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4/11/2019 Document app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/83 Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019 Tercer trimestre Unidad Ejecutora 001289 - REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD Fecha: 4/11/2019

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Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001289 - REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD

Fecha: 4/11/2019

 

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PRESENTACIÓN

El Proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional al III Trimestre 2019, nos permite determinar en forma periódica y de manera sistemática yobjetiva, la relevancia, eficacia, eficiencia e impacto de la ejecución de las actividades planteadas al inicio del año en este documento de gestiónInstitucional. Durante el Proceso de evaluación de las actividades desarrolladas el monitoreo es una herramienta clave que busca identificar la efectividad y eficiencia delos procesos sanitarios así como los de gestión y tener un panorama claro y conciso sobre los resultados de las actividades ejecutadas en el periodo, y asísegún los resultados encontrados poder tomar decisiones sobre algunas correcciones y/o mantener en forma constante los valores adecuados alcanzados,asimismo nos permite identificar de manera oportuna las fortalezas y deficiencias del proceso de ejecución y esto relacionados a las asignacionespresupuestales para la operativización de las mismas y buscar un gasto acorde a los resultados de los programas presupuestales, al identificarlos nospermitirá hacer ajustes para una óptima gestión con el fin de alcanzar los objetivos a corto plazo planteados en el presente Plan Operativo Institucional(POI) 2019. La evaluación tendrá como eje importante el Monitoreo de los Programas Presupuestales que ejecuta nuestro Hospital, evaluando los indicadores de metafísica, así como los indicadores de desempeño planteados en este documento de gestión y el cual debemos alcanzar. Esta evaluación al III Trimestre tiene por objetivo mostrar la cantidad y calidad de ejecución, así como del gasto ofreciéndonos una visión clara de lo que seviene realizando en el transcurso del ejercicio presupuestal y lo que se debe replantear en relación a años anteriores. Es por ello que continuamos yreforzamos nuestros enfoques en las nuevas estrategias de Gestión Pública como es el Presupuesto por Resultado (PpR) y otras actividades desarrolladascon otras categorías presupuestales que buscan alcanzar los objetivos planteados.

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I. GENERALIDADES DE LA ENTIDADEl Hospital Barranca Cajatambo y Servicios Básicos de Salud viene desarrollando permanentemente acciones sanitarias para garantizar el acceso auna atención integral de salud a todos los pobladores de la jurisdicción, según etapas de vida con el fin de contribuir al ejercicio pleno de su derecho y ala protección de la salud en los términos y condiciones que establece la Ley General de Salud. 1.1 VISIÓN

Hospital y Red de Salud acreditado, responsables de integrar el sistema de salud en las provincias de Barranca y Cajatambo, impulsando el accesoa la salud, con equidad y calidad mediante el aseguramiento universal, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con participaciónciudadana.

1.2 MISIÓN

Conducir, promover y brindar servicios de salud a la población del Hospital Barranca Cajatambo y SBS de la Región Lima a través de la atenciónintegral, con equidad, calidad, solidaridad y transparencia, priorizando a los grupos vulnerables y excluidos, en concertación con los sectorespúblicos, privados y otros actores sociales.

1.3 CARACTERÍSTICAS

La presente Evaluación, tiene por finalidad contribuir al desarrollo de una Gestión por resultados que muestre el logro del avance de laProgramación semestral de las metas Físicas en concordancia con los recursos financieros asignados, la cual pone especial énfasis en elseguimiento continuo e individualizado de cada actividad, gestionando ante la dependencia del Gobierno Regional Lima, la autorización delpresupuesto asignado al hospital, así como su ampliación o transferencia que durante el presente ejercicio se presentó.

El Hospital Barranca Cajatambo SBS, como Unidad Ejecutora tiene jurisdicción territorial situada en la parte norte de la Dirección Regional deSalud Lima, comprende 2 Provincias del Departamento de Lima. La Provincia de Barranca (Costa), la Provincia de Cajatambo (Sierra), con 5distritos cada una de ellas.

El Hospital Barranca Cajatambo y SBS, administra los 42 Puestos de Salud, 05 Centros de Salud, el Hospital de Supe Categoría II-1 y el Hospitalde Barranca categoría II-2 ubicados en la jurisdicción de las provincias de Barranca y Cajatambo, porque la Red de Salud Barranca Cajatambotodavía no ha sido implementada por la falta de recursos humanos. (Cuadro Nº 1)

Ambas provincias de características diferentes, tanto por su ubicación geográfica, clima, grado de accesibilidad, economía, cultura, condicionesbásicas de habitabilidad y población.

El Hospital Barranca Cajatambo y SBS tiene asignada una población de 160,087 habitantes para el año 2018 entre las dos Provincias, querepresenta el 16.34 % de la población asignada a la DIRESA Lima. Se caracteriza por

II. RESUMEN EJECUTIVO

Resumen comentado de los Principales Logros y resultados obtenidos durante el primer Semestre del año 2019 y su contribución a nivel de losObjetivos Generales de la Unidad Ejecutora 404.

2.1 EVALUACION CUANTITATIVA

2.1.1. Cumplimiento de Metas Físicas

El Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 404 – Hospital Barranca Cajatambo y Servicios Básicos de Salud correspondiente alaño 2019, comprende 169 metas presupuestales: distribuidas 03 Categorías Presupuestales que comprenden 10 ProgramasPresupuestales, Acciones Centrales y Asignación Presupuestal que no resultan en Productos (APNOP). Categorías Presupuestales que comprenden 11 Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignación Presupuestal que noresultan en Productos (APNOP).

El Gráfico Nº 01 muestra el comportamiento de las metas físicas al Tercer Trimestre, donde se observa que ha alcanzado un 75 % dela meta prevista para para el año 2019.

GRÁFICO Nº 01

Fuente de Información: Reporte CEPLAN

2.1.2 Ejecución Financiera

El Gráfico Nº 02 muestra el comportamiento de las metas financiera en el Tercer Trimestre, donde se observa que ha alcanzado un 63 %de la meta prevista para para el año 2019.

GRÁFICO Nº 02

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La ejecución financiera a nivel global, presenta un nivel de cumplimiento de 63.06% en relación al PIM. El presupuesto a toda fuente definanciamiento al cierre del Tercer Trimestre del ejercicio presupuestal 2019 (Cuadro Nº 1)

Cuadro Nº 1 Ejecución Financiera III Trimestre año 2019

Fuente de Información: Reporte SIAF

Cuadro Nº 2 Ejecución Financiera III Trimestre año 2019Por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto

Fuente de Información: Reporte SIAF

En el cuadro Nº 2 podemos observar la ejecución a nivel de toda fuente de financiamiento en el Tercer Trimestre se ejecuta el al 63 %%. A nivel de laGenérica de gasto 2.3. Bienes y Servicios y 2.6. Activos No Financieros en el Tercer Trimestre se ejecuta al 53 % III. Logros alcanzadas al III Trimestre 2019 Al respecto mencionaremos los siguientes programas estregicos

1.ÁNALISIS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Se ha logrado mejorar el consumo de Lactancia Materna Exclusiva.

Se ha logrado mejorar la proporción de niños controlados en CRED.

Se ha logrado mejorar la proporción de niños con suplemento de hierro.

Se ha logrado mejorar la proporción de niños con vacuna completa.

Se ha logrado cumplir con la Intervenciones propuesta para la disminución de la Desnutrición crónica infantil y la anemia.

Se ha logrado brindar un paquete de atención más integral y completo por lo que podemos evidenciar en el incremento de enfermedades prevalente

2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL (0002)

Coordinación constante con el área de estadística para el cruce de la información.

Asistencia Técnica a los profesionales de obstetricia de la Red.

Se implementó el ambiente exclusivo de Psicoprofilaxis Obstétrica en el Hospital de Barranca que tiene como fin presentar el “PARTO SIN TEMO

3. ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS VIH/SIDA

Personal contratado por servicios diversos (Lic. Enfermería, Técnico de enfermería y Técnico de Laboratorio), mejorando las metas.

Equipo multidisciplinario de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de TB-VIH, realiza atención integral a la persona afectada de TB-VIH y

Trabajo coordinado entre Epidemiología, Farmacia, Laboratorio, ESPyCITS/VIH-SIDA y Hepatitis “B” y ESPyCTB y los establecimientos de salud

Abordaje integral de la comorbilidad TB/ Diabetes y TB/VIH: Despistaje - diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Contar con equipos y personal capacitado (actualizado) Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las Personas Afectadas de TB.

Afiliación al SIS al 100% de las personas afectadas de TB-VIH, para garantizar la atención oportuna del paciente y contactos.

Disminución de los tiempos para el acceso a diagnóstico y tratamientos, mediante las pruebas bacteriológicas (baciloscopías, cultivos y pruebas d

Coordinaciones con los Hospitales Sergio Bernales, 2 de Mayo y Arzobispo Loayza, para los casos en tratamiento con drogas del grupo C y D.

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Se logró iniciar la atención de la UAMPS en Centro de Salud Paramonga y Hospital de Supe.

Reuniones técnicas mensuales sea en coordinación con la responsable de la estrategia de salud sexual y reproductiva de la Red y de ITS/VIH SI

Coordinación constante con el área de estadística para el cruce de la información.

Asistencia técnica y capacitaciones a los responsables de la Estrategia de la Red.

Capacitaciones al equipo multidisciplinario del Hospital de Barranca.

Coordinación con las diversas instituciones de la provincia para el desarrollo de actividades preventivas promocionales.

Continuidad del personal de los establecimientos de la Red Barranca Cajatambo.

Conformación del comité de evaluación de los casos de transmisión vertical (VIH, Sífilis y Hepatitis “B”)

4.PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS (0017)

En prevención de Metaxenicas se ha realizado actividades de supervisión en las localidades de escenario II de dengue donde se realizanactividades de vigilancia y control del vector Aedes Aegypti, así como también al vector de la Lutzomia en las zonas endémicas de la provinciade Cajatambo.

En control de zoonosis se ha verificado que los establecimientos de salud cuenten con la vacuna antirrábica humana y otros materiales necesariospara el cumplimiento de las actividades por accidentes por mordedura canina.Verificación que los pacientes que ameritan administración de vacuna antirrábica reciban su tratamiento respectivo.Así mismo monitorizar y supervisar la atención de los pacientes con enfermedades Metaxenicas.

5. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (0018)

Se logró un avance al III Trimestre de 84% en relación a pacientes con valoración clínica y tamizaje laboratorio.Se hizo el tamizaje a 50 personas en la localidad de Llocchi en el distrito de Huancapón.En relación al producto ATENCION ODONTOESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA, se logró un avance de 79.63 %, teniendo un avance ennúmero absolutos de 301, por primera vez en estos ultimo años.Se ha logrado mejorar los tamizajes en zona de Cajatambo.Trabajo coordinado de todo el personal de salud, campañas en colegios y universidades, con los familiares de los pacientes.Registró HIS de las actividades de la estrategia actualizado, se ha capacitado al personal de salud en las Micro redes.Capacitación a cargo de la Oficina del SIS sobre llenado de FUA.Se cuenta con especialista endocrinólogo.Ejecución de campañas preventivas:

Para captación y despistaje de Diabetes e HipertensiónPara captación y despistaje de problemas oculares.Para revertir los indicadores de topicaciones con flúor a niños de 0 a 11 años, AOB en niños menores de 5 años gestantes y Altas básicasodontológicas en niños de 0 a 11 años y gestantes.Prevención y tamizaje de problemas oculares en población en general y/o Instituciones Educativas.

Registró HIS de las actividades de la estrategia.Capacitación en micro redes y profesionales SERUMS.

6. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CONTROL Y PREVENCION DE CANCER

Captación de pacientes para Tamizaje para inspección visual con ácido acético de Cáncer de cuello uterino por difusión mediante campañasrealizadas en los diferentes establecimientos de salud.Capacitación de Profesionales de Obstetricia en la realización de toma de IVAA(Inspección Visual Ácido Acético); teniendo en cuenta que falta capacitar al 100% de los profesionales.

7. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (068

Hasta la actualidad se estaría realizando 4 informes técnicos (Planes) ya que para el mes de diciembre se estaría presentando el últimoinforme y de esa manera se llegaría a los 5 informes técnicos programado.

8. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (104)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 70.10 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 74.99 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

9.PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0129)

Se fortaleció el área con la llegada de un especialista responsable de la unidad prestadora de salud.Se cuenta con médicos generales y especialistas capacitados y certificados para la atención y emisión de certificados de Discapacidad en toda laRed de Barranca – Cajatambo.Se cuenta con personal Médico Rehabilitador y Tecnólogo Medico laborando en el área de rehabilitación FísicaSe cuenta con un área especializado para la atención de rehabilitación en pacientes con discapacidad de tipo física.Todos los certificados son ingresados al sistema de WEB MINSA para su registro y codificación.El tiempo de espera para otorgar el certificado es menos de 10 días.

10.PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL EN SALUD MENTAL

Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.

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En relación al indicador en el 2019 se evidencia un avance del 54% de la meta anual, debido a que se ha logrado tamizar a personas en lasdiversas etapas de vida a través de campañas y atenciones de profesionales de la salud, es por eso que hubo un avance dentro de loestablecido la meta anual de este indicador. En el año 2018 se llegó a un 54% de la meta anual, logrando un buen avance en el IIITrimestre.

Tamizaje de niños(as) y adolescentes de 3 a 17 años con déficit en sus habilidades sociales, transtornos mentales delcomportamiento y/o problemas psicosociales.

En el presente indicador se evidencia el 40% de la meta programada, logrando realizar tamizajes de habilidades sociales a la poblaciónadolescente, con las coordinaciones realizadas con la Etapa de Vida Adolescente, por ese motivo se programó la meta mucho más que elaño pasado. Tratamiento de personas con problemas psicosociales. El presente indicador de tratamiento de personas con problemas psicosociales se evidencia que en el tercer trimestre del presente año sellegó a un 71% de la meta anual de personas tratadas (aquellas que tienen diagnóstico y primera actividad del paquete de atención) porproblemas psicosociales (violencia físico, psicológico, abuso sexual, mixto), este avance es porque actualmente contamos con el Centro deSalud Mental Comunitario el que se encarga del tratamiento de los pacientes con este tipo de diagnóstico.

Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad. El presente indicador tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión, conducta suicida) y ansiedad, muestra unavance del 106% de la meta anual de personas tratadas (aquellas que tienen diagnóstico y primera actividad del paquete de atención),mientras que en el año 2018 se evidencia un avance del 4% y en el 2017 un avance de un 4%. En comparación con el segundo trimestredel año anterior este año si se programó meta en el tercer trimestre, porque contamos con el Centro de Salud Mental comunitario el cualatiende estos pacientes con este tipo de diagnóstico.

Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol. El presente indicador tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol, se evidencia unavance del 60% de la meta anual; gracias que actualmente contamos con el servicio de Adicciones en el Centro de Salud MentalComunitario, debido a esto la meta en el presente año aumento.

Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites. El presente indicador no se evidencia ningún avance, esto debido a la falta de recursos humanos capacitado para realizar la actividad, sinembargo se programó para el cuarto trimestre por lo que contamos con un psicólogo capacitado, la cual realizara la actividad.

Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y adultos. En el presente indicador no muestra avance de la meta anual ya que no hubo reprogramación, sin embargo se proyectó el avance para lossiguientes meses. En el 2018 se evidencia un avance de 23%, ya que en ese momento se contaba con recurso humano (SERUMS) quienescumplían la actividad.

Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños. En el presente indicador no se muestra ningún avance ya que no se programó meta para el tercer trimestre, ya que no contamos con elrecurso humano capacitado, siendo un problema cumplir con esta meta, sin embargo actualmente en el Centro de Salud MentalComunitario contamos con una profesional Psicóloga especialista en niños quienes realizaran la actividad en el cuarto trimestre. En el año2017 y 2018 no se evidencia ningún avance.

11.GESTION

Seguimiento de las actividades en el Aplicativo CEPLAN del POI 2019 anual.Presentación oportuna y aprobación del Plan Operativo Institucional 2019.Ajuste del POI 2019 en el Aplicativo CEPLAN, con el PIA – PIM aprobado para el 2019.Seguimiento de las actividades en el CEPLAN mensual.Formulación del POI 2020 en el Aplicativo CEPLAN.Programación del Cuadro de Necesidades en el SIGA PpR.Presentación de las Evaluación anual 2018 a la DIRESA y pliego.Pago de planillas de personal 276, Pensionistas y CAS en forma oportuna de acuerdo al cronograma de pagos.La Oficina de Control Interno cumplió con la ejecución de 17 metas físicas, las mismas que fueron remitidas a la Dirección Ejecutiva y a la ContraloríaGeneral de la República través del Sistema de Control Gubernamental WEB y Sistema de Control Simultáneo.Se graduó, la Segunda Promoción de Residentes Médicos en la Sede del Hospital de Barranca Cajatambo y SBS, Alumnos de la Universidad Cayetano Heredia – Especialidades de Cirugía General y Ginecología y Obstetricia.Se realizó la Bienvenida a las Residentes ingresantes de las Especialidades de Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y Medicina Pediátrica enla Sede del Hospital de Barranca.Se realizó la Ceremonia de Bienvenida a los Profesionales Médicos que terminaron el RESIDENTADO como Especialistas en Sedes de la ciudadde Lima, 03 Médicos de nuestra Institución en las Especialidades de Ginecología y Obstetricia, Radiología y Urología. Nuestra Institución cuentacon 03 nuevos Especialista al servicio de la Población de Barranca. Se recuperó una Plaza de SERUMS Remunerado (Enfermería) Utcas- Micro Red de Cajatambo.Se adjudicó 01 Plaza de Médico SERUMS EQUIVALENTE en el Establecimiento del Puesto Salud Gorgor – Micro Red de Cajatambo el queservirá de apoyo a la población de Gorgor.La rotación del Medico SERUMS Remunerado de P. S. Gorgor está en proceso para su traslado al P. S. de Copa, el que sería de gran apoyo a lapoblación y Comunidades del Distrito de Copa.Se realizó la Inducción de 150 Alumnos de Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Víctor Raúl HAYA DE LA TORRES “- Modulo I , día 14 de Enero del 2019 y Modulo II , Modulo III, el día 15 de Enero del 2019.Se realizó la Inducción a los alumnos de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Víctor Raúl HAYA DE LATORRES “, el día 07 de Enero del 2019, quienes fueron capacitados para apoyar al Personal Médico que realizan sus actividades Medicas enConsultorios - Programa GALENO.Se cumplió con la solicitud de SERVIR y la DIRESA Lima, en relación al PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS – AÑO 2019, el cual se recibiólas felicitaciones de parte de SERVIR.Se remitió a la DIRESA LIMA, la información solicitada según el Circular N° 132-2019-GRL-GRDS-DIRESA-DG-OEDRRHH-UFCIS- PLANDESRegión Lima 2018 – 2021.

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. ANALISIS POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA EJECUCION DEL GASTO Y AVANCE DE METAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE2019

La ejecución del gasto por programa estratégico en el Tercer Trimestre del año 2019 se muestra en el cuadro Nº 3 a nivel de genérica de gasto 2.3 y2.6, como sigue:

En el Cuadro Nº4, se observa un avance del 52.55 % en la genérica de gastos 2.3. y 2.6, a toda fuente de financiamiento.

Programa Estratégico Articulado Nutricional (001)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 65%, el cual se correspondió con un avancede 112% sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que el avance enlas metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es Niños con vacuna completa, se ejecutó un presupuesto de S/. 2’156,795 conuna ejecución financiera 74.11 % y un avance físico del 114.89 % de la meta programada al III Trimestre.

Programa Estratégico Salud Materno Neonatal (002)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 69.14 %, el cual se correspondió con unavance de 98.74% sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que elavance en las metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es la Atención Prenatal Reenfocada, que tiene un presupuesto de S/. 774,645.00con una ejecución financiera 77.39 % y un avance físico del 74.64 % de la meta programada al III Trimestre.

Programa Estratégico de TBC-VIH/SIDA (0016)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 68.06 %, el cual se correspondió con unavance de 111.53 % sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que elavance en las metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es el Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios, que tiene unpresupuesto de S/. 7,613.00 con una ejecución financiera 36.60 % y un avance físico del 90.20 % de la meta programada al III Trimestre.

Programa Estratégico de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas (0017)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 58.15 %, el cual se correspondió con unavance de 58.15 % sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que elavance en las metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es el Evaaluacion, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas,que tiene un presupuesto de S/. 170,332 con una ejecución financiera 64 % y un avance físico de 61 % de la meta programada al III Trimestre.

Programa Estratégico de Enfermedades no Transmisibles (0018)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 76 %, el cual se correspondió con un avance enmetas físicas al 149 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Programa Estratégico de Cáncer (0024)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 92.17 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 62.21 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento de consumo de Drogas (0051)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 0.47 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 0.00 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico.

Programa Estratégico Reducción de vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres (068)

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El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 61.33 %, el cual se correspondió con unavance en metas físicas al 95.15 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico

Programa Reducción de Mortalidad de Emergencia y Urgencia Médica – SAMU (0104)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 70.10 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 74.99 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Prevención y Manejo de Condiciones secundarias de salud en Personas con Discapacidad (0129)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 57.69 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 101.49 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Programa Prevención y Control en Salud Mental (0131)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 65.39 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 59.00 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico

Gestion

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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 50,945,136 50,945,136 65,614,964

N° Inversiones 0 0 2

N° AO 385 385 362

N° AO e inversiones (a+b+c) 385 385 364

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 182

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 177

- Incorporadas (c) 4/ 5

- Anuladas (d) 5/ 26

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

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Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado

PrioridadOEI

Obje�vo EstratégicoIns�tucional

PrioridadAEI

Acción Estratégica Ins�tucionalN° de

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

1

OEI.01 : MEJORAR EL

APRENDIZAJE EN LOS

ESTUDIANTES DE LOS

DIFERENTES NIVELES Y

MODALIDADES DEL SISTEMA

EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL (CEBE)

NIÑO JESUS DE PRAGA EN EL DISTRITO DE SUPE -

PROVINCIA DE BARRANCA- REGIÓN LIMA

AEI.01.07 : EJECUTAR EL PIP AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 21007 FELIX B.

CARDENAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA -

HUAURA

AEI.01.08 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017 HONORIO

MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR,

PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE

LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE

DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA

MATERIALES EDUCATIVOS A LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

3

AEI.01.03 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

4

AEI.01.04 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS

IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN

ESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, Y SERVICIOS

EDUCATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO A

ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO

5

AEI.01.05 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS

CENTROS PRODUCTIVOS E INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS.

2

OEI.02 : INCREMENTAR EL

ACCESO Y MEJORAR LA

CALIDAD DE ATENCIÓN DE

LOS SERVICIOS DE SALUD

PARA LA POBLACIÓN

1

AEI.02.07 : EJECUTAR EL PIP CONSTRUCCION Y

EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA

PROVINCIA DE CAÑETE

AEI.02.08 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DE

LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL

DEL CENTRO DE SALUD HUALMAY MICRORED

HUALMAY - RED DE SALUD HUAURA OYON

AEI.02.09 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

PUESTO DE SALUD EL VALLE EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO VALLE SAGRADO

ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN

ANTONIO, PROVINCIA DE HUARO

AEI.02.01 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA

REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

41 67 %

2AEI.02.02 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA

REDUCIR LA ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES.8 68 %

3

AEI.02.03 : BRINDAR ATENCIÓN MATERNA

NEONATAL DE FORMA PERMANENTE AL NIÑO Y A

LA MADRE GESTANTE.

85 64 %

4

AEI.02.04 : BRINDAR ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA

INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

69 70 %

5

AEI.02.05 : BRINDAR ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA

INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

43 75 %

6AEI.02.06 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN

SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE SALUD.106 72 %

3 OEI.03 : REDUCIR LAS

BRECHAS DE ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS SERVICIOS

BÁSICOS1

AEI.03.01 : CONSTRUIR Y DAR MANTENIMIENTO

DE VÍAS DEPARTAMENTALES DE FORMA

PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

AEI.03.05 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN CENTROS POBLADOS

PAMPA SAN JOSÉ, CARAQUEÑO Y ONCE

ESTRELLAS, DISTRITO DE PATIVILCA

AEI.03.06 : EJECUTAR EL PIP REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR

NORTE PERIFÉRICO, DISTRITO DE HUARAL,

PROVINCIA DE HUARAL - LIMA

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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PrioridadOEI

Obje�vo EstratégicoIns�tucional

PrioridadAEI

Acción Estratégica Ins�tucionalN° de

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

2AEI.03.02 : GESTIONAR LA CONSTRUCCION DEL

TREN DE CERCANIAS

3

AEI.03.03 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE FORMA

EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

4

AEI.03.04 : PROMOVER EL SERVICIO DE

SANEAMIENTO (AGUA Y ALCANTARILLADO) DE

LAS VIVIENDAS URBANAS Y RURALES

4

OEI.04 : PROMOVER EL

DESARROLLO EMPRESARIAL

DE LOS PRODUCTORES Y LAS

MIPYMES

1

AEI.04.01 : IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN,

FOCALIZADA A LOS AGENTES ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

2

AEI.04.02 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD DE FORMA

PERMANENTE PARA AGENTES ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

3

AEI.04.03 : ENTREGAR ACTIVOS PRODUCTIVOS DE

MANERA DIRECTA EN FAVOR DE LOS

PRODUCTORES ASOCIADOS EN LA REGIÓN.

4AEI.04.04 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE RIEGO MENOR

5

AEI.04.05 : IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA LA

EXPORTACIÓN.

6

AEI.04.06 : PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO

DECENTE DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE

ACTIVA.

7

AEI.04.07 : IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE

CORREDORES INTEGRALES DE DESARROLLO POR

CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

8AEI.04.08 : IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE

MANCOMUNIDAD REGIONAL PACA.

9

AEI.04.09 : FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN

DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y

EXPORTACIONES REGIONALES, Y EL PLAN DE

COMPETITIVIDAD REGIONAL.

5

OEI.05 : PROMOVER LA

GESTIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES EN UN CONTEXTO

DE CAMBIO CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA

TÉCNICA INTEGRAL A LOS SECTORES:

EDUCACIÓN, SALUD, AGRICULTURA Y

POBLACIÓN EN GENERAL, EN GESTIÓN DE

RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO.

2

AEI.05.02 : ENTREGAR OPORTUNAMENTE KITS DE

AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN

AFECTADA POR DESASTRES.

7 55 %

6

OEI.06 : MEJORAR EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

1

AEI.06.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES DE FORMA PERMANENTE

A LA POBLACIÓN.

2

AEI.06.02 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL

MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA DE FORMA

PERMANENTE A LA POBLACIÓN Y A LOS

PRODUCTORES ORGANIZADOS.

3

AEI.06.03 : IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE

GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS PARA LA

POBLACIÓN ORGANIZADA.

7

OEI.07 : INCREMENTAR EL

NIVEL DE SEGURIDAD

CIUDADANA REGIONAL

1

AEI.07.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA

IMPLEMENTADA PARA ARTICULAR PLANES DE

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO DEL

CORESEC.

AEI.07.02 : EJECUTAR EL PIP CREACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN LINEA

EN LOS DISTRITOS DE PARAMONGA, PATIVILCA,

SUPE Y SUPE PUERTO DE LA PROVINCIA DE

BARRANCA, REGI

8 OEI.08 : MEJORAR LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE LIMA

1

AEI.08.01 : IMPLEMENTAR EJES TRANSVERSALES

DE MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA:

GOBIERNO ELECTRÓNICO, GOBIERNO ABIERTO Y

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

(TERRITORIAL)

2

AEI.08.02 : ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN

DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, PLAN

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y LOS PLANES

OPERATIVOS

3AEI.08.03 : ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE

GESTIÓN INSTITUCIONAL,

4AEI.08.04 : IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE

PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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PrioridadOEI

Obje�vo EstratégicoIns�tucional

PrioridadAEI

Acción Estratégica Ins�tucionalN° de

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

5

AEI.08.05 : IMPLEMENTAR EL APLICATIVO

INFORMÁTICO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

6AEI.08.06 : IMPLEMENTAR EL SISTEMA

INFORMÁTICO Y/O GEORREFERENCIADO.

7

AEI.08.07 : FORTALECER CAPACIDADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 : REESTRUCTURAR Y REORGANIZAR LAS

UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN Y DE

SALUD.

9

AEI.08.09 : FORTALECER CAPACIDADES DE LOS

RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL

DE LIMA.

5 79 %

TOTAL 364

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

. ANALISIS POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA EJECUCION DEL GASTO Y AVANCE DE METAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE2019

La ejecución del gasto por programa estratégico en el Tercer Trimestre del año 2019 se muestra en el cuadro Nº 3 a nivel de genérica de gasto 2.3 y2.6, como sigue:

Programa Estratégico Articulado Nutricional (001)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 65%, el cual se correspondió con un avancede 112% sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que el avance enlas metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es Niños con vacuna completa, se ejecutó un presupuesto de S/. 2’156,795 conuna ejecución financiera 74.11 % y un avance físico del 114.89 % de la meta programada al III Trimestre.

Programa Estratégico Salud Materno Neonatal (002)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 69.14 %, el cual se correspondió con unavance de 98.74% sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que elavance en las metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es la Atención Prenatal Reenfocada, que tiene un presupuesto de S/. 774,645.00con una ejecución financiera 77.39 % y un avance físico del 74.64 % de la meta programada al III Trimestre.

Programa Estratégico de TBC-VIH/SIDA (0016)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 68.06 %, el cual se correspondió con unavance de 111.53 % sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que elavance en las metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es el Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios, que tiene unpresupuesto de S/. 7,613.00 con una ejecución financiera 36.60 % y un avance físico del 90.20 % de la meta programada al III Trimestre.

Programa Estratégico de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas (0017)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 58.15 %, el cual se correspondió con unavance de 58.15 % sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que elavance en las metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es el Evaaluacion, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas,que tiene un presupuesto de S/. 170,332 con una ejecución financiera 64 % y un avance físico de 61 % de la meta programada al III Trimestre.

Programa Estratégico de Enfermedades no Transmisibles (0018)

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El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 76 %, el cual se correspondió con un avance enmetas físicas al 149 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Programa Estratégico de Cáncer (0024)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 92.17 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 62.21 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento de consumo de Drogas (0051)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 0.47 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 0.00 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico.

Programa Estratégico Reducción de vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres (068)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 61.33 %, el cual se correspondió con unavance en metas físicas al 95.15 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico

Programa Reducción de Mortalidad de Emergencia y Urgencia Médica – SAMU (0104)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 70.10 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 74.99 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Prevención y Manejo de Condiciones secundarias de salud en Personas con Discapacidad (0129)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 57.69 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 101.49 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Programa Prevención y Control en Salud Mental (0131)

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 65.39 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 59.00 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico

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Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado

Avance anual de AO e inversiones 1/

Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

20 SALUD 361 71 %

23 PROTECCION SOCIAL 3 77 %

TOTAL 364

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

se puede obserbar quie a nivelProteccion social se ha alcanzado el 77% de cual equivale aun avance optimo

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Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 5 84 %

EJE.01Integridad y lucha contra

la corrupción.

LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en

todas sus formas.

LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las entidades

gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales para el

desarrollo en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado para atender

efectivamente las necesidades ciudadanas,

considerando sus condiciones de vulnerabilidad y

diversidad cultural.

11 80 %

EJE.03

Crecimiento económico

equitativo, competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas

públicas.

LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.

LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios,

con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las

potencialidades de desarrollo económico de cada

territorio, facilitando su articulación al mercado

nacional e internacional, asegurando el

aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y del patrimonio cultural.

LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel

rural como urbano.

LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal y de

calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04

Desarrollo social y

bienestar de la

población.

LIN.04.01Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a

35 meses, con enfoque en la prevención.37 73 %

LIN.04.02Brindar servicios de salud de calidad, oportunos,

con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.311 70 %

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los

estudiantes con énfasis en los grupos con mayores

brechas.

LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de servicios de

agua y saneamiento.

LIN.04.05Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la

delincuencia común y organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación entre

hombres y mujeres, así como garantizar la

protección de la niñez, la adolescencia y las

mujeres frente a todo tipo de violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de las

políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos territoriales

del país, alianzas estratégicas para su desarrollo

sostenible.

EJE.99Pendiente de vincular

con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 364

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Resumen de Tabla 04

Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.

Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad ydiversidad cultural.

- se supero el nivel requerido a un 80%

Desarrollo social y bienestar de la población

Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.

- no se pudo alcanzar el nivel requerido ya que solo se obtuvo un 73%

Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.

- no se pudo alcanzar el nivel requerido ya que solo se obtuvo un 70%

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Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/

T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN 3 565,259 100 % 25 % 50 % 75 %

02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 122,083 100 % 24 % 46 % 84 %

03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 0

03.02 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL 5 770,937 99 % 24 % 50 % 73 %

03.03 : UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 0

04.01 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 0

04.01.01 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 0

04.01.02 : UNIDAD DE PERSONAL 0

04.01.03 : Unidad de Economía 0

04.01.04 : Unidad de Logística 0

04.01.05 : Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 5 6,979,174 103 % 20 % 42 % 68 %

04.02 : UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 0

04.03 : UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 1 112,233 102 % 7 % 52 % 96 %

04.04 : UNIDAD DE SEGUROS 0

05.01 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA 5 3,576,338 100 % 14 % 39 % 68 %

05.01.01 : Servicio de Medicina Interna 0

05.01.02 : Servicio de Medicina Especializada 0

05.02 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA 4 2,930,458 101 % 21 % 48 % 74 %

05.02.01 : Servicio de Pediatría 0

05.02.02 : Servicio de Neonatología 0

05.03 : DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA 4 3,459,544 100 % 21 % 43 % 70 %

05.03.01 : Servicio de Ginecología 0

05.03.02 : Servicio de Obstetricia 0

05.03.03 : Servicio de Obstetrices 0

05.04 : DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA 6 6,134,023 98 % 22 % 42 % 68 %

05.04.01 : Servicio de Cirugía General 0

05.04.02 : Servicio de Cirugía Especializada 0

05.05 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO 1 226,087 82 % 26 % 50 % 71 %

05.06 : DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN 2 647,720 98 % 19 % 44 % 72 %

05.07 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS 4 3,364,774 101 % 25 % 52 % 76 %

05.08 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 0

05.08.01 : Servicio de Enfermería en Medicina 0

05.08.02 : Servicio de Enfermería en Cirugía 0

05.08.03 : Servicio de Enfermería en Pediatría 0

05.08.04 : Servicio de Enfermería en Neonatología 0

05.08.05 : Servicio de Enfermería en Gineco Obstetricia 0

05.08.06 : Servicio de Enfermería de Consulta Externa y Atención Preventiva 0

05.08.07 : Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico 0

05.08.08 : Servicio de Enfermería en Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos 0

05.09 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA 1 186,624 96 % 16 % 43 % 70 %

05.10 : DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA 2 1,202,850 97 % 26 % 56 % 77 %

05.10.01 : Servicio de Laboratorio Clinico 0

05.10.02 : Servicio de Anatomia Patologica 0

05.11 : DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 2 647,174 102 % 24 % 50 % 76 %

05.12 : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 0

05.12.01 : Servicio de Farmacia 2 2,391,644 97 % 10 % 50 % 74 %

05.12.02 : Servicio Social 1 615,569 101 % 27 % 52 % 77 %

05.12.03 : Servicio de Nutrición y Dietética 1 1,436,326 100 % 26 % 52 % 75 %

05.12.04 : Servicio de Psicologia 1 214,834 100 % 22 % 51 % 79 %

05.13 : OFICINA DE SALUD INTEGRAL 291 24,628,076 88 % 22 % 45 % 68 %

05.14 : OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA 7 73,576 50 % 1 % 2 % 55 %

05.15 : MICRO REDES DE SALUD 0

05.15.01 : Micro Red de Salud Lauriama 3 1,486,202 99 % 23 % 57 % 80 %

05.15.02 : Micro Red de Salud Paramonga 3 1,368,548 101 % 21 % 52 % 80 %

05.15.03 : Micro Red de Salud Pativilca 3 1,381,234 103 % 28 % 57 % 82 %

05.15.04 : Micro Red de Salud Supe 3 808,020 100 % 27 % 54 % 76 %

05.15.05 : Micro Red de Salud Cajatambo 3 285,657 100 % 20 % 58 % 82 %

05.15.06 : Micro Red de Salud Manas 0

TOTAL 364 65,614,964

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de CostoAvanceFísico 3

TrimestreObservaciones

05.02 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA 74% Las circunstancias de bajo nivel fueron la ampliación de nuevas metas por laampliación de cobertura asistencial de hospital de supe

05.12.01 : Servicio de Farmacia 74% La digemin la falta de Medicamentos

03.02 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD 73% Las circunstancias de bajo nivel fueron la ampliación de nuevas metas por la

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AMBIENTAL ampliación de cobertura asistencial de hospital de supe

05.06 : DEPARTAMENTO DE CONSULTAEXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN 72% Las circunstancias de bajo nivel fueron la ampliación de nuevas metas por la

ampliación de cobertura asistencial de hospital de supe

05.05 : DEPARTAMENTO DEANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO 71% Las circunstancias de bajo nivel fueron la ampliación de nuevas metas por la

ampliación de cobertura asistencial de hospital de supe

05.03 : DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA 70% Las circunstancias de bajo nivel fueron la ampliación de nuevas metas por la

ampliación de cobertura asistencial de hospital de supe

05.09 : DEPARTAMENTO DEODONTOESTOMATOLOGÍA 70% Las circunstancias de bajo nivel fueron la ampliación de nuevas metas por la

ampliación de cobertura asistencial de hospital de supe

04.01.05 : Unidad de Servicios Generales yMantenimiento 68% Transferencia de financiamiento para servicios y mantenimiento fue en mes

de julio para el hospital de supe

05.01 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA 68% Las circunstancias de bajo nivel fueron la ampliación de nuevas metas por laampliación de cobertura asistencial de hospital de supe

05.04 : DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA 68% Las circunstancias de bajo nivel fueron la ampliación de nuevas metas por laampliación de cobertura asistencial de hospital de supe

05.13 : OFICINA DE SALUD INTEGRAL 68%

05.14 : OFICINA DE INTELIGENCIASANITARIA 55% Las circunstancias de bajo nivel fueron la ampliación de nuevas metas por la

ampliación de cobertura asistencial de hospital de supe

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Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

ProvinciaN° Total de AO/

Monto total (S/)1/

Análisis �sico del trimestre 2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T1502 : BARRANCA 364 65,614,964 94 % 21 % 46 % 71 % 19 % 42 % 65 %

TOTAL 364 65,614,964

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

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Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 99 61 43 460,782.00

<25% 166 32 13 579,851.00

25 - 50% 85 118 22 3,010,060.00

50 - 75% 7 125 118 27,483,883.00

75 - <100% 16 119 32,058,516.00

100% 5 9 35 1,656,069.00

Mayor de 100% 2 3 14 365,803.00

TOTAL 364 364 364 65,614,964.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física

reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

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ANALISIS POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA EJECUCION DEL GASTO Y AVANCE DE METAS DURANTE EL TERCERTRIMESTRE 2019

La ejecución del gasto por programa estratégico en el Tercer Trimestre del año 2019 se muestra en el cuadro Nº 3 a nivel de genérica de gasto 2.3 y2.6, como sigue:

En el Cuadro Nº4, se observa un avance del 52.55 % en la genérica de gastos 2.3. y 2.6, a toda fuente de financiamiento.

PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL (0001)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

El Programa Articulado Nutricional tiene como objetivo/resultado final, la reducción de la Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años deedad, teniendo establecido como resultados intermedios o de mediano plazo: la mejora de la alimentación y nutrición del menor de 36 meses, lareducción de la morbilidad/mortalidad producida por Infecciones respiratorias agudas IRA, Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) y otrasenfermedades prevalentes, así como la reducción de la incidencia de bajo peso al nacer. Estos resultados, así como las intervenciones (productos)para lograrlos están expresados en un modelo lógico orientado a resolver las causas que están originando el problema.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 65%, el cual se correspondió con un avancede 112% sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que el avance enlas metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es Niños con vacuna completa, se ejecutó un presupuesto de S/. 2’156,795 conuna ejecución financiera 74.11 % y un avance físico del 114.89 % de la meta programada al III Trimestre.

EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 2019 DE LOS INDICADORES

Gráfico Nº 2 - Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica:

En el gráfico Nº 02 se muestra la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 05 años 7.21%. en la Provincia de Barranca siendo eldistrito de Supe Puerto el distrito con mayor Prevalencia de DCI ,en la Provincia de Cajatambo 22.29 Siendo el distrito de Gorgor, con la más altaprevalencia de DCI de 35,06%,seguido del distrito de Huancapon con un 34.85%, se viene realizando diversas intervenciones.

Gráfico Nº 03 - Anemia en niños menores de 3 años de edad:

En el gráfico Nº 03 se muestra el monitoreo realizado sobre la anemia en la red de salud Barranca Cajatambo; cuya fuente es el SIEN (sistema deinformación del estado nutricional). Evidenciando que en la Red la anemia es aún un problema de salud pública al reportarse un 14.93 % como Red. Sievaluamos por provincias, Cajatambo tiene una prevalencia de 25.60%, y a la provincia de Barranca un 14.44%. En la provincia de Cajatambo los distritoscon porcentaje más elevados son: Gorgor con42.62% y Huancapon con 32.00%. Distritos que requieren de una permanente intervención estratégica y deabordaje multisectorial, dado a la existencia de una inadecuada disposición de alimentos ricos en hierro.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:

Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica:

En los últimos años la prevalencia de la DCI ha ido disminuyendo; 7.85% 2017 a 7.84% 2018, gracias a las oportunas intervenciones claves como el controlde Crecimiento y desarrollo, la adecuada suplementación y la aplicación de las vacunas, para este año 2019 este indicador se ha visto incrementadosignificativamente 7.37% en lo que va en el III Trimestre debido al sinceramiento de información y registro nominal, aun así, se intensificara lasintervenciones claves para lograr disminuir este Indicador.

Proporción de niños de 6 meses a menores de 36 meses con anemia.

La adecuada consejería y de calidad ha ido mejorando cada año la adherencia a Lactancia Materna Exclusiva lográndose en este 2019 al primer Semestreestemos en un 39.48%.

Proporción de niños con lactancia materna exclusiva.

El avance del indicador en cuanto a niños con lactancia materna exclusiva si bien no es mejor que en el 2018; si se encuentra en un avanceadecuado ya que para este tercer trimestre se esperaba alcanzar un 75% sin embargo hemos llegado al 78.5%

Proporción de niños menores de 36 meses con IRA

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La incidencia de casos de IRAs ha disminuido considerablemente en este año, pero aún tenemos mucho trabajo preventivo ya que esta enfermedadtiene gran impacto en la salud infantil.

Proporción de niños menores de 36 meses con EDA

El incremento de los casos de EDAs este año se debe a las ola de calor durante la temporada de verano en el 1 trimestre por lo tanto seincrementara el trabajo preventivo cada año en esta temporada, ya que esta enfermedad tiene gran impacto en la salud infantil.

Proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer (BPN)

Se evidencia una disminución al 1% en R.N. con bajo peso al nacer para este año, pero se seguirá trabajando en las intervenciones de ArticuladoNutricional y Materno neonatal.

Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad.

Este indicador está un poco por debajo de lo ideal para este TERCER TRIMESTRE en comparación a los otros años y por eso se continuaratrabajando pen las medidas correctivas.

Proporción de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro

En este indicador si bien se aprecia una disminución considerable para este año es porque la medida ha cambiado por que la misma suplementaciónha cambiado de insumo y por lo tanto de medida. Así que los resultados no son del todo reales al 100%.

Porcentaje de gestantes que reciben suplemento con hierro.

Se ha logrado mejorar este indicador, logrando este 2019 un 75% de la población programada, gracias a que se ha mejorado la adherencia a lasuplementación gracias a una mejor consejería nutricional.

Proporción de niños con vacuna completa de acuerdo a su edad.

En este tercer trimestre se ha logrado mejorar este indicador en comparación del primer y segundo trimestre, debido a las visitas domiciliarias y eltrabajo realizado en instituciones educativas.

3.1.2 PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:

Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición:

METAPROGRAMADA

AVANCECOBERTURAALCANZADA

14 6 100%

Meta alcanzada: 100 % de la meta programada.

Actividad cuya unidad de medida es el informe mensual, trimestral y semestral del monitoreo de la situación nutricional de niños menores de 5 añosy gestantes.

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AÑOMETA

ANUAL AVANCE % ANUAL

2019 41 31 75.6%

Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional:

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

8 6 75%

Meta alcanzada: 75% de lo programado para el presente año.

Producto cuya unidad de medida es el informe trimestral del monitoreo de las actividades realizadas en el Programa Articulado Nutricional y uninforme de supervisión realizados en cada trimestre.

Control de calidad nutricional de los alimentos:

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

20 15 75%

Meta alcanzada: 75% de la meta programada para el presente año.

Las intervenciones han sido programadas a partir del segundo trimestre

Problemas encontrados:

Por razones de coordinación al interior de las municipalidades, durante el primer trimestre históricamente es muy difícil poder cumplir la meta que fueprogramada para los primeros meses. Sin embargo, en los meses siguientes se logró cumplir las metas establecidas.

Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano:

Meta Alcanzada: De acuerdo al Plan Operativo 2019, de los (41) Centros Poblados Programados para el presente año; durante el TERCERTRIMESTRE se ha logrado realizar la vigilancia de la calidad de agua consumo humano en (31) Centros Poblados; logrando cumplir el 75%.

Desinfección y/o tratamiento del Agua para el Consumo Humano:

METAPROGRAMADA AANCE

COBETURAALCANZADA

33 26 78.7%

Meta Alcanzada:

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De acuerdo al Plan Operativo 2019, de los (33) Centros Poblados Programados para el presente año; durante el TERCER TRIMESTRE se halogrado realizar la Cloración y/o Tratamiento del agua para consumo humano en (26) Centros

Poblados; logrando cumplir el 78.7%.

Logros:

Administradores de servicio de agua y saneamiento urbanos realizan cloración permanente de agua consumo humano, excepto el distrito deParamonga (CCPP Urbano) y Cajatambo, que presentan dificultad para realizar una adecuada cloración del agua consumo humano en formacontinua.Desarrollo de Monitoreo de Parámetros de Campo de (31) Centros Poblados (Urbano y Rural) por parte de los Técnicos de Salud Ambiental de laRed Salud Barranca Cajatambo.Implementación/ Acondicionamiento de Sistemas de Cloración en (19) Centros Poblados Rurales de la Provincia de Barranca y Cajatambo Y (07)Talleres de cloración y/o desinfección agua consumo humano.Asistencia Técnica a Centros Poblados en Desinfección y Cloración.Desarrollo de Curso taller sobre Vigilancia de la calidad del agua consumo humano de acuerdo al RCA.73.0 % de la población de la Provincia de Barranca y Cajatambo con acceso a agua segura vigilada.Vigilancia permanente de la calidad agua consumo humano en los Centros Poblados rurales de la Provincia de Barranca y Cajatambo a través delos técnicos de salud ambiental de los establecimientos de salud de la Red 1 Barranca. .Notificación a los administradores de agua y saneamiento de los distritos de la Provincia de Barranca, sobre la vigilancia de la calidad del aguaconsumo humano de acuerdo al RCA.Entrega de materiales (comparadores de cloro residual, pastillas DPD y otros), Reglamento de calidad agua consumo humano a los EESS para lavigilancia permanente de la calidad del agua consumo humano.Adquisición de (02) KIT agua consumo humano; para mediciones de parámetros de campo. Equipo digitales phmetro, turbidimetro,conductivimetro, multiparametrico, GPS, Cooler.

Problemas encontrados:

Juntas Administradores de Agua y Saneamiento / Comités de Agua no realizan adecuada Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) delos servicios de agua y saneamiento.Municipalidad de Paramonga y Cajatambo no realiza adecuada AOM de los servicios de agua y saneamiento.La Municipalidad de Cajatambo no realiza acciones para mejorar la calidad del agua consumo humano (Cloración), lo que indica la pocaimportancia que tienen con respecto al problema indicado.Carencia de recursos humanos, económicos y falta de interés de algunos de los administradores de servicios de agua y saneamiento delocalidades rurales para mejorar la gestión del servicio de agua y saneamiento.Parte de la población beneficiaria de Centros Poblados rurales no tiene acceso a agua segura, por carencia de cloración del agua en el sistema deabastecimiento.Rotación el Personal, algunos no realizan las actividades de Salud Ambiental en forma adecuada.

Medidas correctivas adoptadas:

Seguir desarrollando la Vigilancia Calidad agua consumo humano de sistemas agua consumo humano especialmente en Centros PobladosRurales de Pobreza y Pobreza Extrema.Seguir apoyando en la cloración del agua consumo en localidades rurales de escasos recursos económicos, mediante la utilización dehipoclorito de calcio y clorador volumétrico en centros poblados rurales de extrema pobreza.Seguir incentivando y/o promocionando la construcción de casetas de cloración e instalación de clorador volumétrico en los sistemas deabastecimiento de agua en los C.P Rurales.Entrega de comparadores de cloro residual a los técnicos de salud ambiental de la Red Barranca Cajatambo.Implementación de análisis bacteriológico mediante método colorimétrico para determinar E. Coli y C.T.Desarrollar acciones de fiscalización para el mejoramiento de la calidad del agua consumo humano en los distritos de Paramonga y Cajatambo.

Sugerencias:

Incrementar cobertura de vigilancia de sistemas de agua en Centros Poblados rurales de la Provincia de Barranca y Cajatambo.Seguir apoyando en el tratamiento y/o desinfección agua consumo humano en los Centros Poblados rurales de la Provincia de Barranca yCajatambo.Notificación permanentemente y las veces que sea necesario a las Autoridades encargadas de administrar los servicios de agua y saneamiento.Informar a la DIGESA y DIRESA Lima sobre los resultados de la vigilancia de la calidad del agua consumo humano en los Centros Pobladosrurales de Barranca y Cajatambo.Realizar intervención de los sistemas de abastecimiento de agua que no cumplen con el RCA en coordinación con el Ministerio Publico, enprevención de la Salud Publica.Implementar un Laboratorio de Análisis de Agua consumo humano ACREDITADO en la Región Lima para poder optimizar el desarrollo de análisisy se cuente con información oportuna de los resultados.Para zona de Sierra (Provincia de Cajatambo), realizar adquisición de equipo portátil para análisis microbiológico.

Niños con vacuna completa:

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

8000 5412 67.65%

Meta alcanzada: 67.65%, de los 8000 niños programados en el año para ser vacunados, fueron protegidos 5412 niños.

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Logros: Se incrementó las coberturas y disminuyo la deserción fue el logro del presente año, las deserciones en vacunas como la pentavalente,SPR y neumococo, se encuentran por debajo de lo óptimo (en valores negativos).

Problemas encontrados: La vacuna DPT de refuerzo a los 4 años, fue unos de los problemas principalmente por las reacciones adversas que confrecuencia presentan los niños, problema que ha sido mejorado en el último trimestre gracias a la campaña de vacunación.

Se ha realizado la campaña de intervenciones integradas con lo cual se ha logrado cerrar brechas de vacunación.

Se ha realizado reprogramación de la meta propuesta según padrón nominal del año 2019

Niños con CRED completo según edad:

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

6175 4301 69.65%

Meta alcanzada: 69.65%, de 6175 niños programados para el control de CRED, fueron controlados en el TERCER TRIMESTRE 2019, 4301 niños.

Logros: Se incrementaron las coberturas en el Control de Crecimiento y Desarrollo. Asimismo, se trabajó en mejorar la calidad de atención, asítambién se implementó un área exclusiva para las Sesiones de Estimulación Temprana.

Problemas encontrados: A pesar de los esfuerzos que se realizaron durante el año aun así resulto difícil a las madres completar con los controlesde CRED, principalmente en los mayores de 1 años de edad.

Medidas correctivas: Continuar y mejorar la consejería a las madres. Sensibilización a la población a través de los medios de comunicaciónmasiva. Continuar con la actualización del padrón nominal para poder realizar un mejor seguimiento.

Se ha realizado reprogramación de la meta propuesta según padrón nominal del año 2019

Niños con suplemento de hierro y vitamina A

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

1967 1156 58.7%

Meta alcanzada: 58.7%, de 1967 niños programados para la suplementación con hierro, fueron suplementados 1156 niños.

Logros: Las coberturas para este TERCER TRIMESTRE no han mejorado en cuanto a numeración por que la suplementación ha cambiado desdeel mes de julio en cuanto al producto y al registro en HIS.

Problemas encontrados: Conceptos equivocados sobre la suplementación.

Niños que no completan su suplementación por ser diagnosticados con Anemia.

Mal registro de información.

Medidas correctivas: Continuar con la capacitación al personal de salud y la difusión a través de los medios de comunicación.

Se ha realizado reprogramación de la meta propuesta según padrón nominal del año 2019

Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico

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METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

2403 1229 51.1%

Meta alcanzada: 51.1%, de 2403 gestantes programadas suplementadas con hierro, fueron reportados 1229.

Problemas encontrados: Captación tardía de la gestante (a partir del segundo trimestre), es la principal dificultad para lograr la suplementación enel primer mes de puerperio, debido a que el inicio de la suplementación es tardía. Asimismo las reacciones adversas como el estreñimiento,producen el rechazo de la gestante.

Medidas correctivas: Identificación de otras principales causas. Atender las causas para poder garantizar la suplementación.

Capacitación a actores sociales que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección delmenor:

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

10 10 100%

Meta alcanzada: 100 %

Interpretación: Actividad dirigida a capacitar a los funcionarios municipales con el objetivo de sensibilizarlos para la promoción del cuidado infantil.

Cumplida al 100% en coordinación con la Instancia de Articulación Local.

Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección delmenor de 36 meses:

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

8371 3833 45.8%

Meta alcanzada: 45.8%, representado por 3833 familias de niños menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas enpreparación de alimentos.

Problemas encontrados: A pesar de tener buen avance durante el II y III trimestre 2019, el avance reportado no es el esperado, el mismo que esafectado por las dificultades presentadas durante el 1er trimestre en relación al reporte his.

Con el objetivo de mejorar el avance de las actividades antes mencionadas, se está realizando el monitoreo del sistema de registro e información porcada microred de salud y hospitales. Así como también de la metodología de sesiones educativas y demostrativas.

Atención de infecciones respiratorias agudas - IRA

META AVANCE COBERTURA

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PROGRAMADA ALCANZADA

20870 8335 39.9%

Meta alcanzada: 39.9%, de los 20870 niños programados con problemas de IRAS, fueron reportados 8335 casos. En el TERCER TRIMESTRE.

Problemas encontrados: Indicador negativo que debería de disminuir, se debe mejorar el sistema de registro de información.

Medidas correctivas: Monitorear el sistema de información de las IRAS (HIS). Trabajar con el Equipo multidisciplinario.

Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas - EDA

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

1816 1168 64.3%

Meta alcanzada: 64.3%, en el TERCER TRIMESTRE de 1816 niños programados con problemas de EDAS, fueron reportados 1168 casos.

Problemas encontrados: Indicador negativo que debería de disminuir, mejorar el sistema de registro de información. Sin embargo, hay que tenerpresente que históricamente se reportan más de 765 casos en el primer Semestre (comportamiento de las EDAS en los últimos cinco años).

Medidas correctivas: Continuar con la capacitación al personal de salud y la difusión a través de los medios de comunicación. Trabajar con elequipo multidisciplinario, identificando las principales causas.

Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

130 98 75.3%

Meta alcanzada: 75.3%, de 130 niños programados con problemas de IRAS con complicaciones, fueron reportados 98 casos

Logros alcanzados: Indicador negativo que progresivamente debe de ir disminuyendo, pero de acorde a las definiciones operacionales se debeprogramar con el año anterior por lo que se solicita la reprogramación de metas.

Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

11 10 90%

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Meta alcanzada: 90%, de niños programados con problemas de EDAS con complicaciones, fueron reportados 10 casos.

Logros alcanzados: Indicador negativo que progresivamente debe de ir disminuyendo.

Problemas encontrados: Factores culturales y falta de sensibilización de la población siguen siendo nuestros peores enemigos en la lucha deenfermedades infecciosas como las EDAS. Dificultades con la codificación his.

Medidas correctivas: Sensibilización a la población a través de los medios de comunicación local sobre las medidas preventivas (lavado demanos). Trabajo articulado con las municipalidades a fin de garantizar el consumo de agua segura, de acorde a las definiciones operacionales sedebe programar con el año anterior por lo que se solicita la reprogramación de metas.

Atención de otras enfermedades prevalentes

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

2520 2222 88.1%

Meta alcanzada: 88.1%, de 2520 niños programados con problemas de anemia y SOB asma, fueron reportados 2222 casos.

Logros alcanzados: Indicador negativo que progresivamente debe de ir disminuyendo, este año se encuentra incrementado debido a que se estárealizando mayor número de tamizajes de anemia.

Problemas encontrados: Factores culturales y falta de sensibilización de la población siguen siendo nuestros peores enemigos en la lucha contrala anemia y SOB asma.

Medidas correctivas: Sensibilización a la población a través de los medios de comunicación local sobre la importancia de la suplementación conmicronutrientes y alimentación saludable y medidas preventivas de las IRAs.

Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal

METAPROGRAMADA AVANCE

COBERTURAALCANZADA

1176 446 37.9%

Meta alcanzada: 37.9%, de 1176 niños programados con parasitosis, fueron reportados 446 casos.

Problemas encontrados: Consumo de agua no segura para el consumo humano. Malos hábitos de higiene (falta del lavado de manos), Sinembargo hay que tener presente que el histórico de datos reportados en los últimos años supera los 300 casos, dato que no justifica el resultadoactual, sin embargo sugiere seguir trabajando para lograr un progresivo descenso.

Medidas correctivas: Educación a todo nivel en buenas prácticas de higiene.

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ÁLISIS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:

Responsables de los diversos componentes del PAN comprometidos con su trabajo.Responsables de los establecimientos de salud con experiencia en desarrollar actividades de atención integral de salud.Trabajo en equipo de salud en la captación y seguimiento de usuarios.Se mejorado la calidad del paquete de atención integral del niño, incrementando los tamizajes de anemia y parasitosis, diagnosticandooportunamente para que puedan recibir un tratamiento eficaz.

OPORTUNIDADES:

Compromiso político y capacidad técnica de las autoridades y personal operativo.Financiamiento de algunas actividades a través de donaciones y transferencias para la contratación de recurso humano.Trabajo coordinado con ESSALUD Barranca.

DEBILIDADES:

Infraestructura inadecuada de los centros y establecimientos de salud.Falta de Personal profesional de enfermería en algunos circuitos de la Red limitando la aplicación de las actividades integrales.Profesional enfermero, con múltiples funciones, limitando el tiempo para realizar una atención integral de calidad.Falta de equipos computacionales de calidad para el mejor manejo de información.Falta de personal estadístico capacitado exclusivamente para un área determinada.Falta de tecnología (sala de teleconferencia) para mantenerse en constante actualización en la atención integral de salud y campañas.

AMENAZAS:

Migración constante de la población con niños menores de 5 años.Ambos padres de familia trabajan para mejorar los ingresos económicos, propiciando ausentismo en el hogar.Padres de familia adolescentes.Cuidadores de los niños con bajo nivel de instrucción.Idiosincrasia de la población.Información errónea sobre direcciones de domicilios y cambios constantes.

PROBLEMAS PRIORIZADOS:Problemas Sanitarios

El mayor número de muertes en la etapa de vida niño se produce en el menor de 5 años (76,1%) y el 50% de estos ocurren en elperiodo neonatal.Las tres primeras causas de mortalidad en la etapa de vida niño están relacionados a infecciones bacterianas, trastornos respiratorios ycardiovasculares específicos del periodo perinatal.La primera causa de morbilidad son las infecciones de las vías respiratorias y la segunda causa de enfermar son las caries dentales.El 8.03% de los niños menores de 5 años evaluados, presentaron desnutrición crónica, siendo la provincia de Cajatambo la que mayorporcentaje de desnutrición tienen con un 25.96% de su población.El 48.7% de los niños menores de 1 año en la RED Barranca recibieron Lactancia Materna Exclusiva (LME).El 19.75% de los niños menores de 3 años presentan anemia, siendo mayor en el menor de 1 año.El 60.9% de niños menores de 3 años fueron suplementados con sulfato ferroso.

Medidas correctivas.Monitoreo, supervisión y asistencia técnica permanente.Capacitaciones de Sensibilización a los equipos multidisciplinarios y personal de salud en general Capacitaciones en servicio.Fortalecimiento del trabajo en equipo con asistencias técnicas permanentes en todas las micro redes de saludFortalecer la calidad del sistema de información en los Establecimientos de Salud (HIS- SIS)Fortalecer el desarrollo de las actividades preventivas promocionales con todo el equipo de salud a nivel de todos los establecimientosde Salud.Implementación de los consultorios de Cred, nutrición con implementos básicos para la atención directa al usuario.

LOGROS:Se ha logrado mejorar el consumo de Lactancia Materna Exclusiva.Se ha logrado mejorar la proporción de niños controlados en CRED.Se ha logrado mejorar la proporción de niños con suplemento de hierro.Se ha logrado mejorar la proporción de niños con vacuna completa.Se ha logrado cumplir con la Intervenciones propuesta para la disminución de la Desnutrición crónica infantil y la anemia.

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Se ha logrado brindar un paquete de atención más integral y completo por lo que podemos evidenciar en el incremento de enfermedadesprevalentes

PROBLEMAS ENCONTRADOS:La provincia de Cajatambo la que mayor porcentaje de desnutrición.El insuficiente presupuesto económico asignado para el cumplimiento de metas con respecto a las actividades por cumplir debilita laadquisición de insumos, materiales y equipos en función de nuestros objetivos trazados debido a la priorización de recurso humano.Factores culturales y falta de sensibilización de la población siguen siendo nuestros peores enemigos en la lucha de enfermedadesinfecciosas.La Municipalidad de Cajatambo no ha realizado medidas de rápido impacto para mejorar la calidad del agua consumo humano, lo queindica la poca importancia que tienen con respecto al problema indicado.La Municipalidad de Cajatambo no ha realizado las coordinaciones adecuadas para mantener un padrón nominal ejecutado al 100%.

MEDIDAS CORRECTIVAS:Continuar y mejorar la consejería a las madres. Sensibilización a la población a través de los medios de comunicación masiva.Continuar con la actualización del padrón nominal para poder realizar un mejor seguimiento.Continuar con las Intervenciones Integradas para mejorar la salud de la población infantil, seguimiento a través de las visitas domiciliariasy campañas de vacunación y barrido de suplementación y desparasitación.

SUGERENCIAS:Gestionar a nivel del gobierno Regional el incremento de presupuesto para la contratación de recursos humano con estabilidad laboral para elcumplimiento de las intervenciones claves.Gestionar a nivel del Gobierno Regional la programación de presupuesto para la adquisición de equipos y mobiliarios para los consultorios deCRED, en el plan de equipos de reposición no se prioriza estos equipos.

PROGRAMA ESTRATEGICO MATERNO NEONATAL (0002)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Este programa busca mejorar la salud materna y neonatal, comprendiendo un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud,Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Estas comprenden acciones de prevención de la muerte de reciénnacidos y de mujeres en estado de gestación durante el parto. Una de las tareas principales para ello es lograr que un número de partos seanatendidos por especialistas y que éstos se realicen en centros de salud. Adicionalmente, el programa financia acciones de controles de gestación,alimentación para madres gestantes y de los recién nacidos.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 69.14 %, el cual se correspondió con unavance de 98.74% sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que elavance en las metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es la Atención Prenatal Reenfocada, que tiene un presupuesto de S/. 774,645.00con una ejecución financiera 77.39 % y un avance físico del 74.64 % de la meta programada al III Trimestre.

Cuadro Nº 6

III Trimestre 2019

Fuente de Información: Reporte SIAF e Informe Coordinador SMN

3.2.1 PRODUCTOS DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

Monitoreo, supervisión y control de la salud materna

Ejecución financiera y física del Programa Salud Materno Neonatal 2019

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Según el cuadro se observa que al tercer trimestre 2019 se realizó 3 Monitoreos, 2 evaluaciones y 2 supervisiones lo cual corresponde a un 70% dela Meta Anual.

Población informada sobre salud sexual, reproductiva y métodos de planificación familiar

Según el cuadro se observa que en el III trimestre se ha podido informar a 13078 personas por medios de comunicación radiales, televisivos, afiches,redessociales, y otros.

Control prenatal reenfocado

Según el cuadro se observa que al tercer trimestre del 2019, existe un descenso significativo (56%) en relación a los años anteriores, se continúarealizando actividades extramurales mediante los barridos trimestrales en donde se realiza la captación oportuna y seguimiento de las gestantes;además es importante mencionar que en relación al año pasado se ha incrementado la meta en 623 gestantes lo que representa un 23%.

Cabe mencionar que la gran mayoría de gestantes acude a los establecimientos de salud en forma tardía proveniente de otras regiones, haydeserción de gestantes por lo que hay controles irregulares, cambio de domicilio y problemas con el HISWEB recién incorporado en este año en elárea Materno lo que no permitía el registro como gestante Reenfocada.

Así mismo otra de las debilidades del control tardío es el emponderamiento de la mujer en espacios laborales, que a la vez la disponibilidad detiempo es menor para contar con controles prenatales en una entidad pública, en contraparte a la tendencia de acudir de forma particular aconsultorios privados ò en todo caso acudir en los últimos controles a una IPRESS del MINSA para adquirir el SIS. Considerando a su vez, losdiversos retrasos en las diversas interconsultas del paquete de atención integral con los demás profesionales de la salud.

Población que accede a métodos de planificación familiarEn el presente cuadro el indicador se encuentra en un avance del 107% para el III trimestre 2019, observándose el incremento en relación al añoanterior. Actualmente se está brindando las actividades de captación extramural de usuarios mediante la oferta móvil, se ha impulsado espaciosdiferenciados para adolescentes que también incrementan la cobertura de acceso, promocionando métodos de larga duración; siendo los másutilizados: métodos modernos y seguros: DIU (94 Parejas Protegidas), Implante ( 529 Parejas Protegidas), Oral combinado (1084 ParejasProtegidas), Inyectable mensual (766 parejas Protegidas) . En relación a Métodos de Barrera se encuentra en primer lugar los Preservativos masculinos (3858 Parejas Protegidas) , Inyectable Trimestral(2025 Parejas Protegidas), método de lactancia Materna Exclusiva (55 Parejas Protegidas), Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (89 ParejasProtegidas).

Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

En el presente cuadro el indicador se encuentra en un 99.58% para el III trimestre 2019.

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Es importante considerar el trabajo articulado con la población adolescente que es parte del incremento de este indicador, haciéndose notorio elacceso a los diversos Establecimientos de Salud en toda la Red Barranca Cajatambo.

Atención de gestante con complicaciones

En el presente indicador muestra el porcentaje de las gestantes que se atendieron por alguna patología, se evidencia que al tercer trimestre del 2019el número de casos es de 764 gestantes con complicaciones llegando a un 137% de la meta anual; siendo la patología más prevalente la Amenazade Parto Prematuro, Infección del Tracto Urinario y Hemorragias de la primera mitad del embarazo sin laparatomía.

Estos casos se presentan por el poco compromiso de la madre de comprender los factores de riesgo y prevenirlos, incumplimiento de administraciónde medicamentos,solicitudes de altas voluntarias, problemas sociales u otros ,que no permiten disminuir este indicador.

Atención del parto normal

En el presente indicador, se logró una cobertura del 74%, lo que corresponde a la atención del parto vaginal.

Una de las fortalezas que suma a este indicador es la aceptación de la madre gestante a acudir a las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica que seviene dando con buen emponderamiento en las IPRESS I -3 ,II -1 como : C.S. Lauriama, C.S. Paramonga, Hospital de Barranca, logrando lasensibilización adecuada a la gestante y/o pareja sobre la concientización del Parto Institucional.

Agregando a esto las actividades extramurales realizado por el personal obstetra en la aplicación del Plan de Parto involucrando de esta manera a lafamilia y promotores de salud, asegurando el traslado, acompañamiento oportuno a una IPRESS para el término del Parto.

Atención del parto complicado no quirúrgico

En este cuadro se muestra que los casos de partos complicados No quirúrgicos han disminuído a un 2% en comparación del año 2018. Recordandoque es un indicador negativo.

Atención de parto complicado quirúrgico

La operación cesárea incorporada a la práctica obstétrica con el fin de solucionar aquellos problemas que pudieran significar muerte para la madrey/o el niño, se ha ido incrementando en las últimas décadas particularmente a expensas de la cesárea iterativa. Su frecuencia se ha incrementado atal punto que actualmente lo que apareció como una solución, ahora se vislumbra como un problema por la excesiva liberalización a la que ha sidoconducida.

Con respecto a las Cesáreas se alcanzó un 79%, con respecto a lo programado, siendo las causas más frecuentes las cesáreas iterativas, porcesáreas anteriores, macrosomías, prematuridad, entre otros. Se atiende además referencias de gestante con complicaciones de otras jurisdiccionescomo Huarmey, Huanchay,Ocros,Cajacay (Ancash) por accesibilidad geográfica acuden al hospital y que la gran mayoría terminan su parto enCesárea.

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Atención del puerperio

En relación a Puérperas Controladas se tiene un avance como Red Barranca Cajatambo del 64%.

Se implementó intervenciones basadas en el seguimiento oportuno a las puérperas que no acuden a control postparto. Uno de las estrategias quese han adoptado para mejorar las coberturas es el trabajo extramural y seguimiento activo por parte del profesional de Obstetricia.

Considerando también a los recurrentes cambios de domicilio como debilidades en este indicador.

Atención de puerperio con complicaciones

En este grafico se muestra que las complicaciones en la etapa del puerperio se han incrementado en un 11%, en relación al año 2018. Se continuarácon el trabajo preventivo en el control pre natal y en las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica y así disminuir casos de Mastitis y endometritis.

Atención obstétrica en UCI

En este gráfico se muestra que las atenciones obstétricas en UCI están en un 80% en relación del 2018, recordando que es un indicador negativo.

Acceso al sistema de referencia institucional

En cuanto al sistema de referencia por emergencias se ha mejorado el reporte mediante cruce de información en paralelo con el Seguro Integral deSalud.

Considerando este incremento a usuarias procedentes de otras jurisdicciones.

Atención del recién nacido normal

En este grafico se muestra que en este III trimestre, se ha tenido un 71% de atención del recién nacido normal, debido a que se está presentandoatención de recién nacido con complicaciones.

Atención de recién nacido con complicaciones

En este cuadro se muestra los datos de complicaciones del Recién nacido, observándose un porcentaje similar al año anterior. Se continuará con elmanejo oportuno de las complicaciones obstétricas para disminuir los casos de morbilidades y/o complicaciones en los Recién nacidos.

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Atención del recién nacido con complicaciones que requieren UCI

En cuanto a la atención de los Recién nacidos con complicaciones que requieran UCIN al tercer trimestre 2019; se ha llegado a un 123%. Siendonecesario realizar una reprogramación.

Promoción de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y reproductiva en familia

De acuerdo al gráfico adjunto se puede observar que al III trimestre se logró un avance del 33.4%. Y en relación al año anterior se observadisminución.

Capacitación actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva.

Producto Nuevo, personal de salud sensibilizado en ejecutar la actividad programada hacia los funcionarios municipales.

Adolescentes que acceden a servicios de salud para la prevención del embarazo.

En relación al indicador adolescentes que acceden a los servicios para la prevención del embarazo, se ha llegado a realizar el paquete de atención integralejecutada a 5,555 adolescentes lo que corresponde al 79.3%. Teniendo en cuenta que se considera como ejecutado cuando culmina con la entrega de las 3sesiones consignadas plan de atención integral elaborado.

Se han realizados capacitaciones a nivel de Ugel (docentes, especialistas de tutoría) para derivación de los adolescentes de las II.EE a los establecimientosy capacitación al equipo multidiscilplinario de salud para fortalecer las capacidades en el manejo de la Atención de Salud de los Adolescentes en losservicios con horarios diferenciados.

3.2.2 ANÁLISIS DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL (0002)

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Problemas Encontrados:

Dificultad en el seguimiento y supervisión constante de los Establecimientos de Salud por la carga laboral.Infraestructura inadecuada para brindar atención con calidad y multidisciplinaria.Ausencia de consultorios de atención diferenciada.Personal de Salud obstetra a nivel de centros, puestos y hospitales con funciones múltiples.Dificultad de la información estadística.

Medidas Correctivas:

Monitoreo, supervisión y asistencia técnica permanente.Reuniones técnicas mensuales donde se realizan la socialización de las Normas Técnicas de la Estrategia.Insistir en la gestión de un ambiente que reúna las condiciones básicas para

Atención de Salud Sexual y Reproductiva

Coordinar con las Microrredes para la Atención de Salud en consultorios

diferenciados.

Coordinar con el responsable del área de estadística de la Red para facilitar la veracidad y viabilidad de la información de la Estrategia.

Logros:

Coordinación constante con el área de estadística para el cruce de la información.Asistencia Técnica a los profesionales de obstetricia de la Red.Se implementó el ambiente exclusivo de Psicoprofilaxis Obstétrica en el Hospital de Barranca que tiene como fin presentar el “PARTO SINTEMOR”.

Sugerencias:

Asegurar el Recurso Humano que brinda la atención y/o realiza las diversas actividades en los diferentes Establecimientos de Salud mediante lacontinuidad de sus contratos.Contar con un ambiente adecuado para brindar una atención de calidad a los pacientes en Consultorio de Control Prenatal Reenfocada delHospital de Barranca.Continuar con el trabajo de sensibilización a todo el personal de salud.Fortalecer el desarrollo de las actividades preventivas promocionales con todo el equipo de salud a nivel de todos los Establecimientos de Salud.Optimizar la calidad del sistema de información en los Establecimientos de Salud.

PROGRAMA ESTRATEGICO DE TBC-VIH/SIDA (0016)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

El Programa presupuestal de TBC-VIH está orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas, así como de la infección por elvirus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA); comprende un conjunto de intervencionesarticuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de TB ésta trabajando en diversos escenarios epidemiológico sociales como las áreas deelevado riesgo de transmisión de TB (AERT-TB) en la comunidad en general, establecimientos penitenciarios, comorbilidad TB-VIH y transmisión de TBen el personal de los establecimientos de salud.

El Programa presupuestal de TBC-VIH está orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas, así como de la infección por elvirus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA); comprende un conjunto de intervenciones articuladasentre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 68.06 %, el cual se correspondió con unavance de 111.53 % sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que elavance en las metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es el Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios, que tiene unpresupuesto de S/. 7,613.00 con una ejecución financiera 36.60 % y un avance físico del 90.20 % de la meta programada al III Trimestre.

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Cuadro Nº 7

Fuente de Información: Reporte SIAF e Informe de Coordinador PTBC-VIH/SIDA

3.3.1 PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS VIH/SIDA

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA – Tuberculosis.

En el gráfico se puede observar claramente que se están realizando las evaluaciones y monitoreo progresivamente; teniendo programado para elúltimo trimestre las superviciones y evaluaciones pendientes.

Sintomáticos respiratorios identificados.

En el gráfico se puede observar claramente que se logró el 65.5 %.

En el presente trimestre se disminuyó la cobertura por las siguientes dificultades:

Hospital de Supe no procesó baciloscopía por falta de ambiente de procesamiento, Micro Red Puerto Supe no procesó baciloscopía por falta de personal delaboratorio, Micro Red Pativilca no procesó baciloscopía por falta de personal de laboratorio.

Se evidencia la baja cobertura por los problemas mencionados líneas arriba.

La búsqueda de sintomáticos respiratorios nos ayuda a descartar y encontrar casos de tuberculosis.

Contactos examinados de los censados.

En el gráfico se evalúa el porcentaje de contactos de casos TB que fueron examinados del total de censados. Esto nos ayuda a descartar casos índices detuberculosis e iniciar terapia preventiva de isoniazida (TPI).

En el presente año 2019 se viene trabajando con los contactos de pacientes farmacodependientes junto con el equipo multidisciplinario, logrando el 83.2%al III trimestre.

Diagnóstico de casos de tuberculosis.

En el gráfico se puede observar que se logró el 94.3% de casos de tuberculosis, se aumentó la búsqueda de sintomáticos respiratorios lo cual dioresultados en diagnosticar tempranamente a pacientes e ingresar al programa para su tratamiento.

Se espera continuar captando y disminuyendo los casos de tuberculosis en la RED BARRANCA CAJATAMBO.

Ejecución financiera y física del Programa Prevención de Tuberculosis, VIH/SIDA por principales productos 2019

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Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad.

En el gráfico se puede observar que el cuadro depende de los casos de diagnóstico de tuberculosis que se presentaron en cuadro número 04 dondese realiza los despistajes de VIH, DIABETES, INSUFICIENCIA RENAL, ASMA Y EPOC.

Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.

En el gráfico en puede observar que el Cuadro depende de los casos de diagnóstico de tuberculosis que se presentaron en cuadro número 04 donde sebrinda el tratamiento para la tuberculosis y sus complicaciones en su totalidad.

Población con diagnóstico de Hepatitis B crónica que acude a los servicios de salud recibe atención integral

Según el cuadro se observa que en el tercer trimestre 2019 el porcentaje de avance es 47.1%, de acuerdo a la Norma Técnica de Prevención de laHepatitis “B”; dicho avance es por la implementación progresiva de la prueba rápida de Hepatitis “B” para la población general, a su vez el presenteaño se tuvo dificultades en la prueba rápida de hepatitis B por que el nivel central hizo la compra de pruebas sin diluyente, dificultando el proceso deobtención de muestra (mayor cantidad de gotas de sangre - 5 gotas) y el resultado no era tan visible en los consultorios, ya que dicha pruebadebería ser utilizada en laboratorio; por ello el avance no es lo ideal.

A partir del mes de setiembre se está tamizando con las pruebas rápidas con reactivo mejorando la captación de la población para el tamizaje y porende la visualización de los resultados es eficaz y mejora el indicador; también se está reforzando las actividades de promoción y difusión del mismoa través de las actividades preventivas promocionales (sesiones educativas, ferias informativas y otros); a su vez la referencia y reporte estámejorando progresivamente.

Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

En el gráfico se puede observar claramente que se ha logrado llegar a la meta 75.6%, por tal motivo que no solo la ESP y CTB ha financiado paralograr dicha meta. Se realizó en conjunto como salud integral, programa presupuestal y SIS.

Promover en las familias prácticas saludables para prevención del VIH/SIDA y tuberculosis

Producto nuevo anteriormente se tomaba en cuenta las sesiones demostrativas en alimentos, para el presente año el indicador es la realización desesiones educativas a familias de riesgo; el personal de salud realiza las coordinaciones con organizaciones de base y juntas vecinales para el logrode la meta planteada.

Sin embargo, cabe mencionar que, se han identificado errores en la codificación de actividades (HIS), para lo cual se realizó capacitacionesdescentralizadas y monitoreo del registro HIS. Asimismo, en coordinación con el responsable de la ESPyCTB se viene realizando la evaluación y laidentificación de distritos de riesgo y familias priorizadas con el objetivo de atender principalmente a la población de mayor riesgo.

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Capacitación a actores sociales que promueven prácticas saludables para prevención de tuberculosis y VIH/SIDA.

Al III trimestre 2019, se reporta un 67.6% de avance de lo programado para el presente año, lo cual significa haber capacitacitado a 414 miembrosde la comunidad educativa, quedando pendiente para el 4to trimestre 198 integrantes (32.4%). Actividad ya coordinada con los directivos de las I.E.focalizadas.

Así mismo, cabe mencionar que el personal de salud está capacitado y sensibilizado para realizar dicha actividad en coordinación con la UGEL Nº 16 y por ende las 11 instituciones educativas de la jurisdicción.

Reordenar viviendas en hogares, ubicados en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC

En el gráfico N° 11 se trabajó con el cuadro número 04 donde se observa claramente que se ha ejecutado en conjunto con el equipomultidisciplinario para reorganizar el estilo de vida del paciente en tratamiento, logrando el 92.4% de avance.

Implementar viviendas mejoradas en hogares de personas afectadas de TB MDR.

En el grafico observa que se viene trabajando con el equipo multidisciplinario y usuario en conjunto con su familia para mejorar el hogar del usuario, a lavez mejorar el estilo de vida, con el objetivo de iluminación y ventilación del ambiente (hogar), del usuario afectado por la tuberculosis en la REDBARRANCA CAJATAMBO; por tal motivo se presentará el caso para el siguiente trimestre.

Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA.

En el presente cuadro el indicador se encuentra en un avance del 65% para el III trimestre 2019, a pesar de las dificultades presentadas al inicio deaño 2019 por el cambio de codificación y del sistema en línea HIS WEB, Se ha podido lograr dicho avance; a su vez se ha mejorado notablemente elregistro del HIS por el compromiso de los profesionales de salud y entendiendo la importancia de las actividades preventivas promocionales; teneren cuenta que dichas actividades se realizan todo el año pero el día central es el 01 de Diciembre (Día Mundial de la Lucha contra el SIDA) fecha enla que se incrementan dichas actividades como Ferias Informativas del Uso Adecuado del Condón y sesiones educativas.

Adultos y jóvenes que reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.

El presente indicador tiene como meta anual 2019, 10247, logrando un avance al III trimestre de 70%, ello porque se está priorizando el tamizaje apoblación en general (especial varones 18-59 años) y el personal de salud de la Red Barranca Cajatambo concientizado en la captación oportuna,tamizaje y referencia al Hospital de Barranca para garantizar el tratamiento; a su vez dichas actividades se realizan todo el año y en todos losestablecimientos de salud; el nivel central está cumpliendo con mantener abastecidos de pruebas rápidas de VIH a todos los establecimientos desalud que conforman la Red y los Programas Presupuestales de VIH, Materno.

Población adolescente informada sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA

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El presente cuadro se observa el avance del 79% de la meta anual del indicador de adolescentes informados sobre ITS/VIH-SIDA; se logró graciasal trabajo coordinado con la Etapa de Vida Adolescente y a las Estrategias de intervención programadas en las Instituciones Educativas, realizandolas sesiones educativas, plan de atención Integral Ejecutados y ferias Informativas ello favorece el cumplimientos de las metas programadas.

Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva.

El presente indicar muestra que durante el tercer trimestre se ha podido coberturar el 45% de la meta anual para el 2019 de la población de altoriesgo, el avance no es lo ideal debido a que solo hay 2 promotores pares para toda la población Clave de nuestra provincia de Barranca y para las03 Unidades de Atención Médica Periódica (UAMP) que hay en nuestra Red; siendo insuficiente ya que es una población de difícil accesodirectamente si lo abordara el personal de salud por ello se requiere de los pares de dicha población siendo los promotores pares quienes realizan elabordaje inicial de captación y luego es evaluado por el profesional de salud; otra dificultad es que en el presente año se cuenta con un ambiente dela UAMP, pero no hay personal técnico dificultando la atención adecuada del paciente ya que el profesional de salud tiene que hacer todas lasfunciones; en su momento se solicitó dicho personal técnico no teniendo respuesta hasta el momento por problemas presupuestales.

Con las dificultades planteadas se propuso una nota modificatoria para el contrato de 02 promotores más y se pueda avanzar la meta programadasiendo aún insuficiente para las 03 UAMP, y se reiterará los documentos solicitando un personal técnico en dicho consultorio; garantizando unamejor atención a la población clave que son vulnerables y sensibles.

Población con infecciones de trasmisión sexual que reciben tratamiento según guía

En el presente indicador se logró un avance de 64% con respecto a la meta anual que si bien cierto la meta se incrementó para el presente año4200; las Infecciones de Transmisión Sexual tienen una tendencia a disminuir cada año tal como se evidencia en el presente cuadro solo sicomparamos los tres últimos años se nota la disminución, siendo favorable para la población ya que es el resultado las actividades preventivas -promocionales, el uso adecuado del condón, que se realizan todo el año con ese objetivo de prevenir las ITS y brindar los tratamientos oportunos yadecuados; sin embargo la debilidad central está en el tratamiento de los contactos que aún son muy renuentes, por ello se están tomando ciertasestrategias para garantizar el cumplimiento del tratamiento a los contactos y evitar reinfecciones posteriores.

Personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral.

El presente indicador muestra que se ha tenido un avance de 45%, es decir que los pacientes Viviendo con VIH-SIDA (PVVS) que estan actualmenteen tratamiento antirretroviral (TARV) que acuden a los servicios de salud recibieron atención integral, (equipo multidisciplinario), las dificultadespresentadas son las siguientes:

Los consultorios de atención multidisciplinaria se encuentran dispersos, y muchos de los pacientes no se logran atender por el desplazamiento adichos consultorios, la espera y por falta del personal técnico ya que solo se cuenta con uno; a su vez el médico Infectólogo que es parte del equipomultidiciplinario pidió licencia por maternidad desde el mes de mayo, junio y julio, el personal que la reemplazó fue a partir del mes de junio y juliopero solo asistía una vez por semana (dos turnos de o horas); no ha sido suficiente para la cantidad de pacientes dificultando el cumplimiento de laatención multidiciplinaria.

Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno.

El presente indicador en el tercer trimestre tiene un avance del 60%, se han identificado a 3 gestantes con VIH, gracias a los continuos tamizajesenfatizando en el primer control pre natal y 03 niños expuestos de madre con VIH, lo cual implica un riesgo de la salud para la madre y el niño, perose logró oportunamente brindarle la atención necesaria a ambos tal como lo estipula la Normativa Vigente N.T.S. Nº 108, dicha gestante esta conTratamiento Antirretroviral, controles periódicos y el niño expuesto con sus exámenes y seguimiento correspondiente. Indicador negativo.

Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno.

Hasta el tercer trimestre se ha identificado a 10 gestantes con sífilis y 6 niños expuestos a Sífilis que es el 67% de la meta anual, dichas pacientesrecibieron el tratamiento adecuado y están en constante control para evitar la transmisión al recién nacido; a su vez se está reforzando las referencias ycontrarreferencias para un mejor manejos del tratamiento, control de las gestantes y los niños expuestos con dicho diagnóstico; la captación de lasgestantes es a través del tamizaje oportuno durante el primer control pre natal y controles periódicos durante la gestación, indicador negativo.

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Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogoresistente (XDR).

En el gráfico se puede observar claramente que no tenemos casos para este III trimestre de TB XDR. en la Red Barranca Cajatambo.

Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis.

En el gráfico se puede observar claramente que tenemos 14 casos para este III trimestre 2019, se incrementaron casos con comorbilidad en la RedBarranca Cajatambo lo cual está en seguimiento por los especialistas (infectología) y con el equipo multidisciplinario.

ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS VIH/SIDA

LOGROS

Personal contratado por servicios diversos (Lic. Enfermería, Técnico de enfermería y Técnico de Laboratorio), mejorando las metas.Equipo multidisciplinario de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de TB-VIH, realiza atención integral a la persona afectada de TB-VIH yfamilia intra y extra domiciliaria (Familias Saludables de la Persona Afectada de TB-VIH).Trabajo coordinado entre Epidemiología, Farmacia, Laboratorio, ESPyCITS/VIH-SIDA y Hepatitis “B” y ESPyCTB y los establecimientos de salud.Abordaje integral de la comorbilidad TB/ Diabetes y TB/VIH: Despistaje - diagnóstico, tratamiento y seguimiento.Contar con equipos y personal capacitado (actualizado) Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las Personas Afectadas de TB.Afiliación al SIS al 100% de las personas afectadas de TB-VIH, para garantizar la atención oportuna del paciente y contactos.Disminución de los tiempos para el acceso a diagnóstico y tratamientos, mediante las pruebas bacteriológicas (baciloscopías, cultivos y pruebasde sensibilidad).Coordinaciones con los Hospitales Sergio Bernales, 2 de Mayo y Arzobispo Loayza, para los casos en tratamiento con drogas del grupo C y D.Se logró iniciar la atención de la UAMPS en Centro de Salud Paramonga y Hospital de Supe.Reuniones técnicas mensuales sea en coordinación con la responsable de la estrategia de salud sexual y reproductiva de la Red y de ITS/VIHSIDA con las profesionales de la Red Barranca Cajatambo.

Coordinación constante con el área de estadística para el cruce de la información.

Asistencia técnica y capacitaciones a los responsables de la Estrategia de la Red.

Capacitaciones al equipo multidisciplinario del Hospital de Barranca.

Coordinación con las diversas instituciones de la provincia para el desarrollo de actividades preventivas promocionales.

Continuidad del personal de los establecimientos de la Red Barranca Cajatambo.

Conformación del comité de evaluación de los casos de transmisión vertical (VIH, Sífilis y Hepatitis “B”).

PROBLEMAS ENCONTRADOS

Personal que labora aun como contrato de servicios por terceros.Infraestructura inadecuada para brindar atención con calidad y consultorios de atención diferenciada dispersos.Dificultad en el seguimiento y supervisión constante de los establecimientos de salud por la carga laboral.Personal de salud a nivel de Centros, Puestos y Hospitales con funciones múltiples.

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Modalidad de contrato del Equipo Multidisciplinario, (servicio por terceros).Falta de personal de laboratorio en la Micro Red Puerto Supes y PativilcaFalta de ambiente adecuado para el procesamiento de baciloscopía en el Hospital de Supe.Falta de personal para el seguimiento y monitoreo del SIGTB.Falta de personal técnico y de licenciadas en enfermería para el PP TBC-VIH.

MEDIDAS CORRECTIVAS

Monitoreo, supervisión y asistencia técnica permanente.Insistir en la gestion para que los ambientes sean contiguos para la atención

multidisciplinaria.

Coordinar con las Microrredes para la atención de salud en consultorios diferenciados.

Gestión para el contrato CAS del personal de salud.

Coordinar con quien corresponda para la formulación del presupuesto, modificaciones u otros.

Solicitar el contrato del personal de Salud.

SUGERENCIAS

Fortalecer la coordinación entre el equipo técnico (técnico, administración – logístico y planificación y presupuesto), establecidos en el marco delPresupuesto por Resultados con el propósito de garantizar la provisión de los servicios necesarios para alcanzar los objetivos del ProgramaPresupuestal Estratégico: Prevención y Control de las Enfermedades Transmisibles TB/VIH.Asegurar el recurso humano que brinda la atención y/o realiza las diversas actividades en los diferentes establecimientos de salud mediante lacontinuidad de sus contratos.

Asegurar el incremento de presupuesto del Programa para mejorar las actividades planteadas, compra de insumos, y por ende mejorar lascoberturas de los indicadores (trabajador protegido).

Contar con ambientes contiguos para brindar una atención multidisciplinaria de calidad a los pacientes.

Fortalecer las alianzas estratégicas.

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS (0017)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

En este programa las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas están asociadas a la pobreza, afectando especialmente al ámbito rural y a las zonasurbano marginales, condicionante que facilita la presencia de agentes virales, bacterianos y parasitarios, los cuales pueden causar brotes oepidemias con un elevado número de casos y letalidad variada, pudiendo, incluso hacer colapsar los servicios de salud. Sin embargo, existen otrosdaños endémicos, que teniendo un curso más lento, genera una elevada carga de morbilidad. Las enfermedades Metaxénicas endémicas en el paísson Malaria, Dengue, Bartonelosis, Leishmaniosis, enfermedad de Chagas, Fiebre Amarilla. Las zoonosis endémicas en el país son Rabia urbana ysilvestre, Brucelosis, Peste, Carbunco, Leptospirosis, Equinococosis quística, Fasciolosis, Cisticercosis y Accidentes por animales ponzoñosos.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de las principales actividades llegó a ser 58.15 %, el cual se correspondió con unavance de 58.15 % sobre las metas físicas reprogramadas al III Trimestre de las metas físicas de este programa estratégico. Se puede decir que elavance en las metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo. Uno de los productos más importantes de este programa estratégico es el Evaaluacion, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas,que tiene un presupuesto de S/. 170,332 con una ejecución financiera 64 % y un avance físico de 61 % de la meta programada al III Trimestre.

Cuadro Nº 7

Fuente de Información: Reporte SIAF e Informe Coordinador EMyZ

3.4.1 PRODUCTOS DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS

Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y Zoonosis

Actividades:

Monitoreo de las actividades de vigilancia y control de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas para verificar el cumplimiento de lasactividades programadas en el POI.

Supervisión de las actividades para verificar que las actividades cuentes con el soporte logístico respectivo.

Ejecución financiera y física del Programa Prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas por principales productos 2019

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Evaluación de las actividades a través de la consolidación de la información el cual se realiza a través de la emisión de un informe técnico.

Resultados:

A través de las actividades realizadas en los diferentes Centros de Salud. Enero – Setiembre 2019.

Logros:

En prevención de Metaxenicas se ha realizado actividades de supervisión en las localidades de escenario II de dengue donde se realizanactividades de vigilancia y control del vector Aedes Aegypti, así como también al vector de la Lutzomia en las zonas endémicas de la provinciade Cajatambo.

En control de zoonosis se ha verificado que los establecimientos de salud cuenten con la vacuna antirrábica humana y otros materialesnecesarios para el cumplimiento de las actividades por accidentes por mordedura canina.Verificación que los pacientes que ameritan administración de vacuna antirrábica reciban su tratamiento respectivo.Así mismo monitorizar y supervisar la atención de los pacientes con enfermedades Metaxenicas.

Problemas encontrados:

Falta de disponibilidad de unidad móvil para las supervisiones.

Medidas correctivas adoptadas:

Coordinación con la Dirección y Jefe de Transporte para la habilitación de unidad móvil según cronograma programado en un plan de trabajo.

Familias con prácticas saludables para la prevención de las enfermedades Metaxénicas y zoonósis.

Actividades:

Seguimiento en prácticas de prevención de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas a través de visitas domiciliarias.

Logros:

Familias con prácticas saludables en la prevención de estas enfermedades y sobre todo cambios de conductas en el almacenamiento de agua,descartar inservibles, de higiene, en la sierra medidas de protección ante el vector lutzomia de la Leishmaniasis.

Resultados:

Problemas encontrados:

Idiosincrasia de la población sobre la de la sierra.Material de difusión, educativo para las sesiones demostrativas y educativas.

Medidas correctivas adoptadas:

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Incluir nuestros temas en gestión territorial, visitas domiciliarias. Ferias educativas.Coordinar con el sector educación en la inclusión de nuestros temas en su syllabus.

Vigilancia comunitaria para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas

Actividades:

Actividades de coordinación con las diferentes municipalidades para la ejecución de las actividades, campañas, cercos entomológicos etc.

Resultados:

Logros:

El compromiso de las municipalidades de Gorgor y Manas para dar facilidades al personal que subimos para la ejecución del tratamientoquímico.La municipalidad de Supe comprometido con los trabajos de vigilancia vectorial y control vectorial del Aedes aegypti.La municipalidad de Barranca en la ordenanza sobre la tenencia responsable de mascotas y todo lo referente a Rabia canina.La municipalidad de Paramonga y Pativilca comprometido con el censo canino.

Problemas encontrados:

Ejecución de las ordenanzas. Involucrar a la fiscalía.

Medidas correctivas adoptadas:

Reuniones multisectoriales.

Pobladores de áreas con riesgo de trasmisión informada conoce los mecanismos de trasmisión de enfermedades Metaxénicas yZoonóticas

Actividades:

Informar a la población en cuanto a la prevención de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonosis a través demedios de comunicación locales.Informar a la población en cuanto a la prevención de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonosis a través deactividades preventivo promocionales.

Resultados:

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Logros:

Se logró integrar a las autoridades locales en el desarrollo de las actividades de educación sanitaria.Coordinación permanente con el área de relaciones públicas para los spots publicitarios de educación sanitaria. En cuanto a Metaxénicas yzoonosis.

Problemas encontrados:

Algunos medios de comunicación que no apoyan en difundir los mecanismos de transmisión de enfermedades Metaxénicas y zoonosis.

Medidas correctivas adoptadas:

Coordinación con el área de relaciones públicas para la difusión de educación sanitaria en Metaxenicas y zoonosis a la población.Solicitud de presupuesto para el cumplimiento de esta meta.

Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicasy zoonosis

Actividades realizadas en localidades de escenario II.-

levantamiento de índice aédico en las viviendas en forma mensual.Se realiza el tratamiento focal con larvicida abate cada 3 meses al 100 % de viviendasSe realizó la intervención espacial del distrito de Supe Pueblo.

Vigilancia y control de Aedes Aegypti:

Se cuenta con 06 localidades en escenario II de dengue como son supe pueblo, Leticia, san Nicolás, Campiña de supe, Nueva Victoria y SupePuerto.

Teniendo como resultado los siguientes índices aedico en las localidades de escenario II:

Resultados de índices aédico en localidades de escenario II Correspondiente al Tercer Trimestre 2019

Logros:

Se logró el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud en cuanto a la vigilancia y control del vector Aedes aegyptiSe logró la integración multisectorial para la lucha contra el vector Aedes aegypti.Se ejecutó el levantamiento de índice aedico en las localidades de escenario II en los meses de enero y junio 2019.Se ejecutó el tratamiento focal en las localidades de Supe Pueblo, Leticia, campiña de supe, nueva victoria, San Nicolás y supe puerto en elmes de febrero y marzo 2019 Se realizó la intervención por control vectorial del Aedes en estado adulto a través de la nebulización deInstituciones Educativas, Cementerios, viviendas. En las localidades de escenario II y puntos críticos.

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Problemas encontrados:

La renuencia de algunos pobladores en brindar las facilidades al personal de salud que realiza el levantamiento de información aédica.La poca conciencia de algunos pobladores que acuden a los cementerios y continúan dejando depósitos de agua con flores en los nichos apesar de los avisos con alternativas de utilizar la arena húmeda.Falsos positivos de pacientes con dengue remitido por el Laboratorio Referencial de Huaral.

Medidas correctivas adoptadas:

Se realiza actividades preventivas promocionales como son charlas y reparto de material informativo a la población en lugares públicos ypuntos críticos como son cementerios, instituciones educativas, etc. Se ha cursado los requerimientos respectivos para el incentivo al personal que realiza el trabajo de campo.

Vacunación de animales domésticos

Actividades:

Vacunación antirrábica canina a nivel de toda la red Barranca Cajatambo en el mes de setiembre.

Resultados:

LOGROS:

Haber llegado casi al 100%(%99.33)Apoyo de la dirección ejecutiva para la compra de polos, gorros, refrigerios y planilla de movilidad local.Participación del personal comprometido en la actividad.Participación activa de la población.

PROBLEMAS:

Demora en el pago de la planilla.Unidad móvil en algunas zonas.

MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS:

Realización de los documentos, requerimientos, planillas con más tiempo.

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas

Actividades:

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas (Leishmaniasis)

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Resultados:

Logros:

Se logró identificar a los pacientes con leishmaniasis oportunamente.Se logró que los pacientes reciban y cumplan con el tratamiento respectivo.Se viene realizando la búsqueda de febriles en las localidades de escenario II de dengue.

Problemas encontrados:

Problema para la toma de muestra de pacientes para diagnóstico de la leishmaniasis por existir en la red 01 personal capacitado.Problema porque la atención del profesional en infectologia no es en forma diaria.

Medidas correctivas adoptadas:

Se viene coordinando capacitaciones para el personal de Laboratorio en cuanto a diagnostico por exámenes de laboratorio de enfermedadesMetaxénicas y Zoonóticas.

Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonóticas

Actividades:

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Zoonóticas

Resultados:

Logros:

Se logró identificar a los pacientes por mordedura canina expuesto a rabia.Se logró que los pacientes reciban y cumplan con el tratamiento respectivo.Se realiza el diagnóstico de pacientes por otras enfermedades Zoonóticas.

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Problemas encontrados:

Mala tenencia de animales de compañía por parte de la población.

Medidas correctivas adoptadas:

Se viene coordinando capacitaciones para el personal de Laboratorio en cuanto a diagnostico por exámenes de laboratorio de enfermedadesMetaxénicas y Zoonóticas.

3.5 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (0018)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Esta Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Daños No Transmisibles, establecida el 27 de Julio de 2004 con RM Nº 771-2004/MINSA tiene como objetivo principal fortalecer las acciones de Prevención y Control de los Daños No Transmisibles, llevadas en formainterinstitucional e intersectorial, con recursos técnicos posibles que facilite la prevención y atención de la salud de las personas en el País, en elmarco de la Atención Integral de Salud; Viene implementando una serie de actividades a nivel nacional teniendo como población objetivo: Personasmayores de 15 años, personas con factores de riesgo y Población general.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 76 %, el cual se correspondió con un avance enmetas físicas al 149 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Cuadro Nº 8

Fuente de Información: Reporte SIAF e Informe Coordinador ENT

3.5.1 PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Enfermedades No Transmisibles.

Ejecución financiera y física del Programa Prevención de Enfermedades No Transmisibles por principales productos 2019

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En cuanto a monitoreo se puede observar claramente que se realizaron las evaluaciones y monitoreo para emplear estrategias de esta maneramejorar los indicadores.

Tratamiento y Control de personas con Hipertensión Arterial.

Se logró para el III Trimestre 2019 un avance de 95% con un total de 1414 personas en tratamiento y Control con Hipertensión arterial.

Debido a las campañas de salud y coordinaciones con instituciones que albergan población adulta. Asimismo, se realiza charlas a los familiares depacientes con el apoyo del especialista.

Tratamiento y Control de Personas con Diabetes.

Se logró para el III trimestre 2019 un avance del 81% con un total de pacientes de 3423 Este indicador es favorable. Se cuenta con especialista enEndocrinología. Se reprogramo metas de 476 a 3423 según avances históricos.

Valoración Clínica y Tamizaje Laboratorial de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

Al III trimestre 2019 se tiene un avance del 84%; con un total de 5414 pacientes con valoración clínica y tamizaje laboratorial.

Debido al trabajo coordinado de todo el personal de salud, campañas en colegios, universidades.

Información y sensibilización de la población para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular,metales pesados)

En relación a información y sensibilización de la población para el cuidado de la salud se evidencia una meta anual 2019 de 10,200 el avance que seobtiene al III Trimestre es 86%.

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Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas

En relación al Tamizaje y Diagnóstico de pacientes con Cataratas se evidencia una meta de 1,850 para el año 2019, el avance que se obtiene al IIItrimestre en el presente año es de 32.2 %, teniendo un avance en números absolutos 596 personas en Tamizaje y Diagnóstico.

El presente indicador tiene una cobertura del 32.2%, no es adecuada, esto debido a los barridos de vacunación que se priorizaron, lo cual elpersonal no pudo realizar el tamizaje de agudeza visual en adultos.

Se cuenta con personal capacitado, y se han hecho coordinaciones con el club Adulto Mayor, Club de Hipertensión y Diabetes, Beneficencia pública,a nivel de Micro Red, para realizar el Tamizaje y Diagnostico a las personas mayores de 50 años.

Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas

En relación al producto Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas se apertura el Subproducto en el año 2016. Se evidencia unameta reprogramada de 60 para el año 2019, el avance que se obtiene al III trimestre es de 76.6%, teniendo un avance en números absolutos de 46personas con diagnóstico de ceguera por cataratas. No se cumplirá el indicador por falta de presupuesto (Nota Modificatoria pago de personal de laRED).

Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos

En relación al tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos se evidencia una meta de 8,500 para el año 2019, el avance que se obtieneal III Trimestre es de 47.4%, teniendo un avance en números absolutos de 4,030 niños en Tamizaje y Diagnostico de paciente con erroresrefractivos.

El presente indicador no se cumplirá al 100% porque el personal es multifuncional y se priorizó la campaña de desparasitación y vacunación.

Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de Errores Refractivos

En relación al Sub producto Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos. Se evidencia una meta 300 para el año 2019, elavance que se obtiene al III Trimestre es de 12.6% en número absolutos 38 niños recibieron sus lentes correctores.

En este indicador no se podrá lograr el 100 % de tratamientos con diagnósticos de errores refractivos ya que no se cuenta con el financiamiento delSeguro Integral de Salud (SIS) quienes financiaron la compra de anteojos a niños menores de 11 años de edad afiliados al SIS en el 2018. Para el2018 se hizo la programación de la específica material e insumos médicos para la compra de anteojos y así poder brindar tratamiento y diagnósticosa niños de 3 a 11 años de edad con errores refractivos con un presupuesto limitado. Este año no se pudo realizar dicha coordinación.

Atención odontoestomatológica preventiva básica

En relación a LAS ATENCIONES PREVENTIVA BASICAS para el año 2019, el avance que se obtiene al Tercer Trimestre en el presente año es del31.94 %, teniendo un avance en números absolutos 7,276 en las actividades de Exámenes odontoestomatologicos, Instrucción de Higiene Oral,Asesoría nutricional, aplicación de flúor gel, de flúor Barniz, de Sellantes, PRAT y Profilaxis.

En este indicador se necesita hacer una reprogramación de actividades.

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Atención odontoestomatológica recuperativa básica

En relación al producto ATENCION ODONTOESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA se llegó a un 40.88 % teniendo un avance en númerosabsolutos de 1852 en las actividades de Debridación de los procesos infecciosos bucodentales, consulta estomatológica, exodoncia, restauracionescon ionomero y resina.

Atención odontoestomatológica especializada

En relación al producto ATENCION ODONTOESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA, se llegó a un 79.63 %, teniendo un avance en númeroabsolutos de 301, en las actividades de pulpotomia, pulpectomia, endodoncia uniradicular, rehabilitación dental y exodoncia compleja.

Promoción de prácticas e higiénicas sanitarias en familias en zona de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles.

SUBPRODUCTO

•Familias que reciben sesiones educativas y demostrativas en prácticas saludables frente a las enfermedades no trasmisibles.

INTERPRETACION: La dificultad que tenemos en nuestro EESS es la multifuncionalidad del personal de salud para realizar las actividadesprogramadas familias en zonas de riesgo.

Capacitación a los Actores sociales para la promoción de prácticas y entorno saludable para prevenir factores de riesgo de enfermedadesno transmisibles.

SUBPRODUCTO

Funcionarios municipales capacitados para la generación de entornos saludables frente a las enfermedades no trasmisibles.

INTERPRETACION: personal de salud capacitado y sensibilizado realizan la actividad en coordinación con el comité multisectorial de salud.

Cabe mencionar que la diferencia de metas entre el 2018 y 2019 se debe a una reprogramación por aclaración de los criterios de programación, cuyaunidad de medida corresponde a municipio,

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3.5.2 ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Logros:Se logró un avance al III Trimestre de 84% en relación a pacientes con valoración clínica y tamizaje laboratorio.Se hizo el tamizaje a 50 personas en la localidad de Llocchi en el distrito de Huancapón.En relación al producto ATENCION ODONTOESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA, se logró un avance de 79.63 %, teniendo un avance ennúmero absolutos de 301, por primera vez en estos ultimo años.Se ha logrado mejorar los tamizajes en zona de Cajatambo.Trabajo coordinado de todo el personal de salud, campañas en colegios y universidades, con los familiares de los pacientes.Registró HIS de las actividades de la estrategia actualizado, se ha capacitado al personal de salud en las Micro redes.Capacitación a cargo de la Oficina del SIS sobre llenado de FUA.Se cuenta con especialista endocrinólogo.Ejecución de campañas preventivas:

Para captación y despistaje de Diabetes e HipertensiónPara captación y despistaje de problemas oculares.Para revertir los indicadores de topicaciones con flúor a niños de 0 a 11 años, AOB en niños menores de 5 años gestantes y Altas básicasodontológicas en niños de 0 a 11 años y gestantes.Prevención y tamizaje de problemas oculares en población en general y/o Instituciones Educativas.

Registró HIS de las actividades de la estrategia.Capacitación en micro redes y profesionales SERUMS.

Problemas Encontrados:Llenado de HIS inadecuado e incompleto.Problema de unidad móvil para el desplazamiento de personal a la sierra para el tamizaje de metales pesados.Deficiencias en el llenado de fichas FUAS.Ambientes no adecuados para la realización del tamizaje de agudeza visual en los establecimientos de salud.Escaso instrumental odontológico necesitando renovación INMEDIATA. Barridos de vacunación priorizados. Falta de insumos para la realización de la actividad

Medidas Correctivas:Abastecimiento de insumos y materiales según el presupuesto asignado a las estrategias y según la programación realizada para elcumplimiento de los objetivos.Abastecimiento de materiales necesarios para la actividad (linternas, oclusores, cartilla de snellen, letra e de madera) con apoyo de losprogramas presupuestales. Personal de salud comprometido con la estrategia. Coordinación y sensibilización constante con personal que brinda atención directa para el adecuado llenado de hojas HIS y FUAS.coordinación con Obstetricia y CRED para la referencia de gestantes y niños menores de 5 años y poder cumplir con los indicadores (Hospitalde Barranca)Incrementar las campañas preventivas promocionales para el avance oportuno de coberturas.Fortalecer el trabajo del equipo multidisciplinario.Sesiones educativas y actividades preventivas en las instituciones educativas.Reforzar las Campañas de prótesis dentales.COORDINACION CON OBSTETRICIA Y CRED PARA LA REFERENCIA DE GESTANTES Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y PODERCUMPLIR CON LOS INDICADORES (HOSPITAL DE BARRANCA).

SUGERENCIAS:Trabajo en equipo de salud y con los diferentes consultorios de las entidades prestadoras de salud, ya que nos encontramos frente Daños quevan en incremento.Las programaciones presupuestales deben de realizarse previa capacitación de los formatos a trabajar y se bebe dar tiempos adecuados parael trabajo de los mismos.En la medida de lo posible ejecutar el presupuesto asignado a las estrategias sanitarias dentro del tiempo prudente.Convenios con las instituciones.Capacitar al personal de las zonas en riesgo.Sensibilizar al personal de salud y población en general de las zonas en riesgo.coordinación con obstetricia y CRED para la referencia de gestantes y niños menores de 5 años y poder cumplir con los indicadores (hospitalde Barranca)sesiones educativas y actividades preventivas en las instituciones educativas.

3.6. PROGRAMA ESTRATEGICO DE CANCER (0024)

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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Estrategia Sanitaria "Control y Prevención del Cáncer" es una de las estrategias del Ministerio de Salud que tiene como objetivo principal fortalecerlas acciones de prevención y control de los daños no transmisibles, llevadas en forma interinstitucional e intersectorial, con recursos técnicos posiblesque facilite la prevención y atención de la salud de las personas en el País, en el marco de la Atención Integral de Salud.

La Estrategia pretende contribuir a la reducción de la incidencia, morbilidad y mortalidad del Cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientesoncológicos en el Perú y específicamente en la Provincia de Barranca.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 92.17 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 62.21 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Cuadro Nº 9

Fuente de Información: Reporte SIAF E Informe de Coordinador Cáncer

3.6.1 PRODUCTOS DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE CONTROL Y PREVENCION DE CANCER

Monitoreo, supervisión y control de prevención y control del cáncer.

Se puede observar claramente que se realizaron las evaluaciones y monitoreo y llegamos a la meta programada.

Ejecución financiera y física del Programa Control y Prevención de Cáncer por principales productos 2019

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Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino.

La Red Barranca Cajatambo con respecto a este producto tiene un avance de 53% ya que el grupo etario de mujeres 50 a 64 años no tienemucha afluencia a los servicios se está realizando difusión.

Se realiza Reprogramación de Meta anual ya que el avance al III Trimestre no es de manera óptima a pesar de realizarse campañas y realizar laatención a las pacientes en este grupo etario.

Con respecto a este producto se tiene un avance de 79% al Trimestre; el PP024 cuenta con profesionales capacitados en la realizados de dichaactividad para el HIS, sin embargo, no todos estos profesionales están certificados lo cual dificultad para la atención con FUAS.

Detección molecular de virus de papiloma humano.

Se realiza Reprogramación de Meta Fisica Anual a cero ya que no se cuenta con el insumo para poder realizar el tamizaje; se realizó lascoordinaciones con el nivel central ya que no enviaron los insumos y tampoco se realizo capacitaciones. Para el 2020 ya se ha realizado acoordinaciones par obtener los insumos desde inicio de año.

Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entorno saludables para la prevención del cáncer en familia

El indicador Capacitación a Actores Sociales hace referencia a la capacitación a Docentes y Funcionarios Municipales para la promoción deprácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en familias. Según el cuadro adjunto el avance al III trimestre 2019, muestra el67.4% de avance, con 337 docentes y funcionarios municipales capacitados en las provincias de Barranca y Cajatambo.

Cabe precisar que, el mayor número de actividades de promoción y prevención del cáncer han sido programadas para el 4to Trimestre en elmarco de la Semana Perú Contra el Cáncer.

Proteger a la niña protegida con vacuna VPH

En este producto solo se evidencia un mínimo avance ya que se en esta actividad se registra con la segunda dosis de la aplicación de lavacuna; realizándose la aplicación cada 6 meses por lo tanto le correspondería para el mes de octubre del presente.

Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer

Se ha logrado este avance ya que se ha venido socializando permanentemente este producto para que el equipo multidisciplinario de saludrealice la actividad. Así mismo este año también se viene realzando las consejerías a la población de la Red Barranca Cajatambo.

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Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer

Se está realizando la regularización de los casos nuevos de cáncer ya que no se realizó el registro oportuno. Al culminar este año se tendrá todoel registro de los casos nuevos.

Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama

En este producto se ha llegado a una cobertura óptima de 74% al III Trimestre.

Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto

En este producto se realiza Reprogramación ya que se logró una cobertura del 47%, por lo que se obtuvo dicho avance al realizar elfiltro por consola de laboratorio y luego se registra la activadad en His por la Coordinadora de la Estrategia; ya que los MedicosEspecialistas y capacitados no realizan dicho resgistro.

Tamizaje para detección de cáncer de próstata

En este producto se realiza Reprogramación. Se evidencia avance debido a que la coordinadora de la Estrategia realiza el registro de lasactividades que realizan los médicos ya que no registran la atención. Uno de las limitantes es que el paciente varón aún no está sensibilizadopara la evaluación del tacto rectal.

Tamizaje para detección de cáncer de piel

En este producto se realiza Reprogramacion debido a que los profesionales capacitados se encuentran realizando la atención y elcon el registro adecuado. Asi mismo el avance se debe a las campañas que se realiza en nuestra Red de Barranca.

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Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con ablación.

Se realiza Reprogramación en esta actividad ya que el médico especialista tiene más turnos en consultorio preventorio oncológico. Así mismopara el mes de octubre tendremos un bajo avance debido a que hubo la demora del insumo para realizar la actividad.

Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con escisión.

Se realiza Reprogramación debido a que para realizar la atención tiene que realizarse en sala de operaciones, por lo el paciente tiene querealizar interconsultas con varios especialistas. Por lo tanto limita que el paciente culmine con el tratamiento completo.

Persona atendida con cuidados paliativos en el establecimiento de salud.

En este producto no realizó ningún avance ya que no se cuenta con los profesionales de salud capacitados en todas las microredes y tampocose cuenta con insumos para la realización de esta atención en cuidado paliativos.

Persona atendida con cuidados paliativos en domicilio

En este producto no se realizó ningún avance ya que no se cuenta con los profesionales de salud capacitadas para la realización de estaatención en cuidado paliativo en domicilio.

3.6.2 ANALISIS DEL PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION DE CANCER

Logros alcanzados:

Captación de pacientes para Tamizaje para inspección visual con ácido acético de Cáncer de cuello uterino por difusión mediante campañasrealizadas en los diferentes establecimientos de salud.Capacitación de Profesionales de Obstetricia en la realización de toma de IVAA(Inspección Visual Ácido Acético); teniendo en cuenta que falta capacitar al 100% de los profesionales.

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Problemas encontrados:

Demora de más de 3 meses entrega de resultados de PAP a las pacientes.Profesional Patólogo de Hospital de Supe no realiza actividad de lecturas de PAP y biopsia.Profesionales de Obstetricia de Puesto de Salud no comprometidos con la estrategia ya que en los avances al III Trimestre es demasiado bajo,teniendo población para realizar la actividad.En el presupuesto de PP024 casi la mitad está en el personal CAS que no trabaja para el logro de los indicadores.No se cuenta con personal técnico de laboratorio para la rotulación, preparación de muestras de Biopsias y para rotular las muestras de PAP.Consultorio Preventorio de Cáncer Ginecológico solo contamos con turnos de 4 veces al mes, teniendo demanda de la población.No se cuenta con personal enfermera, técnico para realizar las actividades de cáncer no ginecológico.No se cuenta con personal de salud para la atención en consultorios de consejería en Cáncer.

Medidas correctivas:

Se solicita con documentos reiterativos sobre el personal para la atención operativa del hospital.Realizar documentación sobre producción a la actualidad a los profesionales de salud capacitados que tienen bajo avance.Programar monitoreo y supervisiones a las Micro Redes, para reorientar el trabajo en conjunto.Reuniones técnicas continúas con el profesional de Salud de la Red Barranca Cajatambo, para la socialización, producción mensualizada yactualización del PP024.Contratar personal de equipo técnico para poder realizar el filtrado de las actividades no registradas en His y así poder llegar un avance a nivel deRed.Realizar campañas, visita domiciliarias informando a las pacientes sobre la prevención y exámenes que se realizan en los establecimientos desalud.

3.7 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (0051)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Estrategia Sanitaria de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas es un Programa Presupuestal orientado a integrar al gobierno nacional,regional, local y la sociedad civil en un trabajo articulado, permanente e institucionalizado de prevención y rehabilitación del consumo de drogas, conespecial interés en los ámbitos educativo, familiar y comunitario. Cuenta con estrategias para incrementar los niveles de conciencia de riesgo en lapoblación, respecto al abuso de alcohol, el consumo de drogas y el rechazo social del tráfico ilícito de drogas. Asimismo, busca fortalecer programas deatención nacional a personas consumidoras y dependientes de drogas legales e ilegales, al integrarlos al sistema nacional de salud.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 0.47 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 0.00 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico.

Cuadro Nº 9

de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

Fuente de Información: Reporte SIAF.

3.8 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (068)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Estrategia Sanitaria Reducción de la vulnerabilidad y Atención de emergencia y Desastres está orientado a conseguir resultados vinculados a lareducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de amenazas naturales tales como: El Fenómeno El Niño, lluviasintensas, heladas y sismos. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, INDECI, los Gobiernos Regionales y los GobiernosLocales.

Ejecución financiera y física del Programa 2019

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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 61.33 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 95.15 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico.

Cuadro Nº 10

Fuente de Información: Reporte SIAF E Informe de Coordinador EyD

3.8.1 EVALUACIÓN DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DEEMERGENCIAS POR DESASTRES

META 099: DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRESMeta Programada Anual: 05Meta Ejecutada: 04

En esta actividad se programó para el año 05 INFORME TÉCNICO como meta física, en el cual se ingresó en el aplicativo CEPLAN en elmes de enero, abril, mayo, julio y setiembre.

Pero se está modificando de la siguiente manera ya que en el mes de enero no registra ningún informe técnico (Planes).

Abril: “Plan de respuesta por Semana Santa 2019”.Mayo: “Plan de Evacuación y Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami Hospital de Barranca Cajatambo y SBS 31 de Mayo del 2019”.Julio: “Plan de Contingencia por Fiestas Patrias 2019”.Setiembre: “Plan de Respuesta para Emergencias y Desastres del Hospital de Barranca Cajatambo y SBS”.

Ejecución financiera y física del Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres por principales productos2019

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Hasta la actualidad se estaría realizando 4 informes técnicos (Planes) ya que para el mes de diciembre se estaría presentando el últimoinforme y de esa manera se llegaría a los 5 informes técnicos programado.

REPROGRAMACION DE META FISICA

META 105: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

La realización de la ejecución esta actividad está programada para el mes de Noviembre (IV trimestre) ya que se estaría realizando cursotaller sobre gestión de riesgo dirigido al personal de salud del Hospital de Supe.

META 106: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

La realización de la ejecución esta actividad está programada para el IV trimestre en el mes de Noviembre en cual se realizara un CursoTaller denominado “Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres dirigido a los pobladoresdel Valle Purmacana del Distrito de Supe”

3.9 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (104)

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Estrategia Sanitaria de “Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas – SAMU” tiene como objetivo reducir la mortalidad porEmergencias y Urgencias Médicas a nivel pre hospitalario, para su resolución oportuna en zona urbana, y con mayor exposición a eventos de riesgos yen zonas rurales con alta dispersión de ofertas de los establecimientos de salud, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 70.10 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 74.99 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Cuadro Nº 11

Fuente de Información: Reporte SIAF E Informe de Coordinador SAMU

3.9.1 EVALUACIÓN DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS YURGENCIAS MÉDICAS

META 108: Coordinación de la unidad móvil y coordinación de la referencia

META 109: Atención ambulatoria de urgencias (prioridad iii o iv) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados

META 110: Atención de la emergencia y urgencia básica

META 111: Atención de la emergencia y urgencia especializada

Ejecución financiera y física del Programa Atención Médica de la Emergencia o Urgencia por principales productos 2019

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META 112: Servicio de transporte asistido de la urgencia

El programa presupuestal 104 “Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas – SAMU”, no realizara ningunareprogramación ni modificación de sus metas debido que las actividades están en un 75% a 80% de su avance, por tal motivo al terminar elaño dicho programa llevara a ejecutar al 100% las metas físicas programadas.

3.10 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0129)

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Estrategia Sanitaria Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, atención de rehabilitación que sebrinda en los UPSSMR de los establecimientos de salud, a las personas que presentan discapacidad, como parte de la atención integral de saludencargada de desarrollar las capacidades funcionales motoras, sensoriales y mentales y activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitirlellevar una existencia autónoma y dinámica. El objetivo se mide en parámetros funcionales, en el restablecimiento de su movilidad, cuidado personal,habilidad manual y comunicación.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 57.69 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 101.49 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de estacategoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

Cuadro Nº 12

Fuente de Información: Reporte SIAF E Informe de Coordinador Discapacidad

3.10.1 EVALUACIÓN DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DEREHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Atención de Rehabilitación en Pacientes con Discapacidad de tipo Física.

Ejecución financiera y física del Programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas conDiscapacidad por Principales Productos 2019

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Para el año 2018 en el producto de atención a pacientes con discapacidad de tipo física la Red Barranca Cajatambo a llegando a una cobertura de 99.0% estando de acuerdo a lo esperado, a pesar que se malograron 10 equipos con lo que se realizaba las actividades de la unidad de terapiafísica debido a la demanda de pacientes ya que se atiende de lunes a sábado y más de 25 pacientes por turno, esto conllevo a que se malogren lasmaquinas, debido a esto se reprogramó dichas actividades de la meta inicial que fue de 6696 a 5431 meta reprogramada, además se hizo una notamodificatoria para la compra de nuevos equipos de acuerdo al nivel de atención (II-2), la cual no fue aprobada porque se priorizó el pago delpersonal que labora por terceros en la Red Barranca Cajatambo.

Atención de rehabilitación en pacientes con discapacidad de tipo sensorial.

Interpretación del Grafico: La Red Barranca Cajatambo para el año 2018 en las atenciones a pacientes con discapacidad de tipo Sensorial allegando a una cobertura de 100% estando optimo en las coberturas, cabe mencionar que para el desarrollo de esta actividad no se cuenta con unpersonal estable para el desarrollo de esta actividades, se contó con profesional SERUMS, por lo que se sugiere la contratación de un personalestable para que desarrolle las actividades programadas.

Atención de rehabilitación en pacientes con discapacidad de tipo mental.

La Red Barranca Cajatambo para el año 2018 en atenciones a pacientes con discapacidad de tipo Mental a llegando a una cobertura de 97.8%,cabe indicar que se llegó a estas coberturas porque se trabajó con personal del área de salud mental quienes desarrollaron las actividades paralograr dichas coberturas y solo fueron por algunos meses ya que hay meses que no se realizó las actividades por lo que sale 0 en los avancesmensuales realizándose la reprogramaciones mensuales, se cuenta con presupuesto asignado pero falta la contratación de un personal dePsicología por cualquier modalidad para desarrollas dichas actividades y poder lograr la meta trazada.

Certificación de Discapacidad

La Red Barranca Cajatambo para el año 2018 en atenciones a pacientes para otorgar Certificación a personas con Discapacidad llegando a una cobertura de 102.7%, se realizó la reprogramación de una meta inicial de 300 anuales a una meta reprogramada de 260 debido a que en el primer yúltimo trimestre el especialista en neurología renunció a realizar dicha actividad, actualmente se cuenta con un médico especialista quien vienerealizando las atenciones un turno de seis horas a la semana lo cual es muy poco para la demanda que se tiene, además para otorgar dichocertificado tiene que pasar tres sesiones con la especialista por lo que se está emitiendo un promedio de 8 certificados por mes.

3.10.2 ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Logros Alcanzados:

Se fortaleció el área con la llegada de un especialista responsable de la unidad prestadora de salud.Se cuenta con médicos generales y especialistas capacitados y certificados para la atención y emisión de certificados de Discapacidad en toda laRed de Barranca – Cajatambo.Se cuenta con personal Médico Rehabilitador y Tecnólogo Medico laborando en el área de rehabilitación FísicaSe cuenta con un área especializado para la atención de rehabilitación en pacientes con discapacidad de tipo física.Todos los certificados son ingresados al sistema de WEB MINSA para su registro y codificación.El tiempo de espera para otorgar el certificado es menos de 10 días.

Problemas Encontrados:

Actualmente se cuenta con varios equipos inoperativos que fueron enviados a la unidad de mantenimiento para su reparación, de los cuales seobtuvo la respuesta de 10 equipos inoperativos, por lo que se realizó una nota modificatoria la cual no fue aprobada.La mayoría de los equipos de la unidad de terapia física están deteriorados.Falta de personal para las actividades programadas. (Psicología )Se cuenta con un turno para la atención de rehabilitación en pacientes con discapacidad de tipo mental.Falta de orientación y trato diferenciado con las personas Discapacitadas.Deficiencias en el reporte de HIS, hay códigos que el sistema HIS- MINSA no reporta para el informe de Discapacidad.No se cuenta con un consultorio adecuado para la atención a pacientes por la especialista – médico rehabilitador.No se cuenta con consultorios que tengan acceso a internet y máquinas de cómputo para que cada profesional pueda ingresar en el acto de laconsulta el certificado de Discapacidad de inmediato al sistema web- MINSA.Renuncia del neurólogo a la expedición de certificados de Discapacidad.Renuncia del Comité Médico Evaluador de Incapacidad.Renuncia de Personal Técnico de EnfermeríaMédicos que realizan certificados de Discapacidad no registran en His dicha actividad por lo que se obtiene un avance bajo en el mes de Junio.Ambiente donde se realiza las atenciones del Médico Rehabilitador no son las adecuadas.Médicos de Microredes capacitados no realizan Certificados de Discapacidad

Medidas Correctivas:

Se requiere la compra de equipos para consultorio de medicina física de acuerdo al nivel de atención para el desarrollo de las actividadesprogramadas.Sensibilizar al personal responsable del área de rehabilitación para el trato humanizado por parte del profesional.Contratación de personal profesional (Psicólogos) por cualquier modalidad.

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Adecuar un área donde brinden orientación para las personas con discapacidad.Coordinar con el nivel Central ya que el reporte de las atenciones no refleja el total de atenciones que se realiza en el servicio. Implementar consultorios externos para los profesionales médicos que sean adecuados para el desarrollo de la actividad de expedición decertificado de discapacidad.Personal Profesional que realiza Certificados de Discapacidad realicen llenado de His en forma correcta.

Sugerencias:

Contar con un consultorio implementado y adecuado para la atención por el especialista – médico Rehabilitador.Asignar un consultorio para el médico especialista.Compra de equipos de acuerdo al nivel de Atención.Convocatoria de CAS o Contratación por cualquier modalidad tecnólogo médico, Psicólogo.Para lo sucesivo aprobación de la nota modificatoria para la adquisición de nuevos equipos para el desarrollo de las actividades en atención apersonas con discapacidad física.Coordinar con el nivel central para el ingreso de nuevos códigos y puedan ser reportados las actividades que realizan en el área.Implementar consultorios adecuados y con la logística necesaria para la emisión de certificados de discapacidad.Concientizar al profesional médico de las Microredes para que realice Certificados de Discapacidad de acuerdo a su jurisdicción

3.11 PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL EN SALUD MENTAL (131)

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

El Programa Prevención y Control en Salud Mental, tiene como visión Promover una salud mental satisfactoria y una cultura de paz en las diversaspoblaciones de país, previniendo y enfrentando los problemas y reparando los daños de salud mental individual, colectiva y comunitaria; a través depolíticas efectivas, la planificación estratégica, la concertación con diversos actores y la intervención eficaz y eficiente.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 65.39 %, el cual se correspondió con unavance en metas físicas al 59.00 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico.

Cuadro Nº 13

Fuente de Información: Reporte SIAF e Informe de Coordinador Salud Mental

3.11.1 EVALUACIÓN DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL EN SALUD MENTAL

Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental.

En el III Trimestre del presente año hay una Meta de 6, con una programación de 3 en el tercer trimestre, es por eso que hay un avance de50 %. Sin embargo en los años anteriores no hubo una programación adecuada por ese motivo no hay ningún avance.

Ejecución financiera y física del Programa Prevención y Control en Salud Mental

por principales productos 2019

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Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.

En relación al indicador en el 2019 se evidencia un avance del 54% de la meta anual, debido a que se ha logrado tamizar a personas en lasdiversas etapas de vida a través de campañas y atenciones de profesionales de la salud, es por eso que hubo un avance dentro de loestablecido la meta anual de este indicador. En el año 2018 se llegó a un 54% de la meta anual, logrando un buen avance en el IIITrimestre.

Tamizaje de niños(as) y adolescentes de 3 a 17 años con déficit en sus habilidades sociales, transtornos mentales delcomportamiento y/o problemas psicosociales.

En el presente indicador se evidencia el 40% de la meta programada, logrando realizar tamizajes de habilidades sociales a la poblaciónadolescente, con las coordinaciones realizadas con la Etapa de Vida Adolescente, por ese motivo se programó la meta mucho más que elaño pasado.

Tratamiento de personas con problemas psicosociales.

El presente indicador de tratamiento de personas con problemas psicosociales se evidencia que en el tercer trimestre del presente año sellegó a un 71% de la meta anual de personas tratadas (aquellas que tienen diagnóstico y primera actividad del paquete de atención) porproblemas psicosociales (violencia físico, psicológico, abuso sexual, mixto), este avance es porque actualmente contamos con el Centro deSalud Mental Comunitario el que se encarga del tratamiento de los pacientes con este tipo de diagnóstico.

Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.

El presente indicador tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión, conducta suicida) y ansiedad, muestra unavance del 106% de la meta anual de personas tratadas (aquellas que tienen diagnóstico y primera actividad del paquete de atención),mientras que en el año 2018 se evidencia un avance del 4% y en el 2017 un avance de un 4%. En comparación con el segundo trimestredel año anterior este año si se programó meta en el tercer trimestre, porque contamos con el Centro de Salud Mental comunitario el cualatiende estos pacientes con este tipo de diagnóstico.

Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol.

El presente indicador tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol, se evidencia unavance del 60% de la meta anual; gracias que actualmente contamos con el servicio de Adicciones en el Centro de Salud MentalComunitario, debido a esto la meta en el presente año aumento.

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Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites.

El presente indicador no se evidencia ningún avance, esto debido a la falta de recursos humanos capacitado para realizar la actividad, sinembargo se programó para el cuarto trimestre por lo que contamos con un psicólogo capacitado, la cual realizara la actividad.

Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y adultos.

En el presente indicador no muestra avance de la meta anual ya que no hubo reprogramación, sin embargo se proyectó el avance para lossiguientes meses. En el 2018 se evidencia un avance de 23%, ya que en ese momento se contaba con recurso humano (SERUMS) quienescumplían la actividad.

Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños.

En el presente indicador no se muestra ningún avance ya que no se programó meta para el tercer trimestre, ya que no contamos con elrecurso humano capacitado, siendo un problema cumplir con esta meta, sin embargo actualmente en el Centro de Salud MentalComunitario contamos con una profesional Psicóloga especialista en niños quienes realizaran la actividad en el cuarto trimestre. En el año2017 y 2018 no se evidencia ningún avance.

Promoción de convivencia saludable en familias con gestantes o niños menores de 5 años.

El presente indicador no muestra avance del III trimestre de la meta programada, ya que recién se registra a partir de la séptima sesión, seestá realizando las coordinaciones para culminar las sesiones.

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3.11.2 ANALISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

Problemas encontrados:

Dificultad en el seguimiento y supervisión constante de los establecimientos de salud.Dificultad en el cruce de la información con el área de estadística en algunos establecimientos de salud.Ausencia de materiales para la realización de sesiones educativas preventivas.Infraestructura inadecuada para brindar atención con calidad y multidisciplinaria.Falta de recurso humano, psicólogos ya que no se abastece para poder realizar las actividades preventivas y visitas domiciliarias.Mala programación de metas, no se hizo la programación según definiciones operacionales.Asistencia Técnica Inadecuada de parte de Diresa respecto a los indicadores.El aplicativo con el contamos actualmente se encuentra en renovación lo que nos dificulta tener una información real.

Medidas correctivas:

Optimizar la calidad del sistema de información en los establecimientos de salud.

Asegurar la ejecución del presupuesto de la estrategia para mejorar las actividades planteadas, compra de materiales y por ende mejorarlas coberturas de los indicadores.

Fortalecer las alianzas estratégicas.

Fortalecer el desarrollo de las actividades preventivas promocionales de todos los establecimientos de salud.

Continuar con el trabajo de sensibilización y capacitación a todo el personal de salud.

Asegurar al recurso humano que brinda la atención y/o realiza diversas actividades en los diferentes establecimientos de salud mediante lacontinuidad de sus contratos.

Mejorar la asistencia técnica sobre indicadores de parte de Diresa hacia los coordinadores de las Redes.

Brindarnos un aplicativo de Salud Mental para obtener información correcta.

3.12 ACCIONES CENTRALES (9001)

DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PRESUPUESTAL

Son actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal eindivisible al logro de los resultados de los Programas presupuestales.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 42.09 %, el cual se correspondió con unavance en metas físicas al 100.07 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de esta categoría presupuestal al III Trimestre es óptimo.

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Cuadro Nº 14

Fuente de Información: Reporte SIAF

3.11.1 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL DE ACCIONES CENTRALES

Esta categoría presupuestal está compuesta por 04 actividades:

Acciones de Planeamiento y PresupuestoAcciones AdministrativasGestión de Recursos HumanosControl y Auditoria

Logros:

Del resultado general, en los 04 componentes de la categoría presupuestal, se ha logrado:

Seguimiento de las actividades en el Aplicativo CEPLAN del POI 2019 anual.Presentación oportuna y aprobación del Plan Operativo Institucional 2019.Ajuste del POI 2019 en el Aplicativo CEPLAN, con el PIA – PIM aprobado para el 2019.Seguimiento de las actividades en el CEPLAN mensual.Formulación del POI 2020 en el Aplicativo CEPLAN.Programación del Cuadro de Necesidades en el SIGA PpR.Presentación de las Evaluación anual 2018 a la DIRESA y pliego.Pago de planillas de personal 276, Pensionistas y CAS en forma oportuna de acuerdo al cronograma de pagos.La Oficina de Control Interno cumplió con la ejecución de 17 metas físicas, las mismas que fueron remitidas a la Dirección Ejecutiva y a laContraloría General de la República través del Sistema de Control Gubernamental WEB y Sistema de Control Simultáneo.

Problemas:

Servicio de internet con baja capacidad no permite la fluidez de la información de Deudas a los trabajadores y pensionistas por Subsidio porsepelio y lutoDeudas a trabajadores por 25 y 30 años de servicios.Equipos de cómputo con más de 02 años de antigüedad.Servicio los sistemas SIAF, SIGA, CEPLAN, SCG WEB, OSCE entre otros.Personal por prestación de servicios en los Establecimientos de Salud, que no son considerados en los indicadores FED.Deudas por sentencias judicialesFalta de compromiso de algunas unidades de la entidad en cumplir con remitir la información solicitada por OCI en los plazos establecidos.El OCI cuenta con dos equipos de cómputo, pero uno de ellos viene presentando fallas en su operatividad. Es preciso señalar que el OCI seencuentra conformado por tres servidores públicos y al no contar con la cantidad suficiente de equipos de cómputo limita las labores decontrol del OCI.Dilatación en la remisión al OCI del documento denominado “Plan de Acción para la Implementación de recomendaciones del Informe deauditoría” de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 01 de la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD, aprobado con Resolución de ContraloríaNº 120-2016-CG y su modificatoria.Falta de compromiso de algunas Unidades Orgánicas de la entidad en remitir la información solicitada por este OCI en los plazosestablecidos.

Ejecución financiera y física de la Categoría Presupuestal Acciones Centrales 2019

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Medidas Correctivas

Solicitud de crédito presupuestal para el pago de las deudas a los trabajadores y pensionistas por Subsidio por sepelio y luto, 25 y 30 añosante el pliego.Programar la reposición de Equipos de cómputo con más de 02 años de antigüedadProveer de Recursos Humanos CAS a los establecimientos de salud comprendidos en FED.Asignación de presupuesto por parte de la entidad para la adquisición de dos equipos de cómputo para el OCI.Que la Dirección Ejecutiva disponga a quien corresponda, que en el breve plazo cumpla con remitir al OCI el documento denominado “Plande Acción para la implementación de recomendaciones del informe de Auditoría.Las Unidades Orgánicas de la Entidad deben proporcionar la información solicitada por este OCI en los plazos establecidos, a fin de noverse inmerso en posibles responsabilidades que constituyan infracciones previstas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones,aprobado por Resolución de Contraloría n.° 134-2015-CG.

3.12 ACTIVIDADES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS (9002)

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Las conforman actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resultan en la entrega de un producto a una poblacióndeterminada.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SU EJECUCIÓN

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 44.50 %, el cual se correspondió con un avanceen metas físicas al 100.38 % en la mayoría de los productos de este programa estratégico. Se puede decir que el avance en las metas físicas de esta categoría presupuestal es óptimo.

Cuadro Nº 15

Fuente de Información: Reporte SIAF

3.12.1 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

De acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2019, y con la respectiva autorización de la Dirección Ejecutiva y SERVIR, se continúanlas Capacitaciones al Personal Nombrado y Contratado: Médicos, Enfermeras, Obstetrices y Técnicos. Estas actividades se están efectivizandoen los Auditorios Nª 1 y Nª 2 del Hospital de Barranca.

En el Hospital de Barranca – Hospital Barranca Cajatambo y SBS, la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación está procesando losCertificados y Constancias de los cursos realizados en nuestro Hospital y los Establecimientos de la Red que organizan Cursos en horarioprogramado de acuerdo a la llegada de las Resoluciones de la Universidades, quienes Auspician y conceden el respectivo Valor académico.

Ejecución financiera y física de la Categoría Presupuestal Actividades que no Resultan en Productos 2019

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ANALISIS FODA:

FORTALEZAS:

Se Continúa laborando en la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación – Capacitación, con responsabilidad y cumpliendo con lasactividades encomendadas del Ministerio de Salud, DIRESA LIMA y Universidades.Se encuentra en trámite la Renovación de Convenios Específicos con las Universidades de San Pedro de Chimbote y la UniversidadPeruana Cayetano Heredia (Lima). Siguen vigentes los Convenios Específicos con la Universidad Nacional José Faustino SánchezCarrión (Huacho), Universidad Nacional de Barranca, Universidad San Pedro – Filial Huacho, Universidad Nacional Santiago Antúnez deMayolo (Huaraz), Universidad Privada San Juan Bautista (Chorrillos), se han logrado formalizar los Convenios Marco y Específico paraacoger a sus alumnos de la facultad de Ciencias de la Salud.Coordinación permanente y positiva en caso de requerirlo, con los Establecimientos, Departamentos y Unidades.Personal de la Red, viene participando en las diferentes actividades de reforzamiento, actualización y réplica.Las capacitaciones se dan para el Personal de los Hospitales y Establecimientos de las Micro Redes en las diferentes actividadesEducativas, dentro y fuera de la Institución.A la fecha los trabajadores del Hospital Barranca Cajatambo y Servicios Básicos de Salud, que siguen estudios de Maestría vienenpresentando Proyectos de Investigación.Actualmente nuestro Hospital cuenta con nuevos Especialistas para reforzar la atención que se viene brindando a nuestros usuarios, por ellose realizó la SEGUNDA CLAUSURA DE RESIDENTADO MEDICO – Universidad Cayetano Heredia - Sede Hospital de Barranca.M.C. AVILA DEL VALLE, José Elvis – Ginecología y Obstetricia.M.C. FLORES GONZALES, Sandro ElvisEl Hospital Barranca Cajatambo, recibió a los Profesionales de la Salud, que terminaron su Residentado Medico en la ciudad de Lima:M.C. ESPINOZA TORRES, Enzo Marlon – Ginecología y Obstetricia.M.C. AGUILAR RONCEROS, Heber Iván _ Urología.M.C. ROMERO CHUMPITAZ, Antonio _ Radiología

DEBILIDADES:

Se observa que en los Auditorios Nº 2 que el piso, la puerta las cortinas y manteles están demasiado deterioradas, deben ser cambiadasasí como construir un servicio higiénico, dotación de extintores y asientos confortables. Mesa de Ceremonia en mal estado. Asimismo, seinforma que se ha venido recibiendo visitas de Ingenieros y Técnicos los que comunican que los techos de los dos Auditorios se encuentranen mal estado y por desplomarse, siendo un peligro para los usuarios internos como externos. Es necesario realizar las medidas correctivasPocas facilidades por parte de los Jefes de Establecimientos al Personal SERUMS, para asistir a los Cursos programados por nuestra Red,las Actividades se deben de cumplir de acuerdo a la Ley del SERUMS.Incumplimiento a los Convenios firmados por parte de las Universidades respecto de la implementación de medios para el aprendizaje,materiales de escritorio e instrumentos de capacitación.El Auditorio Nº 1 no reúne las condiciones adecuadas para la realización de actividades programadas. Se requiere el cambio de puertas yventanas, pintado de paredes y cambio de las instalaciones eléctricas.Existe recarga laboral en los procesos administrativos de la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación – Capacitación (Capacitaciones, Inducciones, Ceremonias de Inauguraciones y Termino de Internados Registro de Actividades, Convenios, (Documentos complejos de tienen fecha de plazo, cortas 02 o 3 días) Certificados, Carnets, Memos, Memos Circulares Oficios, documentos solicitadospor el Ministerio, DIRESA, Universidades, OCI, de los Departamentos Unidades, relacionados con el Personal del Hospital BarrancaCajatambo y Servicios Básicos de Salud, Residentes, SERUMS, Internos y alumnos de Institutos Superiores de las diferentes Profesiones.No se cuenta con Personal de Apoyo (Secretaria).La Unidad de capacitación no cuenta con un ambiente para almacenar los documentos y archivadores que se generan anualmente.No existe la cantidad de equipos necesarios para las diferentes actividades a realizarse por ello se requiere con carácter de muy urgente lacompra de un equipo de sonido para una mayor eficiencia.Las solicitudes de requerimientos no son atendidas de acuerdo a las necesidades.

OPORTUNIDADES:

Buenas relaciones con Instituciones Educativas, Religiosas, Cívicas, Municipalidades, UGEL, Compañía de Bomberos, Universidades etc.Permanente coordinación con la Oficina de Recursos Humanos de la DIRESA y MINSA.Universidades e Institutos, de Lima y otros Departamentos, solicitan permiso para realizar Convenios.El número de estudiantes de las diferentes carreras de Ciencias de la Salud es cada vez mayor.Las coordinaciones previas a las actividades Educativas de estudiantes se están realizando en forma continua y ordenada.

PROBLEMAS EN EL III TRIMESTRE - AÑO 2019

Las Micro redes, no están ejecutando las Capacitaciones programadas en el PDP 2019.Recarga laboral, por lo que se solicita el de Apoyo Administrativo de un personal (Secretaria).La Infraestructura de los ambientes para las actividades de Capacitaciones no están en buenas condiciones.Las maquinas, equipos y muebles esta deterioradas.Los requerimientos solicitados a la Unidad de Logística, son atendidos sólo el 20%.El Personal se encuentran inconforme porque no existe apoyo económico en Cursos adicionales, que surgen en el camino de las actividadesasistenciales. Se realizan con su peculio o gestiones externas a fin de mejorar los servicios a los usuarios.

LOGROS EN EL III TRIMESTRE 2,019

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Se graduó, la Segunda Promoción de Residentes Médicos en la Sede del Hospital de Barranca Cajatambo y SBS, Alumnos de la Universidad Cayetano Heredia – Especialidades de Cirugía General y Ginecología y Obstetricia.Se realizó la Bienvenida a las Residentes ingresantes de las Especialidades de Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y MedicinaPediátrica en la Sede del Hospital de Barranca.Se realizó la Ceremonia de Bienvenida a los Profesionales Médicos que terminaron el RESIDENTADO como Especialistas en Sedes de laciudad de Lima, 03 Médicos de nuestra Institución en las Especialidades de Ginecología y Obstetricia, Radiología y Urología. NuestraInstitución cuenta con 03 nuevos Especialista al servicio de la Población de Barranca. Se recuperó una Plaza de SERUMS Remunerado (Enfermería) Utcas- Micro Red de Cajatambo.Se adjudicó 01 Plaza de Médico SERUMS EQUIVALENTE en el Establecimiento del Puesto Salud Gorgor – Micro Red de Cajatambo el que servirá de apoyo a la población de Gorgor.La rotación del Medico SERUMS Remunerado de P. S. Gorgor está en proceso para su traslado al P. S. de Copa, el que sería de gran apoyoa la población y Comunidades del Distrito de Copa.Se realizó la Inducción de 150 Alumnos de Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Víctor Raúl HAYA DE LA TORRES “- Modulo I , día 14 de Enero del 2019 y Modulo II , Modulo III, el día 15 de Enero del 2019.Se realizó la Inducción a los alumnos de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Víctor Raúl HAYADE LA TORRES “, el día 07 de Enero del 2019, quienes fueron capacitados para apoyar al Personal Médico que realizan sus actividadesMedicas en Consultorios - Programa GALENO.Se cumplió con la solicitud de SERVIR y la DIRESA Lima, en relación al PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS – AÑO 2019, el cual serecibió las felicitaciones de parte de SERVIR.Se remitió a la DIRESA LIMA, la información solicitada según el Circular N° 132-2019-GRL-GRDS-DIRESA-DG-OEDRRHH-UFCIS-PLANDES Región Lima 2018 – 2021.La Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación, continua realizando las coordinaciones a fin de que los Establecimientos de Salud, Departamentos y Unidades, ejecuten las Capacitaciones programadas en el Plan de Desarrollo de Personas anualizado - Año 2019.

MEDIDAS CORRECTIVAS

Se vienen realizando las coordinaciones pertinentes con los Jefe de las Micro Redes a fin de que se efectivice la programación de los cursosen su respectiva Micro Red.Se solicitara por escrito personal de apoyo (secretaria).La Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación, está considerada dentro del Proyecto de mejoramiento (Techo); se espera que se realicede acuerdo al Informe de INDECI.Se envió a la Unidad de Logística la programación anual; se viene solicitando lo programado, pero no se suministra lo necesario,quedando los requerimientos sin ser resueltos (Informe N° 008, 009--2019-GRL-DSGRL-DIRESA-L/UE1289-UADI). Se continuará reiterandolos pedidos que no fueron atendidos.Se viene coordinando con el Jefe de Área de Compras para que se mejore la autorización que da al Personal del Área de Almacén para laentrega de Materiales de escritorio y otros insumos que son indispensables para el desarrollo de las actividades que se realizan conalumnos, Internos, Residentes y demás usuarios que reciben nuestros servicios.

SUGERENCIAS

Se sugiere mayor presupuesto, para las ejecuciones de Cursos Talleres, para el Personal del Hospital Barranca Cajatambo y SBS porque elque se da anualmente, es de S/ 14,940.00 para 273 actividades (Cursos Talleres).Se propone mayor flexibilidad, en el apoyo de presupuesto de cursos adicionales.Se debe dar la debida importancia a las actividades que se realiza en la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación, como son: Equiposy Mobiliario, Infraestructura adecuada para efectivizar las Capacitaciones a los trabajadores a fin de que se actualicen y brinden mejoresservicios.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.

El Órgano de Control Institucional del Hospital Barranca Cajatambo y SBS, comunica lo siguiente.

LOGROS OBTENIDOS:

La Contraloría General de la República con Resolución de Contraloría N° 141-2019-CG de 14 de mayo de 2019, aprobó el Plan de Anual deControl 2019 del Órgano de Control Institucional del Hospital Barranca Cajatambo y SBS, conforme se detalla en el Anexo n.° 1, que se adjuntaal presente documento.

Al I Semestre del 2019 este OCI cumplió con la ejecución de diecisiete (17) metas físicas (ver Anexo n.° 2), los resultados de la ejecución de lascitadas metas fueron comunicados al Director Ejecutivo del Hospital Barranca Cajatambo y SBS a través de informes de control simultáneo yservicios relacionados; asimismo, fue comunicado a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Control GubernamentalWeb y Sistema de Control Simultáneo.

Es preciso señalar, que este OCI a partir de la aprobación del Plan Anual de Control 2019 viene ejecutando los servicios de control simultáneoen las diferentes modalidades; a la fecha de emisión del presente documento, se encuentran pendiente cuatro (4) metas de control simultáneo,los cuales serán ejecutados en el II Semestre de 2019.

PROBLEMAS ENCONTRADOS:

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Falta de compromiso de algunas Unidades Orgánicas de la entidad en remitir la información solicitada por este OCI en los plazos establecidos.

MEDIDAS CORRECTIVAS:

• Las Unidades Orgánicas de la Entidad deben proporcionar la información solicitada por este OCI en los plazos establecidos, a fin de no verseinmerso en posibles responsabilidades que constituyan infracciones previstas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado porResolución de Contraloría n.° 134-2015-CG.

EVALUACIÓN DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

ACCIONES DE EPIDEMIOLOGIA:

1.1 INDICADORES DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

OPORTUNIDAD. La notificación es oportuna, si esto se realiza hasta las 12.00 horas de los días lunes de la semana epidemiológicacorrespondiente; posterior a esta hora se considerara inoportuna. Se consideran 5 Micro Redes y 2 Hospitales en total se recibe lanotificación de 7 MR.

El puntaje que se asigna según corresponda es:

1 = Notificación Oportuna

= Notificación Inoportuna

Integralidad

En la notificación semanal se debe adjuntar los siguientes archivos:

Noti_Sp.dbfEda_Sp.dbfIra_Sp.dbfFeb_Sp.dbfCobertu.dbfBoletín Sarampión - Rubeola – PFAAnexo 1

Oportunidad = 7 M.R por el Nº de semanas que notificó oportunamente al III Trimestre x 100

Total de M.R que Notifican al III Trimestre (SE 39)

Oportunidad = (7 x 39) x 100 = 100 %

(7 x 39)

COBERTURA:

Se mide las coberturas de las Micro Redes con respecto de sus unidades notificantes

Interpretación

Se interpretara la cobertura alcanzada por las redes en la semana epidemiológica, será expresado en porcentaje. Seenviara sus coberturasgenerado por el Sistema Noti Sp

% UN = (49 x 39) x 100 = 100 %

(49x39)

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RETROALIMENTACIÓN:

Se mide la retroalimentación a través de la elaboración de los Boletines epidemiológicos mensuales.

Calculo Final

La retroalimentación se cumple, si esto se realiza y se envía el boletín epidemiológico a sus unidades notificantes y a la DIRESA.

1 =Realiza el boletín epidemiológico mensual

0 =No Realiza el boletín epidemiológico mensual

Todos los meses se elabora un boletín epidemiológico con datos del Noti e información que proporcionan las Unidades Notificantes

Boletines Elaborados = 9 x 100 = 100 %

9

Los boletines epidemiológicos son un instrumento de retroalimentación para las UN. Que son los que generan nuestra base de datos y sirvecomo un análisis de lo que sucede en nuestras jurisdicciones comparándose en tiempo, espacio y persona; este boletín está siendo difundidoen la página Web del Hospital, así como por medio magnético a todos los jefes de las Unidades Notificantes y también a los jefes de losdiferentes Departamentos y servicios del Hospital, esto es para que se use en la toma de decisiones, se ha desarrollado hasta el boletín Nº 09-2019 (mes de Setiembre)

SALA DE SITUACIÓN DE SALUD:

La sala de situación de Salud instrumento importante para la toma de decisiones oportunamente; se actualiza mensualmente por la unidad deepidemiología.

Las Microrredes también cuentan con su Sala de Situación, se están implementando las salas situacionales de cada EESS.

CAPACITACIONES:

Se ha realizado charlas al personal asistencial y administrativo del hospital y establecimientos de salud de nuestra jurisdicción según plan detrabajo con temas relacionados a la bioseguridad, salud ocupacional y manejo adecuado de RSH.

Charlas de Inducción en bioseguridad al personal SERUM, Internos y CAS nuevos que ingresan a trabajar al Hospital.

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Charlas en servicio al personal asistencial y administrativo del Hospital de Barranca sobre Bioseguridad y manejo adecuado de ResiduosSólidos Hospitalarios.Charlas al personal de limpieza para el manejo adecuado de los RSH y la limpieza del Hospital.

1.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESPECIALIZADA:

1.2.1 Vigilancia de Accidente de tránsito:

La incidencia de accidentes de tránsito en la provincia es frecuente así como en las localidades vecinas, por lo que, cuando esto ocurre, se

ve abarrotado el Departamento de Emergencia de nuestro Hospital, los accidentes se presentan a cualquier hora y no existe un personal de

la Unidad de Epidemiología que pueda recoger toda la información necesaria; la que es recogida de diferentes fuentes: a) de la Emergencia;

servicio social, del libro de atenciones, del servicio de vigilancia y del SIS.

A la SE 39-2019 se ha reportado 324 accidentes con 556 accidentados, comparado con el mismo periodo del 2018 en relación al númerode accidentes se aprecia un incremento del 4 % se reportaron 310 accidentes a Setiembre del 2018; y en relación al número deaccidentados una cifra muy similar, se reportaron 555 accidentados a Setiembre del 2018; el distrito más afectado es el distrito deBarranca con el 52 % (167/324), accidentes y el 45 % de accidentados (248/556), siguiéndole en frecuencia el distrito de Supe Pueblo conel 18 % de accidentes (58/324) y el 20 % de accidentados (109/556). El grupo de edad más afectado es el de 15 a 44 años con el 62.4 % (347/556) TIA: 462 c x 100000 hab., el sexo masculino es el más afectado con el 58.3 % de los casos (324/556 c.).

En relación a los accidentes masivos: este mes No se ha reportados accidente masivo, El acumulado a la fecha es de 03 accidentesmasivos, 1. Ocurrido en la SE 06: el día 7/02/2019 a las 23:10 horas aproximadamente, con 35 personas afectadas, accidente ocurrido en elovalo de Pativilca altura del Km 201 de la carretera panamericana Norte; 2. En la SE 7; el día 15 de Febrero aproximadamente a las 04:00horas en el Km 72 de la carretera de penetración Paramonga – Huaraz a la altura de Cajacay, con 9 personas afectadas y el 3. Accidentemasivo ocurrido en la SE 34 por despiste de Ómnibus; a la altura del Carretera Supe km 180 localidad: cerro cortado, el día 19 de Agostodel 2019, a las 04:50 horas aproximadamente, siendo afectadas 20 pasajeros.

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1.2.2. Vigilancia y Control de las infecciones Intrahospitalarias En el Hospital de Barranca:

Esta vigilancia se viene desarrollando desde el año 2000; la cual se ha implementado gradualmente, se realiza la vigilancia activaselectiva de los cuadros que tengan mayor riesgo de generar IIH, como es la vigilancia de Infecciones de Herida Operatoria encesáreas, colecistectomías y Hernioplastias; Endometritis puerperal en partos vaginales y partos por cesáreas, entre otros; pero aúnnos falta implementar la solicitud de cultivos por parte de los médicos, a todos los pacientes que cursen con cuadros infecciosos parapoder completar el mapa Microbiológico del hospital.

ENDOMETRITIS: En parto vaginal:

Hospital de Barranca: Al III Trimestre 2019 No se ha reportado casos de endometritis, en 746 partos vaginales atendidos aSetiembre 2019, por lo que a este mes nos encontramos 0.15 puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional para el mismonivel de Hospital que el nuestro, que es 0.15 c x 100 partos vaginales atendidos; y 0.17 puntos porcentuales por debajo de la tasanacional que es de 0.17 c x 100 partos vaginales atendidos, como se observa en los gráficos adjuntos.

El Hospital de Supe: No reporta casos de Endometritis en 207 partos vaginales realizados al mes de setiembre en el HMI Supe.

En parto por cesárea

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Hospital de Barranca: Al III Trimestre 2019 no se tienen reportados casos de endometritis en 479 cesáreas realizadas, por lo que nosencontramos 0,20 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional para el nivel de nuestro Hospital, que es 0.20, y a 0.25 por debajodel promedio nacional general que es 0.25; como se observa en los gráficos adjuntos.

El Hospital de Supe: No reporta casos de endometriris en 115 cesáreas realizadas a Setiembre del 2019.

INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA (IHO):SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA:

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Hospital de Barranca: Al III Trimestre 2019 No se ha reportado casos de IHO en 479 cesáreas realizadas, Comparado con elmismo periodo del 2018 se aprecia una disminución de 100 %, ya que se reportó 6 casos de IHO en 576 cesáreas realizadas, loque dio una tasa de 1. 04 casos de IHO x 100 cesáreas realizadas a Setiembre 2018. Este mes nos encontramos 0,96 puntos porcentuales por debajo de lo esperado según la tasa nacional para el nivel del hospital II-2 que es de 0.96.

El Hospital de Supe: En al III Trimestre 2019 reporta 0 casos de IHO en 115 partos por cesáreas realizadas a Setiembre 2019.

SERVICIO DE CIRUGIA:

b.1. Infección de Herida Operatoria En Colecistectomías:

El Hospital de Barranca, al III Trimestre 2019 No se ha reportado casos de IHO en 150 colecistectomías realizadas.

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El Hospital de Supe No reporta casos de IHO en 42 colecistectomías realizadas al III Trimestre 2019.

b.2. Infección de Herida Operatoria En Hernioplastías Inguinales:

El Hospital de Barranca: Al III Trimestre 2019 No se ha reportado casos de IHO en 78 Hernioplastías inguinales realizadas aSetiembre 2019.

El Hospital de Supe Al mes de Setiembre No reporta IHO en 6 Hernioplastías realizadas al III Trimestre 2019.

ITU POR CATETER URINARIO PERMANENTE:

SERVICIO DE CIRUGIA:

Hospital de Barranca: Al III Trimestre 2019 No se ha reportado casos de ITU en 55 pacientes expuestos a catéter urinariopermanente (CUP) y 262 días de exposición.

El Hospital de Supe: Al mes de Setiembre 2019 No han reportado casos de ITU en el servicio de cirugía.

SERVICIO DE MEDICINA:Hospital de Barranca Al mes de Setiembre 2019, no se han reportado casos de ITU en 82 pacientes expuestos a catéter

urinario permanente (CUP) y 404 días de exposición a CUP lo mismo que en el año anterior en que no se reportó casos de ITU en87 pacientes y 491 días de exposición a CUP.

El Hospital de Supe: Al mes de Setiembre 2019 No reporta casos de ITU en el servicio de Medicina, pues no ha habidopacientes con exposición a Catéter urinario permanente.

INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUINEO POR CATETER VENOSO PERIFERICO O CENTRAL:

Las infecciones del torrente sanguíneo se vigilan en los servicios de pediatría, medicina, cirugía, UCI.

A la fecha no se reportan casos de Infecciones del torrente sanguíneo por catéter venoso periférico ni central, lo mismo que en el Hospitalde Supe.

1.2.3. VIGILANCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES:

Al mes de Setiembre 2019 se ha reportado 4 casos de ABL, en 3 internos de medicina y 01 interno de Obstetricia: tres por punzocortantey 01 por contacto con fluido corporal comparado con el año 2018, en que a la misma fecha reportó 7 casos de accidentes biológicoslaborales.

1.2.4. VIGILANCIA DE TUBERCULOSIS EN PERSONAL DE SALUD

Al III Trimestre del 2019 se ha reportado 2 casos de TBC en personal de salud, personal del servicio de Medicina de la RED Barranca,comparado con el año 2018 en que al mes de Setiembre No se reportó casos de TBC en personal de salud.

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A todos los trabajadores del Hospital y RED Barranca Cajatambo, no olvidar que se debe tener presente las medidas de bioseguridad quedebemos guardar en la atención a todo paciente y en todo momento; en especial en el área de emergencia; No olvidar el principio deUniversalidad en Bioseguridad “Todo paciente es potencialmente infectante”; ni de las medidas de aislamiento Hospitalario y las deprotección respiratoria.

VIGILANCIA Y CONTROL DE BROTES:

Al II trimestre 2019 (SE39) se ha reportado 5 Brotes epidémicos:

BROTES INVES= N° de brotes Investigados con inf. Final x100

N° total de brotes presentados

5 x100 = 100%

5

1º Intoxicación por Órganos Fosforados: Con fecha 21 de abril a 20:00 horas el servicio de Emergencia del Hospital de Supe atendió 04personas procedentes de la localidad de Virgen de las Mercedes con Diagnostico de Intoxicación por Órganos Fosforados.

Se refiere que los pacientes llegaron con malestares como: náuseas, vómitos, cefalea, mareos, entre otros, tras haber INGERIDO col(repollo).

La unidad de Epidemiología del mismo EESS identifica el caso al promediar las 10:00 horas del día 22 de abril, en la búsqueda activa querealiza diariamente en los diferentes servicios del EE.SS.

El alimento que fue preparado por la Sra. Carmen una de las afectadas, esta última da información de que la col había sido adquirida através de una vecina suya que cuenta con una huerta, y que en esta huerta se había realizado fumigación con lacnate haceaproximadamente 5 días.

Además, que en casa a la hora del almuerzo comieron 7 personas entre ellas 3 menores de edad, los cuales no presentaron ningúnsíntoma., las 4 personas que llegaron al Hospital de Supe fueron dadas de alta del servicio de emergencia.

2º Tétano en Adulto: Se recibe el reporte por parte del Hospital Regional de Huacho. El cual manifiesta caso confirmado de tétano procedentedel centro poblado el Molino, distrito de Supe Pueblo, provincia de Barranca. Paciente de 66 años de edad de sexo masculino, con fecha deinicio de síntomas 17/01/2019. Adulto mayor ingresa por presentar espasmos, convulsión, contractura muscular que se asocia a trismus ydificultad respiratoria por lo que es traído a la emergencia de este hospital; llega hemodinámicamente estable, en alerta, sin embargo, en lashoras posteriores presenta deterioro del estado físico general por lo que ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos donde recibe soporteventilatorio. Antecedente paciente agricultor en zona de residencia, refiere antes del incidente aparentemente sano. Paciente se encuentrade Alta desde el día 20/03/2019. Luego del alta, se realizó la visita y paciente se encuentra estable pero sin movimiento en los miembrosinferiores recibiendo terapia particularmente, se administró vacuna del tétano a toda la familia quedando protegidos.

Se concluye, que el paciente se encontró hospitalizado durante un mes. Posterior al alta del paciente se tomaron las siguientes medidas:

Recibiendo terapia particularmente, (por las limitaciones en el movimiento presente)Se administró vacuna del tétano a toda la familia quedando protegidos.Se brinda educación sanitaria a toda la familia y población local.Se realiza visita de seguimiento para verificar la evolución del paciente.

3º Síndrome de Guillian Barré: En el mes de Junio 2019, Se reportan 2 casos de SGB, atendidos en el Hospital Hipólito Unanue, de loscuales uno fue descartado en el Hospital Hipólito Unanue; y un caso que fue confirmado; Paciente de 16 años de edad, procedente de San

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Nicolás, de sexo masculino quien ingresa por emergencia al Hospital de Barranca, el día 6/6/2019, por presentar un cuadro de pérdida de lafuerza muscular, que se inició con hormigueo y adormecimiento de la palma de las manos y planta de los pies, que es diagnosticadosospecha de S.G.B; a la Investigación, el paciente refiere que ha presentado cuadros diarreicos en dos oportunidades, el primer episodiodel 22 al 24 de Abril del 2019 y el segundo del 27 de Mayo hasta el 2 de Junio del 2019; no ha viajado a otras zonas, se encuentraestudiando en una academia pre universitaria municipal. Al examen neurológico realizado por el Neurólogo; paciente refiere leve dolor enmiembros inferiores, disminución de fuerza muscular en ambos miembros superiores e inferiores. Por lo que dx. Cuadriparecia flácida conarreflexia 2/5, lassage (+) izquierdo a los 45ºno signos de déficit motor facial. Paciente referido a Hospital Hipólito Unanue donde es tratadocon plasmaféresis, requiere ventilador mecánico y se encuentra en UCI por espacio de 2 semanas siendo dado de alta el día 20/06/2019con Dx. Síndrome de Guillian Barre; en la actualidad 10/07/2019 paciente con evolución favorable, camina por si solo, y se encuentra enterapia física.

4º Intoxicación Por Plaguicidas: El día 19 de Julio a las 11:00 horas, reporta enfermera del servicio de emergencia que llegan 6 pacientes porpresentar nauseas, vómitos, cefalea, mareos , debilidad después de 15’ a 30’ de haber consumido su desayuno; al interrogatorio laspersonas refieren que consumieron en el comedor de la empresa a la hora del desayuno aproximadamente entre las 08:00 y las 08:30horas; 5 de ellos Punki y pan con jamonada y una de ellas (La cocinera) café y pan solo, y que 3 pacientes fueron evaluados en el Hospitalde Supe.

A la investigación refieren que 40 trabajadores consumieron el desayuno y que a los 15’ una trabajadora empezó a sentirse mal, connauseas, dolor abdominal, mareos y desvanecimiento por lo que inmediatamente es llevada al P.S Virgen de las Mercedes, donde lecolocan vía y la derivan al Hospital de Supe, junto con otros dos trabajadores que también estaban con los mismos síntomas, pacientes queson tratados en el H. de Supe con lavado gástrico, suero fisiológico y atropina EV. Con lo que los pacientes se mejoraron y fueron dados dealta a las 8 horas de su ingreso; paralelamente a esto 6 pacientes más fueron derivados al H. de Barranca, pero con síntomas más leves, norequirieron lavado gástrico y solo 1 paciente requirió tratamiento con atropina, fueron dados de alta a las 5 horas de su ingreso aEmergencia del Hospital de Barranca.

5º Brote De Enfermedad trasmitida por Alimentos (ETA): Brote presentado en la SE 34, en el CE Nº 20478 de Lauriama, con 13 niñosafectados de una población expuesta de 257 alumnos, que consumieron el desayuno escolar el día 19/08/2019, con un cuadrogastrointestinal dolor abdominal, náuseas y malestar general que cedió al tratamiento con Cloruro de Sodio al 9% vía, Ranitidina EV eHidrocortizona 200 mg.y fueron dados de alta a las 6 horas.

A la investigación del brote, refieren que la ingesta del desayuno escolar consiste en Punki (harina de cereales-arróz+maíz+cebada+soya)FV. 18/11/2019; con leche evaporada bonle con FV 16/02/2020 y chocolate Winter FV 24/12/2019 y galleta krik con kiwicha FV. 20/1/2020;preparada el mismo día en la mañana y entregada a los docentes a partir de las 7:30 am (transportada en baldes de plástico con tapa).

Se ha emitido los informes Inicial, de seguimiento y final.

CAPACITACIONES:

Se vienen realizando las capacitaciones en servicio sobre bioseguridad, higiene de manos, y se realizan las charlas de inducción a todo elpersonal nuevo que ingresa a laborar al hospital en especial a los internos de diferentes grupos como son internos de medicina, deenfermería, obstetricia, Odontología, psicología.

SUPERVISIONES:

Se viene desarrollando las supervisiones de acuerdo a la disponibilidad de movilidad institucional, se ha desarrollado supervisiones a lasMR de Lauriama, Supe, Paramonga y Pativilca, para monitorizar las actividades de Vigilancia Epidemiológica y también para el Monitoreorápido de Coberturas de Vacunación después Barrido Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubeola y Polio.

Se ha realizado la supervisión a los EESS de Manás, y Gorgor en la provincia de Cajatambo.

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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LOS DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA, COMPARATIVO DESDE EL 2014 AL 2019 AL IIITRIMESTRE (SE 39)

Tenemos adjunto un cuadro con los casos presentados a la semana epidemiológica 39 desde el año 2014 al 2019.

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LOGROS ALCANZADOS:Se ha alcanzado un 71.98 % del avance de las metas del año 2019.Se han elaborado los boletines mensuales.La información semanal alcanza el 99% por parte de nuestras Unidades Notificantes.A la SE 39 en relación a los indicadores evaluados por DIRESA alcanzamos el 100% en Notificación.A la SE 39 -2019, se han reportado 5 brotes epidémicos, los que fueron intervenidos oportunamente.La sensibilización del personal de limpieza en relación a la eliminación de resíduos sólidos hospitalarios en forma adecuada.Las Microrredes de la provincia de Barranca vienen realizando la información en medio magnético, vía On Line.Informe mensual de la vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias a la dirección del Hospital, a la DIRESA y a los diferentesdepartamentos y servicios del hospital.Se han oficializado diferentes normas técnicas.

PROBLEMAS ENCONTRADOS:El ASIS no se ha concluído por que aún faltan datos de mortalidad.Recursos humanos insuficientes para el desarrollo de las diferentes actividades que son competencia de esta unidad las que no puedenser desarrolladas adecuadamente.Personal profesional motivado en la prevención de las IIH, hace que estas no se presenten en nuestro hospital.Las supervisiones no se han desarrollado totalmente por no contar con disponibilidad de movilidad.La dotación de Insumos de Bioseguridad a los diferentes servicios del Hospital, es constante, encontrando avances en higiene de manosy uso adecuado del EPP.Aún existe 1 micro Red (Cajatambo) que notifica por fax en los formularios, y no lo hacen a través de medio magnético, no cuentan con elservicio de Internet.Multifuncionalidad, y deficiente capacitación de los encargados de la vigilancia epidemiológica, en los diferentes establecimientos desalud del primer nivel.Existe dificultad para integrar como Unidades Notificantes a Es Salud de Barranca, y a algunos policlínicos privados representativos.La baja aceptabilidad del personal asistencial y administrativo en relación a la segregación de residuos sólidos hospitalarios en formaadecuada, hace que todavía encontremos deficiencias en el adecuado manejo de residuos sólidos.Todavía persiste el uso de antimicrobianos en forma empírica.

MEDIDAS CORRECTIVAS:Sensibilizar al personal de las diferentes áreas de gestión para mejorar el ASIS.Reuniones de sensibilización en forma mensual a todos los servicios.Realizar los requerimentos de insumos de Bioseguridad, por parte del comité de prevención y control de infecciones intrahospitalarias.Sensibilizar al personal profesional para la toma de cultivos como apoyo al diagnostico a pacientes con infecciones y disminuir el uso deantimicrobianos en forma empírica.Realizar talleres de fortalecimiento para la elaboración del ASIS, de una forma integrada.

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Integrar a Es salud y policlínicos privados a la notificación de daños sujetos a vigilancia epidemiológica.

ANALISIS FODA:

Fortalezas:

Contar con personal especializado encargado de la unidad.Todos los establecimientos de salud (Minsa) son unidades notificantes.Contamos con personal capacitado en epidemiologia básica en algunas Microrredes de nuestra jurisdicción.Realizar la vigilancia activa de las infecciones intrahospitalarias.Personal de hospitalización sensibilizado en la notificación de algunas enfermedades sujetas a vigilancia.

Debilidades:

Multifuncionalidad del personal que labora en el área de epidemiología.Ambiente físico inadecuado para la función de la sala situacional de salud.Presupuesto insuficiente para la realización de todas las actividades epidemiológicas.No contar con personal de enfermería para las actividades de investigación epidemiológica de los casos que se notifican.Rotación permanente del personal capacitado.

Oportunidades:

Coordinación con instituciones de salud, públicas y privadas, para integrarlas a la red de vigilancia.Coordinación permanente com lãs diferentes estratégias que favorecen las actividades de control de eventos o brotes.Coordinación con la Municipalidad Provincial de Barranca.Coordinación con las diferentes municipalidades para la organización de los diferentes comité Multidisciplinario.

Amenazas:

Presencia de cambios climáticos por el Fenómeno El Niño, que alteran el medio ambiente, condicionando a diferentes enfermedades.Factores ambientales que favorecen la presencia del vector trasmisor del dengue en las localidades de nuestra jurisdicción consideradasescenario I .Limitada participación y compromiso ciudadano para el desarrollo de acciones de prevención y control de daños.Desconocimiento por la población de ciertas enfermedades transmisibles que pueden ingresar a la jurisdicción.

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MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

1. Reforzar alianzas estratégicas en los centros periféricos en atención para la capacitación y/o servicios a efectos de disminuir las atenciones negativas.2. Reforzar la comunicación y coordinación permanente entre las áreas administrativas y asistenciales para el cumplimiento y ejecución de compra de

bienes y servicios de los PPR, así como asistencia técnica en el manejo del SIGA hacia los departamentos.3. Revisión y restructuración del proceso y procedimientos de abastecimientos y financiamiento de pagos.4. Continuar con las rondas de supervisión en las áreas de hospitalización a través de un equipo multidisciplinario con el apoyo de los residentes de

administración.5. Implementar proyectos de mejora continua para la satisfacción del paciente con base a las causas identificadas por la oficina de gestión de la calidad.6. Reforzar las capacidades para la implementación de documentos de gestión clínica, como guías, consentimientos, entre otros.

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CONCLUCIONES:Se llegó al 99 % de cumplimiento programado del III Trimestre y con el 75% Programado al anual del POI 2019.De las 365 actividades operatuvas del POI 2019.

De las 364 actividades operativas del POI 2019, 333 han logrado el rango de bueno óptimo de desempeño.

Mejorar la performance de las actividades con desempeño bajo identificadas en el análisis.

RECOMENDACIONES:

De ser pertinente implementar las acciones de seguimiento y control de las actividades de bajo desempeño.

Se recomienda continuar con el monitoreo de las actividades del POI en el siguiente periodo.

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2022Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALESSector 99 - GOBIERNOS REGIONALESPliego 463 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMAUnidad Ejecutora 001289 - REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDADMEDIDA

CENTROCOSTO

TIPOMETA META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCEMOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL

3er TRIMESTRE

ACCIÓNESTRATÉGICAINSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.ACUMULADO 3er TRIM. 3er TRIM.

ACUMULADOOEI.02 - INCREMENTAR EL ACCESO Y MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN

AEI.02.01 - BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

19AO000081021 - 3325403 VACUNACIONNIÑO = 4 AÑOS

218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 571.00 2,254.00 571.00 1,727.00 100.00 76.627. se realizan visitas

domiciliarias8.9. se realizó vacunación en las

instituciones educativasMOTIVO:

Fn T03 29,548.00 74,392.00 29,547.55 54,257.14 100.00 72.94

19AO000081024 - 3325401 VACUNACIONNIÑO < 1 AÑO

218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 575.00 2,387.00 600.00 1,857.00 104.35 77.807. niños asisten a su controles

respectivos8. NIÑOS ASISTEN A CONTROLES

CORRESPONDIENTES9. niños asistieron

oportunamente a sus controlesMOTIVO:

Fn T03 639,777.00 2,000,889.00 639,776.47 1,467,470.26 100.00 73.34

19AO000081026 - 3325405 VACUNACIONNIÑO = 2 AÑOS

218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 35.00 127.00 34.00 111.00 97.14 87.407. asisten oportunamente a sus

controles8. NIÑOS VACUNADOS CONTRA LA

VARICELA9.MOTIVO:

Fn T03 32,846.00 82,788.00 32,846.00 59,840.00 100.00 72.28

19AO000081028 - 3325406 VACUNACIONNIÑO = 3 AÑOS

218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 9.00 147.00 9.00 112.00 100.00 76.19

7. SE VACUNAN CONTRAINFLUENZA EL GRUPO ENRIESGO

8. NIÑOS ASISTEN A CONTROLESCORRESPONDIENTES

9. niños fueron vacunas contrasarampion papera y rubeola

MOTIVO:

Fn T03 21,432.00 53,638.00 21,432.00 40,476.00 100.00 75.46

19AO000081030 - 3325402 VACUNACIONNIÑO = 1 AÑOS

218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 588.00 2,356.00 588.00 1,769.00 100.00 75.087. NIÑOS ASISTEN A SUS

CONTROLES8. NIÑOS ASISTEN A CONTROLES

CORRESPONDIENTES9.MOTIVO:

Fn T03 36,311.00 112,302.00 36,311.00 100,370.00 100.00 89.38

19AO000081060 - 3330802DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DEABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTROPOBLADO DE EXTREMA POBREZA YRURALES

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 7.00 25.00 7.00 19.00 100.00 76.00 7.8. CCPP Manas, Molinos y Cahua9.MOTIVO:Fn T03 18,086.00 26,000.00 18,086.00 22,118.40 100.00 85.07

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 2/42

19AO000081061 - 3330804 TALLERDIRIGIDA A PROVEEDORES EN LIMPIEZA,DESINFECCION Y CLORACION

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 8.00 3.00 7.00 100.00 87.507.8.9.MOTIVO: Taller dirigido a losProveedores de agua consumohumano de CCPP Rurales

Fn T03 6,858.00 21,206.00 6,858.00 6,858.00 100.00 32.34

19AO000081076 - 3324401 VIGILANCIADEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 4.00 10.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,736.00 11,726.00 5,735.38 9,832.40 99.99 83.85

19AO000081077 - 3325801 INSPECCIÓNY/O MUESTREO A SERVICIO DE CUIDADODIURNO Y/O ASISTENCIA ALIMENTARIAQUE ALMACENAN, PREPARAN Y/ODISTRIBUYEN ALIMENTOS PARAPROGRAMAS SOCIALES

222 : REPORTETECNICO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 10.00 10.00 20.00 0.00 200.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,726.00 24,059.00 7,726.00 11,003.00 100.00 45.73

19AO000081078 - 3325802 EVALUACIONNUTRICIONAL A ESTABLECIMIENTOS QUEPREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOSPARA PROGRAMAS SOCIALES

222 : REPORTETECNICO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 10.00 5.00 10.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,027.00 21,551.00 6,026.83 7,610.91 100.00 35.32

19AO000081110 - 3331401 ATENCIÓNEDA CON DESHIDRATACION

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 73,397.00 303,323.00 73,396.53 215,562.57 100.00 71.07

19AO000081163 - 3331301 NEUMONIA 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 46.00 130.00 39.00 77.00 84.78 59.23 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 57,385.00 253,205.00 57,385.09 171,252.48 100.00 67.63

19AO000081165 - 3331305 NEUMONIA YENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2MESES A 4 AÑOS

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 4.00 1.00 11.00 0.00 275.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 30,984.00 141,532.00 30,983.80 46,291.80 100.00 32.71

19AO000081170 - 3331201 EDA NOCOMPLICADA

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 411.00 1,644.00 365.00 1,059.00 88.81 64.42 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 239,271.00 824,222.00 239,269.63 649,162.88 100.00 78.76

19AO000081171 - 3331204 EDAPERSISTENTE

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 6.00 2.00 12.00 0.00 200.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 11,378.00 0.00 10,378.00 0.00 91.21

19AO000081172 - 3331203 EDADISENTERICA

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 39.00 170.00 36.00 88.00 92.31 51.76 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,285.00 20,233.00 1,285.23 13,381.23 100.02 66.13

19AO000081173 - 3331104 SINUSITISAGUDA

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 1.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,236.00 11,816.00 2,236.00 6,292.00 100.00 53.25

19AO000081174 - 3331103 OTITIS MEDIA 016 : CASO 05.13 : OFICINA DE AA Fs T03 19.00 77.00 15.00 35.00 78.95 45.45

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AGUDA (OMA) TRATADO SALUD INTEGRAL 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 2,236.00 11,816.00 2,236.00 6,292.00 100.00 53.25

19AO000081177 - 3331101 INFECCIÓNRESPIRATORIA AGUDA (IRA) NOCOMPLICADA

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5,494.00 20,774.00 5,045.00 13,310.00 91.83 64.07 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 53,900.00 280,072.00 53,899.51 210,542.51 100.00 75.17

19AO000081178 - 3331102FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA(FAPA)

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 9.00 17.00 34.00 40.00 377.78 235.29 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,238.00 11,816.00 2,237.37 6,293.37 99.97 53.27

19AO000081181 - 3341401 PARASITOSISINTESTINAL

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 282.00 1,176.00 167.00 629.00 59.22 53.49 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 28,085.00 66,951.00 28,084.75 32,293.75 100.00 48.24

19AO000081188 - 4427604 SUPERVISIONDEL PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL

060 : INFORME 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 25.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 150,355.00 826,495.00 150,355.00 153,098.00 100.00 18.52

19AO000081190 - 4427602 MONITOREODEL PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL

060 : INFORME05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 4.00 0.00 1.00 0.00 25.00 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 321,006.00 999,145.00 321,005.89 368,520.16 100.00 36.89

19AO000081201 - 3326001 INSPECCIONSANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 8.00 33.00 8.00 25.00 100.00 75.767.8.9.MOTIVO: Inspeccion de SAPrealizado por los responsables dePVICA de los CCPP Rurales.

Fn T03 4,799.00 20,464.00 4,799.00 8,799.00 100.00 43.00

19AO000081203 - 3326002 MONITOREODE PARAMETROS DE CAMPO EN ZONAURBANA

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 5.00 1.00 4.00 100.00 80.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 69,071.00 209,085.00 69,071.90 142,563.48 100.00 68.19

19AO000081204 - 3326003 MONITOREODE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 9.00 36.00 9.00 27.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,979.00 18,988.00 5,979.00 10,855.00 100.00 57.17

19AO000081205 - 3326010 ANÁLISIS YREPORTES DE RIESGOS SANITARIOS 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 24.00 88.00 24.00 66.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,508.00 7,188.00 1,508.00 3,304.00 100.00 45.97

19AO000081206 - 3326008 ANALISISFISICO / QUIMICOS

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 24.00 48.00 0.00 24.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,195.00 24,030.00 4,195.00 7,913.00 100.00 32.93

19AO000081207 - 3326009 ANALISIS DEMETALES PESADOS

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 24.00 48.00 0.00 24.00 0.00 50.00 7.

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app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 4/42

8.9.MOTIVO:

Fn T03 5,028.00 14,388.00 5,028.00 8,158.00 100.00 56.70

19AO000081208 - 3326006 ANALISIS DEPARAMETROS BACTERIOLOGICOS

223 : CENTROPOBLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 82.00 302.00 82.00 232.00 100.00 76.82 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,961.00 11,388.00 3,961.00 5,961.00 100.00 52.34

19AO000081318 - 3325502 NIÑO 1 AÑOCON CRED COMPLETO

219 : NIÑOCONTROLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 521.00 1,967.00 509.00 1,464.00 97.70 74.43 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 31,618.00 149,860.00 31,618.00 121,151.00 100.00 80.84

19AO000081321 - 3325501 NIÑO CRED <1 AÑO

219 : NIÑOCONTROLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 538.00 2,243.00 518.00 1,620.00 96.28 72.227.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 446,800.00 1,644,402.00 446,799.62 1,413,483.95 100.00 85.95

19AO000081323 - 3325503 NIÑO CRED 2AÑOS

219 : NIÑOCONTROLADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 459.00 1,943.00 379.00 1,242.00 82.57 63.92 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 13,675.00 119,126.00 13,675.00 86,367.00 100.00 72.51

19AO000081325 - 3325505 DOSAJE DEHEMOGLOBINA 079 : NIÑO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 830.00 5,131.00 1,203.00 5,429.00 144.94 105.817.8.9.MOTIVO: Se incremento la ofertaya que en el mes de Abril serealizo la primera jornada deLucha contra la Anemia .

Fn T03 0.00 12,000.00 0.00 11,286.00 0.00 94.05

19AO000081327 - 3325507 EXAMENSERIADO DE HECES 079 : NIÑO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 839.00 4,290.00 859.00 3,147.00 102.38 73.36 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00

19AO000081329 - 3325506 TEST DEGRAHAM 079 : NIÑO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 759.00 4,032.00 879.00 3,167.00 115.81 78.55 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00

19AO000081330 - 3325504 VISITADOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 217 : HOGAR 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 941.00 3,921.00 1,030.00 3,183.00 109.46 81.18 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 990.00 15,000.00 990.00 990.00 100.00 6.60

19AO000081506 - 3325107 FAMILIAS CONNIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBENCONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITADOMICILIARIA

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2,034.00 4,158.00 2,034.00 3,292.00 100.00 79.17

7.8.9.MOTIVO: NO SE ALCANZO A LAMETA POR FALTA DECODIFICACIÓN ADECUADA (HIS2018)- HIS WEBPERSONAL DESALUD AUN NO SE FAMILIARIZACON EL NUEVO HIS 2018

Fn T03 7,240.00 32,931.00 7,240.00 15,400.00 100.00 46.77

19AO000081507 - 3325104 FAMILIAS CONNIÑO(AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 1,528.00 8,371.00 1,523.00 3,832.00 99.67 45.78 7.8.

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS ENPREPARACION DE ALIMENTOS

9.MOTIVO: SE REALIZO LAACTIVIDAD MOTIVO QUE SETRABAJO CON MUNICIPIO Y PORSER CONVENIO FED.

Fn T03 29,950.00 106,859.00 29,949.76 54,896.63 100.00 51.37

19AO000081620 - 3325101FUNCIONARIOS MUNICIPALESSENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DELCUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LA ADECUADAALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENORDE 36 MESES EN SU DISTRITO

215 : MUNICIPIO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 10.00 2.00 10.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,775.00 18,290.00 5,775.09 12,800.31 100.00 69.99

19AO000081621 - 3325102 AGENTESCOMUNITARIOS CAPACITADOS PARA LAPROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓNDEL MENOR DE 36 MESES EN SUSCOMUNIDADES

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 177.00 0.00 177.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 918.00 3,470.00 918.00 2,872.00 100.00 82.77

19AO000081622 - 3325108 PROMOTORESEDUCATIVOS CAPACITADOS PARA LAPROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LAADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓNDEL MENOR DE 36 MESES A FAMILIAS DELPRONOEI

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 918.00 3,470.00 918.00 2,872.00 100.00 82.77

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,403,150.00 8,605,494.00 2,403,145.40AEI.02.02 - BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES.

19AO000081601 - 3331501 ANEMIA 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 352.00 1,344.00 461.00 1,191.00 130.97 88.62 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 37,039.00 150,763.00 37,038.23 78,233.98 100.00 51.89

19AO000081602 - 3331502 SOB/ASMA 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 295.00 1,176.00 271.00 823.00 91.86 69.98 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,754.00 18,225.00 4,754.13 10,693.13 100.00 58.68

19AO000081603 - 3325605 VISITADOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO A LASUPLEMENTACIÓN

217 : HOGAR 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 870.00 6,175.00 870.00 4,801.00 100.00 77.75 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,534.00 28,400.00 6,534.00 18,334.00 100.00 64.56

19AO000081605 - 3325603 NIÑO < 1 AÑOCON SUPLEMENTO DE VITAMINA A

220 : NIÑOSUPLEMENTADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 442.00 1,819.00 335.00 1,205.00 75.79 66.257.8.9.MOTIVO: Se programa al 100% delos niños menores de 1 año

Fn T03 74,716.00 293,198.00 74,716.17 218,500.40 100.00 74.52

19AO000081606 - 3325606 NIÑO DE 06 A35 MESES CON SUPLEMENTO DEMICRONUTRIENTES

220 : NIÑOSUPLEMENTADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 330.00 1,710.00 330.00 1,108.00 100.00 64.80 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 11,857.00 142,430.00 11,857.44 71,259.16 100.00 50.04

19AO000081607 - 3325604 NIÑO DE 12 A59 MESES CON SUPLEMENTO DE VITAMINAA

220 : NIÑOSUPLEMENTADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 807.00 1,885.00 477.00 1,135.00 59.11 60.217.

8. los establecimiento seencuentran desabastecidos

9.MOTIVO:

Fn T03 9,532.00 63,171.00 9,532.40 53,762.40 100.00 85.11

19AO000081608 - 3325602 NIÑO MENOR 220 : NIÑO 05.13 : OFICINA DE AA Fs T03 568.00 2,254.00 704.00 2,275.00 123.94 100.93 7.

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DE SEIS MESES CON SUPLEMENTO DEHIERRO

SUPLEMENTADO SALUD INTEGRAL 8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 100.00

19AO000081610 - 3331701 GESTANTECON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDOFOLICO

224 : GESTANTESUPLEMENTADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 403.00 2,403.00 403.00 1,213.00 100.00 50.48 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 40,170.00 150,405.00 40,170.58 85,434.15 100.00 56.80

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 184,602.00 876,592.00 184,602.95AEI.02.03 - BRINDAR ATENCIÓN MATERNA NEONATAL DE FORMA PERMANENTE AL NIÑO Y A LA MADRE GESTANTE.

19AO000081032 - 3329801 ATENCIÓNDEL PUERPERIO

211 : ATENCIONPUERPERAL

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 521.00 2,170.00 454.00 1,307.00 87.14 60.23 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 60,073.00 296,395.00 60,072.20 203,853.35 100.00 68.78

19AO000081042 - 5000502 ATENCIÓNINTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DELEMBARAZO ADOLESCENTE

006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2,772.00 7,000.00 2,754.00 5,555.00 99.35 79.36 7.8.9.MOTIVO: .Fn T03 71,048.00 440,724.00 71,047.78 362,319.10 100.00 82.20

19AO000081043 - 3329602 -HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO

209 : PARTOCOMPLICADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 6.00 56.00 3.00 12.00 50.00 21.437.8.9.MOTIVO: Este producto es unindicador negativo, por lo que nose debe presentar comocomplicación

Fn T03 19,402.00 81,544.00 19,402.00 26,378.00 100.00 32.34

19AO000081045 - 3329601 TRABAJO DEPARTO DISFUNCIONAL

209 : PARTOCOMPLICADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 13.00 90.00 3.00 9.00 23.08 10.00 7.8.9.MOTIVO: es un indicador negativono debe de presentarse durantela atencion.

Fn T03 65,648.00 211,097.00 65,647.99 150,074.79 100.00 71.10

19AO000081197 - 5000202COMUNICADORES Y PERIODISTASINFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUALY SALUD REPRODUCTIVA

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 13.00 55.00 9.00 51.00 69.23 92.737.8.9.MOTIVO: Se incremento por lasactividades que se han difundidode la Semana por la Maternidadsaludable y segura

Fn T03 2,124.00 9,377.00 2,124.00 6,728.00 100.00 71.75

19AO000081199 - 5000201 POBLACIÓNINFORMADA EN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSIONMASIVA

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,820.00 8,190.00 1,710.00 8,080.00 93.96 98.66 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 35,185.00 132,733.00 35,185.47 97,718.05 100.00 73.63

19AO000081200 - 5000203 - POBLACIONINFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVAPOR MEDIOS ALTERNATIVOS DECOMUNICACION

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 800.00 1,850.00 750.00 1,850.00 93.75 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,704.00 14,513.00 3,703.63 9,913.63 99.99 68.31

19AO000081212 - 4427702 MONITOREODEL PROGRAMA SALUD MATERNONEONATAL

060 : INFORME 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 5.00 1.00 4.00 100.00 80.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 8,537.00 24,962.00 8,536.33 16,535.73 99.99 66.24

19AO000081213 - 4427703 EVALUACION 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE AA Fs T03 2.00 5.00 1.00 3.00 50.00 60.00 7.

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DEL PROGRAMA SALUD MATERNONAONATAL

SALUD INTEGRAL 8.9.MOTIVO:Fn T03 10,288.00 36,588.00 10,288.00 18,227.92 100.00 49.82

19AO000081215 - 3329701 CESÁREA 210 : CESAREA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 195.00 790.00 193.00 619.00 98.97 78.35

7.8.9.MOTIVO: La cesarea se hapresentado por el antescedentede haber sido anterior lo quecondiciona a ser nuevamentecesareada.

Fn T03 230,823.00 675,233.00 230,823.55 432,827.26 100.00 64.10

19AO000081219 - 3329408 HIPEREMESISGRAVIDICA

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 26.00 45.00 21.00 36.00 80.77 80.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,828.00 6,526.00 1,828.00 3,312.00 100.00 50.75

19AO000081221 - 3329414HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DELEMBARAZO CON LAPAROTOMIA

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 30.00 1.00 5.00 33.33 16.677. se han presentado muy pocos

casos8.9.MOTIVO:

Fn T03 1,582.00 5,610.00 1,582.00 2,733.00 100.00 48.72

19AO000081224 - 3329404 AMENAZA DEPARTO PREMATURO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 17.00 84.00 16.00 77.00 94.12 91.677. se presento mas casos de lo

esperado8.9.MOTIVO: Se esta incrementandolos casos de amenaza de partopretermino debido a infecciones.

Fn T03 26,672.00 239,136.00 26,671.94 166,588.27 100.00 69.66

19AO000081226 - 3329406HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DELEMBARAZO SIN LAPAROTOMIA

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 18.00 170.00 17.00 148.00 94.44 87.06 7. es un indicador negativo8.9.MOTIVO:Fn T03 2,726.00 10,276.00 2,726.00 5,413.00 100.00 52.67

19AO000081228 - 3329409 INFECCIONDEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 91.00 235.00 91.00 235.00 100.00 100.00

7.8.9.MOTIVO: Se ha incrementado loscasos de Infección del tractoUrinario en gestación,debido aque no han recibido unaconsejeria pregestacional, esnecesario reprogramar la meta

Fn T03 1,888.00 7,443.00 1,887.50 4,109.50 99.97 55.21

19AO000081230 - 3329407 HEMORRAGIADE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 50.00 4.00 20.00 100.00 40.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,736.00 6,526.00 1,736.00 3,482.00 100.00 53.35

19AO000081232 - 3329413 RUPTURAPREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRASRELACIONADAS

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 13.00 70.00 13.00 51.00 100.00 72.86 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,736.00 6,526.00 1,736.00 3,482.00 100.00 53.35

19AO000081234 - 3329415 TRASTORNOHIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 7.00 75.00 7.00 39.00 100.00 52.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,972.00 7,414.00 1,972.00 3,933.00 100.00 53.05

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19AO000081236 - 3329416 TRASTORNOSMETABOLICOS DEL EMBARAZO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 13.00 2.00 8.00 100.00 61.547. se presento un caso con

diabetes8.9.MOTIVO:

Fn T03 1,532.00 5,610.00 1,532.00 2,916.00 100.00 51.98

19AO000081238 - 3329417 OTRASENFERMEDADES DEL EMBARAZO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 31.00 0.00 12.00 0.00 38.717. no se han presentado casos,es

un indicador negativo8.9.MOTIVO:

Fn T03 1,709.00 5,651.00 1,708.77 2,702.27 99.99 47.82

19AO000081241 - 3329501 ATENCIÓNDEL PARTO NORMAL

208 : PARTONORMAL

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 289.00 1,380.00 289.00 957.00 100.00 69.35 7. se acerca a la meta mensual8.9.MOTIVO:Fn T03 257,694.00 1,016,709.00 257,695.65 701,879.35 100.00 69.04

19AO000081243 - 3330501 ATENCIONINMEDIATA DEL RECIEN NACIDO

239 : RECIENNACIDOATENDIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 496.00 2,170.00 491.00 1,582.00 98.99 72.90 7. Es un avance aceptable8.9.MOTIVO:Fn T03 44,719.00 162,969.00 44,719.18 92,172.03 100.00 56.56

19AO000081244 - 3330505 ATENCIÓNDEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTOCONJUNTO

239 : RECIENNACIDOATENDIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 504.00 2,170.00 444.00 1,502.00 88.10 69.227. Es un avance del 90% ya que

la diferencia estebo en UCIN8.9.MOTIVO:

Fn T03 4,990.00 27,929.00 4,990.00 6,865.00 100.00 24.58

19AO000081245 - 3330502 CONTROL DELRECIEN NACIDO

239 : RECIENNACIDOATENDIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 452.00 2,170.00 409.00 1,524.00 90.49 70.23 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,170.00 29,444.00 5,170.00 7,527.00 100.00 25.57

19AO000081246 - 3330503 VISITADOMICILIARIA

239 : RECIENNACIDOATENDIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 475.00 2,170.00 236.00 908.00 49.68 41.84 7. se realizo visitas domiciliariasmuy limitada por el barrido deSarampion

8.9.MOTIVO:

Fn T03 4,987.00 27,932.00 4,987.40 6,858.40 100.01 24.56

19AO000081247 - 3330602 ASFIXIA DELNACIMIENTO 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 142.00 2,972.00 142.00 1,400.00 100.00 47.11

19AO000081248 - 3330608 SIFILISCONGENITA 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 1.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 142.00 2,972.00 142.00 1,400.00 100.00 47.11

19AO000081249 - 3330610 SEPSISNEONATAL 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 10.00 50.00 9.00 31.00 90.00 62.00 7. es un indicador negativo8.9.MOTIVO:Fn T03 1,508.00 4,414.00 1,508.00 1,750.00 100.00 39.64

19AO000081250 - 3330605 BAJO PESO ALNACER Y PREMATURO

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 9.00 27.00 12.00 30.00 133.33 111.11 7. se ha incrementado losprematuros por partospreterminos a causa deInfecciones.

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8.9.MOTIVO: Se ha incrementado loscasos de Recien NacidosPrematuros a causa deInfecciones (Urinarias) esnecesario reprogramar

Fn T03 1,972.00 2,014.00 1,972.00 2,014.00 100.00 100.00

19AO000081251 - 3330606 OFTALMIADEL RECIEN NACIDO 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.007. no se presentaron casos,no se

tiene meta fisica al mes8.

9.MOTIVO:

Fn T03 216.00 2,872.00 216.00 1,786.00 100.00 62.19

19AO000081252 - 3330609 ONFALITIS 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 218.00 2,872.00 218.00 1,787.00 100.00 62.22

19AO000081255 - 3330615INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIENNACIDO

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 268.00 2,872.00 268.00 1,526.00 100.00 53.13

19AO000081256 - 3330617 PALADARHENDIDO (FISURA LABIO PALATINO) 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 268.00 2,872.00 268.00 1,526.00 100.00 53.13

19AO000081257 - 3330601 ATENCION DERECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 35.00 106.00 35.00 106.00 100.00 100.007. Se ha incrementado por un

mejor diagnostico y registro8.9.MOTIVO: Se ha incrementado enel mes de Julio es necesarioreprogramar

Fn T03 48,718.00 73,332.00 48,718.13 59,328.13 100.00 80.91

19AO000081258 - 3330603 NEONATOAFECTADO POR EL PARTO (TRAUMAOBSTETRICO)

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 268.00 2,872.00 268.00 1,526.00 100.00 53.13

19AO000081259 - 3330604 NEONATOAFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS(HTA, INFECCION, DM Y RPM)

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 268.00 2,872.00 268.00 1,526.00 100.00 53.13

19AO000081260 - 3330611 TRASTORNOSMETABOLICOS DEL RECIEN NACIDO.ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,566.00 2,972.00 1,566.00 2,824.00 100.00 95.02

19AO000081261 - 3330612 DIFICULTADRESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 26.00 5.00 26.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,566.00 2,972.00 1,566.00 2,824.00 100.00 95.02

19AO000081262 - 3330616HIDROCEFALIA CONGENITA

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.

8.9.Fn T03 1,566.00 2,872.00 1,566.00 2,824.00 100.00 98.33

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app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 10/42

MOTIVO:

19AO000081263 - 3330618 DISPLASIAEVOLUTIVA DE CADERA 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,566.00 2,872.00 1,566.00 2,824.00 100.00 98.33

19AO000081279 - 3317204 EXAMENES DELABORATORIO COMPLETO

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 359.00 2,403.00 359.00 1,124.00 100.00 46.77 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,160.00 23,458.00 5,160.00 16,247.00 100.00 69.26

19AO000081280 - 3317205 ECOGRAFIAOBSTETRICA

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 309.00 2,403.00 307.00 880.00 99.35 36.62 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,164.00 16,583.00 4,164.00 10,501.00 100.00 63.33

19AO000081281 - 3317206 ATENCIONODONTOLOGICA DE LA GESTANTE

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 348.00 1,442.00 344.00 1,021.00 98.85 70.80 7. Es un avance aceptable8.9.MOTIVO:Fn T03 16,518.00 74,721.00 16,517.80 45,402.65 100.00 60.76

19AO000081282 - 3317202 VACUNAANTITETANICA A LA GESTANTE 114 : VACUNA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 215.00 1,442.00 165.00 446.00 76.74 30.93

7. es necesario lareprogramacion ya que lasgestantes han sido protegidaspreviamente antes de lagestacion

8.9.MOTIVO:

Fn T03 5,090.00 23,458.00 5,090.00 16,351.00 100.00 69.70

19AO000081283 - 3317203 VISITADOMICILIARIA

058 : GESTANTECONTROLADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,394.00 3,579.00 1,454.00 3,639.00 104.30 101.687. se realiza la vista para

elaborar el plan de parto8.9.MOTIVO:

Fn T03 5,988.00 21,583.00 5,988.00 12,449.00 100.00 57.67

19AO000081285 - 3317201 ATENCIÓN ALA GESTANTE

058 : GESTANTECONTROLADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 378.00 2,403.00 367.00 1,240.00 97.09 51.60 7. Es necesario reprogramar, esun paquete de atencion que setiene que cumplir para serreenfocada

8.9.MOTIVO:

Fn T03 245,837.00 873,274.00 245,836.29 680,059.60 100.00 77.87

19AO000081314 - 3329203 ATENCIÓNPREGESTACIONAL 221 : MUJER 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 805.00 3,337.00 5.00 15.00 0.62 0.45

7. no se realizo la consejeria pormultifuncionalidad delpersonal que realiza laactividad

8.9.MOTIVO: En el mes de Julio serealizo la actividad con primeraconsejeria,la actividad se midecon la segunda consejeria

Fn T03 38,316.00 162,331.00 38,316.29 115,554.93 100.00 71.18

19AO000081315 - 3329201ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5,442.00 13,664.00 5,867.00 11,809.00 107.81 86.42 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 8,306.00 57,925.00 8,306.23 35,266.23 100.00 60.89

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19AO000081331 - 3329105 DISPOSITIVOSINTRAUTERINOS (METODO DIU)

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 28.00 170.00 25.00 91.00 89.29 53.53 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 546.00 6,822.00 546.00 2,956.00 100.00 43.33

19AO000081332 - 3329106ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 620.00 2,716.00 613.00 1,953.00 98.87 71.91 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 966.00 13,904.00 966.00 6,650.00 100.00 47.83

19AO000081334 - 3329108ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 449.00 1,650.00 349.00 1,084.00 77.73 65.70 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 92,451.00 378,038.00 92,450.03 281,001.16 100.00 74.34

19AO000081335 - 3329114 CONDONFEMENINO

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 12.20 50.00 4.20 9.20 34.43 18.407.8.9.MOTIVO: Hay muy pocaaceptación por el método

Fn T03 424.00 4,322.00 424.00 1,466.00 100.00 33.92

19AO000081336 - 3329115 IMPLANTE 206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 158.00 529.00 158.00 529.00 100.00 100.007.8.9.MOTIVO: Hay que reprogramar lameta hay gran demanda delmétodo anticonceptivo, muybuena aceptacion

Fn T03 567.00 7,322.00 567.00 3,295.00 100.00 44.99

19AO000081337 - 3329110 METODOS DEABSTINENCIA PERIODICA

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 9.30 56.00 0.30 2.30 3.23 4.117. no hay parejas protegidas por

este metodo8.9.MOTIVO: Reprogramar menos haypoca demanda por este método.

Fn T03 436.00 4,579.00 436.00 1,605.00 100.00 35.05

19AO000081338 - 3329111 METODO DELACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 38.00 100.00 36.00 79.00 94.74 79.007.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 477.00 5,322.00 477.00 2,045.00 100.00 38.43

19AO000081339 - 3329113ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUALINYECTABLE

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 276.00 854.00 276.00 760.00 100.00 88.99 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 624.00 9,322.00 624.00 4,830.00 100.00 51.81

19AO000081340 - 3329107 METODOS DEBARRERA

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,220.00 3,657.00 1,420.00 3,857.00 116.39 105.477. El avance esta por encima de

lo programado8.9.MOTIVO: es necesarioreprogramar.

Fn T03 749.00 10,822.00 749.00 5,314.00 100.00 49.10

19AO000081341 - 3329101 AQVMASCULINO

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 439.00 5,222.00 439.00 2,261.00 100.00 43.30

19AO000081342 - 3329103 AQVFEMENINO

206 : PAREJAPROTEGIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 34.00 139.00 33.00 89.00 97.06 64.03 7.

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app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 12/42

8.9.MOTIVO:

Fn T03 618.00 8,163.00 618.00 3,791.00 100.00 46.44

19AO000081343 - 3329901ENDOMETRITIS PUERPERAL 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 6.00 0.00 1.00 0.00 16.677. no hubo programacion en el

mes es un indicador negativo8.9.MOTIVO:

Fn T03 1,390.00 14,432.00 1,390.00 4,679.00 100.00 32.42

19AO000081344 - 3329902 MASTITIS 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 5.00 6.00 7.00 200.00 140.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,390.00 15,033.00 1,390.00 4,681.00 100.00 31.14

19AO000081345 - 3329903 OTRASCOMPLICACIONES DEL PUERPERIO 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 11,761.00 92,184.00 11,760.63 70,414.00 100.00 76.39

19AO000081347 - 3330401 REFERENCIADE FONP / FUNCIONES OBSTETRICASNEONATALES PRIMARIAS

214 : GESTANTEY/O NEONATOREFERIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 22.00 237.00 18.00 40.00 81.82 16.887. El avance esta por debajo de

lo programado debido a unsubregistro

8.9.MOTIVO:

Fn T03 28,731.00 115,684.00 28,731.18 78,960.70 100.00 68.25

19AO000081348 - 3330402 REFERENCIADE FONB / FUNCIONES OBSTETRICASNEONATALES BASICAS

214 : GESTANTEY/O NEONATOREFERIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 12.00 2.00 6.00 66.67 50.00 7. No se han presentado casos8.9.MOTIVO:Fn T03 4,184.00 13,672.00 4,184.00 4,970.00 100.00 36.35

19AO000081349 - 3330403 REFERENCIADE FONE / FUNCIONES OBSTETRICASNEONATALES ESENCIALES

214 : GESTANTEY/O NEONATOREFERIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 12.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,025.00 13,072.00 4,025.45 4,737.45 100.01 36.24

19AO000081538 - 3330004 ATENCION DEGESTANTES COMPLICADAS EN UCI(CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICASEVERA, RENAL SEVERA ETC)

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 11,210.00 40,362.00 11,210.00 36,740.00 100.00 91.02

19AO000081539 - 3330001 SHOCKHIPOVOLEMICO 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,699.00 4,250.00 1,699.00 4,250.00 100.00 100.00

19AO000081540 - 3330002 SHOCKSEPTICO OBSTETRICO 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 363.00 625.00 363.00 625.00 100.00 100.00

19AO000081541 - 3330003 SINDROME DEHELLP 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 363.00 625.00 363.00 625.00 100.00 100.00

19AO000081549 - 3330708CONVULSIONES NEONATALES

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 13/42

8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 1,716.00 0.00 1,716.00 0.00 100.00

19AO000081550 - 3330710HIDROCEFALIA CONGENITA 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,716.00 0.00 1,616.00 0.00 94.17

19AO000081551 - 3330706 TRASTORNOSMETABOLICOS DEL RECIEN NACIDO.ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,716.00 0.00 1,616.00 0.00 94.17

19AO000081553 - 3330701 ATENCIONDEL RECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 16.00 36.00 16.00 36.00 100.00 100.007.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 28,009.00 0.00 6,226.00 0.00 22.23

19AO000081555 - 3330702 RECIENNACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (<2500GR)

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 18.00 1.00 11.00 50.00 61.11 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 70.00 3,016.00 70.00 2,349.00 100.00 77.88

19AO000081556 - 3330703 ASFIXIA DELNACIMIENTO 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,916.00 0.00 1,816.00 0.00 94.78

19AO000081557 - 3330704 NEONATOAFECTADO POR EL PARTO (TRAUMAOBSTETRICO)

212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,716.00 0.00 1,616.00 0.00 94.17

19AO000081558 - 3330705 SEPSISNEONATAL 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 7.00 19.00 9.00 21.00 128.57 110.53 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 150.00 2,322.00 150.00 2,272.00 100.00 97.85

19AO000081559 - 3330707 DIFICULTADRESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 212 : EGRESO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 15.00 5.00 17.00 100.00 113.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,716.00 0.00 1,616.00 0.00 94.17

19AO000081615 - 3341201 CONSEJERÍAEN EL HOGAR DURANTE LA VISITADOMICILIARIA, A FAMILIAS DE LAGESTANTE Y PUÉRPERA PARA PROMOVERPRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 243.00 851.00 240.00 591.00 98.77 69.457.8.9.MOTIVO: SE REALIZA LAACTIVIDAD CON APOYO DELMUNICIPIO

Fn T03 1,928.00 21,173.00 1,928.00 11,410.00 100.00 53.89

19AO000081616 - 3341202 AGENTESCOMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOSREALIZAN ORIENTACIÓN A FAMILIAS DEGESTANTES Y PUERPERAS EN PRÁCTICASSALUDABLES EN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 12.00 150.00 12.00 75.00 100.00 50.007.8.9.MOTIVO: SE REALIZO LAACTIVIDAD EN COORDINACIÓNCON MUNICIPIO.

Fn T03 1,928.00 21,173.00 1,928.00 11,410.00 100.00 53.89

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19AO000081617 - 3341203 SESIONESEDUCATIVAS A FAMILIAS DEADOLESCENTES EN SALUD SEXUALINTEGRAL

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 456.00 1,000.00 454.00 743.00 99.56 74.30 7.8.9.MOTIVO: NO SE PROGRAMOMETAS

Fn T03 26,615.00 51,169.00 26,614.83 39,920.83 100.00 78.01

19AO000081618 - 3341204 DOCENTESCAPACITADOS REALIZAN EDUCACIÓNSEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA

035 : DOCENTECAPACITADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 224.00 500.00 221.00 316.00 98.66 63.207.8.9.MOTIVO: NO SE PROGRAMA METASYA QUE EL INICIO DE CLASE ES APARTIR DE MARZO.

Fn T03 10,295.00 30,866.00 10,294.58 30,595.58 100.00 99.12

19AO000081619 - 3341205FUNCIONARIOS MUNICIPALESCAPACITADOS GESTIONAN ESPACIOSEDUCATIVOS PARA PROMOVER LA SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA

215 : MUNICIPIO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 10.00 2.00 10.00 100.00 100.007.8.9.MOTIVO: NO SE PROGRAMOMETAS

Fn T03 3,700.00 20,181.00 3,700.00 15,322.00 100.00 75.92

19AO000593631 - 4427704 SUPERVISIONDEL PROGRAMA SALUD MATERNONEONATAL

060 : INFORME 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 1.00 3.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 23,907.00 0.00 14,865.00 0.00 62.18

19AO001695946 - ADQUISICION DEEQUIPOS MEDICOS 042 : EQUIPO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.8.9.MOTIVO: se ha realizado la hojade requerimiento para la comprade Monitor fetal para embarazomultiple, para el proximo mes sehabra adquirido

Fn T03 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 100.00 100.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,482,003.00 5,849,413.00 1,482,001.83AEI.02.04 - BRINDAR ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

19AO000081075 - 4395701 SERVICIOS DEATENCION DE TUBERCULOSIS CONMEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES YBIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 63.00 189.00 0.00 0.00 7. se cumplió la meta indicada8. se cumplió la meta indicada.9. se cumplio la meta indicada.MOTIVO:

Fn T03 9,363.00 66,986.00 9,363.00 30,278.00 100.00 45.21

19AO000081079 - 4397201 ATENCIONCURATIVA CON DROGAS DE SEGUNDALINEA XDR

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL NA

Fs

JUL 0.00

0.00

0.00

* 0.00 *

7. No hubo casos de TB XDR.8. No hubo casos de TB XDR.9. No hubo casos de TB XDR.MOTIVO:

AGO 0.00 0.00

SET 0.00 0.00

Fn T03 3,044.00 7,614.00 3,044.00 5,212.00 100.00 68.45

19AO000081080 - 4397102 NIÑOSEXPUESTOS A SÍFILIS Y MANEJO DE SÍFILISCONGÉNITA.

436 : NIÑOATENDIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 12.00 4.00 7.00 100.00 58.33

7. SOLO SE PRESENTO UN CASODE NIÑO EXPUESTO

8. SE PRESENTARON 02 NIÑOSEXPUESTOS.

9. SOLO SE PRESENTO UN CASODE NIÑOS EXPUESTO

MOTIVO: EN EL MES DE ENEROSOLO HUBO UN RECIÉN NACIDOEXPUESTO, SE HABÍAPROGRAMADO 02 NIÑOS

EXPUESTOS PERO UNO TERMINOSU PARTO EN EL MES DEDICIEMBRE.

Fn T03 1,544.00 2,400.00 1,544.00 2,399.00 100.00 99.96

19AO000081081 - 4397101 GESTANTESCON SÍFILIS Y SUS PAREJAS RECIBENATENCIÓN INTEGRAL

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7. NO SE PRESENTARON CASOSEN EL MES DE JULIO

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8. SE PRESENTO UNA GESTANTECON SÍFILIS.

9. SE PRESENTARON 2 CASOS QUEACTUALMENTE RECIBIERONTRATAMIENTO COMPLETO.

MOTIVO: SE PROGRAMO UNAGESTANTE CON SÍFILIS REACTIVAPERO SE REPORTARON CASOS,POR ELLO EL AVANCE DE ENEROES CERO.

Fn T03 4,008.00 6,735.00 4,007.97 6,192.97 100.00 91.95

19AO000081084 - 4397002 NIÑOSEXPUESTOS A VIH RECIBEN ATENCIÓNINTEGRAL

436 : NIÑOATENDIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 5.00 1.00 3.00 100.00 60.00

7. NO SE PRESENTARON CASOSEN EL MES DE JULIO

8. SE PRESENTO UN NIÑOSEXPUESTO CUMPLIENDO CONLA APLICACIÓN DE LANORMATIVA Nº 108

9.MOTIVO: EN ESTE CASO NO SEHABÍA PROGRAMADO NIÑOSEXPUESTOS A VIH, PORQUE NOHABÍA GESTANTE CON FECHAPROBABLE DE PARTO PARA ENEROREGISTRADA EN EL PADRÓNNOMINAL, PERO EN EL MES DEENERO SE PRESENTÓ EL CASODIAGNOSTICADA EN ELPUERPERIO.

Fn T03 5,184.00 18,319.00 5,184.00 6,250.00 100.00 34.12

19AO000081086 - 4397001 GESTANTESCON VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL

207 : GESTANTEATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 5.00 0.00 3.00 0.00 60.00

7.8. NO SE PRESENTÓ CASOS DE

GESTANTE CON VIH, LO CUALES FAVORABLE PORQUE ES UNINDICADOR NEGATIVO.

9.MOTIVO: SE CUMPLIÓ LANORMATIVA VIGENTE PARA ELCASO.

Fn T03 29,066.00 91,644.00 29,065.29 56,385.75 100.00 61.54

19AO000081089 - 4396902 ADULTOS YJÓVENES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADODE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL.

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 19.00 99.00 19.00 65.00 100.00 65.66

7.8. SOLO 7 DE AVANCE YA QUE EL

PERSONAL DE PSICOLOGÍASALIO POR LICENCIA DEMATERNIDAD EN EL MES DEJULIO Y NO SE TUVOPSICÓLOGO HASTA EL MES DEAGOSTO POR ELLO NO SEPUDO COMPLETAR LASATENCIONESMULTIDISCIPLINARIAS, A SUVEZ LOS CONSULTORIOS ESTÁNDISPERSOS.

9. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIODISPERSO Y SOLO REALIZAN 3TURNOS EN LA ESTRATEGIA

MOTIVO: EN ESTE CASO SE LOGROREALIZAR LA ATENCIÓNMULTIDISCIPLINARIA SOLO A 10PACIENTES CON VIH, YA QUE AUNLOS CONSULTORIOS DE LAATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIAESTÁN DISPERSOS.

Fn T03 88,034.00 416,346.00 88,033.89 329,258.22 100.00 79.08

19AO000081090 - 4396901 NIÑOS YADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICOCONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓNINTEGRAL

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.007.8. NO SE PRESENTARON CASOS9. SOLO SE PRESENTO CASSO DE

NIÑOS EXPUESTOMOTIVO: NO SE PROGRAMOCASOS PARA EL MES DE ENERO.

Fn T03 6,610.00 39,671.00 6,610.00 21,369.80 100.00 53.87

É

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19AO000081091 - 0067304 - RECIÉNNACIDO EXPUESTO, NACIDO DE MADRECON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B,RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL

218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 2.00 11.00 2.00 9.00 100.00 81.82 7.8. SE PRESENTÓ UN NIÑO

EXPUESTO Y SE CUMPLIÓ CONLA ATENCIÓN INMEDIATA YAPLICACIÓN DE LA VACUNA EINMUNOGLOBULINA DE LAHEPATITIS B

9. SE PRESENTO UN CASO DENIÑO EXPUESTO

MOTIVO: LA GESTANTE ESTABAPROGRAMADA SU FECHA DEPARTO PARA EL 22 DE FEBRERO,PERO SE ADELANTO SU PARTOPARA ENERO, MES QUE NO SEHABÍA PROGRAMADO.

Fn T03 2,529.00 21,334.00 2,529.00 17,246.00 100.00 80.83

19AO000081092 - 0067301 - NIÑOS,JÓVENES Y ADULTOS CON HEPATITIS BCRÓNICA, RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 8.00 40.00 8.00 15.00 100.00 37.50

7. NO SE PRESENTARON CASOSEN EL MES DE JULIO

8. NO SE PRESENTARON CASOSPOSITIVOS PARA HEPATITIS B

9. SE LOGRO LO PROGRAMADOMOTIVO: EN EL MES DE ENEROSOLO SE PRESENTO UN CASO DEHEPATITIS B CRÓNICA, PERO SEPROGRAMO 3 POR ANTECEDENTEDEL AÑO 2018.

Fn T03 2,355.00 16,650.00 2,355.41 12,458.86 100.02 74.83

19AO000081093 - 4395801 POBLACIONINFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSIONMASIVA SOBRE PREVENCION Y USOADECUADO DEL CONDON

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4,643.00 22,800.00 4,643.00 14,893.00 100.00 65.32

7.8.9.MOTIVO: EN EL MES DE ENEROPOR SE LOGRO LO PROGRAMADOYA QUE TUVIERON DEFICIENCIAEN MATERIAL DE DIFUSIÓN, YAQUE AUN NO HABÍA APERTURAPRESUPUESTAL, PERO PARA ELMES DE FEBRERO SE HANPROGRAMADADO ACTIVIDADES

PREVENTIVAS PROMOCIONALESPOR EL DÍA INTERNACIONAL DELCONDÓN.

Fn T03 1,028.00 5,823.00 1,028.00 5,130.40 100.00 88.11

19AO000081094 - 4395802 POBLACIÓNINFORMADA A TRAVÉS DE DIFUSION ENESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DEPREVENCIÓN

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4,643.00 22,800.00 4,643.00 14,893.00 100.00 65.32

7.8.9.MOTIVO: EN EL MES DE ENEROPOR SE LOGRO LO PROGRAMADOYA QUE TUVIERON DEFICIENCIAEN MATERIAL DE DIFUSIÓN, YAQUE AUN NO HABÍA APERTURAPRESUPUESTAL, PERO PARA ELMES DE FEBRERO SE HANPROGRAMADADO ACTIVIDADESPREVENTIVAS PROMOCIONALESPOR EL DÍA INTERNACIONAL DELCONDÓN.

Fn T03 1,122.00 9,000.00 1,121.95 8,163.95 100.00 90.72

19AO000081096 - 4395902 TAMIZAJEPARA ITS Y VIH.

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2,343.00 10,247.00 2,343.00 7,192.00 100.00 70.19

7.8.9. SE LOGRO LO PROGRAMADOMOTIVO: EN EL MES DE ENEROSOLO SE LOGRO TAMIZAR 533,DEBIDO A QUE NO SE HANREALIZADO ACTIVIDADESEXTRAMURALES PARA CAPTAR ALA POBLACIÓN MASCULINA YTAMIZARLA, PERO EN EL MES DEFEBRERO SI SE HAN PROGRAMADOACTIVIDADES DE TAMIZAJE.

Fn T03 35,680.00 175,707.00 35,678.80 124,156.40 100.00 70.67

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19AO000081097 - 4395901 CONSEJERÍAPARA TAMIZAJE DE INFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y VIH.

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2,343.00 10,247.00 2,343.00 7,192.00 100.00 70.19

7.8.9.MOTIVO: EN EL MES DE ENEROSOLO SE LOGRO REALIZARCONSEJERÍA A 533 PERSONAS,DEBIDO A QUE NO SE HANREALIZADO ACTIVIDADESEXTRAMURALES PARA CAPTAR ALA POBLACIÓN MASCULINA YBRINDARLE CONSEJERÍA, PERO ENEL MES DE FEBRERO SI SE HANPROGRAMADO ACTIVIDADESEXTRAMURALES PARAGARANTIZAR LAS CONSEJERÍAS YPOR E...

Fn T03 3,677.00 30,901.00 3,677.01 21,540.20 100.00 69.71

19AO000081098 - 4396001ADOLESCENTES INFORMADOS EN ESPACIOSCOMUNITARIOS Y REDES SOCIALES

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,528.00 5,200.00 1,528.00 4,113.00 100.00 79.10

7.8.9. SE LOGRO LO PROGRAMADOMOTIVO: SE PROGRAMO SOLO 50ADOLESCENTES INFORMADOSPERO A TRAVÉS DE LOSCONSULTORIOS DIFERENCIADOS

DE LOS ADOLESCENTES SE LOGROBRINDAR LA INFORMACIÓN A 132.

Fn T03 1,288.00 6,000.00 1,288.00 4,162.00 100.00 69.37

19AO000081099 - 4396002ADOLESCENTES CAPACITADO ENACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAS ITSY VIH.

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2,754.00 7,000.00 2,754.00 5,537.00 100.00 79.10 7.8.9. SE LOGRO LO PROGRAMADOMOTIVO:Fn T03 6,332.00 31,260.00 6,332.00 21,871.70 100.00 69.97

19AO000081100 - 4396101 POBLACIÓNHSH, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUALRECIBE ATENCIÓN MEDICA PERIÓDICAPARA LA PREVENCIÓN DE LAS ITS Y VIH

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 65.00 249.00 65.00 153.00 100.00 61.45

7.8.9. NO SE INGRESO LO

TRABAJADO POR DEMORA ENLA PRESENTACIÓN DE LAINFORMACIÓN

MOTIVO: SOLO SE LOGRO CAPTARY BRINDARLE LA ATENCIÓNMEDICA PERIÓDICA A 18PERSONAS DE RIESGO(POBLACIÓN CLAVE), ELLO PORDEFICIENCIA DE PROMOTORES DESALUD.

Fn T03 4,484.00 9,400.00 4,484.00 5,525.00 100.00 58.77

19AO000081101 - 4396103 PERSONASCON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIHRECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓNDE ITS Y VIH.

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 10.00 0.00 7.00 0.00 70.00 7.8. NO SE PRESENTARON CASOS9. NO SE PRESENTARON CASOSMOTIVO:Fn T03 346.00 1,200.00 346.00 846.00 100.00 70.50

19AO000081102 - 4396105 - PERSONASCON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH YHEPATITIS B RECIBEN ATENCIÓN PARA LAPREVENCIÓN DE VIH Y VHB

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8. NO SE PRESENTARON CASOS9. NO SE PRESENTARON CASOSMOTIVO:Fn T03 346.00 1,200.00 346.00 846.00 100.00 70.50

19AO000081104 - 4396801 POBLACIÓNGENERAL CON INFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) RECIBETRATAMIENTO.

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 890.00 4,200.00 890.00 2,669.00 100.00 63.55 7.8. SOLO SE PRESENTARON 285

CASOS DE ITS, CADA AÑO ESTADISMINUYENDO Y ESFAVORABLE.

9.MOTIVO: SE LOGRO MAS DE LOPROGRAMADO, YA QUE SE ESTAMEJORANDO EL REGISTRO DE LOS

Fn T03 103,604.00 421,715.00 103,603.76 312,128.89 100.00 74.02

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MISMOS Y TRATAMIENTO A LOSCONTACTOS.

19AO000081105 - 4395202 FAMILIAS QUERECIBEN SESIÓN EDUCATIVA YDEMOSTRATIVA PARA PROMOVERPRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOSSALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LADISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS ,VIH/SIDA

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 60.00 705.00 59.00 433.00 98.33 61.42

7.8.9.MOTIVO: NO SE ALCANZO A LAMETA POR FALTA DECODIFICACIÓN ADECUADA (HIS2018)- HIS WEB PERSONAL DESALUD AUN NO SE FAMILIARIZACON EL NUEVO HIS 2018.

Fn T03 4,344.00 12,969.00 4,344.00 10,024.00 100.00 77.30

19AO000081106 - 4395201 FAMILIAS QUERECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LAVISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVERPRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLESPARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DELA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 232.00 762.00 229.00 481.00 98.71 63.12

7.8.9.MOTIVO: NO SE ALCANZO A LAMETA POR FALTA DECODIFICACIÓN ADECUADA (HIS2018)- HIS WEB PERSONAL DESALUD AUN NO SE FAMILIARIZACON EL NUEVO HIS 2018

Fn T03 1,993.00 12,791.00 1,993.25 12,208.25 100.01 95.44

19AO000081107 - 4397702 FAMILIAS QUEDESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION Y CONTROL DEENFERMEDADES ZOONOTICAS

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 328.00 1,000.00 492.00 765.00 150.00 76.50

7.8.9.MOTIVO: NO SE ALCANZO A LAMETA POR FALTA DECODIFICACIÓN ADECUADA (HIS2018)- HIS WEB PERSONAL DESALUD AUN NO SE FAMILIARIZACON EL NUEVO HIS 2018

Fn T03 3,116.00 20,800.00 3,116.00 16,306.00 100.00 78.39

19AO000081108 - 4397701 FAMILIAS QUEDESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION Y CONTROL DEENFERMEDADES METAXENICAS

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 374.00 1,500.00 376.00 1,424.00 100.53 94.93

7.8.9.MOTIVO: NO SE ALCANZO A LAMETA POR FALTA DECODIFICACIÓN ADECUADA (HIS2018)- HIS WEB PERSONAL DESALUD AUN NO SE FAMILIARIZACON EL NUEVO HIS 2018

Fn T03 3,126.00 20,750.00 3,126.27 12,414.27 100.01 59.83

19AO000081111 - 4396301 ATENCION DECONTACTOS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 149.00 560.00 149.00 466.00 100.00 83.21 7. se cumplió la meta.8. Se cumplió la meta.9. se cumplio la meta.MOTIVO:Fn T03 9,170.00 27,393.00 9,170.00 15,366.00 100.00 56.10

19AO000081112 - 4396302ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 16.00 45.00 16.00 34.00 100.00 75.56 7. Se inicio TPI.8. se inicio TPI.9. Se inicio TPI.MOTIVO:Fn T03 7,533.00 20,051.00 7,533.33 9,957.33 100.00 49.66

19AO000081113 - 4396402 DIAGNOSTICODE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 34.00 10.00 24.00 200.00 70.597. Se presento 01 caso de TB

Extrapulmonar.8. Se presentaron 05 casos de TB

Extrapulmonar9. Se presento 04 casos de TB

Extrapulmonar.MOTIVO:

Fn T03 30,900.00 127,470.00 30,900.00 63,874.00 100.00 50.11

19AO000081115 - 4396401 DIAGNOSTICODE TUBERCULOSIS PULMONAR

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 30.00 130.00 30.00 108.00 100.00 83.08

7. se cumplió la meta.8. Se cumplió la meta.9. se cumplio la meta.Fn T03 48,976.00 245,991.00 48,976.64 145,112.93 100.00 58.99

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 19/42

MOTIVO:

19AO000081117 - 4397302 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB YDIABETES MELLITUS

001 : ACCION 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 24.00 164.00 40.00 133.00 166.67 81.10 7. se cumplió la meta.8. Se cumplió la meta.9. se cumplio la meta.MOTIVO:Fn T03 3,272.00 9,498.00 3,272.00 3,272.00 100.00 34.45

19AO000081118 - 4397303 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB EINSUFICIENCIA RENAL

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 24.00 164.00 40.00 133.00 166.67 81.10 7. se cumplió la meta.8. Se cumplió la meta.9. se cumplio la meta.MOTIVO:Fn T03 3,272.00 9,498.00 3,272.00 3,272.00 100.00 34.45

19AO000081119 - 4397304 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DE TB Y ASMA

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 20.00 5.00 14.00 100.00 70.00 7. se cumplió la meta indicada8. Se cumplió la meta.9. se cumplio la meta.MOTIVO:Fn T03 3,272.00 9,498.00 3,272.00 3,272.00 100.00 34.45

19AO000081120 - 4397305 DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DE TB Y EPOC

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 20.00 5.00 14.00 100.00 70.00 7. se cumplió esta meta.8. Se cumplió la meta.9. se cumplio la meta.MOTIVO:Fn T03 3,272.00 9,498.00 3,271.59 3,271.59 99.99 34.45

19AO000081121 - 4396506 ATENCION DECOMPLICACIONES QUE REQUIERENHOSPITALIZACION DE PACIENTES ENTRATAMIENTO

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 50.00 7.8. No hubo casos.9. No hubo casos.MOTIVO:Fn T03 1,850.00 10,160.00 1,850.00 4,384.00 100.00 43.15

19AO000081123 - 4396501 ATENCIONCURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SININFECCION POR VIH/SIDA)

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 38.00 159.00 38.00 124.00 100.00 77.99 7. se cumplió la meta indicada8. Se cumplió la meta.9. se cumplió la meta.MOTIVO:Fn T03 51,700.00 206,501.00 51,699.00 144,498.00 100.00 69.98

19AO000081124 - 4396504 ATENCIONCURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TBRESISTENTE

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 5.00 0.00 1.00 0.00 20.00 7. No hubo casos.8. No hubo casos.9. No hubo casos.MOTIVO:Fn T03 2,520.00 13,560.00 2,520.00 6,849.00 100.00 50.51

19AO000081125 - 4396505 ATENCION DELAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOSANTITUBERCULOSOS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 8.00 2.00 5.00 100.00 62.50 7. se cumplió esta meta.8. No hubo casos.9. Se presento 01 caso.MOTIVO:Fn T03 1,946.00 8,460.00 1,946.39 3,680.39 100.02 43.51

19AO000081126 - 4396509 ATENCIONCURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE(EXTRAPULMONAR CON COMPROMISOSNC/OSTEARTICULAR)

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7. No hubo casos.8. No hubo casos.9. No hubo casos.MOTIVO:Fn T03 1,850.00 10,061.00 1,849.99 4,284.99 100.00 42.59

19AO000081127 - 4395501 HOGARES ENZONAS AERT RECIBEN PAQUETE IEC PARAPREVENIR TB Y ORIENTACION SOBREPROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 40.00 144.00 40.00 133.00 100.00 92.36 7. se cumplió esta meta.8. Se cumplió la meta.9. se cumplio la meta.MOTIVO:Fn T03 3,094.00 5,076.00 3,094.00 3,603.00 100.00 70.98

19AO000081128 - 4397401 ATENCIONCURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 13.00 2.00 9.00 100.00 69.23 7. se cumplió esta meta.8. Se cumplió la meta.9. No hubo casos.MOTIVO:Fn T03 1,762.00 13,766.00 1,762.00 1,962.00 100.00 14.25

19AO000081129 - 4397403 ATENCION DE 087 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE AA Fs T03 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7. No hubo casos.

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 20/42

TB E INSUFICIENCIA RENAL ATENDIDA SALUD INTEGRAL 8. No hubo casos.9. No hubo casos.MOTIVO:

Fn T03 1,746.00 13,572.00 1,746.00 1,890.00 100.00 13.92

19AO000081130 - 4397404 ATENCIONCURATIVA DE ASMA / EPOC

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 50.00 7. No hubo casos.8. No hubo casos.9. No hubo casos.MOTIVO:Fn T03 1,730.00 13,694.00 1,730.12 1,924.12 100.01 14.05

19AO000081131 - 4395601 HOGARES DEAFECTADOS CON TB MDR RECIBENINTERVENCION PARA MEJORA DE VIVIENDA

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,610.00 5,710.00 5,610.00 5,610.00 100.00 98.25

19AO000081136 - 4397502 MONITOREODEL PROGRAMA DE METAXENICAS YZOONOSIS

060 : INFORME 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 722.00 8,880.00 722.00 4,504.00 100.00 50.72

19AO000081137 - 4397504 SUPERVISIONPROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 2.00 4.00 200.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 722.00 8,880.00 722.00 4,504.00 100.00 50.72

19AO000081138 - 4397503 EVALUACIONPROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 1.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 725.00 8,881.00 725.00 4,506.00 100.00 50.73

19AO000081139 - 4398201 CANESVACUNADOS CONTRA LA RABIA 005 : ANIMAL 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 19,300.00 19,300.00 19,247.00 19,247.00 99.73 99.73 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 34,296.00 109,446.00 34,295.36 43,761.87 100.00 39.99

19AO000081140 - 4398101 VIVIENDAS DEAREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DEMALARIA IMPLEMENTADAS CON MEDIDASDE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 510.00 13,256.00 510.00 780.00 100.00 5.89

19AO000081141 - 4398114 VIVIENDAS ENAREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CONVIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIAEN ESCENARIO I

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,659.00 5,548.00 1,650.00 3,880.00 99.46 69.94 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,589.00 23,966.00 12,589.00 14,053.00 100.00 58.64

19AO000081142 - 4398109 VIVIENDAS ENAREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSISY/O LEISHMANIOSIS PROTEGIDAS CONTRATAMIENTO RESIDUAL

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 78.00 320.00 65.00 197.00 83.33 61.56 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,091.00 23,406.00 7,091.00 9,495.00 100.00 40.57

19AO000081143 - 4398106 VIVIENDASUBICADAS EN ESCENARIO II Y III DETRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDASCON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROLFISICO

255 : VIVIENDAS 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 9,128.00 0.00 8,128.00 0.00 89.04 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 17,481.00 34,826.00 17,480.83 24,315.83 100.00 69.82

19AO000081144 - 4398301LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOSDE MALARIA

439 : PERSONAEXAMINADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 2.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.8.9.Fn T03 536.00 4,000.00 536.00 2,536.00 100.00 63.40

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 21/42

MOTIVO:

19AO000081145 - 4398304 DETECCION YDIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DEDENGUE

439 : PERSONAEXAMINADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,320.00 16,000.00 6,320.00 11,322.00 100.00 70.77

19AO000081148 - 4398314LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOSDE LEISHMANIOSIS CUTANEA YMUCOCUTANEA

439 : PERSONAEXAMINADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 8.00 36.00 19.00 32.00 237.50 88.89 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 33,170.00 147,497.00 33,169.69 87,719.44 100.00 59.48

19AO000081149 - 4398322 ATENCIÓN YTRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,835.00 0.00 1,890.00 0.00 66.67

19AO000081151 - 4398401 PERSONAEXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIONINTEGRAL

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 60.00 343.00 110.00 333.00 183.33 97.08 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 21,578.00 51,240.00 21,578.00 40,654.00 100.00 79.34

19AO000081152 - 4398421 TAMIZAJE ENAREAS DE RIESGO DE FASCIOLOSIS

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 872.00 2,800.00 872.00 1,572.00 100.00 56.14

19AO000081153 - 4398424 TAMIZAJE DEPERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS ENZONAS DE RIESGO DE TENIASIS/CISTICERCOSIS

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 872.00 2,800.00 872.00 1,572.00 100.00 56.14

19AO000081154 - 4398428 TAMIZAJE DEPOBLACION EN AREAS DE RIESGO DEEQUINOCOCOSIS

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000081155 - 4398403 MANEJOPRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPODE ANIMALES PONZOÑOSOS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 18.00 100.00 26.00 84.00 144.44 84.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 8,153.00 18,056.00 8,153.00 18,056.00 100.00 100.00

19AO000081156 - 4398409 DIAGNOSTICODE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 33.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 251.00 600.00 251.00 451.00 100.00 75.16

19AO000081157 - 4398412 DIAGNOSTICODE PERSONAS CON SOSPECHA DECARBUNCO

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 100.00

19AO000081158 - 4398001 POBLACIONINFORMADA EN PREVENCION Y CONTROLDE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS YZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DECOMUNICACION

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 18,315.00 38,035.00 18,890.00 28,109.00 103.14 73.90 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 11,793.00 32,503.00 11,793.37 25,422.97 100.00 78.21

19AO000081179 - 4395002 MONITOREO 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE AA Fs T03 1.00 4.00 1.00 2.00 100.00 50.00 7.

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA SALUD INTEGRAL 8.9.MOTIVO:Fn T03 13,169.00 48,420.00 13,169.00 36,817.00 100.00 76.04

19AO000081180 - 4395004 SUPERVISIONDEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 1.00 2.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 24.00 15,793.00 24.00 4,658.00 100.00 29.49

19AO000081588 - 4396201IDENTIFICACION Y EXAMEN DESINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LASATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS YPOBLACION VULNERABLE

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 6,322.00 22,775.00 5,380.00 17,275.00 85.10 75.85 7. se cumplió esta meta.8. Se cumplió la meta.9. no se llego a la meta indicada.MOTIVO:Fn T03 125,207.00 442,362.00 125,206.76 337,241.72 100.00 76.24

19AO000081589 - 4396202 SEGUIMIENTODIAGNOSTICO AL SINTOMATICOSRESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DEBACILOSCOPIA NEGATIVA

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 630.00 2,331.00 537.00 1,781.00 85.24 76.40 7. se cumplió esta meta.

8. Se cumplió la meta.9. se cumplio la meta indicada.MOTIVO:

Fn T03 14,723.00 34,478.00 14,723.32 25,485.23 100.00 73.91

19AO000081623 - 4395203 DOCENTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDESARROLLAN ACCIONES PARA LAPROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES YLA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS,VIH/SIDA

035 : DOCENTECAPACITADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 266.00 500.00 265.00 414.00 99.62 82.807.8.9.MOTIVO: NO SE PROGRAMOMETAS

Fn T03 1,240.00 2,855.00 1,240.00 2,420.00 100.00 84.76

19AO000081624 - 4395204COMUNIDADES DESARROLLAN VIGILANCIACOMUNITARIA EN FAVOR DE ENTORNOS YPRÁCTICAS SALUDABLES Y LAPREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS,VIH/SIDA

019 : COMUNIDAD 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 44.00 58.00 44.00 58.00 100.00 100.00

7.8.9.MOTIVO: NO SE ALCANZO A LAMETA POR FALTA DECODIFICACIÓN ADECUADA (HIS2018)- HIS WEB PERSONAL DESALUD AUN NO SE FAMILIARIZACON EL NUEVO HIS 2018

Fn T03 434.00 2,854.00 433.50 2,679.50 99.88 93.89

19AO000081625 - 4397703COMUNIDADES PRIORIZADAS EN ELDISTRITO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAVIGILANCIA COMUNITARIA ASOCIADA AENFERMEDADES METAXÉNICAS YZOONOTICAS

019 : COMUNIDAD 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 11.00 58.00 10.00 21.00 90.91 36.217.8.9.MOTIVO: NO SE PROGRAMOMETAS

Fn T03 9,454.00 31,150.00 9,454.00 16,094.00 100.00 51.67

19AO000081626 - 4397704 MUNICIPIOSQUE IMPLEMENTAN ACCIONES MEJORAR OMITIGAR LAS CONDICIONES QUE GENERANRIESGO PARA ENFERMAR DEENFERMEDADES METAXÉNICAS YZOONOTICAS

215 : MUNICIPIO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3.00 10.00 3.00 10.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 8,942.00 28,628.00 8,941.67 14,829.67 100.00 51.80

19AO001672801 - DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 20.00 2.00 8.00 100.00 40.00 7.8. No hubo casos.9.MOTIVO:Fn T03 2,764.00 12,498.00 2,763.93 5,187.29 100.00 41.50

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 839,336.00 3,339,082.00 839,333.09AEI.02.05 - BRINDAR ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

19AO000081046 - 5000701 DEBRIDACIONDE LOS PROCESOS INFECCIOSOSBUCODENTALES

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA

Fs T03 4.00 24.00 4.00 15.00 100.00 62.50

7. NO SE HA LLEGADO A LA METAPORQUE NO SE PRESENTANLOS CASOS

8. NO SE HA LLEGADO A LA METAPORQUE NO SE PRESENTANLOS CASOS

9. NO SE HA LLEGADO A LA METAFn T03 0.00 10,510.00 0.00 9,510.00 0.00 90.49

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PORQUE NO SE PRESENTANLOS CASOS

MOTIVO: NO SE HA LLEGADO A LAMETA PORQUE NO SE PRESENTANLOS CASOS

19AO000081047 - 5000702 CONSULTAESTOMATOLOGICA

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 426.00 862.00 426.00 859.00 100.00 99.65 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 10,262.00 0.00 9,426.00 0.00 91.85

19AO000081048 - 5000703 EXODONCIASIMPLE

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 185.00 338.00 59.00 92.00 31.89 27.22

7. RECIÉN EN EL MES SIGUIENTESE ESTARÁ REALIZANDO LAACTIVIDAD DEBIDO A QUECONTAMOS CON INSUMOSCOMO LAS ANESTESIAS

8. RECIÉN EN EL MES SIGUIENTESE ESTARÁ REALIZANDO LAACTIVIDAD DEBIDO A QUECONTAMOS CON INSUMOSCOMO LAS ANESTESIAS

9. NO SE HA LLEGADO A LA METAPORQUE NO SE PRESENTANLOS CASOS

MOTIVO: NO SE HA LLEGADO A LAMETA PORQUE NO SE PRESENTANLOS CASOS

Fn T03 0.00 33,872.00 0.00 24,672.00 0.00 72.84

19AO000081049 - 5000704RESTAURACIONES DENTALES CONIONOMERO DE VIDRIO

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 32.00 123.00 32.00 78.00 100.00 63.41

7. EN ESTOS MESES SE ESTARÁREGULARIZANDO Y DANDO DEALTA A LOS NIÑOS EN SUSCURACIONES

8. EN ESTOS MESES SE ESTARÁREGULARIZANDO Y DANDO DEALTA A LOS NIÑOS EN SUSCURACIONES

9. EN ESTOS MESES SE ESTARÁREGULARIZANDO Y DANDO DEALTA A LOS NIÑOS EN SUSCURACIONES

MOTIVO: EN ESTOS MESES SEESTARÁ REGULARIZANDO YDANDO DE ALTA A LOS NIÑOS ENSUS CURACIONES

Fn T03 0.00 36,643.00 0.00 26,643.00 0.00 72.71

19AO000081051 - 5000705RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 77.00 179.00 77.00 119.00 100.00 66.48

7. EN ESTOS MESES SE ESTARÁREGULARIZANDO Y DANDO DEALTA A LOS NIÑOS EN SUSCURACIONES

8. EN ESTOS MESES SE ESTARÁREGULARIZANDO Y DANDO DEALTA A LOS NIÑOS EN SUSCURACIONES

9. EN ESTOS MESE SE ESTARAREGULARIZANDO Y DANDO DEALTA LOS NIÑOS EN SUSCURACIONES

MOTIVO: EN ESTOS MESES SEESTARÁ REGULARIZANDO YDANDO DE ALTA A LOS NIÑOS ENSUS CURACIONES

Fn T03 70,579.00 247,901.00 70,579.61 205,440.03 100.00 82.87

19AO000081052 - 5000802 PULPECTOMIA 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA

Fs T03 7.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE HA LLEGADO A LA METAPORQUE NO SE PRESENTANLOS CASOS

8. NO SE HA LLEGADO A LA METAPORQUE NO SE PRESENTANLOS CASOS

9. NO SE HA LLEGADO A LA METAPORQUE NO SE PRESENTAN

Fn T03 286.00 1,000.00 286.00 686.00 100.00 68.60

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LOS CASOSMOTIVO: NO SE HA LLEGADO A LAMETA PORQUE NO SE PRESENTANLOS CASOS

19AO000081053 - 5000801 PULPOTOMIA 016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 11.00 4.00 8.00 100.00 72.73

7. SE HAN EMPEZADO LOSTRATAMIENTOS CON LOS NIÑOSREFERIDOS DE LOS COLEGIOS

8. SE HAN EMPEZADO LOSTRATAMIENTOS CON LOS NIÑOSREFERIDOS DE LOS COLEGIOS

9. SE HAN EMPEZADO LOSTRATAMIENTOS CON LOS NIÑOSREFERIDOS DE LOS COLEGIOS

MOTIVO: SE HAN EMPEZADO LOSTRATAMIENTOS CON LOS NIÑOSREFERIDOS DE LOS COLEGIOS

Fn T03 144.00 600.00 144.00 444.00 100.00 74.00

19AO000081055 - 5000804REHABILITACION PROTESICA

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 51.00 147.00 51.00 89.00 100.00 60.54 7.8. NO SE HA EMPEZADO AUN LA

CONFECCIÓN DE PRÓTESISDENTAL DEBIDO QUE NO SEHAN COMPRADO TODAVÍAINSUMOS POR PARTE DELMINSA

9. NO SE HA EMPEZADO AUN LACONFECCIÓN DE PRÓTESISDENTAL DEBIDO QUE NO SEHAN COMPRADO TODAVÍAINSUMOS POR PARTE DELMINSA

MOTIVO: NO SE HA EMPEZADOAUN LA CONFECCIÓN DEPRÓTESIS DENTAL DEBIDO QUENO SE HAN COMPRADO TODAVÍAINSUMOS POR PARTE DEL MINSA

Fn T03 60,031.00 172,353.00 60,031.74 126,028.23 100.00 73.12

19AO000081056 - 5001703 PACIENTEDIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADOCON TRATAMIENTO.

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 28.00 124.00 26.00 92.00 92.86 74.19 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,162.00 17,514.00 2,162.00 11,596.00 100.00 66.20

19AO000081057 - 5001702 PACIENTEDIABETICO NO COMPLICADO NOCONTROLADO CON TRATAMIENTO

022 : CONTROLREALIZADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 359.00 1,635.00 358.00 1,347.00 99.72 82.39 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 299,210.00 351,848.00 299,209.77 314,579.77 100.00 89.41

19AO000081059 - 5001704 PACIENTESDIABETICOS CON TRATAMIENTOESPECIALIZADO

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 376.00 1,686.00 376.00 1,335.00 100.00 79.18 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 119,124.00 456,882.00 119,123.66 364,531.98 100.00 79.78

19AO000081062 - 5001501 PERSONAS DE12 Y 17 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICADE FACTORES DE RIESGO.

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 282.00 515.00 281.00 487.00 99.65 94.56 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 100.00

19AO000081063 - 5001503 PERSONAS DE30 A 39 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICADE FACTORES DE RIESGO.

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 210.00 935.00 206.00 696.00 98.10 74.44 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,650.00 0.00 2,650.00 0.00 100.00

19AO000081064 - 5001504 PERSONAS DE5 A 11 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DEFACTORES DE RIESGO

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 13.00 132.00 11.00 117.00 84.62 88.64

7.8.

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 1,165.00 0.00 1,165.00 0.00 100.00

19AO000081065 - 5001505 PERSONASMAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACIONCLINICA DE FACTORES DE RIESGO YTAMIZAJE LABORATORIAL

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 350.00 1,388.00 346.00 1,039.00 98.86 74.86 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 100.00

19AO000081066 - 5001502 PERSONAS DE18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICADE FACTORES DE RIESGO

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 251.00 1,414.00 250.00 1,177.00 99.60 83.24 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00 100.00

19AO000081067 - 5001507 PERSONAS DE40 A 59 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICADE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJELABORATORIAL

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 260.00 1,050.00 260.00 1,022.00 100.00 97.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 26.00 2,200.00 26.00 2,199.76 100.00 99.99

19AO000081068 - 5001604 PACIENTEHIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO YCONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 57.00 154.00 57.00 115.00 100.00 74.68 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 131,202.00 194,274.00 131,202.42 156,923.42 100.00 80.77

19AO000081071 - 5001602 TRATAMIENTOY CONTROL DE PERSONAS CONDISLIPIDEMIA

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 38.00 195.00 35.00 156.00 92.11 80.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 249,512.00 955,621.00 249,512.25 702,168.17 100.00 73.48

19AO000081072 - 5001603 PACIENTEHIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NOCONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 447.00 1,218.00 447.00 1,138.00 100.00 93.43 7.8.9.

MOTIVO:Fn T03 1,650.00 13,220.00 1,650.00 4,830.00 100.00 36.53

19AO000081073 - 5001606 PERSONASHIPERTENSAS CON TRATAMIENTOESPECIALIZADO

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 66.00 123.00 66.00 111.00 100.00 90.24 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,650.00 13,221.00 1,650.00 4,831.00 100.00 36.54

19AO000081159 - 4399701 EVALUACIONINTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DEATENCION A PERSONAS EXPUESTAS AMETALES PESADOS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 100.00 50.00 50.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,436.00 7,249.00 3,435.93 6,893.93 100.00 95.10

19AO000081160 - 4399702 TOMA DEMUESTRAS PARA DOSAJE DE METALESPESADOS, PERSONAS EXPUESTAS AFUENTES CONTAMINANTES

435 : MUESTRASTOMADAS

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 10.00 3.00 3.00 0.00 30.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,300.00 0.00 2,659.72 0.00 80.60

19AO000081166 - 5001101 TAMIZAJE DEAGUDEZA VISUAL EN PERSONAS DE 50AÑOS A MÁS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 94.00 746.00 94.00 616.00 100.00 82.57 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,713.00 27,522.00 4,713.00 19,479.30 100.00 70.78

19AO000081167 - 5001104 DIAGNOSTICODE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTAPOR OFTALMOLOGIA

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 35.00 3.00 25.00 75.00 71.43 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 441.00 3,600.00 441.00 2,241.00 100.00 62.25

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19AO000081168 - 5001210 TRATAMIENTOY CONTROL ESPECIALIZADO MEDIANTEOFERTA MÓVIL PARA PERSONAS CONCATARATA

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 610.00 1,180.00 610.00 1,062.00 100.00 90.00

19AO000081186 - 5001306 TAMIZAJE DEAGUDEZA VISUAL EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11AÑOS

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,007.00 4,550.00 1,007.00 4,030.00 100.00 88.57 7. se obtiene avance noadecuado, se han hecho lascoordinaciones con clun dediabeticos hipertensos parapoder tamizar a este grupoetario

8.9.MOTIVO:

Fn T03 2,132.00 2,704.00 2,132.00 2,536.00 100.00 93.79

19AO000081187 - 5001301 DIAGNOSTICODE ERRORES REFRACTIVOS

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 63.00 72.00 63.00 70.00 100.00 97.22 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 100.00

19AO000081291 - 0068002 EXAMENESTOMATOLOGICO

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 526.00 941.00 560.00 705.00 106.46 74.92

7. PORQUE AUN NO SE HALLEGADO AL SEGUNDOCONTROL DE ESTE PRODUCTODEBIDO A QUE RECIÉN HANCOMENZADO LASINTERVENCIONES ENPACIENTES

8. PORQUE AUN NO SE HALLEGADO AL SEGUNDOCONTROL DE ESTE PRODUCTODEBIDO A QUE RECIÉN HANCOMENZADO LASINTERVENCIONES ENPACIENTES

9. PORQUE AUN NO SE HALLEGADO AL SEGUNDOCONTROL DE ESTE PRODUCTODEBIDO A QUE AUN NO SEREALIZA EL SEGUNDOCONTROL

MOTIVO:

Fn T03 117,537.00 532,229.00 117,537.06 415,267.58 100.00 78.02

19AO000081292 - 5000602 APLICACIONDE FLUOR BARNIZ

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 72.00 132.00 72.00 87.00 100.00 65.91

7. IRA AUMENTANDOPROGRESIVAMENTE DEBIDO AQUE ESTOS MESES SE ESTARÁDANDO EL SEGUNDO CONTROL

8. IRA AUMENTANDOPROGRESIVAMENTE DEBIDO AQUE ESTOS MESES SE ESTARÁDANDO EL SEGUNDO CONTROL

9. PORQUE AUN NO SE HALLEGADO AL SEGUNDOCONTROL DE ESTE PRODUCTODEBIDO A QUE AUN NO SEREALIZA EL SEGUNDOCONTROL

MOTIVO: IRA AUMENTANDOPROGRESIVAMENTE DEBIDO A QUEESTOS MESES SE ESTARÁ DANDOEL SEGUNDO CONTROL

Fn T03 3,986.00 25,868.00 3,986.00 14,107.00 100.00 54.54

19AO000081293 - 5000603 APLICACIONDEL FLUOR GEL

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 1,612.00 2,268.00 1,612.00 1,818.00 100.00 80.16 7. IRA AUMENTANDOPROGRESIVAMENTE DEBIDO AQUE ESTOS MESES SE ESTARÁDANDO EL SEGUNDO CONTROL

8. IRA AUMENTANDOPROGRESIVAMENTE DEBIDO AQUE ESTOS MESES SE ESTARÁDANDO EL SEGUNDO CONTROL

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9. PORQUE AUN NO SE HALLEGADO AL SEGUNDOCONTROL DE ESTE PRODUCTODEBIDO A QUE AUN NO SEREALIZA EL SEGUNDOCONTROL

MOTIVO: PORQUE AUN NO SE HALLEGADO AL SEGUNDO CONTROLDE ESTE PRODUCTO DEBIDO AQUE AUN NO SE REALIZA ELSEGUNDO CONTROL

Fn T03 4,516.00 34,727.00 4,516.00 18,255.00 100.00 52.56

19AO000081294 - 0068003 INSTRUCCIÓNDE HIGIENE ORAL

016 : CASOTRATADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 526.00 944.00 526.00 674.00 100.00 71.40

7. PORQUE AUN NO SE HALLEGADO AL SEGUNDOCONTROL DE ESTE PRODUCTODEBIDO A QUE RECIÉN HANCOMENZADO LASINTERVENCIONES ENPACIENTES

8. PORQUE AUN NO SE HALLEGADO AL SEGUNDOCONTROL DE ESTE PRODUCTODEBIDO A QUE RECIÉN HANCOMENZADO LASINTERVENCIONES ENPACIENTES

9. PORQUE AUN NO SE HALLEGADO AL SEGUNDOCONTROL DE ESTE PRODUCTODEBIDO A QUE AUN NO SEREALIZA EL SEGUNDOCONTROL

MOTIVO: PORQUE AUN NO SE HALLEGADO AL SEGUNDO CONTROLDE ESTE PRODUCTO DEBIDO AQUE AUN NO SE REALIZA ELSEGUNDO CONTROL

Fn T03 3,278.00 17,422.00 3,278.84 9,410.49 100.03 54.02

19AO000081316 - 5001402 TRATAMIENTODE ERRORES REFRACTIVOS

090 : PERSONAEVALUADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 19.00 72.00 19.00 19.00 100.00 26.39 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 750.00 1,180.00 750.00 1,180.00 100.00 100.00

19AO000081358 - 4398502 MONITOREODEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 1.00 3.00 0.00 300.007.8.9.MOTIVO: Se tiene el avanceesperado

Fn T03 1,575.00 12,532.00 1,575.00 8,575.00 100.00 68.43

19AO000081359 - 4398503 EVALUACIONDEL PROGRAMA DE NO TRASMISIBLES 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 3.00 1.00 3.00 100.00 100.007.8.9.MOTIVO: La programación estápara el mes de Febrero .

Fn T03 2,014.00 10,663.00 2,014.00 7,252.00 100.00 68.01

19AO000081360 - 4398504 SUPERVISIONDEL PROGRAMA DE NO TRASMISIBLES 060 : INFORME 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,000.00 11,167.00 1,999.96 7,869.04 100.00 70.46

19AO000081362 - 4398701 POBLACIONINFORMADA EN PREVENCION Y CONTROLDE LAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DECOMUNICACION

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,300.00 10,200.00 1,295.00 6,995.00 99.62 68.58 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,586.00 17,418.00 6,586.00 9,440.00 100.00 54.20

19AO000081363 - 4398702 POBLACIONINFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AAFs T03 1,458.00 3,998.00 1,454.00 3,456.00 99.73 86.44 7.

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DE LAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES POR MEDIOSALTERNATIVOS

8.9.MOTIVO:

Fn T03 1,940.00 14,125.00 1,940.41 3,700.41 100.02 26.20

19AO000081627 - 4398801 FAMILIAS QUERECIBEN SESIONES EDUCATIVAS YDEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICASSALUDABLES FRENTE A LASENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 288.00 3,500.00 287.00 646.00 99.65 18.46

7.8.9.MOTIVO: NO SE ALCANZO A LAMETA POR FALTA DECODIFICACIÓN ADECUADA (HIS2018)- HIS WEB PERSONAL DESALUD AUN NO SE FAMILIARIZACON EL NUEVO HIS 2018

Fn T03 9,467.00 39,878.00 9,467.13 13,798.13 100.00 34.60

19AO000081628 - 4398802FUNCIONARIOS MUNICIPALESCAPACITADOS PARA LA GENERACIÓN DEENTORNOS SALUDABLES FRENTE A LASENFERMEDADES NO TRASMISIBLES.

215 : MUNICIPIO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 10.00 2.00 10.00 100.00 100.00

7.8.9.MOTIVO: NO SE ALCANZO A LAMETA POR FALTA DECODIFICACIÓN ADECUADA (HIS2018)- HIS WEB PERSONAL DESALUD AUN NO SE FAMILIARIZACON EL NUEVO HIS 2018

Fn T03 850.00 3,703.00 850.00 3,168.00 100.00 85.55

19AO000081629 - 4398803 DOCENTESCOMPROMETIDOS QUE DESARROLLANACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LAALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDADFÍSICA, SALUD OCULAR Y SALUD BUCAL

035 : DOCENTECAPACITADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 219.00 500.00 218.00 373.00 99.54 74.607.8.9.MOTIVO: NO SE PROGRAMA METASYA QUE EL INICIO DE CLASE ES APARTIR DE MARZO

Fn T03 850.00 3,703.00 850.00 3,168.00 100.00 85.55

19AO000081630 - 4398804ORGANIZACIONES COMUNITARIASREALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARALA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓNPOR METALES PESADOS, SUSTANCIASQUÍMICAS E HIDROCARBUROS

194 :ORGANIZACION

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 4.00 1.00 1.00 100.00 25.007.8.9.MOTIVO: NO SE PROGRAMOMETAS

Fn T03 835.00 3,703.00 835.24 3,152.94 100.03 85.15

19AO001699013 - ADQUISICION DEEQUIPOS MEDICOS - LAMPARA CIALITICA 042 : EQUIPO 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,103,092.00 3,331,359.00 1,103,095.02AEI.02.06 - BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE SALUD.

19AO000081033 - 0136006 PROTEGER ALA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH

218 : NIÑOPROTEGIDO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 1,200.00 1.00 14.00 25.00 1.17 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 9,277.00 54,160.00 9,276.74 26,354.71 100.00 48.66

19AO000081074 - 5005201 SESIONES DEENTRENAMIENTO EN HABILIDADESSOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENESY ADULTOS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 20.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.007. EN PROCESO AUN NO

FINALIZADOS8.9. LAS I.E. ESTÁN EN EXÁMENES

FINALESMOTIVO:

Fn T03 602.00 2,505.00 601.86 1,466.86 99.98 58.56

19AO000081082 - 5005188 TAMIZAJE DEPERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 13,000.00 47,210.00 4,015.00 25,388.00 30.88 53.78 7. NO SE LOGRO META YA QUE ENLOS REPORTES ESTAN ENCERO....EL UNICO AVANCE ESCSMC

8.9. SE REALIZO ACTIVIDADES EN

I.E. EN CUANTO A TAMIZAJES

Fn T03 3,401.00 33,562.00 3,401.42 4,914.00 100.01 14.64

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MOTIVO:

19AO000081135 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.15.01 : Micro Red de

Salud Lauriama AA

Fs T03 34,670.00 151,904.00 34,069.00 116,546.00 98.27 76.72 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 295,346.00 1,195,559.00 295,346.00 964,325.00 100.00 80.66

19AO000081161 - 0044192 MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEPREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

060 : INFORME 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 16.00 4.00 13.00 100.00 81.25 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,858.00 4,748.00 1,858.00 3,957.00 100.00 83.34

19AO000081185 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.03 : DEPARTAMENTO

DE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 13,700.00 42,850.00 13,765.00 32,991.00 100.47 76.99 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 167,024.00 808,339.00 167,024.00 630,795.00 100.00 78.04

19AO000081192 - 0515005 LESIONES DELNERVIO PERIFERICO 006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 1,265.00 3,500.00 1,259.00 2,795.00 99.53 79.86 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 37,112.00 120,334.00 37,113.13 70,780.23 100.00 58.82

19AO000081193 - 0515006TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LAFUNCION MOTRIZ

006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 17.00 46.00 16.00 33.00 94.12 71.74 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,856.00 19,325.00 7,856.00 9,618.00 100.00 49.77

19AO000081194 - 0515007 ENFERMEDADARTICULAR DEGENERATIVA 006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 572.00 1,650.00 390.00 1,149.00 68.18 69.64 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 13,446.00 48,553.00 13,446.00 29,921.00 100.00 61.63

19AO000081195 - 0515008 ENFERMEDADCEREBRO VASCULAR 006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 13.00 50.00 10.00 41.00 76.92 82.007.8.9.

MOTIVO:Fn T03 7,430.00 13,460.00 7,430.00 8,930.00 100.00 66.34

19AO000081196 - 0515012TRANSTORNOS POSTULARES 006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 86.00 150.00 82.00 112.00 95.35 74.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,860.00 15,734.00 7,859.87 9,905.44 100.00 62.95

19AO000081209 - 0515201TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE 006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 4.00 2.00 2.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 19,490.00 72,409.00 19,490.12 41,090.91 100.00 56.75

19AO000081210 - 0515202 RETRASOMENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO 006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 21.00 143.00 0.00 118.00 0.00 82.52 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,285.00 28,011.00 4,285.00 18,280.00 100.00 65.26

19AO000081211 - 5005153CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

018 :CERTIFICADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 97.00 230.00 96.00 213.00 98.97 92.61 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 24,808.00 111,336.00 24,807.88 67,485.07 100.00 60.61

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 30/42

19AO000081265 - 5005189 TRATAMIENTODE PERSONAS CON PROBLEMASPSICOSOCIALES

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 345.00 1,340.00 310.00 949.00 89.86 70.82 7. TRABAJANDO DE LA MANOCON CSMC BCA.

8.9. LA META FINANCIERA ESTA EN

PROCESO DE EJECUCIÓN -MANTENIMIENTO DEL CENTRODE SALUD

MOTIVO:

Fn T03 133,175.00 444,523.00 133,174.90 301,628.40 100.00 67.85

19AO000081268 - ATENCION INTEGRALDE SALUD

087 : PERSONAATENDIDA

05.15.01 : Micro Red deSalud Lauriama AA

Fs T03 1,590.00 8,007.00 1,623.00 7,454.00 102.08 93.09 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 48,616.00 225,843.00 48,616.00 165,033.00 100.00 73.08

19AO000081270 - 5005192 TRATAMIENTOAMBULATORIO DE PERSONAS CONTRASTORNO DEL COMPORTAMIENTODEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 70.00 205.00 75.00 122.00 107.14 59.51

7. ACTUALMENTE NO SE CUENTACON EL PROGRAMA DEVIDA,PERO SIN EMBARGOCONTAMOS CON UNPROFESONAL EN ADICCIONESEN EL CSMC DONDE SE VE UNAVANCE .

8.9. SE LOGRO LA META, YA QUE

CONTAMOS CON UNESPECIALISTA EN AD DEL CSMC

MOTIVO:

Fn T03 954.00 1,433.00 954.00 1,029.00 100.00 71.80

19AO000081272 - 5005190 TRATAMIENTOAMBULATORIO DE PERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION YCONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 350.00 1,405.00 958.00 1,483.00 273.71 105.55

7. SE LOGRO META TRABAJANDO

CONJUNTAMENTE CON ELCSMC.

8.9. SE SUPERO LA META POR LOS

ACTIVIDADES REALIZADASCONJUNTAMENTE CON ELCSMC

MOTIVO:

Fn T03 59,116.00 68,996.00 59,116.01 67,184.10 100.00 97.37

19AO000081273 - 5005200 PREVENCIONFAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO ENADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMORY LIMITES

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NOSE CUENTA CON PERSONALCAPACITADO PARA REALIZARESTA ACTIVIDAD.

8.9. no se programo meta y

tampoco se cuenta elsuficiente personal capacitadopara realizar la actividad.

MOTIVO:

Fn T03 126.00 499.00 126.72 286.96 100.57 57.50

19AO000081274 - 5005183 MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

060 : INFORME 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 6.00 1.00 3.00 50.00 50.007. NO HAY AVANCE PORQUE NO

HAY PROGRAMACION8.9. INFORMACIÓN DEL TERCER

TRIMESTREMOTIVO:

Fn T03 501.00 732.00 501.00 576.00 100.00 78.69

19AO000081275 - 5005926 TAMIZAJE DENIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CONDEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES,TRASTORNOS MENTALES Y DELCOMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMASPSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIAY LA ADOLESCENCIA

438 : PERSONATAMIZADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2,430.00 7,020.00 648.00 2,835.00 26.67 40.387. NOSE REALIZO DICHA

ACTIVIDAD POR VACACIONESEN LOS COLEGIOS

8.9. SE REALIZO ACTIVIDADES EN

I.E. EN CUANTO A HH.SS.MOTIVO:

Fn T03 146.00 623.00 146.15 400.00 100.10 64.21

19AO000081278 - APOYO AL CIUDADANOCON DISCAPACIDAD

060 : INFORME 05.12.02 : ServicioSocial

AAFs T03 17,400.00 69,300.00 17,606.00 53,524.00 101.18 77.24

7.8.

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 31/42

9.MOTIVO:

Fn T03 160,719.00 615,569.00 160,719.58 504,359.12 100.00 81.93

19AO000081289 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION

05.09 : DEPARTAMENTODEODONTOESTOMATOLOGÍA

AA

Fs T03 4,970.00 18,000.00 4,768.00 12,524.00 95.94 69.58 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 33,294.00 186,624.00 33,294.00 111,534.17 100.00 59.77

19AO000081295 - 5005202 SESIONES DEENTRENAMIENTO EN HABILIDADESSOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 10.00 50.00 4.00 4.00 40.00 8.00 7. ACTIVIDAD NOSE REALIZOPORQUE LOS COLEGIOSESTABAN DE VACACIONES

8.9. EN PROCESO DE ACTIVIDADESMOTIVO:

Fn T03 52.00 187.00 52.03 120.00 100.06 64.17

19AO000081299 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.15.04 : Micro Red de

Salud Supe AA

Fs T03 27,800.00 102,616.00 28,097.00 74,901.00 101.07 72.99 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 126,649.00 563,987.00 126,649.00 434,191.17 100.00 76.99

19AO000081310 - REALIZAR EXAMENESESPECIALES (ELECTROCARDIOGRAMAS,ELECTROENCEFALOGRAMAS,ENDOSCOPIAS Y OTROS)

050 : EXAMEN 05.01 : DEPARTAMENTODE MEDICINA AA

Fs T03 1,300.00 3,330.00 1,302.00 2,748.00 100.15 82.52 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 68,526.00 336,414.00 68,526.00 242,997.57 100.00 72.23

19AO000081352 - ATENCION INTEGRALDE SALUD

087 : PERSONAATENDIDA

05.15.04 : Micro Red deSalud Supe AA

Fs T03 97.00 1,227.00 96.00 1,002.00 98.97 81.66 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 48,904.00 220,408.00 48,904.00 161,806.00 100.00 73.41

19AO000081353 - 0515105 ENFERMEDADCEREBRO VASCULARES 006 : ATENCION 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 33.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 18,803.00 66,831.00 18,803.14 38,769.15 100.00 58.02

19AO000081367 - ATENCION DEEMERGENCIAS Y URGENCIAS 006 : ATENCION

05.07 : DEPARTAMENTODE EMERGENCIA YCUIDADOS CRÍTICOS

AA

Fs T03 7,650.00 31,413.00 7,835.00 24,101.00 102.42 76.72 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 414,860.00 2,333,956.00 414,860.00 1,851,723.80 100.00 79.33

19AO000081390 - ATENCION DEEMERGENCIAS Y URGENCIAS 006 : ATENCION

05.07 : DEPARTAMENTODE EMERGENCIA YCUIDADOS CRÍTICOS

AA

Fs T03 3,500.00 15,576.00 3,319.00 11,984.00 94.83 76.94 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 82,019.00 408,267.00 82,017.66 251,652.76 100.00 61.64

19AO000081407 - APOYO ALIMENTARIOPARA GRUPOS EN RIESGO 101 : RACION 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 350.00 1,052.00 361.00 703.00 103.14 66.83

7. SE INFORMA LAS ATENCIONESPCT REALIZADAS POR LAENTIDAD

8.9.MOTIVO: DESDE EL MES DE ABRILNO SE ESTA HACIENDO ENTREGADE ALIMENTOS A LOS PACIENTESDE TBC, PORQUE LOS PROCESOSDE SELECCION PARA LAADQUISICION DE LA LECHE Y LOSPRODUCTOS DE CABALLA OANCHOVETA EN LATA, QUEDANDESIERTOS.

Fn T03 0.00 3,100.00 0.00 300.00 0.00 9.68

19AO000081410 - ACTIVIDAD REGULAR 191 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE AA Fs T03 3,030.00 15,139.00 3,032.00 14,671.00 100.07 96.91 7. se continuando vacunando

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 32/42

DE INMUNIZACIONES DE PERSONASMAYORES DE 5 AÑOS

PROTEGIDA SALUD INTEGRAL influenza a todo grupo etario8. SE REALIZA LA VACUNACIÓN

DE INFLUENZA9. vacunación de influenza a

adultos mayoresMOTIVO:

Fn T03 41,555.00 200,450.00 41,554.46 137,146.84 100.00 68.42

19AO000081412 - COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS E INSUMOS 134 : RECETA 05.12.01 : Servicio de

Farmacia AA

Fs T03 144,710.00 585,000.00 136,628.00 427,209.00 94.42 73.03 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 206,749.00 1,008,462.00 206,748.74 637,799.13 100.00 63.25

19AO000081418 - DISPONIBILIDAD DEALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONALPARA LA POBLACION

101 : RACION 05.12.03 : Servicio deNutrición y Dietética AA

Fs T03 11,600.00 51,245.00 11,557.00 38,275.00 99.63 74.69 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 382,840.00 1,436,326.00 382,839.97 1,177,454.95 100.00 81.98

19AO000081420 - REALIZAR EXAMENESPARA EL USO DE SANGRE YHEMOCOMPONENTES Y CAMPAÑAS DEDONACION EN EL BANCO DE SANGRE

050 : EXAMEN05.10 : DEPARTAMENTODE PATOLOGÍA CLÍNICA YANATOMÍA PATOLÓGICA

AA

Fs T03 270.00 1,460.00 234.00 822.00 86.67 56.30 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 8,380.00 95,780.00 8,379.60 64,529.60 100.00 67.37

19AO000081423 - REALIZAR EXAMENESDE ANATOMIA PATOLOGICA Y PATOLOGIACLINICA

050 : EXAMEN05.10 : DEPARTAMENTODE PATOLOGÍA CLÍNICA YANATOMÍA PATOLÓGICA

AA

Fs T03 78,200.00 346,805.00 76,166.00 275,296.00 97.40 79.387. POR HABERSE MALOGRADO EL

EQUIPO DE BIOQUIMICA DELHOSPITAL DE BARRANCA

8.9.MOTIVO:

Fn T03 244,605.00 1,107,070.00 244,605.00 673,705.92 100.00 60.85

19AO000081426 - ACCION NACIONALCONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR YSEXUAL

006 : ATENCION 05.12.04 : Servicio dePsicologia AA

Fs T03 330.00 1,200.00 329.00 945.00 99.70 78.75 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 56,430.00 214,834.00 56,430.75 177,957.91 100.00 82.84

19AO000081430 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.15.02 : Micro Red de

Salud Paramonga AA

Fs T03 23,780.00 89,416.00 24,112.00 68,749.00 101.40 76.89 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 274,766.00 1,092,543.00 274,766.00 906,904.50 100.00 83.01

19AO000081433 - ATENCION INTEGRALDE SALUD

087 : PERSONAATENDIDA

05.15.02 : Micro Red deSalud Paramonga AA

Fs T03 761.00 2,369.00 761.00 2,294.00 100.00 96.83 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 46,894.00 203,857.00 46,894.00 155,722.00 100.00 76.38

19AO000081436 - ATENCION DECUIDADOS INTENSIVOS 031 : DIA-CAMA

05.07 : DEPARTAMENTODE EMERGENCIA YCUIDADOS CRÍTICOS

AA

Fs T03 184.00 730.00 184.00 546.00 100.00 74.79 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 136,240.00 584,217.00 136,239.89 406,760.41 100.00 69.62

19AO000081440 - INTERVENCIONESQUIRURGICAS

065 :INTERVENCION

05.04 : DEPARTAMENTODE CIRUGÍA AA

Fs T03 580.00 2,376.00 545.00 1,642.00 93.97 69.117.8.9.

MOTIVO:Fn T03 457,168.00 1,946,585.00 457,168.00 1,425,129.95 100.00 73.21

19AO000081443 - INTERVENCIONESQUIRURGICAS

065 :INTERVENCION

05.04 : DEPARTAMENTODE CIRUGÍA AA

Fs T03 205.00 790.00 209.00 517.00 101.95 65.44 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 257,910.00 1,121,265.00 257,909.61 404,214.09 100.00 36.05

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 33/42

19AO000081447 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS EN OTRASESPECIALIDADES

006 : ATENCION05.06 : DEPARTAMENTODE CONSULTA EXTERNAY HOSPITALIZACIÓN

AA

Fs T03 23,300.00 82,300.00 22,864.00 59,250.00 98.13 71.99 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 160,817.00 646,548.00 160,817.00 476,256.05 100.00 73.66

19AO000081451 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 13,410.00 48,870.00 13,621.00 40,082.00 101.57 82.02 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 105,918.00 584,343.00 105,918.00 456,846.33 100.00 78.19

19AO000081456 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTO

DE MEDICINA AA

Fs T03 6,120.00 17,556.00 6,109.00 10,656.00 99.82 60.70 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 226,713.00 1,043,934.00 226,713.00 720,283.60 100.00 69.00

19AO000081461 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.01 : DEPARTAMENTO

DE MEDICINA AA

Fs T03 5,482.00 27,600.00 5,292.00 22,773.00 96.53 82.51 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 120,026.00 637,344.00 120,025.50 477,573.05 100.00 74.93

19AO000081466 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.04 : DEPARTAMENTO

DE CIRUGÍA AA

Fs T03 3,700.00 13,740.00 3,733.00 10,332.00 100.89 75.20 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 98,140.00 528,087.00 98,140.19 388,885.28 100.00 73.64

19AO000081471 - ATENCION ENHOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.04 : DEPARTAMENTO

DE CIRUGÍA AA

Fs T03 2,392.00 9,490.00 2,392.00 7,098.00 100.00 74.79 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 212,583.00 983,699.00 212,583.45 705,542.36 100.00 71.72

19AO000081474 - EDUCACION,INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 060 : INFORME 05.15.01 : Micro Red de

Salud Lauriama AA

Fs T03 50.00 139.00 50.00 135.00 100.00 97.12 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 15,139.00 64,800.00 15,139.00 50,635.02 100.00 78.14

19AO000081477 - EDUCACION,INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 060 : INFORME 05.15.02 : Micro Red de

Salud Paramonga AA

Fs T03 25.00 132.00 25.00 98.00 100.00 74.24 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 15,743.00 72,148.00 15,742.50 49,001.48 100.00 67.92

19AO000081480 - ATENCION INTEGRALDE SALUD

087 : PERSONAATENDIDA

05.15.03 : Micro Red deSalud Pativilca AA

Fs T03 330.00 1,649.00 329.00 1,648.00 99.70 99.94 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 45,292.00 206,317.00 45,291.67 153,953.04 100.00 74.61

19AO000081484 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.15.03 : Micro Red de

Salud Pativilca AA

Fs T03 25,300.00 101,400.00 25,975.00 79,678.00 102.67 78.58 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 301,864.00 1,153,037.00 301,864.00 955,348.85 100.00 82.85

19AO000081486 - EDUCACION,INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 060 : INFORME 05.15.03 : Micro Red de

Salud Pativilca AA

Fs T03 38.00 132.00 38.00 94.00 100.00 71.21 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,678.00 21,880.00 5,678.00 19,358.00 100.00 88.47

19AO000081488 - EDUCACION,INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD

060 : INFORME 05.15.05 : Micro Red deSalud Cajatambo

AAFs T03 98.00 200.00 97.00 177.00 98.98 88.50

7.8.

Page 117: 001289 - REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE … · 2019-11-05 · Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019 Tercer trimestre ... Coordinación constante

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 34/42

9.MOTIVO:

Fn T03 1,882.00 10,050.00 1,882.00 8,840.00 100.00 87.96

19AO000081491 - ATENCION INTEGRALDE SALUD

087 : PERSONAATENDIDA

05.15.05 : Micro Red deSalud Cajatambo AA

Fs T03 56.00 620.00 56.00 620.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 14,339.00 70,751.00 14,338.57 48,512.52 100.00 68.57

19AO000081494 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.15.05 : Micro Red de

Salud Cajatambo AA

Fs T03 17,000.00 60,141.00 16,994.00 45,304.00 99.96 75.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 40,387.00 204,856.00 40,387.00 125,132.80 100.00 61.07

19AO000081497 - ATENCION ENHOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 1,438.00 4,815.00 1,438.00 3,067.00 100.00 63.707. NO SE HA CULMINADO LA

IMPLEMENTACION DEHOSPITALIZACION DELHOSPITAL DE SUPE

8.9.MOTIVO:

Fn T03 118,088.00 598,721.00 118,088.00 174,072.08 100.00 29.08

19AO000081501 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 5,665.00 24,300.00 5,776.00 18,140.00 101.96 74.65

7. ATENCIÓN LIMITADA EN ELHOSPITAL DE SUPE POR NOHABER ADJUDICADOREGISTROS CAS

8.9.MOTIVO: Todavía no se culmina laimplementación de los nuevosambientes del Hospital de Supe,tanto de RRHH, mobiliario yequipamiento

Fn T03 158,101.00 835,195.00 158,101.53 543,674.65 100.00 65.10

19AO000081505 - ATENCION ENHOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.02 : DEPARTAMENTO

DE PEDIATRÍA AA

Fs T03 3,404.00 13,505.00 3,404.00 10,101.00 100.00 74.79 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 216,637.00 912,199.00 216,636.80 671,652.47 100.00 73.63

19AO000081510 - ATENCION ENHOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.01 : DEPARTAMENTO

DE MEDICINA AA

Fs T03 856.00 2,932.00 856.00 1,552.00 100.00 52.937. NO SE HA CULMINADO LA

IMPLEMENTACION DEHOSPITALIZACION DELHOSPITAL DE SUPE

8.9.MOTIVO:

Fn T03 185,230.00 811,328.00 185,230.00 345,915.00 100.00 42.64

19AO000081514 - ATENCION ENHOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.01 : DEPARTAMENTO

DE MEDICINA AA

Fs T03 1,748.00 6,935.00 1,748.00 5,187.00 100.00 74.79 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 180,054.00 747,318.00 180,054.00 535,748.87 100.00 71.69

19AO000081518 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.04 : DEPARTAMENTO

DE CIRUGÍA AA

Fs T03 470.00 1,800.00 566.00 1,379.00 120.43 76.61 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 151,475.00 800,991.00 151,475.00 533,309.25 100.00 66.58

19AO000081521 - ATENCION ENHOSPITALIZACION

031 : DIA-CAMA 05.04 : DEPARTAMENTODE CIRUGÍA

AA

Fs T03 528.00 1,770.00 428.00 818.00 81.06 46.217. NO SE HA CULMINADO LA

IMPLEMENTACION DEHOSPITALIZACION DELHOSPITAL DE SUPE

8.9.

Fn T03 171,190.00 753,396.00 171,190.00 332,889.74 100.00 44.18

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 35/42

MOTIVO:

19AO000081526 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION 05.03 : DEPARTAMENTO

DE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 4,150.00 16,800.00 4,093.00 11,042.00 98.63 65.73 7.8.9.MOTIVO: Todavía no se haimplementado en su totalidad losambientes del Hospital de Supe,tanto en RRHH, mobiliario yequipamiento

Fn T03 167,515.00 879,218.00 167,515.44 602,856.78 100.00 68.57

19AO000081530 - ATENCION ENHOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.03 : DEPARTAMENTO

DE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 2,668.00 10,585.00 2,668.00 7,917.00 100.00 74.79 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 239,588.00 1,018,746.00 239,588.00 768,307.16 100.00 75.42

19AO000081533 - ATENCION ENHOSPITALIZACION 031 : DIA-CAMA 05.03 : DEPARTAMENTO

DE GINECO-OBSTETRICIA AA

Fs T03 887.00 2,924.00 887.00 1,820.00 100.00 62.24

7. NO SE HA CULMINADO LAIMPLEMENTACION DEHOSPITALIZACION DELHOSPITAL DE SUPE

8.

9.MOTIVO:

Fn T03 172,308.00 753,241.00 172,307.90 334,029.91 100.00 44.35

19AO000081537 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS 006 : ATENCION

05.05 : DEPARTAMENTODE ANESTESIOLOGÍA YCENTRO QUIRÚRGICO

AA

Fs T03 230.00 881.00 189.00 628.00 82.17 71.28 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 41,892.00 226,087.00 41,891.83 137,058.72 100.00 60.62

19AO000081562 - REALIZAR EXAMENES YESTUDIOS DE RADIODIAGNOSTICO - RAYOSX

050 : EXAMEN05.11 : DEPARTAMENTODE DIAGNÓSTICO PORIMÁGENES

AA

Fs T03 4,580.00 17,761.00 4,637.00 13,487.00 101.24 75.94 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 102,478.00 487,497.00 102,478.00 354,478.60 100.00 72.71

19AO000081565 - REALIZAR EXAMENES YESTUDIOS DE IMAGENES ECOGRAFIA 050 : EXAMEN

05.11 : DEPARTAMENTODE DIAGNÓSTICO PORIMÁGENES

AA

Fs T03 2,350.00 9,600.00 2,539.00 7,307.00 108.04 76.117.8. EQUIPO MALOGRADO9. INCREMENTO POR ATENCIONES

EN EL HOSPITAL DE SUPEMOTIVO:

Fn T03 19,794.00 159,677.00 19,794.94 110,285.24 100.00 69.07

19AO000081566 - CONTROL SANITARIO 022 : CONTROLREALIZADO

03.02 : UNIDAD DEEPIDEMIOLOGÍA Y SALUDAMBIENTAL

AA

Fs T03 7.00 31.00 7.00 23.00 100.00 74.19 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 9,396.00 36,200.00 9,395.48 30,395.48 99.99 83.96

19AO000081568 - IDENTIFICACION,EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS YDAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL YAMBIENTAL

060 : INFORME03.02 : UNIDAD DEEPIDEMIOLOGÍA Y SALUDAMBIENTAL

AA

Fs T03 7.00 32.00 7.00 22.00 100.00 68.75 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 58,560.00 221,694.00 58,560.86 143,670.07 100.00 64.81

19AO000081570 - VIGILANCIA Y CONTROLDEL MEDIO AMBIENTE 001 : ACCION

03.02 : UNIDAD DEEPIDEMIOLOGÍA Y SALUDAMBIENTAL

AA

Fs T03 13.00 56.00 13.00 44.00 100.00 78.57 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 22,644.00 130,866.00 22,644.31 86,612.94 100.00 66.19

19AO000081573 - VIGILANCIA Y CONTROLEPIDEMIOLOGICO 060 : INFORME

03.02 : UNIDAD DEEPIDEMIOLOGÍA Y SALUDAMBIENTAL

AA

Fs T03 208.00 847.00 204.00 623.00 98.08 73.55 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 95,902.00 344,190.00 95,902.49 253,697.51 100.00 73.70

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

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19AO000081575 - PREVENCION DERIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 060 : INFORME

03.02 : UNIDAD DEEPIDEMIOLOGÍA Y SALUDAMBIENTAL

AA

Fs T03 3.00 15.00 3.00 11.00 100.00 73.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 14,106.00 37,987.00 14,105.66 30,071.44 100.00 79.16

19AO000081577 - SERVICIOS GENERALES 060 : INFORME04.01.05 : Unidad deServicios Generales yMantenimiento

AA

Fs T03 4.00 14.00 4.00 10.00 100.00 71.437.8.9.

MOTIVO:Fn T03 181,600.00 1,347,249.00 181,600.00 953,051.79 100.00 70.74

19AO000081580 - SERVICIOS GENERALES 060 : INFORME04.01.05 : Unidad deServicios Generales yMantenimiento

AA

Fs T03 4.00 14.00 4.00 10.00 100.00 71.43 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 699,218.00 3,434,348.00 699,217.82 1,423,806.10 100.00 41.46

19AO000081583 - MANTENIMIENTO YREPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DESALUD

044 :ESTABLECIMIENTODE SALUD

04.01.05 : Unidad deServicios Generales yMantenimiento

AA

Fs T03 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 153,070.00 852,401.00 153,070.00 284,938.96 100.00 33.43

19AO000081586 - MANTENIMIENTO YREPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DESALUD

044 :ESTABLECIMIENTODE SALUD

04.01.05 : Unidad deServicios Generales yMantenimiento

AA

Fs T03 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 -182,633.00 839,682.00 -182,633.85 271,703.13 100.00 32.36

19AO000081591 - 0215073 CONSEJERIAPREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGOPARA EL CANCER

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 3,010.00 9,960.00 3,008.00 7,949.00 99.93 79.81 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 34,967.00 122,263.00 34,966.57 79,530.92 100.00 65.05

19AO000081592 - 0215074 CONSEJERIAPARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CONCANCER

259 : PERSONAINFORMADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 7.00 19.00 5.00 14.00 71.43 73.68 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,520.00 2,682.00 1,520.00 2,682.18 100.00 100.00

19AO000081593 - 0215078 TAMIZAJE ENMUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMAPARA DETECCION DE CANCER DE MAMA

086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 850.00 3,400.00 844.00 2,513.00 99.29 73.91 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,857.00 40,498.00 3,857.20 6,054.20 100.01 14.94

19AO000081594 - 0215080 TAMIZAJEPARA DETECCION DE CANCER DE COLON YRECTO

086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 51.00 135.00 48.00 102.00 94.12 75.56 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,630.00 32,056.00 5,631.40 23,362.60 100.02 72.88

19AO000081595 - 0215082 TAMIZAJEPARA DETECCION DE CANCER DE PIEL 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 985.00 2,500.00 978.00 1,566.00 99.29 62.64 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,474.00 4,721.00 3,474.19 4,695.19 100.01 99.45

19AO000081596 - 0081801 ATENCION DELA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNASDE CUELLO UTERINO CON ABLACION

086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 12.00 50.00 13.00 48.00 108.33 96.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,774.00 3,710.00 2,773.95 3,586.95 100.00 96.68

19AO000081597 - 0215084 ATENCION DELA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS

086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL

AA Fs T03 11.00 13.00 9.00 9.00 81.82 69.23 7.8.Fn T03 2,919.00 25,177.00 2,919.00 17,256.00 100.00 68.54

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 37/42

DE CUELLO UTERINO CON ESCISION 9.MOTIVO:

19AO000081598 - 0215105 ATENCIONCON CUIDADOS PALIATIVOS EN ELESTABLECIMIENTO DE SALUD

086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,096.00 26,951.00 4,096.00 17,072.00 100.00 63.35

19AO000081599 - 0215106 ATENCIONCON CUIDADOS PALIATIVOS EN ELDOMICILIO

086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,341.00 3,414.00 2,341.00 3,414.00 100.00 100.00

19AO000081613 - EDUCACION,INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 060 : INFORME 05.15.04 : Micro Red de

Salud Supe AA

Fs T03 95.00 263.00 95.00 230.00 100.00 87.45 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,212.00 23,625.00 5,212.25 19,068.64 100.00 80.71

19AO000081614 - 0215081 TAMIZAJEPARA DETECCION DE CANCER DEPROSTATA

086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 145.00 300.00 143.00 280.00 98.62 93.33 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 8,705.00 25,166.00 8,705.09 18,706.04 100.00 74.33

19AO000081631 - 0070601 VISITASDOMICILIARIAS A FAMILIAS PARAPROMOVER PRÁCTICAS DE CONVIVENCIASALUDABLE

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 22.00 270.00 21.00 61.00 95.45 22.597. NO SE PROGRAMO METAS8.9. EN PROCESO DE ACTIVIDADESMOTIVO: NO SE PROGRAMOMETAS

Fn T03 129.00 218.00 129.38 129.38 100.29 59.35

19AO000081632 - 0215071FUNCIONARIOS MUNICIPALESSENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DEPRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

215 : MUNICIPIO 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 2.00 10.00 2.00 8.00 100.00 80.00

7.8.9.MOTIVO: NO SE ALCANZO A LAMETA POR FALTA DECODIFICACIÓN ADECUADA (HIS2018)- HIS WEB PERSONAL DESALUD AUN NO SE FAMILIARIZACON EL NUEVO HIS 2018

Fn T03 11,190.00 36,169.00 11,190.00 21,345.00 100.00 59.01

19AO000081633 - 0215072 DOCENTESCAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEPRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLESPARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

035 : DOCENTECAPACITADO

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 126.00 500.00 126.00 335.00 100.00 67.007.8.9.MOTIVO: NO SE PROGRAMOMETAS

Fn T03 800.00 6,221.00 800.23 2,667.23 100.03 42.87

19AO000081634 - 0044193 DESARROLLODE NORMAS Y GUIAS TECNICAS ENPREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

080 : NORMA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.

9.MOTIVO:

Fn T03 2,062.00 4,855.00 2,062.00 4,200.82 100.00 86.52

19AO000081637 - 0215075 TAMIZAJECON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DECANCER DE CUELLO UTERINO

086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 290.00 1,400.00 271.00 800.00 93.45 57.14 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 108,440.00 382,938.00 108,440.72 280,853.39 100.00 73.34

19AO000081639 - 0215076 TAMIZAJECON INSPECCION VISUAL CON ACIDOACETICO PARA DETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO

086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 954.00 3,500.00 951.00 2,777.00 99.69 79.34 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 38,485.00 163,181.00 38,485.27 71,892.27 100.00 44.05

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 38/42

19AO000081640 - 0215077 DETECCIONMOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO 086 : PERSONA 05.13 : OFICINA DE

SALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,699.00 54,835.00 12,699.23 29,454.23 100.00 53.72

19AO000574221 - CAPACITACION AAGENTES COMUNITARIOS ENREHABILITACION BASADA EN LACOMUNIDAD

088 : PERSONACAPACITADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 4.00 7.00 0.00 1.00 0.00 14.29 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,600.00 34,580.00 6,600.00 9,173.00 100.00 26.53

19AO000574241 - VISITAS A LAS FAMILIASPARA REHABILITACION BASADA EN LACOMUNIDAD

056 : FAMILIA 05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 5.00 43.00 3.00 35.00 60.00 81.40

7.8.9.MOTIVO: Por ser una actividadnueva y no contar con RecursosHumanos se programa cero en elmes de enero, pero laCoordinación del Hospital debarranca asumio y desarrollo lasactividades.

Fn T03 7,549.00 21,585.00 7,548.82 14,565.94 100.00 67.48

19AO001672803 - BRINDAR UNAADECUADA DISPENSACION DEMEDICAMENTOS Y PRODUCTOSFARMACEUTICOS

134 : RECETA 05.12.01 : Servicio deFarmacia AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 177,515.00 1,383,182.00 177,515.31 383,188.20 100.00 27.70

19AO001674016 - DIAGNOSTICO DELCANCER DE ESTOMAGO

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 787.00 0.00 787.00 0.00 100.00

19AO001674017 - DIAGNOSTICO DELCANCER DE CUELLO UTERINO

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 486.00 0.00 486.00 0.00 100.00

19AO001674018 - DIAGNOSTICO DELCANCER DE PROSTATA

393 : PERSONADIAGNOSTICADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,757.00 0.00 1,757.00 0.00 100.00

19AO001674020 - TRATAMIENTOAMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMASPSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIAY LA ADOLESCENCIA

394 : PERSONATRATADA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 58.00 175.00 81.00 139.00 139.66 79.437. AVANZANDO

PROGRESIVAMENTE.8.9. EN PROCESO DE ACTIVIDADESMOTIVO:

Fn T03 85,450.00 437,767.00 85,449.50 270,260.36 100.00 61.74

19AO001683871 - OTRAS ATENCIONES DESALUD ESPECIALIZADAS 006 : ATENCION

05.06 : DEPARTAMENTODE CONSULTA EXTERNAY HOSPITALIZACIÓN

AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,172.00 0.00 1,172.00 0.00 100.00

19AO001692591 - MANTENIMIENTO PARAEQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAHOSPITALARIA

001 : ACCION04.01.05 : Unidad deServicios Generales yMantenimiento

AA

Fs T03 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 35,816.00 505,494.00 35,815.97 35,815.97 100.00 7.09

19AO001712882 - PRESTACIONESADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NOTARIFADO

442 : PERSONAREFERIDA

05.07 : DEPARTAMENTODE EMERGENCIA YCUIDADOS CRÍTICOS

AA Fs T03 50.00 200.00 50.00 50.00 100.00 25.00 7.8.Fn T03 17,360.00 38,334.00 17,360.00 17,360.00 100.00 45.29

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 39/42

9.MOTIVO:

19AO001712894 - SERVICIO DEORIENTACION, CONSEJERIA EINTERVENCION BREVE

087 : PERSONAATENDIDA

05.13 : OFICINA DESALUD INTEGRAL AA

Fs T03 35.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 112.00 23,769.00 112.00 112.00 100.00 0.47

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 8,830,228.00 42,881,034.00 8,830,231.40OEI.05 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

AEI.05.02 - ENTREGAR OPORTUNAMENTE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES.

19AO000081034 - 5005140 -COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAREFERENCIA

006 : ATENCION 05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 0.00 14.00 40.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,348.00 56,229.00 7,348.00 33,011.00 100.00 58.71

19AO000081035 - 5005610 -ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LAASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS YDESASTRES

523 : UNIDADIMPLEMENTADA

05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 8,435.00 9,704.00 8,434.54 8,583.54 99.99 88.46

19AO000081036 - 5005903 - ATENCIONDE LA EMERGENCIA Y URGENCIAESPECIALIZADA

006 : ATENCION 05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 0.00 253.00 754.00 0.00 0.00 7.8.9.

MOTIVO:Fn T03 19,012.00 117,003.00 19,012.25 70,977.25 100.00 60.67

19AO000081037 - 5005561 -IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A EMERGENCIAS YDESASTRES

583 : BRIGADA 05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,293.00 13,480.00 6,292.77 6,792.77 100.00 50.39

19AO000081038 - 5005612 -DESARROLLO DE LOS CENTROS YESPACIOS DE MONITOREO DEEMERGENCIAS Y DESASTRES

248 : REPORTE 05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,697.00 36,255.00 4,697.11 25,918.11 100.00 71.49

19AO000081039 - 5005585 - SEGURIDADFISICO FUNCIONAL DE SERVICIOSPUBLICOS

065 :INTERVENCION

05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 8,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000081269 - 5002824 ATENCIONAMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDADIII O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOSDIFERENCIADOS AUTORIZADOS

083 : PACIENTEATENDIDO

05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 0.00 502.00 1,502.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,127.00 20,000.00 7,127.00 14,491.00 100.00 72.46

19AO000081311 - 5005560 -DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIONREACTIVA

248 : REPORTE 05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 800.00 3,372.00 800.00 2,300.00 100.00 68.20

19AO000081312 - 5005902 - ATENCIONDE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA 006 : ATENCION 05.14 : OFICINA DE

INTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 0.00 505.00 1,508.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 94,450.00 384,879.00 94,449.60 280,921.10 100.00 72.99

19AO000081354 - 5004280 -DESARROLLO DE INSTRUMENTOS

201 : INFORMETECNICO

05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA

AA Fs T03 2.00 5.00 2.00 5.00 100.00 100.00 7.

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ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DELRIESGO DE DESASTRES

8.9.MOTIVO:

Fn T03 331.00 2,060.00 331.43 1,467.18 100.13 71.22

19AO000081355 - 5005900 SERVICIO DETRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA

083 : PACIENTEATENDIDO

05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 0.00 93.00 274.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 39,116.00 140,905.00 39,115.28 104,634.73 100.00 74.26

19AO000081356 - 5005570 -DESARROLLO DE ESTUDIOS DEVULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOSPUBLICOS

036 :DOCUMENTO

05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 6,240.00 0.00 6,240.00 0.00 100.00

19AO000081357 - 5005580 - FORMACIONY CAPACITACION EN MATERIA DE GESTIONDE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIONAL CAMBIO CLIMATICO

086 : PERSONA 05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,231.00 5,780.00 3,230.47 4,230.47 99.98 73.19

19AO000081641 - 5005583 -ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DECOMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTEAL RIESGO DE DESASTRES

086 : PERSONA 05.14 : OFICINA DEINTELIGENCIA SANITARIA AA

Fs T03 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 11,794.00 27,576.00 11,793.50 13,893.50 100.00 50.39

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 202,634.00 832,219.00 202,631.95OEI.08 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

AEI.08.01 - IMPLEMENTAR EJES TRANSVERSALES DE MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA: GOBIERNO ELECTRÓNICO, GOBIERNO ABIERTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL (TERRITORIAL)

19AO000199476 - OBLIGACIONESPREVISIONALES 137 : PLANILLA 04.01.02 : UNIDAD DE

PERSONAL AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 130,531.00 615,088.00 130,531.35 388,047.87 100.00 63.09

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 130,531.00 615,088.00 130,531.35AEI.08.02 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y LOS PLANES OPERATIVOS

19AO000200217 - GESTION DE RECURSOSHUMANOS

036 :DOCUMENTO

04.01.02 : UNIDAD DEPERSONAL AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 53,366.00 2,368,684.00 53,366.94 183,916.26 100.00 7.77

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 53,366.00 2,368,684.00 53,366.94AEI.08.09 - FORTALECER CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.

19AO000081217 - CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO

088 : PERSONACAPACITADA

04.03 : UNIDAD DEAPOYO A LA DOCENCIA EINVESTIGACIÓN

AA

Fs T03 234.00 550.00 239.00 527.00 102.14 95.82 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 27,858.00 112,233.00 27,857.50 79,472.50 100.00 70.81

19AO000081301 - CONTROL YFISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓNADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

060 : INFORME02.01 : ÓRGANO DECONTROLINSTITUCIONAL

AA

Fs T03 14.00 37.00 14.00 31.00 100.00 83.78 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 19,349.00 122,083.00 19,348.34 68,740.22 100.00 56.31

19AO000081304 - DIRIGIR LOS PROCESOSDE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,PRESUPUESTARIO

060 : INFORME03.01 : OFICINA DEPLANEAMIENTOESTRATÉGICO

AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 10,084.00 77,631.00 10,084.00 46,723.83 100.00 60.18

19AO000081307 - PROGRAMAR, DIRIGIR,COORDINAR Y EVALUAR EL PROCESO

036 :DOCUMENTO

03.01 : OFICINA DEPLANEAMIENTO

É

AAFs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.

8.

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 41/42

PRESUPUESTARIO DE LA EJECUTORA ESTRATÉGICO 9.MOTIVO:Fn T03 18,428.00 108,384.00 18,428.19 69,688.59 100.00 64.30

19AO000081373 - MONITOREO YSEGUIMIENTO DE GESTIÓNADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL

060 : INFORME 01.01 : DIRECCIÓN AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 98,474.00 517,583.00 98,474.00 299,689.00 100.00 57.91

19AO000081374 - ASESORAMIENTO DENATURALEZA LEGAL Y JURÍDICA 060 : INFORME 01.01 : DIRECCIÓN AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,664.00 9,826.00 2,664.00 6,786.00 100.00 69.06

19AO000081376 - ELABORAR NOTASINFORMATIVAS, BOLETINES, CRÓNICAS,REVISTAS, FOLLETOS Y OTROSMATERIALES PUBLICITARIOS DEINFORMACIÓN EN SALUD DEL AMBITO DELA JURIDICCION

060 : INFORME 01.01 : DIRECCIÓN AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,744.00 37,850.00 7,744.00 24,936.00 100.00 65.88

19AO000081381 - ADMINISTRAR LOSINGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDADEJECUTORA

036 :DOCUMENTO

04.01.03 : Unidad deEconomía AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 141,400.00 1,057,983.00 141,400.00 677,714.00 100.00 64.06

19AO000081384 - DESARROLLAR LOSPROCESOS TÉCNICOS, NORMAS,PROCEDIMIENTOS, CUENTAS,LIBROS,COMPROBANTES,ESTADOSFINANCIEROS,RELACIONADOS CON ELREGISTRO DE CUENTAS

036 :DOCUMENTO

04.01.03 : Unidad deEconomía AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 8,364.00 38,300.00 8,364.00 26,740.00 100.00 69.82

19AO000081386 - CONCILIACIÓN DEESTADOS FINANCIEROS RELACIONADOSCON LOS REGISTROS DE CUENTAS QUECOMPONEN EL PATRIMONIO Y ALMACÉN

036 :DOCUMENTO

04.01.03 : Unidad deEconomía AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 7,244.00 29,800.00 7,244.00 20,756.00 100.00 69.65

19AO000081393 - MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 060 : INFORME 03.03 : UNIDAD DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 61,876.00 230,619.00 61,876.00 123,362.00 100.00 53.49

19AO000081396 - PROGRAMAR,ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR,EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOSTÉCNICOS DE LOS SISTEMAS CONTABLES,TESORERÍA Y LOGÍSTICA, DECONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONESLEGALES VIGENTES

036 :DOCUMENTO

04.01 : OFICINAEJECUTIVA DEADMINISTRACIÓN

AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 65,714.00 276,096.00 65,714.00 149,747.00 100.00 54.24

19AO000081400 - MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 060 : INFORME

04.02 : UNIDAD DEESTADÍSTICA EINFORMÁTICA

AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 133,683.00 811,006.00 133,682.73 491,167.86 100.00 60.56

19AO000081403 - MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 060 : INFORME 04.04 : UNIDAD DE

SEGUROS AA

Fs T03 0.00 0.00 4.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 91,924.00 453,900.00 91,924.00 266,318.00 100.00 58.67

19AO000081542 - PROVISIÓN DESERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS

036 :DOCUMENTO

04.01.04 : Unidad deLogística

AAFs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00

7.8.

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4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 42/42

9.MOTIVO:

Fn T03 7,244.00 27,400.00 7,244.00 17,426.00 100.00 63.61

19AO000081544 - SUPERVISAR LAIDENTIFICACIÓN,CODIFICACIÓN,VALORIZACIÓN, REGISTRO,DEPRECIACIÓN, ALTA, BAJA,SANEAMIENTO, SOBRANTES, FALTANTESDE BIENES PATRIMONIALES

036 :DOCUMENTO

04.01.04 : Unidad deLogística AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,543.00 59,326.00 4,542.73 17,376.73 99.99 29.30

19AO000081547 - PROGRAMAR, DIRIGIR YCONTROLAR LA RECEPCIÓN Y DESPACHODE LOS BIENES DESTINADOS AL USO Y/OCONSUMO DE LAS OFICINAS Y EESS

036 :DOCUMENTO

04.01.04 : Unidad deLogística AA

Fs T03 0.00 0.00 4.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 124,288.00 773,920.00 124,286.66 440,984.72 100.00 56.98

19AO000574310 - 0238543 PAGO DECUOTAS DE REPRO AFP 001 : ACCION

04.01 : OFICINAEJECUTIVA DEADMINISTRACIÓN

AA

Fs T03 0.00 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 51,368.00 169,367.00 51,368.33 85,461.73 100.00 50.46

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 882,249.00 4,913,307.00 882,246.48TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 16,111,191.00 73,612,272.00 16,111,186.41

Tipo de meta

NA Meta noacumulativa

AM Meta acumulativamensual

AA Meta acumulativaanual

AI Meta acumulativaInversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.