6,745 61.0% 404 6.4%
販管費及び⼀般管理費 3,721 36.4% 4,330 39.2% 608 16.4%
営 業 利 益 2,620 25.6% 2,415 21.8% △ 204 △7.8%
営 業 外 収 益 55 0.5% 145 1.3% 89 160.5%
営 業 外 費 ⽤ 48 0.5% 334 3.0% 285 583.0%
経 常 利 益 2,626 25.7% 2,226 20.1% △ 400 △15.2%
特 別 利 益 0 0.0% 4 0.0% 3 742.3%
特 別 損 失 4 0.0% 2 0.0% △ 1 △38.6%
税 引 前 利 益 2,622 25.6% 2,227 20.1% △ 395 △15.1%
税 ⾦ 費 ⽤ 788 7.7% 567 5.1% △ 221 △28.0%親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当 期 純 利 益 1,834 17.9% 1,660 15.0% △ 174 △9.5%
連結売上⾼ 品⽬別(実績 対上期計画)
11
(百万円)2019/3⽉期 2019/3⽉期
備考1Q 実績 上期 計画 通期 計画⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐
ペースメーカ関連 1,460 13.2% 2,872 12.5% 5,739 11.6%ICD関連 121 1.1% 280 1.2% 680 1.4%その他 59 0.5% 106 0.5% 305 0.6% AED含む
リズムディバイス 計 1,641 14.8% 3,259 14.2% 6,725 13.6%EPカテーテル 4,169 37.7% 8,447 36.9% 17,225 34.9% ⾃社製品
⼼腔内除細動カテーテル含む
ABLカテーテル 258 2.3% 584 2.6% 1,611 3.3% ⾃社製品バルーンアブレーション含む
その他 1,122 10.2% 2,179 9.5% 4,509 9.1% ⾼周波⼼房中隔穿刺針含む⾃社製品含む
EP/ABL 計 5,550 50.2% 11,211 49.0% 23,345 47.2%⼈⼯弁関連 424 3.8% 872 3.8% 1,806 3.7%⼈⼯⾎管関連 2,103 19.0% 3,836 16.7% 8,564 17.3% ⾃社製品
ステントグラフト含む
⾎液浄化関連 217 2.0% 486 2.1% 1,176 2.4%その他 20 0.2% 30 0.1% 58 0.1% ⼈⼯肺関連含む
外科関連 計 2,765 25.0% 5,225 22.8% 11,606 23.5%バルーン 152 1.4% 375 1.6% 781 1.6% ⾃社製品含む
ガイドワイヤー 88 0.8% 179 0.8% 399 0.8% ⾃社製品
その他 860 7.8% 2,650 11.6% 6,553 13.3% 貫通⽤カテーテル、⼼房中隔⽋損閉鎖器具、⼤腸ステント、DES、⼦会社販売商品含む
インターベンション 計 1,100 10.0% 3,205 14.0% 7,734 15.7%合計 11,057 100.0% 22,902 100.0% 49,411 100.0%※⼈⼯肺関連は'19/3より外科関連その他に含める
12
連結損益計算書(実績 対上期計画)
(百万円)2019/3⽉期 2019/3⽉期
1Q 実績 上期 計画 通期 計画⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐
売 上 ⾼ 11,057 100.0% 22,902 100.0% 49,411 100.0%
売 上 原 価 4,311 39.0% 9,182 40.1% 19,955 40.4%
売 上 総 利 益 6,745 61.0% 13,719 59.9% 29,455 59.6%
販管費及び⼀般管理費 4,330 39.2% 9,102 39.7% 18,252 36.9%
営 業 利 益 2,415 21.8% 4,617 20.2% 11,202 22.7%
営 業 外 収 益 145 1.3% 149 0.7% 323 0.7%
営 業 外 費 ⽤ 334 3.0% 20 0.1% 43 0.1%
経 常 利 益 2,226 20.1% 4,746 20.7% 11,482 23.2%
特 別 利 益 4 0.0% 12 0.1% 12 0.0%
特 別 損 失 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
税 引 前 利 益 2,227 20.1% 4,759 20.8% 11,495 23.3%
税 ⾦ 費 ⽤ 567 5.1% 1,542 6.7% 3,670 7.4%親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当 期 純 利 益 1,660 15.0% 3,217 14.0% 7,825 15.8%
13
本資料の記載内容のうち、歴史的事実でない事項は、当社の将来に関する⾒通し及び計画に基づいた将来予測です。特に、商品や製品の導⼊に関係する、治験および薬事承認に係る事項、また発売時期につきましては、過去の経験や⼊⼿可能な情報から得られた当社の予測であります。実際の業績は、さまざまなリスクや不確実な要因の影響により、本資料記載の⾒通しと異なる可能性がありますので、これらの⾒通しに過度に依存されないようお願いいたします。
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