12
BID/FOMIN BIP N. 007200005500 DCI-AL4/2012/023-510 Unidad Ejecutora/ Institución Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( x ) Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 1/ Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total % Dólares 27,000,000.00 2,700,000.00 29,700,000.0 2,229,490.2 582,973.4 2,812,463.6 9.5 24,770,509.8 2,117,026.6 26,887,536.4 90.5 2,229,490.2 582,973.4 9.5 Lempiras 590,832,900.0 59,083,290.0 649,916,190.0 48,787,266.2 12,757,031.0 61,544,297.3 9.5 542,045,633.8 46,326,259.0 588,371,892.7 90.5 48,787,266.2 12,757,031.0 9.5 No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional Fondos Externos Contraparte Total Aprobado Congreso Año 2014 - - - Aprobado Congreso Año 2015 15,800,000.00 15,800,000.00 Fondos Externos Contraparte Total Aprobado Congreso Año 2014 - - - Aprobado Congreso Año 2015 - 722,031.6 722,031.6 c) FORESTERÍA COMUNITARIA 5,100,000.0 17.2 4,600,000.0 500,000 5,679,635.4 2,229,490.2 487,113.2 2,716,603.4 48 Año/ Programación/ Ejecución Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$ Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte 113,011,562.0 11,274,196.0 124,285,758.0 15,800,000.0 Contraparte Total Fondos Externos 20 mil familias del aréa rural (72,000) personas habitantes de los seis departamentos, orientados a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de os actores del sector academico al sector Forestal. Metas Globales Año/ Programación/ Ejecución Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras Aumentar la resilencia de los recuesos naturales y humanos del sector forestal frente al cambio climatico a traves de la Foresteria Comunitaria. Descripción del Proyecto El Proyecto CLIFOR, inicio sus operaciones en Abril del 2014, con una duración prevista de 5 años. Entre su Objetivo es aumentar la Gobernalidad del sector forestal. Aerea protegidas y vida Silvestre en Honduras particularmente Vulnerable a los problemas de la mala Gobernabilidad, de la corrupción, el fraude y el crimesn organizado los cuales prosperan debido a un espiral de tala ilegal y comecio relacionado con ella. El proyecto CLIFOR cuya ejecución se orienta a nivel de campo a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y subproductos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector academico al sector Forestal del area beneficiada. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) % Ejec. Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Beneficiarios Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado TOTAL 27,000,000.0 2,700,000.0 29,700,000.0 100.0 Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto b) ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 9,300,000.0 1,000,000 10,300,000.0 34.7 D) FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS 5,100,000.0 500,000 5,600,000.0 18.9 Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total % a) COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE CLIFOR 8,000,000.0 700,000 8,700,000.0 29.3 01-may-14 31-dic-18 Nacional ( ) Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$ 61,544,297.3 Fecha Firma No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional Fecha de Efectividad Fecha de Inicio de ejecución Fecha Cierre Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR" ESTADO: En Ejecución Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal ICF Sector: Desarrollo Económico Sub Sector: Forestal 13 Desembolsado Por Desembolsar Monto Convenio Ejecutado Contraparte Ejecutada Total Ejecutado 2,812,463.6 % Fecha Cierre Ampliada Objetivos del Proyecto 48,787,266.2 10,659,351.6 59,446,617.8 2,097,679.5 Total Ejecutado 2,097,679.5 48 5,164,425.0 515,210.5 13 - 15,800,000.0 % Ejec. - 722,031.6 722,031.6 - 95,860.2 95,860.2

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA … · 2019. 2. 19. · Localización Geográfica (Departamento, Municipio) En Honduras comprende los municipios de Copán

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Page 1: Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA … · 2019. 2. 19. · Localización Geográfica (Departamento, Municipio) En Honduras comprende los municipios de Copán

BID/FOMIN

BIP N. 007200005500

DCI-AL4/2012/023-510

Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( x )

Moneda Fondos ExternosCo-Financiamiento

1/

Fondos

ContraparteCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 27,000,000.00 2,700,000.00 29,700,000.0 2,229,490.2 582,973.4 2,812,463.6 9.5 24,770,509.8 2,117,026.6 26,887,536.4 90.5 2,229,490.2 582,973.4 9.5

Lempiras 590,832,900.0 59,083,290.0 649,916,190.0 48,787,266.2 12,757,031.0 61,544,297.3 9.5 542,045,633.8 46,326,259.0 588,371,892.7 90.5 48,787,266.2 12,757,031.0 9.5

No.Resolución de aprobación

por el Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total

Aprobado Congreso Año 2014 - - -

Aprobado Congreso Año 2015 15,800,000.00 15,800,000.00

Fondos Externos Contraparte Total

Aprobado Congreso Año 2014 - - -

Aprobado Congreso Año 2015 - 722,031.6 722,031.6

c) FORESTERÍA COMUNITARIA 5,100,000.0 17.24,600,000.0 500,000

5,679,635.4 2,229,490.2 487,113.2 2,716,603.4 48

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte

113,011,562.0 11,274,196.0 124,285,758.0

15,800,000.0

Contraparte Total Fondos Externos

20 mil familias del aréa rural (72,000) personas habitantes de los seis departamentos, orientados a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de os actores del sector academico al sector Forestal.

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Aumentar la resilencia de los recuesos naturales y humanos del sector forestal frente al cambio climatico a traves de la Foresteria Comunitaria.

Descripción del Proyecto

El Proyecto CLIFOR, inicio sus operaciones en Abril del 2014, con una duración prevista de 5 años. Entre su Objetivo es aumentar la Gobernalidad del sector forestal. Aerea protegidas y vida Silvestre en Honduras particularmente Vulnerable a los problemas de la mala Gobernabilidad, de la corrupción, el fraude y el

crimesn organizado los cuales prosperan debido a un espiral de tala ilegal y comecio relacionado con ella. El proyecto CLIFOR cuya ejecución se orienta a nivel de campo a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y subproductos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector

academico al sector Forestal del area beneficiada.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

%

Ejec.

Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro.

Beneficiarios

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

TOTAL 27,000,000.0 2,700,000.0 29,700,000.0 100.0

Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto

b) ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 9,300,000.0 1,000,000 10,300,000.0 34.7

D) FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE

CONOCIMIENTOS5,100,000.0 500,000 5,600,000.0 18.9

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

a) COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE CLIFOR 8,000,000.0 700,000 8,700,000.0 29.3

01-may-14 31-dic-18

Nacional ( )

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

61,544,297.3

Fecha

Firma

No. de Decreto de Ratificación

Congreso NacionalFecha de Efectividad

Fecha

de Inicio de ejecución

Fecha

Cierre

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR"ESTADO:

En Ejecución

Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal ICF Sector: Desarrollo Económico Sub Sector: Forestal

13

Desembolsado Por DesembolsarMonto

Convenio

Ejecutado

Contraparte

Ejecutada

Total

Ejecutado

2,812,463.6

%

Fecha

Cierre Ampliada

Objetivos del Proyecto

48,787,266.2 10,659,351.6 59,446,617.8

2,097,679.5

Total Ejecutado

2,097,679.5

48

5,164,425.0 515,210.5

13

- 15,800,000.0

% Ejec.

- 722,031.6 722,031.6 - 95,860.2 95,860.2

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BID/FOMIN

BIP N. 007200005500

DCI-AL4/2012/023-510

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR"ESTADO:

En Ejecución

I II III IV Total I II III IV Total

Familias participando en procesos

productivos agroforestales,

mejoran su situación

socioeconómica y adoptan

medidas frente al cambio climatico

Familias 14,400 0 0 0 14,400 14,400 0 0 0

Adaptación al cambio climatico 0

Elaboración de los Análisis de

Vulnerabilidad en nuevas Áreas

Comunitarias Asignadas

Estudios 12 2 4 4 2 12 2 2 17

Apoyo en la Incorporación de

Medidas de Adaptación a los

instrumentos de Planificación

Municipal.

Planes 6 0 4 2 0 6 0 0 0

Foresteria Comunitaria 0 0

Suscribir contratos de manejo

forestal comunitariocontratos 12 1 4 4 3 12 1 1 8

Establecidos los sistemas

Agroforestales y Silvopastoriles de

manera sostenible

Sistemas de

Producción10 0 5 5 0 10 0 0 0

Fortalecimiento, Desarrollo y

Gestión de Conocimientos

Actualización y desarrollo

curricular en Universidades o

Escuelas Técnicas

Propuesta 1 0 0 1 0 1 0 0 0

Desarrollo de eventos de

intercambio en temas de

Forestería Comunitaria,

Agricultura Sostenible y Cambio

Climático.

Eventos 3 0 1 1 1 3 0 0 0

%

EjecuciónTrimestre Trimestre

Cantidad

METAS 2015

Global Programación 2015 Ejecutado 2015

Situación Actual

Producto Final a nivel de Proyecto

MetaUnidad de

Medida

Responsable Fecha

31 de marzo 2015

Se realizaron dos analisis de vulnerabilidad de medidas de vida ante amenazas climaticas en el Municipio de Yoro; Comunidad de San José de los Guares y Malacatón asi mismo en las comunidades de Cacao y Monfragon.

Acciones a tomar sobre la situación actual.

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Ingeniero Roberto Guerra-Coordinador Nacional

Licda Yanira Escoto-Sub gerencia Proyectos ICF- Correo: [email protected], tel. 2223-6430

Lic.Douglas Cruz-Administrador- 2223-6430

Licda Carmen Alejandra [email protected]

El fin es tratar de identificar el nivel de vulnerabilidad de los medios de vida de las comunidades que desarrollan Foresteria Comunitaria, ante las principales amenazas climaticas identificadas en las

comunidades. Lic. Cristian Acosta.

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KfW-CAMARENA

BIP N. 007200005100

Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( x )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 1/ Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 5,400,000.00 1,042,000.00 6,442,000.0 1,741,683.2 654,645.1 2,396,328.3 37.2 3,658,316.8 387,354.9 4,045,671.7 62.8 1,741,683.2 654,645.1 37.2

Lempiras 118,166,580.0 22,801,773.4 140,968,353.4 38,112,731.0 14,325,402.7 52,438,133.7 37.2 80,053,849.0 8,476,370.7 88,530,219.7 62.8 38,112,731.0 14,325,402.7 37.2

No.Resolución de aprobación por el

Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total

Aprobado Congreso Año 2011 1,900,000.00 1,900,000.00

Aprobado Congreso Año 2012 1,764,500.00 1,764,500.00

Aprobado Congreso Año 2013 5,410,570.00 5,410,570.00

Aprobado Congreso Año 2014 24,212,476.00 5,680,670.00 29,893,146.00

Aprobado Congreso Año 2015 40,039,572.00 8,173,761.00 48,213,333.00

4,616,735.7 18,530,672.7 63.8

24,212,476.0 5,410,570.0

24,212,476.0 4,810,161.0 29,022,637.0 13,913,937.0

29,623,046.0 24,198,794.0 5,123,031.6 29,321,825.6 99%

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$

%

Ejec.

1,500,000.0 1,500,000.0 1,467,101.6 1,467,101.6 97.8

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

En Honduras comprende los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas en el Departamento de Copán y los municipios de Santa Fé, Sinuapa, San Marcos, San Francisco, Mercedes y Belén Gualcho en el Departamento de Ocotepeque, y las

subcuencas de Marroquín, La Fortuna, Higuito y Quilio.

Beneficiarios

El programa está orientado a beneficiar, a través de Municipalidades y grupos organizados, a 3,645 familias rurales (1,050 propietarios forestales, 2,675 productores de ladera y 600 ganaderos) que habitan en las zonas de influencia de las áreas

protegidas en los 33 municipios de la Región del Trifinio que en total cuenta con una población de 426, 000 habitantes en una superficie de 5,181 km².

Metas Globales

1.Fortalecida la gestion ambiental de la municipalidades e instituciones en las areas intervenidas del programa en la Region Trifinio

2. Funciones de los Recursos Naturales de las subcuencas priorizadas se consolidan y fortalecen

3.Areas protegidas priorizadas se consolidan y cumplen con sus objetivos y funciones

Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto

Objetivos del Proyecto

El manejo de los recursos naturales del Trifinio se adapta a los efectos del cambio climático. Las capacidades analíticas, organizativas y productivas para un manejo sostenible de los recursos naturales renovables, están mejoradas en instituciones y

organizaciones clave (CTPT, municipalidades y organizaciones seleccionadas de segundo nivel).

Descripción del Proyecto

El “Programa Conservación del Bosque Tropical y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el Trifinio” contribuye a reducir la vulnerabilidad de la población local y regional ante los efectos del cambio climático, en especial ante la escasez de agua

TOTAL 5,400,000.0 1,042,000.0 6,442,000.0 100.0

2.- Gestión adaptada y sostenible de los Recursos Naturales 3,750,240.11 3,750,240.1 58.2

3.- Apoyo a las Administraciones de las Áreas Protegidas 715,595.70 715,595.7 11.1

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

1.- Apoyo a los Municipios para su Preparación frente al Cambio Climático 934,164.19 934,164.2 14.5

01-ene-11

%

2,396,328.3

52,438,133.7

Fecha

Firma

No. de Decreto de Ratificación

Congreso NacionalFecha de Efectividad

Fecha

de Inicio de ejecución

Fecha

Cierre

Fecha

Cierre Ampliada

Nacional ( ) Desembolsado Por DesembolsarMonto Convenio

Ejecutado

Contraparte

EjecutadaTotal Ejecutado

Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal ICF Sector: Forestal Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

1,764,500.0 1,571,088.2 1,571,088.2

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa Proteccion de Bosques Tropicales y Cuencas Hodrograficas en la Region Trifinio (CAMARENA)ESTADO:

En

Ejecución

89.0 1,764,500.0

40,039,572.0 8,173,761.0 48,213,333.0 - 1,547,445.6 1,547,445.6 3.2

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Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa Proteccion de Bosques Tropicales y Cuencas Hodrograficas en la Region Trifinio (CAMARENA)ESTADO:

En

Ejecución

Fondos Externos Contraparte Total

Aprobado Congreso Año 2011 - 100,555.2 100,555.2

Aprobado Congreso Año 2012 - 93,384.0 93,384.0

Aprobado Congreso Año 2013 - 286,347.8 286,347.8

Aprobado Congreso Año 2014 1,106,466.6 259,596.4 1,366,063.0

Aprobado Congreso Año 2015 1,829,736.4 373,526.2 2,203,262.5

I II III IV Total I II III IV Total

Áreas de regeneración y

manejo sostenible de los

recursos naturales

conservadas mediante la

implementación de Planes de

Protección.

Numero de

hectáreas5,990 1,500 1,500 1,500 1,490 5,990 1500 1500 25.0

Conservación y

Regeneración de los

Bosques Región

Trifinio/Honduras

Elaborados los planes de

protección para la

conservación y regeneración

de los bosques.Planes 75 1 24 25 25 75 1 1 1.3

Apoyo a las áreas protegidas

en la Región

Trifinio/Honduras

Implementados los

convenios de apoyo a las

áreas protegidasConvenios 4 1 1 1 1 4 1 1 25.0

ACTUALIZADO DEL 31 DE MARZO DE 2015

Lic. Cristian Acosta, Director Proyecto.

Ing. Abilio Enamorado, Técnico Proyecto.

Col. Florencia Sur. Calle los Pinos, Aptos Nuevos Horizontes, No. 1

Tel. 2239-1431 y 2239-6015

METAS 2015

Responsable Fecha

Ninguna

Lic. Cristian Acosta31 de

Marzo

2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Situación Actual

I Trimestre:

áreas de bosques de protección no sufren daños gracias al cumplimiento de los planes de protección y regeneración; Mediante la asistencia técnica brindada se mejoro la calidad del café con el fin de eviatr la contaminación de las microcuencas en

zonas de influencia del proyecto en los Departamento de Ocotepeque y Copán; Se actualizo el convenio de Cooperación con IHCAFE y SAG para equipamiento de las instituciones de la región.

Acciones a tomar sobre la situación actual.

Trimestre Trimestre

Global Programación 2015 Ejecutado 2015%

Ejecución

Programaci

ón 2012 -

2014MetaUnidad de

MedidaCantidad

1,106,466.6 219,815.7 1,326,282.3 635,841.9 210,976.5 846,818.4 63.8

263,288.1 1,441,510.8 1,177,556.9 249,295.9 1,426,852.8 99.0 1,178,222.7

% Ejec.

- 79,385.7 79,385.7 - 77,644.6 77,644.6 97.8

Año/ Programación/

Ejecución Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

- 93,384.0 93,384.0 - 83,147.9 83,147.9 89.0

1,829,736.4 373,526.2 2,203,262.5 - 70,715.5 70,715.5 3.2

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No convenio DE

Financiación: DCI-

ALA/2010/021/598

BIP 007200004500

Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( x )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 1/ Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 29,589,004.56 2,958,900.46 32,547,905.01 13,043,988.76 1,038,627.07 14,081,903.26 45.4% 16,545,015.80 1,920,273.39 18,465,289.19 54.6% 12,435,842.31 1,005,342.29 44.7%

Lempiras

( 18.8951)559,087,200.00 55,908,720.00 614,995,920.00 258,446,515.45 20,579,356.68 279,025,872.13 45.4% 300,640,684.55 35,329,363.32 335,970,047.87 54.6% 254,561,692.00 20,579,356.68 44.7%

No. Resolución de

aprobación por el

Congreso Nacional

N/A

Fondos Externos Contraparte* Total

Año 2010 - 1,205,000.00 1,205,000.00

Año 2011 28,204,100.00 4,220,000.00 32,424,100.00

Año 2012 62,701,742.00 6,022,922.00 68,724,664.00

Año 2013 164,102,419.00 9,409,825.40 173,512,244.40

Año 2014 126,941,360.00 8,783,825.00 135,725,185.00

Año 2015 167,448,415.00 8,400,000.00 175,848,415.00

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2010 - 63,494.57 63,494.57

Año 2011 1,487,578.96 222,576.97 1,710,155.93

Año 2012 3,268,332.25 313,945.19 3,582,277.44

Año 2013 8,163,824.97 459,465.09 8,623,290.06

Año 2014 6,134,542.23 424,485.33 6,559,027.56

Año 2015 7,680,982.97 385,314.23 8,066,297.20

54,686.66 -

Observacion: Los montos del año 2010 y los meses de enero a septiembre del 2011 no son reconocidos como contraparte, ya que los mismos se ejecutaron en etapa preparatoria y fuera de un Programa Presupuesto aprobado por la UE, por tanto los saldos dentro de los Programa Presupuesto que cuentan como contraparte suman un acumulado al 2014 de L

211,669,501.88

% Ejec.

13,336,100.22

59,708,897.13

Total Ejecutado

126,941,360.00 8,783,825.00 135,725,185.00

3,268,332.25 313,945.19 3,582,277.44 1,811,684.97

Fondos Externos Contraparte

222,598.07

239,480.14

63,773.15 -

26 DE ABRIL DE 2011 26 DE ABRIL DE 2011 26 DE ABRIL DE 2016

43,293,131.00 8,893,825.00

Fecha

Firma

No. de Decreto de Ratificación

Congreso Nacional

Descripción del Proyecto

10.7%

2,153,761.94 434,269.71 2,588,031.64 663,449.01 256,094.51

Componentes Financiamiento FE (US$)

Fortalecida la capacidad operativa del ICF para optimizar la gestión del Sector

Forestal-AP-VS.13,532,604.24

Diseñado e implementado un Programa complementario al MOSEF

Gobierno de HondurasFICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO : Modernización del Sector Forestal de Honduras (MOSEF)

62,701,742.00 6,022,922.00

Desembolsos Ejecución US$

Desembolsado

275,141,048.68

Monto Convenio

Ejecutado

Contraparte

Ejecutada

34.0%

ESTADO:

EN

EJECUCION

39,350,841.85

Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

13,441,184.60

Objetivo del Proyecto

AUMENTAR LA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE EN HONDURAS.

Costo y Financiamiento

Por Desembolsar%Total Ejecutado

1,487,578.96

SECTOR: Forestal SUB SECTOR:

57.3%

Nacional ( x)

Fecha

de Efectividad

Fecha

de Inicio de ejecución

Fecha

Cierre

Fecha

Cierre Ampliada

1,565,754.94 15,098,359.18 46.4%

%

N/A 26 DE ABRIL DE 2011 26 DE OCTUBRE DE 2017

Impulsadas y apoyadas las iniciativas sociales de producción y conservación

de los recursos forestales.7,331,952.78 657,283.45 7,989,236.23 24.5%

Contraparte(US$) Total

1,611,512.67 127,322.36 1,738,835.03 5.3%

Desarrollada y reforzada la capacidad institucional de los Gobiernos locales

para asumir la administración y gestión de los recursos forestales de sus

territorios.

7,112,934.87 608,539.71 7,721,474.58 23.7%

6,134,542.23 424,485.33 6,559,027.56 5,793,017.53 219,666.45 6,012,683.98

4,545,532.01 124,419,761.59 91.7%

5,147,798.77 18,483,898.99 52,186,956.00

119,874,229.58

32,144,339.15

TOTAL 29,589,004.56 2,958,900.46 32,547,905.02 100.0%

ICF

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras

7,680,982.97 385,314.23 8,066,297.20 2,738,891.39

Metas Globales

EL PROYECTO APUNTA A CONTRIBUIR A DAR SOLUCION A LOS GRANDES PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS DEL SECTOR FORESTAL QUE SE HAN DADO DESDE HACE VARIAS DECADAS. SE TRATA DE APROVECHAR DE LA CONYUNTURA FAVORABLES DE LA RECONSTITUCION DE LA NUEVA INSTITUCION (ICF), PROMOVIDA POR LA NUEVA LEY FORESTAL. CON UNA INTERVENCION QUE

ABARCA TRES DIRECTRISES: 1) EL APOYO A LA CONSOLIDACION DEL MARCO LEGAL, CONSIDERANDO EL BOSQUE DENTRO DE UN MODELO MAS AMPLIO DEL USO DE LA TIERRA 2) LA EFECTIVIDAD DE METODOS Y EXPERIENCIAS PILOTOS A NIVEL MUNICIPAL QUE AYUDEN A LA GOBERNABILIDAD DEL TERRITORIO DESTINADO AL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE Y SERVICIOS

AMBIENTALES. 3) EL FORTALECIMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS FORESTERIA COMUNITARIA, AMPLIANDO LA REGENERACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL BOSQUE, MANTENIENDO LA BIODIVERSIDAD Y EVITANDO LOS EFECTOS DAÑINOS EN EL AMBIENTE

85.8%

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

A nivel Nacional.

Beneficiarios

Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte %

Ejec.

- 1,205,000.00 1,205,000.00 - 1,033,310.00 1,033,310.00 85.8%

Total Ejecutado

1,695,400.41

99.1%

34,756,504.21 4,594,337.64

1,318,139.11

99.1%207,821.45

54,686.66

28,204,100.00 4,220,400.00 32,424,500.00 28,204,100.00 3,940,239.15

68,724,664.00

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total

1,710,177.03

167,448,415.00 8,400,000.00 175,848,415.00

1,487,578.96

63,773.15

58,390,758.02

2,051,165.11

919,543.52

34.0%

57.3%

10.7%

2,678,427.37 60,464.02

91.7%

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Meta Unidad de Medida Cantidad Cantidad %

I II III IV Total I II III IV Total 2015

1.0 Desarrolladas las

herramientas para la

gestión y manejo de

información territorial

del sector forestal para

toma de decisiones

Herramientas de

gestión territorial

2 0 0 1 1 0 0 0%

1.2 Sistematizacion del

proceso de

regularizacion especial

basado en las

experiencias de las

primeras zonas de

trabajo

Documentos tecnicos

3 0 0 1 1 1 3 0 0 0%

2.1 Desarrollo de

Geoportal y Geoservicios

de la Infrestructura de

Datos Espaciales

Geoportal

1 0 0 1 1 0 0 0%

2.2 Implementación del

Sistema de Información

Municipal en los

municipios del área de

influencia del Proyecto

MOSEF.

Sistema de informacion

Territorial

1 0 0 1 1 0 0 0%

3.1 Establecer una

Unidad de regularizacion

en el ICF, certificada por

el IP

Diagnóstico registral

1 0 0 1 1 0 0 0%

3.2 Capacitacion a

Registradores de la

propiedad en la

regularizacion especial

de areas forestales en las

zonas del proyecto

Personas capacitadas

30 0 0 30 30 0 0 0%

No se presentaron problemas durante el periodo

Fecha Última Actualización Financiera: Marzo 2015

Contacto Organismo Financiero

Ninguna Fecha

31/03/2015

METAS 2015

Global Meta Acumulada a Dic.-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

Trimestre

%

Ejecución

Programació

n 2015Trimestre

Resumen: se continua trabajando en todos las categorías de contratos (subvenciones, servicios, suministros y obras), a manera de resumen y en el contexto general de la operatividad del MOSEF.

1) Subvenciones:

1.1. Subvenciones: Las subvenciones están dirigidas al Apoyo al desarrollo de capacidades de gobiernos locales y apoyo a iniciativas sociales de producción, conservación de los recursos forestales .

Estado de avance: A la fecha, todas las subvenciones están ejecución razonable (excepto la Subvencion CEPROD) de las actividades propuestas en los planes de acción, (Varias subvenciones generando resultados de apoyo oportuno a la estrategia de proteccion forestal 2015 del ICF) y han enviado al departamento

de Monitoreo y evaluación de MOSEF, los informes correspondientes al tercer trimestre de ejecución fisica y financiera. Estos informes están siendo revisados por la unidad de Monitoreo y Evaluación del MOSEF, para emitir posteriormente los diferentes dictamenes (recomendaciones y correciones) a los mismos.

1.2 Subvención directa: Está subvención está siendo ejecutada por el CONADEH y está dirigida a mejorar la gobernabilidad del sector forestal a través del monitoreo del cumplimiento de las normas técnicas y jurídicas forestales.

Estado de avance: Se ha recibido el tercer informe de ejecución fisica y financiera de la subvención, con un avance satisfactorio a lo planificado en el POA de trabajo.

2) Servicios/Meta del periodo: Procesos que conllevan al cumplimiento de metas

1.0 y 1.2 Respecto a estas dos metas; se han ejecutado acciones diversas, alguna relevantes: Reuniones de coordinación con el ICF para la determinación de funcionalidades en el componente de Gestión Forestal, Desarrollo y presentación del documento de

Diagnóstico, de la calidad de datos de información geográfica desarrollada en el ICF/CIPF, en el marco de la misión ATI de corto plazo de apoyo en el diagnóstico y diseño del Sistema Gestión de Calidad en el ICF. Desarrollo del documento sobre análisis y estrategia de seguimiento e implementación del SIT

Municipal, en las regiones forestales en el marco del Proyecto MOSEF, especificando la capacidad institucional, los equipos entregados, el mantenimiento de los mismos, y los antecedentes para la determinación de los mismos, así como propuestas que ayuden a la adecuada implementación de forma sostenible.a

nivel de procesos para el cumplimiento de esta metas, se continua con diferentes acciones: reuniones de vinculación entre los contratistas encargados del desarrollo del SIT Municipal y la IDE Forestal, para coordinar esfuerzos y herramientas en conjunto.Revisión de plan de trabajo del GESP, sobre las actividades

finales de su contrato de servicios y la presentación de productos finales.

Reuniones de trabajo con diferentes actores (PATH II, ICF, IDOM, CONADEH, EURADIA, PROGETTI), sobre la tercera gira del consorcio GESP-ESACON, para el desarrollo de la versión final de la IDE Forestal y su implantación en Honduras.

2.1 Previamente se han realizado acciones de socialización en las áreas de influencia, . En cuanto al manejo de información para la toma de decisiones, están los contratos del Sistema de Información Territorial, que cuenta con una 2da. versión beta previo a su lanzamiento oficial. en el caso del IDE se esta avanzando

conforme a lo estipulado en los terminos de referencia. En cuanto al fortalecimiento de la capacidad operativa e institucional de ICF, es otro tema que depende del avance de los servicios del IP, que estan en marcha.

2.2 Implementacion de SIT Municipal respecto a esta meta, se ha avanzado en cuanto a la implementación del Sistema de Información Territorial Municipal (SIT Municipal) en las Mancomunidades de MAMNO y MANOFM y recientemente iniciado el proceso con la MANCEPAZ.

3.1 y 3.2 para esta metas se continua con proceso de definir los servicios del Programa de Capacitación y Formación Institucionalizado (vinculando al PATH II) del IP,con lo cual se dara cumplimiento a esta metas una vez establecido las bases para instalar la Unidad de regularizaicon en ICF y capacitacion a

registradores.

Explicación de la No Ejecución de Metas: Para este periodo (I Trimestre 2015), no se tiene planificado ejecucion de metas, las mismas estan programadas para los subsiguientes periodos trimestrales; sin embargo se hace un resumen de los procesos o avances de las metas globales y los procesos de

ejecucion de subvenciones y de las metas de este periodo; para el seguimiento a estas acciones el proyecto cuenta con persona tencico (ATL) asignados al seguimiento tecnico financiero.

PROBLEMÁTICA

Primer Trimestre 2015

ING. RENÉ GAMERO / COORDINADOR MOSEF / [email protected] / 2223-8898

ING. JOSÉ ALBERTO RIVERA/ADMINISTRADOR MOSEF / [email protected] / 2223-8898

LICDA. YANIRA ESCOTO / SUB GERENCIA PROYECTOS/ ICF/[email protected]/ 2223-6430

LICDA. CARMEN ALEJANDRA GARCIA / SUB GERENCIA UPEG/ ICF/[email protected]/

ANDRÉ FACHE

TASK- MANAGER UNIÓN EUROPEA

2239-1690

ACCIONES PROPUESTAS

ACCIONES RESPONSABLES

Contacto Proyecto MOSEF

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INDIA

SIGADE

BIP 001600012200

Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos

ContraparteCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 28,900,000.0 28,900,000.0 0.0 0.0 0.0 60,352.6 0.0 60,352.6 0.2 0.0 0.0

Lempiras 1,320,678.0 0.0 1,320,678.0 0.0 0.0 0.0 1,320,678.0 0.0 1,320,678.0 100.0 0.0 0.0

No.Resolución de aprobación por el

Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total

Programación Año 2015 43,658,105.0 43,658,105.0

Programación Año 2016 -

Programación Año 2017 -

-

-

Total Ejecutado

- -

-

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos %Ejec.Fondos Externos

-

-

Contraparte Total

43,658,105.0

Contraparte

15,300,000.0

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Beneficiarios

Objetivos del Proyecto

Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del Proyecto

900,000.0 900,000.00.0UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 3.1

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2,000,000.0 0.0 2,000,000.0 6.9

TOTAL 28,900,000.0 0.0 28,900,000.0 100.0

%

15-ene-14 13/08/2014 07/07/1905

Componentes

GESTIÓN AMBIENTAL 1,000,000.0 0.0 1,000,000.0

Financiamiento FE (US$) Contraparte Total

3.5

52.9

ASISECIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN 9,700,000.0 0.0 9,700,000.0 33.6

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 15,300,000.0 0.0

Nacional ( X )* Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio

Ejecutado

Contraparte

EjecutadaTotal Ejecutado

Fecha

Firma

No. de Decreto de Ratificación

Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad

Fecha

de Inicio de ejecución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE IESTADO:

En Ejecución

43,658,105.0 - -

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Sector: Productivo Sub Sector: RIEGO

15/01/2018

0.0

0.0

Fecha

Cierre

Fecha

Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

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INDIA

SIGADE

BIP 001600012200

Unidad Ejecutora/

Institución

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE IESTADO:

En Ejecución

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Sector: Productivo Sub Sector: RIEGO

Fondos Externos Contraparte Total

Programación Año 2015 1,995,096.8 1,995,096.8

Programación Año 2016 - -

Programación Año 2017 - -

I II III IV Total I II III IV Total

- - -

- - -

Modalidad de Pagos: Se ejecuta bajo la modalidad de pagós directos (El Organismo remite las facturas y posteriormente se procede a regularizar los recursos en el SIAFI).

La efectividad de este proyecto, se logró al momento de publicarse en el diario Oficial la Gaceta y se tiene que llevar a cabo el último desembolso de pagos directos en la fecha de cierre.

Problemática

%Trimestre Trimestre

Componentes:

MetaUnidad de

MedidaCantidad Cantidad

Año/ Programación/

Ejecución

%

Ejecución

Programación US$ 2/

Global Meta Acumulada a Dic-2015

Total Ejecutado % Ejec.

METAS

-

- 1,995,096.8 1,995,096.8 - -

Contraparte

-

Total Fondos Externos Contraparte

Fecha

31/03/2015

- - -

- -

Programación

2015-2018

- - -

Programación 2015 Ejecutado 2015

-

Ing. Juan Carlos Colindres/Director de Riego y Drenaje/SAG

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

- -

Acciones Propuestas Acción Responsable

Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos

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KUWAIT 700

SIGADE

GE 00970

BIP

00170000520100

Unidad

Ejecutora/

Institución

MEDIO

AMBIENTE.

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación ( )

MonedaFondos

Externos

Fondos

ContraparteCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 7,455,000.02 0.00 1,754,166.55 9,209,166.57 1,864,823.13 1,577,985.66 3,442,808.79 41.00% 5,590,176.89 176,180.89 5,766,357.78 59.00% 1,864,823.13 1,577,985.66 3,442,808.79 37.4

Lempiras 163,135,528.94 0.00 38,385,900.36 201,521,429.30 40,807,365.21 34,530,586.78 75,337,951.99 41.00% 122,328,163.73 3,855,313.58 126,183,477.31 59.00% 40,807,365.21 34,530,586.78 75,337,951.99 37.4

No. Resolución

de aprobación

por el Congreso

Nacional

14-2004

%

12.25

48.50

3.84

3.84

11.63

13.42

93.47

Fondos Externos Contraparte Total %

Ejec.

Acumulada a Dic-

050.00 0.00

Año 2006 25,000,000.00 2,500,000.00 27,500,000.00 7.84

Año 2007 3,093,900.00 4,948,417.95 8,042,317.95 285.41

Año 2008 39,000,000.00 5,708,000.00 44,708,000.00 34.96

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

Ficha Ejecutiva del Proyecto

REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORA DE LA RED DE IRRIGACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORESESTADO:

En Ejecución

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Sector: PRODUCTIVO Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución Lps.

Nacional ( ) Desembolsado Lps. Por Desembolsar Lps. Monto

Convenio

Ejecutado

Contraparte

EjecutadaTotal %

Fecha

Firma

No. de Decreto de Ratificación

Congreso Nacional, 431

Fecha

de Efectividad

Fecha

Cierre

29/03/2005 03/12/2006 31/12/2015

Lista de Bienes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total

1-Pavimentacion de la calle de acceso 1,065,000.00 100,238.09 1,127,682.35

2-Ampliacion de la Red de Canales. 3,360,785.01 1,653,928.46 4,466,004.28

3-Maquinaria Equipo y vehículos 355,000.00 353,227.45

4-Servicios de extensión Agrícola 355,000.00 353,227.45

5-Servicios de Consultoría en Ingeniería 1,076,715.00 1,071,338.86

6-Rehabilitación de la Mini Central Hidro E 1,242,500.01 1,236,296.08

TOTAL 7,455,000.02 1,754,166.55 9,209,166.57

Objetivo del Proyecto

Rehabilitar la Represa el Coyolar y mejorar el Sistema de Irrigación del Distrito de Riego de Flores.

Descripción del Proyecto

Ampliación y reconstrucción de la red de Canales ,Pavimentación de la calle de acceso a la Represa y reparación de Planta Hidroeléctrica.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Comayagua - Municipio de San Antonio, Aldea de Flores.

Beneficiarios

22,000 personas aproximadamente, de la aldea de Flores y comunidades circunvecinas.

Metas Globales

Fortalecer a través del riego la producción agrícola en la zona, producir energía limpia y bajar el peligro inminente de futuras inundaciones hacia la población aguas abajo de la Represa.

Año/

Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

0.00 - -

25,000,000.00 2,500,000.00 27,500,000.00 0.00 2,154,757.12 2,154,757.12

3,093,900.00 4,948,417.95 8,042,317.95 19,025,287.80 3,927,980.59 22,953,268.39

30,596,850.98 5,708,000.00 36,304,850.98 8,403,149.02 4,289,742.92 12,692,891.94

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Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

Ficha Ejecutiva del Proyecto

REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORA DE LA RED DE IRRIGACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORESESTADO:

En Ejecución

Año 2009 37,800,000.00 4,592,644.00 42,392,644.00 10.92

Año 2010 76,136,700.00 7,676,163.00 83,812,863.00 10.23

Año 2011 11,338,700.00 4,000,000.00 15,338,700.00 6.60

Ano 2012 14,434,582.00 3,340,025.00 17,774,607.00 45.60

Año 2013 3,740,000.00 4,017,816.00 7,757,816.00 71.31

Año 2014 - - - 22.81

Año 2015 30,000,000.00 8,000,000.00 38,000,000.00 3.47

Fondos Externos Contraparte Total % Ejec.

Acumulada a Dic-

050.00 0.00 0.00

Año 2006 1,322,751.33 132,275.14 1,455,026.47 7.84

Año 2007 163,698.42 261,821.06 425,519.48 285.41

Año 2008 2,064,016.26 299,947.46 2,363,963.72 34.96

Año 2009 1,986,608.78 241,370.02 2,227,978.80 10.92

Año 2010 4001,424,26 403,426,80 4,404,851,06 10.23

Año 2011 5,851,493.11 210,223.15 6,061,716.26 6.60

Año 2012 726,868.06 168,190.36 895,058.42 45.60

Año 2013 182,439.02 194,337.38 376,776.40 71.31

Año 2014 - - - 22.81

Año 2015 1,370,946.00 365,585.60 1,736,531.60 3.47

I II III IV Total I II III IV Total

Problemática / Observaciones

Acciones

Propuestas -

Fecha

31/03/2015

Tipo de Cambio L21.8827, por US$ 2014

Actualizada al 31 de Marzo del 2015

1,370,946.00 365,585.60 1,736,531.60 0.00 60,336.77 60,336.77

112,132.56 112,132.56

30,000,000.00 8,000,000.00 38,000,000.00 0.00 1,320,331.40 1,320,331.40

0.00 0.00

8,176,191.00 2,579,805.00 10,755,996.00 0.00 2,453,763.17 2,453,763.17

37,732,307.57 4,592,644.00 42,324,951.57 67,692.43 4,555,889.42 4,623,581.85

74,652,010.08 7,676,163.00 82,328,173.08 1,484,689.92 6,940,989.42 8,425,679.34

111,338,700.00 4,000,000.00 115,338,700.00 4,439,993.63 3,176,831.84 7,616,825.47

14,434,582.00 3,340,025.00 17,774,607.00 4,960,204.35 3,144,857.86 8,105,062.21

4,827,722.00 4,024,008.00 8,851,730.00 2,426,348.06 3,885,774.44 6,312,122.50

Año/

Programación/

Ejecución

Programación US$ 2/ ,

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

0.00 0.00 0.00 0.00

1,192,037.19 119,203.72 1,311,240.91 0.00 102,742.03 102,742.03

147,521.75 235,947.93 383,469.68 907,154.03 187,291.96 1,094,445.98

1,458,903.37 272,165.93 1,731,069.30 400,674.65 204,541.32 605,215.97

1,799,132.56 218,984.10 2,018,116.66 3,227.68 217,231.59 220,459.26

3,559,518.90 366,010.87 3,925,529.77 70,792.22 330,956.70 401,748.93

5,308,794.85 190,725.95 5,499,520.80 211,705.50 151,476.07 363,181.57

185,279.51 300,971.39

688,262.34 159,257.36 847,519.70 236,509.92 149,951.50 386,461.42

Unidad de

MedidaCantidad

230,192.97 191,870.69 422,063.65 115,691.89

373,637.21 117,892.44 491,529.66 0.00

Responsable

METAS

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015%

Ejecución

Programación

2015METAS

OSAMA AL-ATTAL

Contactos Organismo Financiero

Se esta elaborando un diagnostico por parte de la cooperación Italiana para la rehabilitación de la Planta potabilizadora del Tular; se ejecutara el monto disponible del préstamo

de acuerdo al convenio para la formulación de la propuesta No. IV aprobada por el fondo Kuwait.

Elaborado por: Lic. Daysi Vásquez

Cantidad 100%Trimestre Trimestre

Se remitio al fondo Kuwait las aplicaciones de retiro 340, 341 y 342 junto con los contratos, facturas y recibos requeridos para proceder a los desembolsos, dentro de las cuales va el pago de la válvula howel-bunger; se realizo la elaboración de las bases de precalificación y licitación de las mejoras

y construcción de obras civiles hidráulicas de la red de irrigación del distrito de riego de flores en el valle de comayagua y pavimentación del camino de acceso a la represa; Se elaboro el acta de recepción final de la obra, procediendose a hacer la entrega del pozo a la corporación Municipal de San

Lorenzo Valle.

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No convenio ITALIA

05/015/00

Artigiancassa S.P.A.

SIGADE GE01000

BIP 001700006900

Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación ( )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 779,183.7 171,913.2 951,096.8 779,183.7 171,913.2 951,096.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 543,700.4 176,219.5 75.7

Lempiras 17,050,642.5 3,761,924.1 20,812,566.6 17,050,642.5 3,761,924.1 20,812,566.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,897,632.6 3,856,158.1 75.7

No.Resolución de aprobación

por el Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2006 33,139,716.9 8,570,701.2 41,710,418.1

Año 2007 9,871,769.8 9,849,680.7 19,721,450.5

Año 2008 7,879,300.0 6,975,900.0 14,855,200.0

Año 2009 38,822,600.0 3,882,300.0 42,704,900.0

Año 2010 9,957,640.0 3,000,000.0 12,957,640.0

Año 2011 0.0 0.0 0.0

Año 2012 0.0 0.0 0.0

Año 2013 881,266.0 0 * 881,266.0

Año 2014 5,045,414.0 0.0 5,045,414.0

Año 2015 5,048,108.0 0.0 5,048,108.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2006 1,753,869.6 453,591.5 2,207,461.1

Año 2007 522,448.5 521,279.5 1,043,728.1

Año 2008 417,000.1 369,189.0 786,189.1

Año 2009 2,054,105.8 205,412.7 2,259,518.5

Año 2010 526,995.9 158,730.2 685,726.0

Año 2011 0.0 0.0 0.0

Año 2012 0.0 0.0 0.0

Año 2013 36,643.2 0.0 36,643.2

Año 2014 230,566.3 0.0 230,566.3

Año 2015 230,689.4 0.0 230,689.4

65

5,501,020.0

251,386.7 4,306.3 255,693.0 162,580.1 4,306.3 166,886.4

5,595,254.0 3,557,691.7 94,234.0 3,651,925.7

0.0

100.0

65

36,643.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

450,169.3

391,089.9

94,234.0

58.2

24,757,300.0

100.036,643.2 0.0

508,328.0 899,418.0 93,254.0 230,068.8

165,254.0 772,846.6

36,643.2 36,643.2

312,957.7 137,211.6

323,322.8 35.9

607,592.6

100.0

1,310,242.8 1,378,403.0 2,688,645.8 586,127.7 71.0

1,753,869.6 453,591.5 2,207,461.1 1,753,869.6 453,591.5 2,207,461.1

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos

881,266.0 0.0 881,266.0 881,266.0

1,762,500.0 4,348,300.09,607,400.0 7,391,600.0

Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

8,508,200.0 58.2

0.0 881,266.0

2,978,060.0

22

6,110,800.0 35.9

11,483,500.0 3,123,300.0 14,606,800.0 5,914,900.0 2,593,300.0

16,999,000.0

100.0

26,045,200.0 50,802,500.0 11,075,000.0 25,005,400.0 36,080,400.0 71.0

33,139,716.9 8,570,701.2 41,710,418.1 33,139,716.9 8,570,701.2 41,710,418.1

Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos

Localización Geográfica del Acueducto

Departamentos: Valle ( San Lorenzo y Nacaome) y Choluteca (Municipios de San Antonio de Flores y Pespire); los trabajos constructivos se desarrollarán en El Tular, lo que beneficiará a los municipios de San Lorenzo y Nacaome.

Beneficiarios:

Contraparte Total Ejecutado %

Ejec.

Metas Globales:

Mejorar el nivel de vida de los pobladores ya que se reducirán considerablemente las enfermedades gastrointestinales.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/

Descripción del Proyecto:

Mejorar la calidad del agua y reducir los costos por consumo de químicos en la Planta de Tratamiento de El Tular, beneficiando la sostenibilidad del Acueducto Regional del Valle de Nacaome por medio de la Unidad Ejecutora de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a través del

financiamiento otorgado por el Gobierno de Italia, en lo que se refiere a mejoramiento de las obras civiles (obras de captación), para el abastecimiento de las comunidades de Nacaome y San Lorenzo,(el agua abastecida después del tratamiento deberá tener las características reconocidas en las normas

técnicas nacionales para la calidad del agua potable según Decreto 84 de julio1995); así como la contratación de una empresa constructora para realizar la obra.

150,000 habitantes, distribuidos: 120,000 en la zona urbana y 30,000 en la zona rural.

100.0

Objetivo del Proyecto: .

Mejorar la Calidad de Vida de la población en las comunidades urbanas y rurales beneficiarias del Acueducto Regional del Valle de Nacaome, en los sectores de la producción de agua; a consecuencia del mejoramiento y óptima funcionabilidad del sistema de abastecimiento hídrico de alta calidad en El

Tular.

TOTAL 779,183.7 171,913.2 951,096.8

Fecha

Firma

No. de Decreto de Ratificación

Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad

100.0Construccion del Acueducto 779,183.7

31/12/2014

171,913.2 951,096.8

31/12/2015

Total %

31/01/2006 31/01/2006

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte (US$)

Fecha

de Inicio de ejecución

Fecha

Cierre

Fecha

Cierre Ampliada

Contraparte

EjecutadaTotal Ejecutado

Por DesembolsarMonto Convenio

Ejecutado

719,919.9

15,753,790.7

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

DesembolsadoNacional (X)

Swap :

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA REGIÓN DE NACAOME

MCC ARTIGIANCASSA S.P.A. (F. ROT/AID 05/16/00)

ESTADO:

En Ejecución

Contraparte Total Vigente Fondos Externos

0.0

26.4

Agroforestal y Turismo Cluster :Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (UE 017 / Inst.150, GA 003) SERNA Recursos

Forestales/

Ambiente

%

526,859.3

9,957,640.0 3,000,000.0 12,957,640.0 436,710.0

0.0

3,414,770.0

158,730.2 685,589.4 23,106.3

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

26.4

157,569.3 180,675.7

1,323,373.1 1,909,500.8

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

5,048,108.0 0.0 5,048,108.0 1,107,064.9 0.0 1,107,064.9

22230,689.4 0.0 230,689.4 50,590.9 0.0 50,590.9

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No convenio ITALIA

05/015/00

Artigiancassa S.P.A.

SIGADE GE01000

BIP 001700006900

Unidad Ejecutora/

InstituciónSwap :

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA REGIÓN DE NACAOME

MCC ARTIGIANCASSA S.P.A. (F. ROT/AID 05/16/00)

ESTADO:

En Ejecución

Agroforestal y Turismo Cluster :Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (UE 017 / Inst.150, GA 003) SERNA Recursos

Forestales/

Ambiente

I II III IV Total I II III IV Total

Mejorar las condiciones

del acueducto en la parte

de captación del agua

Obra 1

Mejorar las condiciones

de acueducto en la

instalación de la galería

Obra 1

Socializacion del

proyecto para obtener

costos de operación y

mantenimiento para

obtener costo de tarifa

de los usuarios

documento 1

Galería de Infiltración

para mejorar y operar el

acueducto regional

unidad 1

Lic. Guillermo Toro Cel N. 9987-4642 Administrador del proyecto Tel N. 2231-0186

[email protected] /[email protected]

Lic. Yilian Lopez [email protected] S.p A. email: [email protected]

Contactos en la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Fecha

Problemas:- Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema ( oficio No., fecha de envío a crédito público)

NINGUNO

Lic. Aldrin Reyes Brizuela / Ing. Paolo Tedesco, Unidad Ejecutora

Cel N. 8818-0390 y 87615301 / Tel Oficina N. 2231-0186

Acciones Propuestas

2014

Actividades año, 2015

Se firmo el contrato con la empresa COINPRO S.A. de C.V. para la rehabilitación, limpieza y desarrollo de 1 pozo profundo, mejoramiento de linea de conducción mediante su equipamiento para

proveer de agua a la comunidad de jícaro galán, elaborandose el acta de recepción final de la obra, entregandose en marzo a la corporación municipal de san lorenzo valle.

31/03/2015

Meta Cantidad

Componente 2. Socializacion del Proyecto

Componente 3. Construcción

Cantidad

Programació

n

Ejecución

2006-2012

Componente 1. Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias

METAS

Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado a Diciembre 2015Global

%

EjecuciónUnidad de Medida %

Trimestre Trimestre