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Codigo Nome Receita % %Despesa
AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO Orçamento
Valores expressos em R$
2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28
RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO
00 Recursos Ordinários 36,10 % 24,69 %103.328.187,46 70.688.138,68
01 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25% 0,00 % 3,89 %0,00 11.133.598,81
02 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúude - 15% 0,00 % 7,51 %0,00 21.506.449,97
03 Contribuição p/ Reg. Próp. Previd. Social - RPPS 0,00 % 0,00 %0,00 0,00
04 Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salário Educação 0,73 % 0,73 %2.102.791,36 2.102.791,36
14 Transferências de Recursos do SUS 18,36 % 18,36 %52.546.440,84 52.546.440,84
15 Transferências de Recursos do FNDE 0,68 % 0,68 %1.954.778,45 1.954.778,45
16 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0,05 % 0,05 %152.862,19 152.862,19
18 Transferências FUNDEB (60%) 12,79 % 12,79 %36.598.880,00 36.598.880,00
19 Transferências FUNDEB (40%) 5,61 % 5,61 %16.070.711,25 16.070.711,25
22 Transferências de Convênios – Educação 2,45 % 2,45 %7.000.000,00 7.000.000,00
23 Transferências de Convênios – Saúude 4,19 % 4,19 %12.000.000,00 12.000.000,00
24 Transferências de Convênios - Outros 17,77 % 17,77 %50.871.060,62 50.871.060,62
29 Transferências de Recursos do FNAS 0,83 % 0,83 %2.379.876,36 2.379.876,36
30 Transferências do FIES 0,18 % 0,18 %516.541,75 516.541,75
42 Royalties/FEP/CFRM 0,25 % 0,25 %723.869,73 723.869,73
94 Remuneração de depósitos Bancários 0,00 % 0,00 %0,00 0,00
Totais 00,00 % 100,00 %286.246.000,01286.246.000,01
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Valores expressos em R$
2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28
RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO
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13.650.403/0001-28CNPJ: Resumo Geral da Receita
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CENTROTEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo I - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica
221.374.939,391.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES14.158.120,671.1.0.0.00.00.00 Receita tributária12.550.292,721.1.1.0.00.00.00 Impostos
4.721.980,981.1.1.2.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda2.836.796,531.1.1.2.02.00.00 IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb
844.086,851.1.1.2.04.00.00 Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza159.137,031.1.1.2.04.30.00 Imposto de Renda Retido na Fonte525.213,191.1.1.2.04.31.00 IRRF - Rendimentos do Trabalho159.736,631.1.1.2.04.34.00 IRRF - Outros Rendimentos
1.041.097,601.1.1.2.08.00.00 Transm “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos7.828.311,741.1.1.3.00.00.00 Impostos sobre a Producão e a Circulação7.828.311,741.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISQN
1.607.827,951.1.2.0.00.00.00 Taxas889.482,901.1.2.1.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
38.979,661.1.2.1.21.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental213.046,351.1.2.1.25.00.00 Taxa de Licença e Funcioonamento
9.038,641.1.2.1.26.00.00 Taxa de Publicidade Comercial310.399,131.1.2.1.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras
285,641.1.2.1.33.00.00 Taxa de Fiscalização Sanitária317.733,481.1.2.1.99.00.00 Outras Taxas p/ Exercício do Poder de Policia718.345,051.1.2.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços101.920,081.1.2.2.28.00.00 Taxa de Cemitérios331.274,521.1.2.2.90.00.00 Taxa de Limpeza Pública285.150,451.1.2.2.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços
1.202.883,001.2.0.0.00.00.00 Receitas de Contribuições1.202.883,001.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas
1.202.883,001.2.2.0.29.00.00 Contribuição p/ Custeio Serv.de Iluminação Pública321.984,861.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL321.984,861.3.2.0.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários
142.811,121.3.2.0.01.00.00 Receita de Valores Mob. dos Recursos do FUNDEB34.034,031.3.2.0.02.00.00 Receita de Valores Mob. dos Recursos da Saúde
5.025,001.3.2.0.05.00.00 Receita de Valores Mob. de Rec. Própios da Educ.54.762,721.3.2.0.06.00.00 Receita de Val.Mob.de Rec.Vinc. da Educ.85.351,991.3.2.0.99.00.00 Receita de Valores Mobiliários de Outros Recursos
202.851.423,601.7.0.0.00.00.00 Transferências Correntes197.851.423,601.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais
122.056.292,501.7.2.1.00.00.00 Transferências da União63.631.681,481.7.2.1.01.00.00 Participação na Receita da União
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Valores expressos em R$
Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica
63.631.681,481.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM106.401,331.7.2.1.09.00.00 Outras Transferências da União106.401,331.7.2.1.09.01.00 Fomento a Export. - FEX723.869,731.7.2.1.22.00.00 Transf.Compens.Financeira Expl.Rec.Naturais
10.000,421.7.2.1.22.20.00 Cota-parte da Compensação CFEM25.330,711.7.2.1.22.30.00 COTA - PARTE ROYALTIES - Lei nº 7.990/89
688.538,601.7.2.1.22.70.00 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP51.138.440,841.7.2.1.33.00.00 TRANSF. RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS
4.247.649,601.7.2.1.33.01.00 Piso de Atençaõ Básica Fixo (PAB FIXO)34.257.271,601.7.2.1.33.04.00 Transf. de Alta e Média Complex. (Gestão Plena)
3.433.921,201.7.2.1.33.31.00 Saúde Família3.468.126,091.7.2.1.33.32.00 Agentes Comunitários de Saúde
652.444,801.7.2.1.33.33.00 Saúde Bucal56.306,881.7.2.1.33.36.00 Incentivo Atenção à Saúde- Sistema Penitenciário49.590,081.7.2.1.33.37.00 Programa de Especificidades Regionais
680.633,351.7.2.1.33.41.00 Farmácia Básica228.577,241.7.2.1.33.42.00 Vigilância Sanitária117.040,001.7.2.1.33.43.00 Programa Fármacia Popular do Brasil446.880,001.7.2.1.33.51.00 Financiamento em Centros a Saúde do Trabalhador
3.500.000,001.7.2.1.33.99.00 Outros Prog. Financiados Por trans. Fundo a Fundo2.293.692,361.7.2.1.34.00.00 Transf. de Recursos do FNAS
105.336,001.7.2.1.34.02.00 Casa de Abrigo de 0 a 6 anos397.316,821.7.2.1.34.03.00 Erradicação do Combate a Pobreza283.875,201.7.2.1.34.04.00 Piso Fixo Média Complexidade
85.811,071.7.2.1.34.05.00 Piso de Transição de Média Complexidade344.736,001.7.2.1.34.07.00 Programa de Atenção Integral a Família174.752,421.7.2.1.34.09.00 Programa Pró-Jovem159.600,001.7.2.1.34.10.00 FMAS PVMC
76.608,001.7.2.1.34.12.00 FMAS - PACI445.816,001.7.2.1.34.14.00 FMAS - Progr. Aquisição de Alimentos
4.468,801.7.2.1.34.16.00 FMAS BE106.506,401.7.2.1.34.17.00 FMAS PVMC
24.344,321.7.2.1.34.18.00 FMAS PFMC III15.474,821.7.2.1.34.19.00 FMAS PBVII69.046,511.7.2.1.34.20.00 FMASIGD-SUAS
4.057.569,811.7.2.1.35.00.00 Transf. de Recursos do FNDE2.102.791,361.7.2.1.35.01.00 Transferências do Salário-Educação
4.299,621.7.2.1.35.02.00 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
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CENTROTEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo I - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica
1.137.373,441.7.2.1.35.03.00 PNAE -Prog. Nacional de alimentação Esc Fundamenta74.961,771.7.2.1.35.04.00 PNATE - Transpote Escolar no Ensino Fundamental51.123,071.7.2.1.35.05.00 PNAC - Programa Nacional de Alimentação Escolar
187.319,331.7.2.1.35.06.00 PEJA Programa Especial de Jovens e Adultos144.112,421.7.2.1.35.08.00 PNAP Programa Nacioal Pré Escolar228.483,361.7.2.1.35.11.00 TD - PROJOVEM - URBANO127.105,441.7.2.1.35.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE104.636,951.7.2.1.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/96
23.125.539,851.7.2.2.00.00.00 Transferências dos estados21.631.355,851.7.2.2.01.00.00 Participação na Receita dos Estados15.664.327,501.7.2.2.01.01.00 Cota-Parte do ICMS
5.023.236,401.7.2.2.01.02.00 Cota-Parte do IPVA252.730,931.7.2.2.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação
21.657,081.7.2.2.01.05.00 Fundo de Cultura da Bahia152.862,191.7.2.2.01.13.00 CIDE - Contr.de Inter.no Dominio Econômico516.541,751.7.2.2.01.14.00 Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES
1.408.000,001.7.2.2.33.00.00 Trans de Recursos do Estado para Programas Saúde340.000,001.7.2.2.33.03.00 PSF - NORMAL PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
1.068.000,001.7.2.2.33.04.00 SAMU ESTADO86.184,001.7.2.2.34.01.00 FMAS - PBF ESTADUAL
52.669.591,251.7.2.4.00.00.00 Transferências Multigovernamentais36.598.880,001.7.2.4.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB16.070.711,251.7.2.4.02.00.00 Transf de Rec da Complementação da União ao FUNDEB
5.000.000,001.7.6.0.00.00.00 Transferencias de Convênios4.000.000,001.7.6.1.00.00.00 Transf de Convênios da União e de Suas Entidades
500.000,001.7.6.1.01.00.00 Transf. de Conv. da União - SUS500.000,001.7.6.1.02.00.00 Transfs Conv.União Destinadas Progs.de Educação
3.000.000,001.7.6.1.99.00.00 Outras Transferencias de Convênios da União1.000.000,001.7.6.2.00.00.00 Convênios com o ESTADO e Distrito Federal1.000.000,001.7.6.2.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados
2.840.527,261.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes437.757,741.9.1.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora
61.521,521.9.1.1.00.00.00 Multa e Juros de Mora dos Tributos306,601.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU
61.214,921.9.1.1.50.00.00 MULTAS DIVERSAS ORIGENS314.387,751.9.1.3.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos259.127,971.9.1.3.11.00.00 Multas e Juros da Dívida Ativa sobre o IPTU
45.040,551.9.1.3.13.00.00 Multas e Juros da Dívida Ativa sobre o ISS
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13.650.403/0001-28CNPJ: Resumo Geral da Receita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
CENTROTEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo I - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica
10.219,231.9.1.3.99.00.00 Multa e Juros da Dív Ativa de outros Tributos61.848,471.9.1.9.00.00.00 Multa de Outras Origens61.848,471.9.1.9.99.00.00 Outras Multas
5.406,431.9.1.9.99.01.00 Multas TCM56.442,041.9.1.9.99.02.00 MULTAS DIVERSAS
76.223,751.9.2.0.00.00.00 Indenizações e Restituições839,241.9.2.1.00.00.00 Indenizações839,241.9.2.1.99.00.00 Outras Indenizações839,241.9.2.1.99.02.00 OUTRAS INDENIZ FME
75.384,511.9.2.2.00.00.00 Restituições55.384,511.9.2.2.01.00.00 Restituições de Convênios54.267,791.9.2.2.01.03.00 Restituição - Educaçã0
179,681.9.2.2.01.04.00 Restituições - FMS937,041.9.2.2.01.05.00 Restituições - Câmara
20.000,001.9.2.2.99.00.00 Outras Restituições2.276.545,771.9.3.0.00.00.00 Receitas da Dívida Ativa
2.276.545,771.9.3.1.00.00.00 Receita de Dívida Ativa Tributária1.991.431,601.9.3.1.11.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU
63.372,971.9.3.1.13.00.00 Receita da Dívida Ativa do ISS221.741,201.9.3.1.99.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos221.741,201.9.3.1.99.01.00 Receita da divida ativa de impostos
50.000,001.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas50.000,001.9.9.0.99.00.00 Outras Receitas
64.871.060,622.0.0.0.00.00.00 Receitas de Capital64.871.060,622.4.0.0.00.00.00 Transferências de Capital64.871.060,622.4.7.0.00.00.00 Transferências de Convênios
668.521,242.4.7.2.00.00.00 Transf de Convênio dos Estados e do Distri Federal668.521,242.4.7.2.05.00.00 Convenio Sudesb - Construção do Estadio Municipal
64.202.539,382.4.7.4.00.00.00 Transferencia de Convenios do Municipio6.500.000,002.4.7.4.01.00.00 Transferencia de Convenios Prog Educação
11.500.000,002.4.7.4.02.00.00 Transferencia de Convenios Prog Saúde46.202.539,382.4.7.4.99.00.00 Outras Transferencia de Convenios de Inst Privadas
Total: 286.246.000,01
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Código Especificação Elemento Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO
Resumo Geral da DespesaTEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13650403000128
Orçamento 2014
CategoriaEconômica
Valores expressos em R$
3.0.0.0.00.00.0 211.229.351,01DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00.00.0 107.312.238,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.0 107.312.238,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.0 1.476.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.0 89.141.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.0 16.442.738,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.91.00.0 205.000,00 Sentenças Judiciais
3.1.9.0.92.00.0 36.500,00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.9.0.94.00.0 11.000,00 Indenizações Restituições Trabalhistas
3.2.0.0.00.00.0 107.000,00 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna
3.2.9.0.00.00.0 107.000,00 DESP. COR. / JUROS E ENCARGOS - APLIC. DIRETAS
3.2.9.0.21.00.0 107.000,00 Juros sobre a Dívida por Contrato
3.3.0.0.00.00.0 103.810.113,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.0 760.000,00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.5.0.43.00.0 760.000,00 Subvenções Sociais
3.3.9.0.00.00.0 103.050.113,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.0 1.012.900,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.18.00.0 500,00 Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.9.0.30.00.0 28.284.469,76 Material de Consumo
3.3.9.0.31.00.0 61.000,00 Prem. Cult., Artísticas, Ciêntíficas, Desp. e Honr
3.3.9.0.32.00.0 474.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.0 731.694,71 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.34.00.0 5.000,00 Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos deTercerização
3.3.9.0.35.00.0 2.696.110,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.0 15.936.752,81 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.37.00.0 53.000,00 Locação de Mão-de-Obra
3.3.9.0.39.00.0 50.556.383,73 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.47.00.0 897.000,00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.9.0.48.00.0 25.000,00 Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas
3.3.9.0.49.00.0 40.000,00 Auxílio-Transporte
3.3.9.0.91.00.0 216.000,00 Sentenças Judiciais
3.3.9.0.92.00.0 2.007.102,00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.9.0.93.00.0 53.200,00 Indenizações e Restituições
4.0.0.0.00.00.0 74.936.649,00DESPESAS DE CAPITAL
4.4.0.0.00.00.0 70.201.649,00 INVESTIMENTOS
4.4.2.0.42.00.0 5.000,00 Auxilios
4.4.9.0.00.00.0 70.196.649,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.0 64.160.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.0 5.401.649,00 Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.61.00.0 630.000,00 Aquisição de Imóveis
4.4.9.0.92.00.0 5.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.5.0.0.00.00.0 660.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.0 660.000,00 DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS
4.5.9.0.61.00.0 660.000,00 Aquisição de Imóveis
4.5.9.0.61.01.0 660.000,00 Aquisição de Imóveis
4.6.0.0.00.00.0 4.075.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4.6.9.0.71.00.0 4.075.000,00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
9.0.0.0.00.00.0 80.000,00Sistema desenvolvido pela Freire Informática - Ltda (71) 2106-5800 Página 1 de 2
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Código Especificação Elemento Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO
Resumo Geral da DespesaTEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13650403000128
Orçamento 2014
CategoriaEconômica
Valores expressos em R$
Reserva de Contigência9.9.9.9.99.99.9 80.000,00 Reserva de Contigência
Total: 286.246.000,01
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Código Descrição Fonte Rubríca
Valores expressos em R$ (1,00)
SubAlínea
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
EspécieOptativo Alínea Origem Categoria
Anexo II, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
RECEITAS CORRENTES1.0.0.0.00.00.00 221.374.939,39
Receita tributária1.1.0.0.00.00.00 14.158.120,67
Impostos1.1.1.0.00.00.00 12.550.292,72
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda1.1.1.2.00.00.00 4.721.980,98
IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb1.1.1.2.02.00.00 2.836.796,53
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.2.02.00.00 2.836.796,5300
Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza1.1.1.2.04.00.00 844.086,85
Imposto de Renda Retido na Fonte1.1.1.2.04.30.00 159.137,03
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.2.04.30.00 159.137,0300
IRRF - Rendimentos do Trabalho1.1.1.2.04.31.00 525.213,19
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.2.04.31.00 525.213,1900
IRRF - Outros Rendimentos1.1.1.2.04.34.00 159.736,63
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.2.04.34.00 159.736,6300
Transm “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos1.1.1.2.08.00.00 1.041.097,60
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.2.08.00.00 1.041.097,6000
Impostos sobre a Producão e a Circulação1.1.1.3.00.00.00 7.828.311,74
Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISQN1.1.1.3.05.00.00 7.828.311,74
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.3.05.00.00 7.828.311,7400
Taxas1.1.2.0.00.00.00 1.607.827,95
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia1.1.2.1.00.00.00 889.482,90
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental1.1.2.1.21.00.00 38.979,66
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.21.00.00 38.979,6600
Taxa de Licença e Funcioonamento1.1.2.1.25.00.00 213.046,35
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.25.00.00 213.046,3500
Taxa de Publicidade Comercial1.1.2.1.26.00.00 9.038,64
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.26.00.00 9.038,6400
Taxa de Licença para Execução de Obras1.1.2.1.29.00.00 310.399,13
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.29.00.00 310.399,1300Página 1 de 9Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
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EspécieOptativo Alínea Origem Categoria
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Taxa de Fiscalização Sanitária1.1.2.1.33.00.00 285,64
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.33.00.00 285,6400
Outras Taxas p/ Exercício do Poder de Policia1.1.2.1.99.00.00 317.733,48
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.99.00.00 317.733,4800
Taxas pela Prestação de Serviços1.1.2.2.00.00.00 718.345,05
Taxa de Cemitérios1.1.2.2.28.00.00 101.920,08
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.2.28.00.00 101.920,0800
Taxa de Limpeza Púublica1.1.2.2.90.00.00 331.274,52
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.2.90.00.00 331.274,5200
Outras Taxas pela Prestação de Serviços1.1.2.2.99.00.00 285.150,45
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.2.99.00.00 285.150,4500
Receitas de Contribuições1.2.0.0.00.00.00 1.202.883,00
Contribuições Econômicas1.2.2.0.00.00.00 1.202.883,00
Contribuição p/ Custeio Serv.de Iluminação Púublica1.2.2.0.29.00.00 1.202.883,00
RECURSOS ORDINÁRIOS1.2.2.0.29.00.00 1.202.883,0000
RECEITA PATRIMONIAL1.3.0.0.00.00.00 321.984,86
Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.0.00.00.00 321.984,86
Receita de Valores Mob. dos Recursos do1.3.2.0.01.00.00 142.811,12
RECURSOS ORDINÁRIOS1.3.2.0.01.00.00 142.811,1200
Receita de Valores Mob. dos Recursos da Saúude1.3.2.0.02.00.00 34.034,03
RECURSOS ORDINÁRIOS1.3.2.0.02.00.00 34.034,0300
Receita de Valores Mob. de Rec. Própios da Educ.1.3.2.0.05.00.00 5.025,00
RECURSOS ORDINÁRIOS1.3.2.0.05.00.00 5.025,0000
Receita de Val.Mob.de Rec.Vinc. da Educ.1.3.2.0.06.00.00 54.762,72
RECURSOS ORDINÁRIOS1.3.2.0.06.00.00 54.762,7200
Receita de Valores Mobiliários de Outros1.3.2.0.99.00.00 85.351,99
RECURSOS ORDINÁRIOS1.3.2.0.99.00.00 85.351,9900
Transferências Correntes1.7.0.0.00.00.00 202.851.423,60
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Código Descrição Fonte Rubríca
Valores expressos em R$ (1,00)
SubAlínea
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EspécieOptativo Alínea Origem Categoria
Anexo II, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Transferências Intergovernamentais1.7.2.0.00.00.00 197.851.423,60
Transferências da União1.7.2.1.00.00.00 122.056.292,50
Participação na Receita da União1.7.2.1.01.00.00 63.631.681,48
COTA-PARTE DO FPM1.7.2.1.01.02.00 63.631.681,48
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.1.01.02.00 63.631.681,4800
Outras Transferências da União1.7.2.1.09.00.00 106.401,33
Fomento a Export. - FEX1.7.2.1.09.01.00 106.401,33
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.1.09.01.00 106.401,3300
Transf.Compens.Financeira Expl.Rec.Naturais1.7.2.1.22.00.00 723.869,73
Cota-parte da Compensação CFEM1.7.2.1.22.20.00 10.000,42
Royalties, FEP e CFERM1.7.2.1.22.20.00 10.000,4242
COTA - PARTE ROYALTIES - Lei nº 7.990/891.7.2.1.22.30.00 25.330,71
Royalties, FEP e CFERM1.7.2.1.22.30.00 25.330,7142
Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP1.7.2.1.22.70.00 688.538,60
Royalties, FEP e CFERM1.7.2.1.22.70.00 688.538,6042
TRANSF. RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS1.7.2.1.33.00.00 51.138.440,84
Piso de Atençaõ Básica Fixo (PAB FIXO)1.7.2.1.33.01.00 4.247.649,60
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.01.00 4.247.649,6014
Transf. de Alta e Média Complex. (Gestão Plena)1.7.2.1.33.04.00 34.257.271,60
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.04.00 34.257.271,6014
Saúude Família1.7.2.1.33.31.00 3.433.921,20
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.31.00 3.433.921,2014
Agentes Comunitários de Saúude1.7.2.1.33.32.00 3.468.126,09
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.32.00 3.468.126,0914
Saúude Bucal1.7.2.1.33.33.00 652.444,80
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.33.00 652.444,8014
Incentivo Atenção à Saúude- Sistema Penitenciário1.7.2.1.33.36.00 56.306,88
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.36.00 56.306,8814
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EspécieOptativo Alínea Origem Categoria
Anexo II, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Programa de Especificidades Regionais1.7.2.1.33.37.00 49.590,08
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.37.00 49.590,0814
Farmácia Básica1.7.2.1.33.41.00 680.633,35
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.41.00 680.633,3514
Vigilância Sanitária1.7.2.1.33.42.00 228.577,24
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.42.00 228.577,2414
Programa Fármacia Popular do Brasil1.7.2.1.33.43.00 117.040,00
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.43.00 117.040,0014
Financiamento em Centros a Saúude do1.7.2.1.33.51.00 446.880,00
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.51.00 446.880,0014
Outros Prog. Financiados Por trans. Fundo a1.7.2.1.33.99.00 3.500.000,00
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.99.00 3.500.000,0014
Transf. de Recursos do FNAS1.7.2.1.34.00.00 2.293.692,36
Casa de Abrigo de 0 a 6 anos1.7.2.1.34.02.00 105.336,00
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.02.00 105.336,0029
Erradicação do Combate a Pobreza1.7.2.1.34.03.00 397.316,82
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.03.00 397.316,8229
Piso Fixo Média Complexidade1.7.2.1.34.04.00 283.875,20
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.04.00 283.875,2029
Piso de Transição de Média Complexidade1.7.2.1.34.05.00 85.811,07
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.05.00 85.811,0729
Programa de Atenção Integral a Família1.7.2.1.34.07.00 344.736,00
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.07.00 344.736,0029
Programa Pró-Jovem1.7.2.1.34.09.00 174.752,42
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.09.00 174.752,4229
FMAS PVMC1.7.2.1.34.10.00 159.600,00
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.10.00 159.600,0029
FMAS - PACI1.7.2.1.34.12.00 76.608,00
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Código Descrição Fonte Rubríca
Valores expressos em R$ (1,00)
SubAlínea
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EspécieOptativo Alínea Origem Categoria
Anexo II, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.12.00 76.608,0029
FMAS - Progr. Aquisição de Alimentos1.7.2.1.34.14.00 445.816,00
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.14.00 445.816,0029
FMAS BE1.7.2.1.34.16.00 4.468,80
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.16.00 4.468,8029
FMAS PVMC1.7.2.1.34.17.00 106.506,40
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.17.00 106.506,4029
FMAS PFMC III1.7.2.1.34.18.00 24.344,32
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.18.00 24.344,3229
FMAS PBVII1.7.2.1.34.19.00 15.474,82
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.19.00 15.474,8229
FMASIGD-SUAS1.7.2.1.34.20.00 69.046,51
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.20.00 69.046,5129
Transf. de Recursos do FNDE1.7.2.1.35.00.00 4.057.569,81
Transferências do Salário-Educação1.7.2.1.35.01.00 2.102.791,36
Contrib. ao Prog. Ensino Fund.l – Salário1.7.2.1.35.01.00 2.102.791,3604
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola1.7.2.1.35.02.00 4.299,62
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.02.00 4.299,6215
PNAE -Prog. Nacional de alimentação Esc1.7.2.1.35.03.00 1.137.373,44
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.03.00 1.137.373,4415
PNATE - Transpote Escolar no Ensino1.7.2.1.35.04.00 74.961,77
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.04.00 74.961,7715
PNAC - Programa Nacional de Alimentação1.7.2.1.35.05.00 51.123,07
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.05.00 51.123,0715
PEJA Programa Especial de Jovens e Adultos1.7.2.1.35.06.00 187.319,33
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.06.00 187.319,3315
PNAP Programa Nacioal Pré Escolar1.7.2.1.35.08.00 144.112,42
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.08.00 144.112,4215
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Código Descrição Fonte Rubríca
Valores expressos em R$ (1,00)
SubAlínea
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EspécieOptativo Alínea Origem Categoria
Anexo II, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
TD - PROJOVEM - URBANO1.7.2.1.35.11.00 228.483,36
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.11.00 228.483,3615
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE1.7.2.1.35.99.00 127.105,44
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.99.00 127.105,4415
Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/961.7.2.1.36.00.00 104.636,95
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.1.36.00.00 104.636,9500
Transferências dos estados1.7.2.2.00.00.00 23.125.539,85
Participação na Receita dos Estados1.7.2.2.01.00.00 21.631.355,85
Cota-Parte do ICMS1.7.2.2.01.01.00 15.664.327,50
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.2.01.01.00 15.664.327,5000
Cota-Parte do IPVA1.7.2.2.01.02.00 5.023.236,40
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.2.01.02.00 5.023.236,4000
Cota-Parte do IPI sobre Exportação1.7.2.2.01.04.00 252.730,93
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.2.01.04.00 252.730,9300
Fundo de Cultura da Bahia1.7.2.2.01.05.00 21.657,08
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.2.01.05.00 21.657,0800
CIDE - Contr.de Inter.no Dominio Econômico1.7.2.2.01.13.00 152.862,19
Contrib. Intervenção do Domínio Econômico –1.7.2.2.01.13.00 152.862,1916
Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES1.7.2.2.01.14.00 516.541,75
Transf. do FIES1.7.2.2.01.14.00 516.541,7530
Trans de Recursos do Estado para Programas1.7.2.2.33.00.00 1.408.000,00
PSF - NORMAL PROGRAMA DE SAÚDE DA1.7.2.2.33.03.00 340.000,00
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.2.33.03.00 340.000,0014
SAMU ESTADO1.7.2.2.33.04.00 1.068.000,00
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.2.33.04.00 1.068.000,0014
FMAS - PBF ESTADUAL1.7.2.2.34.01.00 86.184,00
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.2.34.01.00 86.184,0029
Transferências Multigovernamentais1.7.2.4.00.00.00 52.669.591,25
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Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recurso
AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145
13.650.403/0001-28C.N.P.J.:
Código Descrição Fonte Rubríca
Valores expressos em R$ (1,00)
SubAlínea
CENTROTEIXEIRA DE FREITAS - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
EspécieOptativo Alínea Origem Categoria
Anexo II, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Transferências de Recursos do FUNDEB1.7.2.4.01.00.00 36.598.880,00
Transferências FUNDEB - 60%1.7.2.4.01.00.00 36.598.880,0018
Transf de Rec da Complementação da União ao1.7.2.4.02.00.00 16.070.711,25
Transferências FUNDEB - 40%1.7.2.4.02.00.00 16.070.711,2519
Transferencias de Convênios1.7.6.0.00.00.00 5.000.000,00
Transf de Convênios da União e de Suas Entidades1.7.6.1.00.00.00 4.000.000,00
Transf. de Conv. da União - SUS1.7.6.1.01.00.00 500.000,00
Transferências de Convênios – Saúude1.7.6.1.01.00.00 500.000,0023
Transfs Conv.União Destinadas Progs.de1.7.6.1.02.00.00 500.000,00
Transferências de Convênios – Educação1.7.6.1.02.00.00 500.000,0022
Outras Transferencias de Convênios da União1.7.6.1.99.00.00 3.000.000,00
Transferências de Convênios – Outros1.7.6.1.99.00.00 3.000.000,0024
Convênios com o ESTADO e Distrito Federal1.7.6.2.00.00.00 1.000.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados1.7.6.2.99.00.00 1.000.000,00
Transferências de Convênios – Outros1.7.6.2.99.00.00 1.000.000,0024
Outras Receitas Correntes1.9.0.0.00.00.00 2.840.527,26
Multas e Juros de Mora1.9.1.0.00.00.00 437.757,74
Multa e Juros de Mora dos Tributos1.9.1.1.00.00.00 61.521,52
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU1.9.1.1.38.00.00 306,60
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.1.38.00.00 306,6000
MULTAS DIVERSAS ORIGENS1.9.1.1.50.00.00 61.214,92
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.1.50.00.00 61.214,9200
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos1.9.1.3.00.00.00 314.387,75
Multas e Juros da Dívida Ativa sobre o IPTU1.9.1.3.11.00.00 259.127,97
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.3.11.00.00 259.127,9700
Multas e Juros da Dívida Ativa sobre o ISS1.9.1.3.13.00.00 45.040,55
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.3.13.00.00 45.040,5500
Multa e Juros da Dív Ativa de outros Tributos1.9.1.3.99.00.00 10.219,23Página 7 de 9Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
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Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recurso
AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145
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Código Descrição Fonte Rubríca
Valores expressos em R$ (1,00)
SubAlínea
CENTROTEIXEIRA DE FREITAS - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
EspécieOptativo Alínea Origem Categoria
Anexo II, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.3.99.00.00 10.219,2300
Multa de Outras Origens1.9.1.9.00.00.00 61.848,47
Outras Multas1.9.1.9.99.00.00 61.848,47
Multas TCM1.9.1.9.99.01.00 5.406,43
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.9.99.01.00 5.406,4300
MULTAS DIVERSAS1.9.1.9.99.02.00 56.442,04
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.9.99.02.00 56.442,0400
Indenizações e Restituições1.9.2.0.00.00.00 76.223,75
Indenizações1.9.2.1.00.00.00 839,24
Outras Indenizações1.9.2.1.99.00.00 839,24
OUTRAS INDENIZ FME1.9.2.1.99.02.00 839,24
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.2.1.99.02.00 839,2400
Restituições1.9.2.2.00.00.00 75.384,51
Restituições de Convênios1.9.2.2.01.00.00 55.384,51
Restituição - Educaçã01.9.2.2.01.03.00 54.267,79
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.2.2.01.03.00 54.267,7900
Restituições - FMS1.9.2.2.01.04.00 179,68
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.2.2.01.04.00 179,6800
Restituições - Câmara1.9.2.2.01.05.00 937,04
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.2.2.01.05.00 937,0400
Outras Restituições1.9.2.2.99.00.00 20.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.2.2.99.00.00 20.000,0000
Receitas da Dívida Ativa1.9.3.0.00.00.00 2.276.545,77
Receita de Dívida Ativa Tributária1.9.3.1.00.00.00 2.276.545,77
Receita da Dívida Ativa do IPTU1.9.3.1.11.00.00 1.991.431,60
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.3.1.11.00.00 1.991.431,6000
Receita da Dívida Ativa do ISS1.9.3.1.13.00.00 63.372,97
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.3.1.13.00.00 63.372,9700Página 8 de 9Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
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Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recurso
AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145
13.650.403/0001-28C.N.P.J.:
Código Descrição Fonte Rubríca
Valores expressos em R$ (1,00)
SubAlínea
CENTROTEIXEIRA DE FREITAS - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
EspécieOptativo Alínea Origem Categoria
Anexo II, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos1.9.3.1.99.00.00 221.741,20
Receita da divida ativa de impostos1.9.3.1.99.01.00 221.741,20
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.3.1.99.01.00 221.741,2000
Receitas Diversas1.9.9.0.00.00.00 50.000,00
Outras Receitas1.9.9.0.99.00.00 50.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.9.0.99.00.00 50.000,0000
Receitas de Capital2.0.0.0.00.00.00 64.871.060,62
Transferências de Capital2.4.0.0.00.00.00 64.871.060,62
Transferências de Convênios2.4.7.0.00.00.00 64.871.060,62
Transf de Convênio dos Estados e do Distri Federal2.4.7.2.00.00.00 668.521,24
Convenio Sudesb - Construção do Estadio2.4.7.2.05.00.00 668.521,24
Transferências de Convênios – Outros2.4.7.2.05.00.00 668.521,2424
Transferencia de Convenios do Municipio2.4.7.4.00.00.00 64.202.539,38
Transferencia de Convenios Prog Educação2.4.7.4.01.00.00 6.500.000,00
Transferências de Convênios – Educação2.4.7.4.01.00.00 6.500.000,0022
Transferencia de Convenios Prog Saúude2.4.7.4.02.00.00 11.500.000,00
Transferências de Convênios – Saúude2.4.7.4.02.00.00 11.500.000,0023
Outras Transferencia de Convenios de Inst2.4.7.4.99.00.00 46.202.539,38
Transferências de Convênios – Outros2.4.7.4.99.00.00 46.202.539,3824
Total: 0,00
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:01.01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
3.0.0.0.00.00.00 6.781.000,00 DESPESAS CORRENTES
4.486.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 4.486.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 60.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 3.700.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 716.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.91.00.00 5.000,00 Sentenças Judiciais
3.1.9.0.92.00.00 5.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
2.295.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 2.295.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 320.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 540.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.31.00.00 20.000,00 Prem. Cult., Artísticas, Ciêntíficas, Desp. e Honr
3.3.9.0.33.00.00 160.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 410.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 100.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.37.00.00 50.000,00 Locação de Mão-de-Obra
3.3.9.0.39.00.00 650.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.49.00.00 35.000,00 Auxílio-Transporte
3.3.9.0.92.00.00 5.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.9.0.93.00.00 5.000,00 Indenizações e Restituições
4.0.0.0.00.00.00 1.135.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
1.085.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 1.085.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 650.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00 430.000,00 Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.92.00.00 5.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
50.000,004.5.0.0.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00 50.000,00 DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS
4.5.9.0.61.00.00 50.000,00 Aquisição de Imóveis
4.5.9.0.61.01.00 50.000,00 Aquisição de Imóveis
$7.916.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTROTEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13650403000128
Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.02.002 GABINETE DO PREFEITO
3.0.0.0.00.00.00 1.875.000,00 DESPESAS CORRENTES
1.003.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 1.003.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 1.000.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
872.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 872.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 45.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 60.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.31.00.00 1.000,00 Prem. Cult., Artísticas, Ciêntíficas, Desp. e Honr
3.3.9.0.32.00.00 5.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.00 10.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 150.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 100.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 500.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 79.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
79.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 79.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 79.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$1.954.000,00Total:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTROTEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13650403000128
Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.03.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO
3.0.0.0.00.00.00 1.128.000,00 DESPESAS CORRENTES
613.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 613.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 610.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
515.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 515.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 20.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 50.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00 10.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 350.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 10.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 70.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 5.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 80.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
80.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 80.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 80.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$1.208.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 3 de 26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTROTEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13650403000128
Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.04.004 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.0.0.0.00.00.00 587.000,00 DESPESAS CORRENTES
303.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 303.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 300.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
284.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 284.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 10.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 50.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00 10.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 100.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 10.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 100.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 4.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 70.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
70.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 70.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 70.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$657.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.05.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.0.0.00.00.00 11.152.762,53 DESPESAS CORRENTES
7.753.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 7.753.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 2.250.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 5.500.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.9.0.94.00.00 1.000,00 Indenizações Restituições Trabalhistas
3.399.762,533.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 3.399.762,53 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 10.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 800.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00 5.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.34.00.00 5.000,00 Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos deTercerização
3.3.9.0.35.00.00 350.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 190.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.37.00.00 3.000,00 Locação de Mão-de-Obra
3.3.9.0.39.00.00 2.000.762,53 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.47.00.00 1.000,00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.9.0.92.00.00 30.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.9.0.93.00.00 5.000,00 Indenizações e Restituições
4.0.0.0.00.00.00 2.495.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
2.195.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 2.195.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 1.000.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00 1.195.000,00 Equipamentos e Material Permanente
300.000,004.5.0.0.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00 300.000,00 DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS
4.5.9.0.61.00.00 300.000,00 Aquisição de Imóveis
4.5.9.0.61.01.00 300.000,00 Aquisição de Imóveis
$13.647.762,53Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.06.006 SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS
3.0.0.0.00.00.00 2.938.060,62 DESPESAS CORRENTES
1.604.500,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 1.604.500,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 2.500,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 1.600.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
1.333.560,623.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 1.333.560,62 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 10.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 200.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00 5.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 400.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 60.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 650.060,62 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.47.00.00 5.000,00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.9.0.92.00.00 2.500,00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.9.0.93.00.00 1.000,00 Indenizações e Restituições
4.0.0.0.00.00.00 145.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
145.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 145.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 145.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$3.083.060,62Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.07.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.0.0.00.00.00 246.774,25 DESPESAS CORRENTES
122.500,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 122.500,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 120.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 500,00 Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,003.2.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna
3.2.9.0.00.00.00 1.000,00 DESP. COR. / JUROS E ENCARGOS - APLIC. DIRETAS
3.2.9.0.21.00.00 1.000,00 Juros sobre a Dívida por Contrato
123.274,253.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 123.274,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 20.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 24.274,25 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00 30.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 1.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 18.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 25.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 5.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 15.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
10.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 10.000,00 Equipamentos e Material Permanente
5.000,004.6.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4.6.9.0.71.00.00 5.000,00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
$261.774,25Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.07.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.0.0.00.00.00 71.507.116,56 DESPESAS CORRENTES
26.192.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 26.192.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.300.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 23.570.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.307.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 15.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,003.2.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna
3.2.9.0.00.00.00 1.000,00 DESP. COR. / JUROS E ENCARGOS - APLIC. DIRETAS
3.2.9.0.21.00.00 1.000,00 Juros sobre a Dívida por Contrato
45.314.116,563.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.00 10.000,00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.5.0.43.00.00 10.000,00 Subvenções Sociais
3.3.9.0.00.00.00 45.304.116,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 354.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 14.902.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 279.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.00 399.894,71 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 415.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 9.416.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 17.802.221,85 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.48.00.00 10.000,00 Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas
3.3.9.0.91.00.00 6.000,00 Sentenças Judiciais
3.3.9.0.92.00.00 1.690.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.9.0.93.00.00 30.000,00 Indenizações e Restituições
4.0.0.0.00.00.00 14.444.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
14.384.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 14.384.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 12.970.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00 984.000,00 Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.61.00.00 430.000,00 Aquisição de Imóveis
10.000,004.5.0.0.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00 10.000,00 DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS
4.5.9.0.61.00.00 10.000,00 Aquisição de Imóveis
4.5.9.0.61.01.00 10.000,00 Aquisição de Imóveis
50.000,004.6.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4.6.9.0.71.00.00 50.000,00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
$85.951.116,56Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 8 de 26
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.08.008 SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
3.0.0.0.00.00.00 11.685.273,67 DESPESAS CORRENTES
2.503.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 2.503.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 2.500.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
9.182.273,673.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 9.182.273,67 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 20.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 3.471.541,75 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 5.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.00 15.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.36.00.00 199.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 5.456.731,92 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.47.00.00 11.000,00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.9.0.92.00.00 4.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 33.580.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
33.280.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 33.280.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 32.950.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00 130.000,00 Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.61.00.00 200.000,00 Aquisição de Imóveis
300.000,004.5.0.0.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00 300.000,00 DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS
4.5.9.0.61.00.00 300.000,00 Aquisição de Imóveis
4.5.9.0.61.01.00 300.000,00 Aquisição de Imóveis
$45.265.273,67Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.0.0.0.00.00.00 2.934.000,00 DESPESAS CORRENTES
1.847.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 1.847.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 5.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 1.840.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
1.087.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.00 100.000,00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.5.0.43.00.00 100.000,00 Subvenções Sociais
3.3.9.0.00.00.00 987.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 30.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 360.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 20.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.00 10.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.36.00.00 51.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 501.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.48.00.00 5.000,00 Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas
3.3.9.0.92.00.00 10.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 105.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
105.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.2.0.42.00.00 5.000,00 Auxilios
4.4.9.0.00.00.00 100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 100.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$3.039.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 10 de 26
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.09.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.0.0.0.00.00.00 3.487.876,36 DESPESAS CORRENTES
223.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 223.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 36.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 135.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 51.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.264.876,363.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.00 450.000,00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.5.0.43.00.00 450.000,00 Subvenções Sociais
3.3.9.0.00.00.00 2.814.876,36 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 25.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 1.074.876,36 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 20.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.00 15.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 150.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 640.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 875.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.48.00.00 5.000,00 Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas
3.3.9.0.92.00.00 10.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 330.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
330.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 330.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 100.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00 230.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$3.817.876,36Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.09.072 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.0.0.0.00.00.00 113.000,00 DESPESAS CORRENTES
12.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 12.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 10.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
101.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.00 40.000,00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.5.0.43.00.00 40.000,00 Subvenções Sociais
3.3.9.0.00.00.00 61.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 5.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 20.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 4.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.00 1.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 5.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 10.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 15.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.48.00.00 1.000,00 Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas
4.0.0.0.00.00.00 19.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
19.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 19.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 19.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$132.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.10.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
3.0.0.0.00.00.00 12.922.778,15 DESPESAS CORRENTES
3.213.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 3.213.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 3.210.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
9.709.778,153.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 9.709.778,15 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 3.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 166.778,15 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00 10.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.36.00.00 120.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 9.400.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 10.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 40.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
40.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 40.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 40.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$12.962.778,15Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.11.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.0.0.0.00.00.00 1.523.000,00 DESPESAS CORRENTES
733.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 733.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 730.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
790.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 790.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 20.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 310.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 65.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.00 10.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.36.00.00 135.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 240.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 10.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 3.470.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
3.470.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 3.470.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 3.200.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00 270.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$4.993.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.12.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIA
3.0.0.0.00.00.00 2.294.000,00 DESPESAS CORRENTES
256.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 256.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 253.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
2.038.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.00 50.000,00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.5.0.43.00.00 50.000,00 Subvenções Sociais
3.3.9.0.00.00.00 1.988.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 15.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 545.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 15.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.00 2.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 60.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 50.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 1.300.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 15.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
15.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 15.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 15.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$2.309.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.13.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.0.0.0.00.00.00 400.855,00 DESPESAS CORRENTES
125.200,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 125.200,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 121.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 3.200,00 Obrigações Patronais
275.655,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 275.655,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 12.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 20.055,00 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00 6.800,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.36.00.00 129.300,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 105.500,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 2.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 73.543,00 DESPESAS DE CAPITAL
73.543,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 73.543,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 50.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00 23.543,00 Equipamentos e Material Permanente
$474.398,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.13.073 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.0.0.0.00.00.00 65.977.853,87 DESPESAS CORRENTES
51.437.038,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 51.437.038,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 6.500,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 42.629.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 8.798.538,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 3.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
5.000,003.2.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna
3.2.9.0.00.00.00 5.000,00 DESP. COR. / JUROS E ENCARGOS - APLIC. DIRETAS
3.2.9.0.21.00.00 5.000,00 Juros sobre a Dívida por Contrato
14.535.815,873.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 14.535.815,87 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 39.900,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.18.00.00 500,00 Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.9.0.30.00.00 4.294.944,25 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 1.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.35.00.00 205.110,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 3.948.452,81 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 5.825.106,81 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.91.00.00 110.000,00 Sentenças Judiciais
3.3.9.0.92.00.00 108.602,00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.9.0.93.00.00 2.200,00 Indenizações e Restituições
4.0.0.0.00.00.00 8.976.106,00 DESPESAS DE CAPITAL
8.956.106,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 8.956.106,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 8.110.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00 846.106,00 Equipamentos e Material Permanente
20.000,004.6.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4.6.9.0.71.00.00 20.000,00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
$74.953.959,87Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.14.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
3.0.0.0.00.00.00 1.032.000,00 DESPESAS CORRENTES
372.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 372.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 370.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
660.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 660.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 9.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 275.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 10.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.00 5.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 50.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 80.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 230.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 155.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
155.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 155.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 20.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00 135.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$1.187.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.14.074 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.0.0.0.00.00.00 262.000,00 DESPESAS CORRENTES
6.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 6.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.11.00.00 5.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
256.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 256.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 10.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 100.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 20.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.00 10.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 20.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 15.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 80.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
100.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 100.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$362.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.15.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.0.0.0.00.00.00 4.067.000,00 DESPESAS CORRENTES
582.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 582.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 580.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.485.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.00 110.000,00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.5.0.43.00.00 110.000,00 Subvenções Sociais
3.3.9.0.00.00.00 3.375.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 10.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 800.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.31.00.00 40.000,00 Prem. Cult., Artísticas, Ciêntíficas, Desp. e Honr
3.3.9.0.32.00.00 30.000,00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.9.0.33.00.00 5.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 10.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 470.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 2.000.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.48.00.00 4.000,00 Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas
3.3.9.0.49.00.00 5.000,00 Auxílio-Transporte
3.3.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 630.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
630.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 630.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 600.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00 30.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$4.697.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.16.075 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
3.0.0.0.00.00.00 2.420.000,00 DESPESAS CORRENTES
2.420.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 2.420.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.39.00.00 2.420.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.0.0.0.00.00.00 4.500.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
4.500.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 4.500.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 4.500.000,00 Obras e Instalações
$6.920.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.17.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
3.0.0.0.00.00.00 1.137.000,00 DESPESAS CORRENTES
941.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 941.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 938.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
196.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 196.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 10.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 50.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00 5.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00 20.000,00 Serviço de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00 30.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 80.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 60.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
60.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 60.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00.00 10.000,00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00 50.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$1.197.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.18.018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA
3.0.0.0.00.00.00 2.963.000,00 DESPESAS CORRENTES
2.763.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 2.763.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 51.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 2.660.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 51.000,00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
200.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 10.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 60.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00 5.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.36.00.00 40.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 80.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00 5.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.0.0.00.00.00 70.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
70.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 70.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 70.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$3.033.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.18.076 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
3.0.0.0.00.00.00 394.000,00 DESPESAS CORRENTES
12.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 12.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.04.00.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00 10.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00 1.000,00 Obrigações Patronais
382.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 382.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.14.00.00 5.000,00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00 110.000,00 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00 2.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.36.00.00 115.000,00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00 150.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.0.0.0.00.00.00 350.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
350.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 350.000,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.52.00.00 350.000,00 Equipamentos e Material Permanente
$744.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.19.019 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3.0.0.0.00.00.00 1.400.000,00 DESPESAS CORRENTES
210.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 210.000,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.9.0.91.00.00 200.000,00 Sentenças Judiciais
3.1.9.0.94.00.00 10.000,00 Indenizações Restituições Trabalhistas
100.000,003.2.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna
3.2.9.0.00.00.00 100.000,00 DESP. COR. / JUROS E ENCARGOS - APLIC. DIRETAS
3.2.9.0.21.00.00 100.000,00 Juros sobre a Dívida por Contrato
1.090.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 1.090.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.9.0.47.00.00 880.000,00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.9.0.91.00.00 100.000,00 Sentenças Judiciais
3.3.9.0.92.00.00 100.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.9.0.93.00.00 10.000,00 Indenizações e Restituições
4.0.0.0.00.00.00 4.000.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
4.000.000,004.6.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4.6.9.0.71.00.00 4.000.000,00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
$5.400.000,00Total:
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Despesa por UnidadeOrçamento 2014
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação ModalidadeValores Expressos em R$
UNIDADE:03.20.020 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9.0.0.0.00.00.00 80.000,00 Reserva de Contigência
9.9.9.9.99.99.99 Reserva de Contigência
$80.000,00Total:
Total Geral: $286.246.000,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO Orçamento
ORÇAMENTO FISCALCNPJ: 13.650.403/0001-28
2014TEIXEIRA DE FREITAS - BA
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 7.216.000,00 7.216.000,00
01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 7.216.000,00 7.216.000,00
01.031.001.0.000 7.216.000,00 7.216.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA
01.031.001.2.001 7.166.000,00 7.166.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES
01.031.001.2.002 50.000,00 50.000,00MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO
03.000.000.0.000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.208.000,00 1.208.000,00
03.091.000.0.000 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 1.208.000,00 1.208.000,00
03.091.002.0.000 1.208.000,00 1.208.000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
03.091.002.2.004 1.208.000,00 1.208.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 16.098.762,53 4.440.060,62 20.538.823,15
04.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.197.000,00 1.197.000,00
04.121.049.0.000 1.197.000,00 1.197.000,00SISTEMA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, REPASSES E PROJETOSPRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS
04.121.049.2.023 1.197.000,00 1.197.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO
04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.531.762,53 1.000.000,00 12.531.762,53
04.122.002.0.000 11.531.762,53 1.000.000,00 12.531.762,53MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
04.122.002.1.007 1.000.000,00 1.000.000,00CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
04.122.002.2.003 1.954.000,00 1.954.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.002.2.006 9.577.762,53 9.577.762,53GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO
04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.713.000,00 2.713.000,00
04.123.007.0.000 2.713.000,00 2.713.000,00FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA
04.123.007.2.007 2.713.000,00 2.713.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.124.000.0.000 CONTROLE INTERNO 657.000,00 657.000,00
04.124.006.0.000 657.000,00 657.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
04.124.006.2.005 657.000,00 657.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL
04.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.070.000,00 3.070.000,00
04.126.002.0.000 3.070.000,00 3.070.000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
04.126.002.1.002 3.070.000,00 3.070.000,00T.I. - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04.129.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 370.060,62 370.060,62
04.129.007.0.000 370.060,62 370.060,62FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA
04.129.007.1.003 370.060,62 370.060,62MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA
06.000.000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 3.657.000,00 120.000,00 3.777.000,00
06.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.657.000,00 3.657.000,00
06.122.050.0.000 3.657.000,00 3.657.000,00PAZ TEIXEIRA
06.122.050.2.024 2.723.000,00 2.723.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA COM CIDADANIA
06.122.050.2.025 634.000,00 634.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇACOM CIDADANIA
06.122.050.4.002 300.000,00 300.000,00AMPLIAÇÃO DO QUADRO DOS SERVIDORES
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ORÇAMENTO FISCALCNPJ: 13.650.403/0001-28
2014TEIXEIRA DE FREITAS - BA
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
06.183.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 120.000,00 120.000,00
06.183.050.0.000 120.000,00 120.000,00PAZ TEIXEIRA
06.183.050.1.018 120.000,00 120.000,00IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO
08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.687.876,36 7.687.876,36
08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.842.000,00 3.842.000,00
08.122.015.0.000 3.842.000,00 3.842.000,00AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL
08.122.015.2.011 2.439.000,00 2.439.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.015.2.012 1.403.000,00 1.403.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 131.000,00 131.000,00
08.243.015.0.000 131.000,00 131.000,00AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL
08.243.015.2.066 131.000,00 131.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE
08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.714.876,36 3.714.876,36
08.244.015.0.000 3.714.876,36 3.714.876,36AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL
08.244.015.2.030 450.000,00 450.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DEASSIST. SOCIAL - CREAS
08.244.015.2.032 459.876,36 459.876,36GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REF. DE ASSIST.SOCIAL-CRAS
08.244.015.2.060 440.000,00 440.000,00GESTAO DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS
08.244.015.2.061 455.000,00 455.000,00EXPANSÃO QUALIFICADA DOS SERV. SOCIO ASSISTENCIAIS
08.244.015.2.064 440.000,00 440.000,00GESTÃO DAS AÇÕES IGDM/IGD-SUAS
08.244.015.2.065 170.000,00 170.000,00PROGRAMA DE BEBEFICIOS EVENTUAIS
08.244.015.4.001 1.300.000,00 1.300.000,00MANUTENÇÃO DOS FUNDOS SOCIAIS E FORT. DOS CONSELHOSSOCIAIS
12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 66.940.759,87 8.230.000,00 75.170.759,87
12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 216.800,00 216.800,00
12.122.025.0.000 216.800,00 216.800,00MAIS EDUCAÇÂO / EDUCAÇÃO INTEGRAL
12.122.025.2.051 216.800,00 216.800,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
12.306.000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.814.258,00 1.814.258,00
12.306.016.0.000 1.814.258,00 1.814.258,00SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
12.306.016.2.054 1.814.258,00 1.814.258,00GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 64.859.181,42 4.720.000,00 69.579.181,42
12.361.025.0.000 64.489.181,42 1.110.000,00 65.599.181,42MAIS EDUCAÇÂO / EDUCAÇÃO INTEGRAL
12.361.025.1.020 1.110.000,00 1.110.000,00CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
12.361.025.2.053 10.716.798,81 10.716.798,81GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO
12.361.025.2.055 15.070.711,25 15.070.711,25GESTÃO DO FUNDEB 40%
12.361.025.2.056 36.598.880,00 36.598.880,00GESTÃO DO FUNDEB 60%
12.361.025.2.057 2.102.791,36 2.102.791,36GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
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ORÇAMENTO FISCALCNPJ: 13.650.403/0001-28
2014TEIXEIRA DE FREITAS - BA
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
12.361.035.0.000 3.610.000,00 3.610.000,00ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE
12.361.035.1.015 3.610.000,00 3.610.000,00CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINOFUNDAMENTAL
12.361.037.0.000 370.000,00 370.000,00PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA / TRANSPORTE ESCOLARACESSÍVEL
12.361.037.2.058 370.000,00 370.000,00GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOMUNICÍPIO
12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.510.000,00 3.510.000,00
12.365.035.0.000 3.510.000,00 3.510.000,00ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE
12.365.035.1.014 3.510.000,00 3.510.000,00CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINOINFANTIL
12.366.000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 50.520,45 50.520,45
12.366.034.0.000 50.520,45 50.520,45PROJOVEM URBANO
12.366.034.2.059 50.520,45 50.520,45GESTÃO DA ALFABET.DE JOVENS E ADULTOS
13.000.000.0.000 CULTURA 157.598,00 100.000,00 257.598,00
13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 157.598,00 100.000,00 257.598,00
13.392.029.0.000 157.598,00 100.000,00 257.598,00MAIS CULTURA
13.392.029.1.009 100.000,00 100.000,00IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO CULTURAL
13.392.029.2.052 157.598,00 157.598,00GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA
15.000.000.0.000 URBANISMO 17.164.182,09 41.064.869,73 58.229.051,82
15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.201.403,94 41.064.869,73 45.266.273,67
15.451.010.0.000 4.201.403,94 31.051.000,00 35.252.403,94MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
15.451.010.1.005 31.051.000,00 31.051.000,00INFRA ESTRUTURA URBANA
15.451.010.2.010 4.201.403,94 4.201.403,94GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
15.451.011.0.000 10.013.869,73 10.013.869,73SANEAMENTO PARA TODOS
15.451.011.1.006 10.013.869,73 10.013.869,73INFRA ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 12.962.778,15 12.962.778,15
15.452.017.0.000 12.962.778,15 12.962.778,15TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL
15.452.017.2.014 12.962.778,15 12.962.778,15GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOSEXTRAORDINÁRIOS
16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 6.920.000,00 6.920.000,00
16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 6.920.000,00 6.920.000,00
16.482.044.0.000 1.820.000,00 1.820.000,00S. INTEG. - TRANSFERÊNCIA DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA EREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
16.482.044.1.016 1.820.000,00 1.820.000,00REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
16.482.045.0.000 5.100.000,00 5.100.000,00S. INTEG. - EQUIP. COMUNIT., OBRAS VIÁRIAS E TRAB.SOCIOAMBIENTAL
16.482.045.1.017 5.100.000,00 5.100.000,00CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADESHABITACIONAIS
18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 1.509.000,00 40.000,00 1.549.000,00
18.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.244.000,00 1.244.000,00
18.122.039.0.000 1.244.000,00 1.244.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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ORÇAMENTO FISCALCNPJ: 13.650.403/0001-28
2014TEIXEIRA DE FREITAS - BA
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
18.122.039.2.020 882.000,00 882.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ETURISMO
18.122.039.2.021 362.000,00 362.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 200.000,00
18.541.039.0.000 200.000,00 200.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18.541.039.2.063 200.000,00 200.000,00FOMENTO A IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE SISTEMAS ESPECIAIS
18.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 65.000,00 65.000,00
18.542.039.0.000 65.000,00 65.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18.542.039.2.062 65.000,00 65.000,00PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
18.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 40.000,00 40.000,00
18.543.039.0.000 40.000,00 40.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18.543.039.1.019 40.000,00 40.000,00RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS
20.000.000.0.000 AGRICULTURA 1.693.000,00 3.300.000,00 4.993.000,00
20.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.478.000,00 1.478.000,00
20.122.018.0.000 1.478.000,00 1.478.000,00DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUÁRIA
20.122.018.2.015 1.478.000,00 1.478.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA
20.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 3.300.000,00 3.300.000,00
20.601.018.0.000 3.300.000,00 3.300.000,00DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUÁRIA
20.601.018.1.008 3.300.000,00 3.300.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES AGROPECUARIAS
20.606.000.0.000 EXTENSÃO RURAL 215.000,00 215.000,00
20.606.017.0.000 160.000,00 160.000,00TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL
20.606.017.2.034 160.000,00 160.000,00PROGRAMA DE CAP. FORTALECIMENTO DE PRODUTORESRURAIS
20.606.019.0.000 55.000,00 55.000,00TEIXEIRA SEGURA: DA PRODUÇÃO AO CONSUMO
20.606.019.2.037 55.000,00 55.000,00REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
22.000.000.0.000 INDUSTRIA 484.000,00 1.580.000,00 2.064.000,00
22.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 484.000,00 484.000,00
22.122.022.0.000 484.000,00 484.000,00PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
22.122.022.2.016 484.000,00 484.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIAE COMÉRCIO
22.661.000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.580.000,00 1.580.000,00
22.661.021.0.000 1.580.000,00 1.580.000,00DISTRITO INDUSTRIAL MUNICIPAL
22.661.021.1.011 1.580.000,00 1.580.000,00REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
23.000.000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 245.000,00 245.000,00
23.691.000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 245.000,00 245.000,00
23.691.022.0.000 245.000,00 245.000,00PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23.691.022.2.038 245.000,00 245.000,00APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 2.797.000,00 1.900.000,00 4.697.000,00
27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.287.000,00 1.287.000,00
27.122.043.0.000 1.287.000,00 1.287.000,00TEIXEIRA ESPORTIVA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO Orçamento
ORÇAMENTO FISCALCNPJ: 13.650.403/0001-28
2014TEIXEIRA DE FREITAS - BA
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
27.122.043.2.022 1.287.000,00 1.287.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELASER
27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 210.000,00 1.900.000,00 2.110.000,00
27.812.043.0.000 210.000,00 1.900.000,00 2.110.000,00TEIXEIRA ESPORTIVA
27.812.043.1.010 1.900.000,00 1.900.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DESP. DE LAZER
27.812.043.2.035 210.000,00 210.000,00PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
27.813.000.0.000 LAZER 1.300.000,00 1.300.000,00
27.813.043.0.000 1.300.000,00 1.300.000,00TEIXEIRA ESPORTIVA
27.813.043.2.036 1.300.000,00 1.300.000,00REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E RELIGIOSAS
28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.400.000,00 80.000,00 5.480.000,00
28.843.000.0.000 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 5.400.000,00 5.400.000,00
28.843.007.0.000 5.400.000,00 5.400.000,00FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA
28.843.007.2.026 5.400.000,00 5.400.000,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 80.000,00 80.000,00
28.846.999.0.000 80.000,00 80.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
28.846.999.9.999 80.000,00 80.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 132.258.178,85 67.774.930,35 200.033.109,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO Orçamento
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL2014
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13650403000128
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividadeValores expressos em R$
10.000.000.0.000 SAÚDE 72.812.890,81 13.400.000,00 86.212.890,81
10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.045.449,97 21.045.449,97
10.122.008.0.000 21.045.449,97 21.045.449,97TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA
10.122.008.2.039 261.774,25 261.774,25GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE
10.122.008.2.042 20.783.675,72 20.783.675,72GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 13.961.500,00 6.580.000,00 20.541.500,00
10.301.008.0.000 13.961.500,00 6.580.000,00 20.541.500,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA
10.301.008.1.012 6.580.000,00 6.580.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE
10.301.008.2.040 216.000,00 216.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL ECEO
10.301.008.2.043 2.255.000,00 2.255.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS
10.301.008.2.044 11.428.000,00 11.428.000,00GESTÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃOBÁSICA
10.301.008.2.050 62.500,00 62.500,00GESTÃO DO PROGRAMA DO CENTRO DEREFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 36.778.000,00 6.820.000,00 43.598.000,00
10.302.008.0.000 36.778.000,00 6.820.000,00 43.598.000,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA
10.302.008.1.013 6.820.000,00 6.820.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DEASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.008.2.041 421.000,00 421.000,00GESTÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.008.2.045 2.419.000,00 2.419.000,00GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA
10.302.008.2.046 33.938.000,00 33.938.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE
10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 215.000,00 215.000,00
10.303.008.0.000 215.000,00 215.000,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA
10.303.008.2.047 215.000,00 215.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA
10.304.000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 44.000,00 44.000,00
10.304.008.0.000 44.000,00 44.000,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA
10.304.008.2.048 44.000,00 44.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 768.940,84 768.940,84
10.305.008.0.000 768.940,84 768.940,84TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA
10.305.008.2.049 768.940,84 768.940,84GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Total: 72.812.890,81 13.400.000,00 86.212.890,81
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TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASÓrgão: CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
01010011 -
-01.000.000.0.000 7.216.000,00 0,00 7.216.000,00LEGISLATIVA
01.031.000.0.000 7.216.000,00 0,00 7.216.000,00AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.001.0.000 7.216.000,00 0,00 7.216.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA01.031.001.2.001 7.166.000,00 0,00 7.166.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES01.031.001.2.002 50.000,00 0,00 50.000,00MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO
08.000.000.0.000 700.000,00 0,00 700.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.000.0.000 700.000,00 0,00 700.000,00ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.015.0.000 700.000,00 0,00 700.000,00AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL08.244.015.4.001 700.000,00 0,00 700.000,00MANUTENÇÃO DOS FUNDOS SOCIAIS E FORT. DOS CONSELHOS SOCIAIS
Total: 7.916.000,00 7.916.000,000,00
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TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: GABINETE DO PREFEITOÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03020022 -
-04.000.000.0.000 1.954.000,00 0,00 1.954.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.122.000.0.000 1.954.000,00 0,00 1.954.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.002.0.000 1.954.000,00 0,00 1.954.000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA04.122.002.2.003 1.954.000,00 0,00 1.954.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
Total: 1.954.000,00 1.954.000,000,00
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TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIOÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03030032 -
-03.000.000.0.000 1.208.000,00 0,00 1.208.000,00ESSENCIAL À JUSTIÇA
03.091.000.0.000 1.208.000,00 0,00 1.208.000,00DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
03.091.002.0.000 1.208.000,00 0,00 1.208.000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA03.091.002.2.004 1.208.000,00 0,00 1.208.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL
Total: 1.208.000,00 1.208.000,000,00
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TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03040042 -
-04.000.000.0.000 657.000,00 0,00 657.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.124.000.0.000 657.000,00 0,00 657.000,00CONTROLE INTERNO
04.124.006.0.000 657.000,00 0,00 657.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL04.124.006.2.005 657.000,00 0,00 657.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL
Total: 657.000,00 657.000,000,00
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TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03050052 -
-04.000.000.0.000 9.577.762,53 4.070.000,00 13.647.762,53ADMINISTRAÇÃO
04.122.000.0.000 9.577.762,53 1.000.000,00 10.577.762,53ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.002.0.000 9.577.762,53 1.000.000,00 10.577.762,53MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA04.122.002.1.007 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO04.122.002.2.006 9.577.762,53 0,00 9.577.762,53GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.126.000.0.000 0,00 3.070.000,00 3.070.000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04.126.002.0.000 0,00 3.070.000,00 3.070.000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA04.126.002.1.002 0,00 3.070.000,00 3.070.000,00T.I. - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Total: 9.577.762,53 13.647.762,534.070.000,00
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TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇASÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03060062 -
-04.000.000.0.000 2.713.000,00 370.060,62 3.083.060,62ADMINISTRAÇÃO
04.123.000.0.000 2.713.000,00 0,00 2.713.000,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04.123.007.0.000 2.713.000,00 0,00 2.713.000,00FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA04.123.007.2.007 2.713.000,00 0,00 2.713.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.129.000.0.000 0,00 370.060,62 370.060,62ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.129.007.0.000 0,00 370.060,62 370.060,62FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA04.129.007.1.003 0,00 370.060,62 370.060,62MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA
Total: 2.713.000,00 3.083.060,62370.060,62
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TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03070072 -
-10.000.000.0.000 261.774,25 0,00 261.774,25SAÚDE
10.122.000.0.000 261.774,25 0,00 261.774,25ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.122.008.0.000 261.774,25 0,00 261.774,25TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.122.008.2.039 261.774,25 0,00 261.774,25GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Total: 261.774,25 261.774,250,00
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TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03070702 -
-10.000.000.0.000 72.551.116,56 13.400.000,00 85.951.116,56SAÚDE
10.122.000.0.000 20.783.675,72 0,00 20.783.675,72ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.122.008.0.000 20.783.675,72 0,00 20.783.675,72TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.122.008.2.042 20.783.675,72 0,00 20.783.675,72GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.000.0.000 13.961.500,00 6.580.000,00 20.541.500,00ATENÇÃO BÁSICA
10.301.008.0.000 13.961.500,00 6.580.000,00 20.541.500,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.301.008.1.012 0,00 6.580.000,00 6.580.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE10.301.008.2.040 216.000,00 0,00 216.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E CEO10.301.008.2.043 2.255.000,00 0,00 2.255.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS10.301.008.2.044 11.428.000,00 0,00 11.428.000,00GESTÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA10.301.008.2.050 62.500,00 0,00 62.500,00GESTÃO DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR
10.302.000.0.000 36.778.000,00 6.820.000,00 43.598.000,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.008.0.000 36.778.000,00 6.820.000,00 43.598.000,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.302.008.1.013 0,00 6.820.000,00 6.820.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL10.302.008.2.041 421.000,00 0,00 421.000,00GESTÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE10.302.008.2.045 2.419.000,00 0,00 2.419.000,00GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA10.302.008.2.046 33.938.000,00 0,00 33.938.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.303.000.0.000 215.000,00 0,00 215.000,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.303.008.0.000 215.000,00 0,00 215.000,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.303.008.2.047 215.000,00 0,00 215.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.304.000.0.000 44.000,00 0,00 44.000,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.008.0.000 44.000,00 0,00 44.000,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.304.008.2.048 44.000,00 0,00 44.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.305.000.0.000 768.940,84 0,00 768.940,84VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.305.008.0.000 768.940,84 0,00 768.940,84TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.305.008.2.049 768.940,84 0,00 768.940,84GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Total: 72.551.116,56 85.951.116,5613.400.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO
Programa de Trabalho
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTEÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03080082 -
-15.000.000.0.000 4.201.403,94 41.063.869,73 45.265.273,67URBANISMO
15.451.000.0.000 4.201.403,94 41.063.869,73 45.265.273,67INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.010.0.000 4.201.403,94 31.050.000,00 35.251.403,94MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA15.451.010.1.005 0,00 31.050.000,00 31.050.000,00INFRA ESTRUTURA URBANA15.451.010.2.010 4.201.403,94 0,00 4.201.403,94GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTE
15.451.011.0.000 0,00 10.013.869,73 10.013.869,73SANEAMENTO PARA TODOS15.451.011.1.006 0,00 10.013.869,73 10.013.869,73INFRA ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
Total: 4.201.403,94 45.265.273,6741.063.869,73
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO
Programa de Trabalho
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03090092 -
-08.000.000.0.000 3.039.000,00 0,00 3.039.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.000.0.000 2.439.000,00 0,00 2.439.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.122.015.0.000 2.439.000,00 0,00 2.439.000,00AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL08.122.015.2.011 2.439.000,00 0,00 2.439.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.000.0.000 600.000,00 0,00 600.000,00ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.015.0.000 600.000,00 0,00 600.000,00AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL08.244.015.4.001 600.000,00 0,00 600.000,00MANUTENÇÃO DOS FUNDOS SOCIAIS E FORT. DOS CONSELHOS SOCIAIS
Total: 3.039.000,00 3.039.000,000,00
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Programa de Trabalho
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03090712 -
-08.000.000.0.000 3.817.876,36 0,00 3.817.876,36ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.000.0.000 1.403.000,00 0,00 1.403.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.122.015.0.000 1.403.000,00 0,00 1.403.000,00AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL08.122.015.2.012 1.403.000,00 0,00 1.403.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.000.0.000 2.414.876,36 0,00 2.414.876,36ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.015.0.000 2.414.876,36 0,00 2.414.876,36AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL08.244.015.2.030 450.000,00 0,00 450.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASSIST.
SOCIAL - CREAS08.244.015.2.032 459.876,36 0,00 459.876,36GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS08.244.015.2.060 440.000,00 0,00 440.000,00GESTAO DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS08.244.015.2.061 455.000,00 0,00 455.000,00EXPANSÃO QUALIFICADA DOS SERV. SOCIO ASSISTENCIAIS08.244.015.2.064 440.000,00 0,00 440.000,00GESTÃO DAS AÇÕES IGDM/IGD-SUAS08.244.015.2.065 170.000,00 0,00 170.000,00PROGRAMA DE BEBEFICIOS EVENTUAIS
Total: 3.817.876,36 3.817.876,360,00
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Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03090722 -
-08.000.000.0.000 131.000,00 0,00 131.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.000.0.000 131.000,00 0,00 131.000,00ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.015.0.000 131.000,00 0,00 131.000,00AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL08.243.015.2.066 131.000,00 0,00 131.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
15.000.000.0.000 0,00 1.000,00 1.000,00URBANISMO
15.451.000.0.000 0,00 1.000,00 1.000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.010.0.000 0,00 1.000,00 1.000,00MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA15.451.010.1.005 0,00 1.000,00 1.000,00INFRA ESTRUTURA URBANA
Total: 131.000,00 132.000,001.000,00
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Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOSÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03100102 -
-15.000.000.0.000 12.962.778,15 0,00 12.962.778,15URBANISMO
15.452.000.0.000 12.962.778,15 0,00 12.962.778,15SERVIÇOS URBANOS
15.452.017.0.000 12.962.778,15 0,00 12.962.778,15TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL15.452.017.2.014 12.962.778,15 0,00 12.962.778,15GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS
Total: 12.962.778,15 12.962.778,150,00
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Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03110112 -
-20.000.000.0.000 1.693.000,00 3.300.000,00 4.993.000,00AGRICULTURA
20.122.000.0.000 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
20.122.018.0.000 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUÁRIA20.122.018.2.015 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.601.000.0.000 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20.601.018.0.000 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUÁRIA20.601.018.1.008 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES AGROPECUARIAS
20.606.000.0.000 215.000,00 0,00 215.000,00EXTENSÃO RURAL
20.606.017.0.000 160.000,00 0,00 160.000,00TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL20.606.017.2.034 160.000,00 0,00 160.000,00PROGRAMA DE CAP. FORTALECIMENTO DE PRODUTORES RURAIS
20.606.019.0.000 55.000,00 0,00 55.000,00TEIXEIRA SEGURA: DA PRODUÇÃO AO CONSUMO20.606.019.2.037 55.000,00 0,00 55.000,00REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
Total: 1.693.000,00 4.993.000,003.300.000,00
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TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIAÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03120122 -
-22.000.000.0.000 484.000,00 1.580.000,00 2.064.000,00INDUSTRIA
22.122.000.0.000 484.000,00 0,00 484.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
22.122.022.0.000 484.000,00 0,00 484.000,00PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO22.122.022.2.016 484.000,00 0,00 484.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
22.661.000.0.000 0,00 1.580.000,00 1.580.000,00PROMOÇÃO INDUSTRIAL
22.661.021.0.000 0,00 1.580.000,00 1.580.000,00DISTRITO INDUSTRIAL MUNICIPAL22.661.021.1.011 0,00 1.580.000,00 1.580.000,00REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
23.000.000.0.000 245.000,00 0,00 245.000,00COMÉRCIO E SERVIÇOS
23.691.000.0.000 245.000,00 0,00 245.000,00PROMOÇÃO COMERCIAL
23.691.022.0.000 245.000,00 0,00 245.000,00PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO23.691.022.2.038 245.000,00 0,00 245.000,00APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Total: 729.000,00 2.309.000,001.580.000,00
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Programa de Trabalho
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03130132 -
-12.000.000.0.000 216.800,00 0,00 216.800,00EDUCAÇÃO
12.122.000.0.000 216.800,00 0,00 216.800,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.025.0.000 216.800,00 0,00 216.800,00MAIS EDUCAÇÂO / EDUCAÇÃO INTEGRAL12.122.025.2.051 216.800,00 0,00 216.800,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.000.000.0.000 157.598,00 100.000,00 257.598,00CULTURA
13.392.000.0.000 157.598,00 100.000,00 257.598,00DIFUSÃO CULTURAL
13.392.029.0.000 157.598,00 100.000,00 257.598,00MAIS CULTURA13.392.029.1.009 0,00 100.000,00 100.000,00IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO CULTURAL13.392.029.2.052 157.598,00 0,00 157.598,00GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA
Total: 374.398,00 474.398,00100.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO
Programa de Trabalho
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03130732 -
-12.000.000.0.000 66.723.959,87 8.230.000,00 74.953.959,87EDUCAÇÃO
12.306.000.0.000 1.814.258,00 0,00 1.814.258,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.306.016.0.000 1.814.258,00 0,00 1.814.258,00SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL12.306.016.2.054 1.814.258,00 0,00 1.814.258,00GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
12.361.000.0.000 64.859.181,42 4.720.000,00 69.579.181,42ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.025.0.000 64.489.181,42 1.110.000,00 65.599.181,42MAIS EDUCAÇÂO / EDUCAÇÃO INTEGRAL12.361.025.1.020 0,00 1.110.000,00 1.110.000,00CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS12.361.025.2.053 10.716.798,81 0,00 10.716.798,81GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO12.361.025.2.055 15.070.711,25 0,00 15.070.711,25GESTÃO DO FUNDEB 40%12.361.025.2.056 36.598.880,00 0,00 36.598.880,00GESTÃO DO FUNDEB 60%12.361.025.2.057 2.102.791,36 0,00 2.102.791,36GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
12.361.035.0.000 0,00 3.610.000,00 3.610.000,00ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE12.361.035.1.015 0,00 3.610.000,00 3.610.000,00CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL
12.361.037.0.000 370.000,00 0,00 370.000,00PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA / TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL12.361.037.2.058 370.000,00 0,00 370.000,00GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO
12.365.000.0.000 0,00 3.510.000,00 3.510.000,00EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.035.0.000 0,00 3.510.000,00 3.510.000,00ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE12.365.035.1.014 0,00 3.510.000,00 3.510.000,00CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
12.366.000.0.000 50.520,45 0,00 50.520,45EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO
12.366.034.0.000 50.520,45 0,00 50.520,45PROJOVEM URBANO12.366.034.2.059 50.520,45 0,00 50.520,45GESTÃO DA ALFABET.DE JOVENS E ADULTOS
Total: 66.723.959,87 74.953.959,878.230.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO
Programa de Trabalho
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMOÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03140142 -
-18.000.000.0.000 1.147.000,00 40.000,00 1.187.000,00GESTÃO AMBIENTAL
18.122.000.0.000 882.000,00 0,00 882.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
18.122.039.0.000 882.000,00 0,00 882.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL18.122.039.2.020 882.000,00 0,00 882.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
18.541.000.0.000 200.000,00 0,00 200.000,00PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.039.0.000 200.000,00 0,00 200.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL18.541.039.2.063 200.000,00 0,00 200.000,00FOMENTO A IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE SISTEMAS ESPECIAIS
18.542.000.0.000 65.000,00 0,00 65.000,00CONTROLE AMBIENTAL
18.542.039.0.000 65.000,00 0,00 65.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL18.542.039.2.062 65.000,00 0,00 65.000,00PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
18.543.000.0.000 0,00 40.000,00 40.000,00RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
18.543.039.0.000 0,00 40.000,00 40.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL18.543.039.1.019 0,00 40.000,00 40.000,00RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS
Total: 1.147.000,00 1.187.000,0040.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO
Programa de Trabalho
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03140742 -
-18.000.000.0.000 362.000,00 0,00 362.000,00GESTÃO AMBIENTAL
18.122.000.0.000 362.000,00 0,00 362.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
18.122.039.0.000 362.000,00 0,00 362.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL18.122.039.2.021 362.000,00 0,00 362.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Total: 362.000,00 362.000,000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO
Programa de Trabalho
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03150152 -
-27.000.000.0.000 2.797.000,00 1.900.000,00 4.697.000,00DESPORTO E LAZER
27.122.000.0.000 1.287.000,00 0,00 1.287.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
27.122.043.0.000 1.287.000,00 0,00 1.287.000,00TEIXEIRA ESPORTIVA27.122.043.2.022 1.287.000,00 0,00 1.287.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER
27.812.000.0.000 210.000,00 1.900.000,00 2.110.000,00DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.043.0.000 210.000,00 1.900.000,00 2.110.000,00TEIXEIRA ESPORTIVA27.812.043.1.010 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DESP. DE LAZER27.812.043.2.035 210.000,00 0,00 210.000,00PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
27.813.000.0.000 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00LAZER
27.813.043.0.000 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00TEIXEIRA ESPORTIVA27.813.043.2.036 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E RELIGIOSAS
Total: 2.797.000,00 4.697.000,001.900.000,00
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Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03160752 -
-16.000.000.0.000 0,00 6.920.000,00 6.920.000,00HABITAÇÃO
16.482.000.0.000 0,00 6.920.000,00 6.920.000,00HABITAÇÃO URBANA
16.482.044.0.000 0,00 1.820.000,00 1.820.000,00S. INTEG. - TRANSFERÊNCIA DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA EREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
16.482.044.1.016 0,00 1.820.000,00 1.820.000,00REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
16.482.045.0.000 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00S. INTEG. - EQUIP. COMUNIT., OBRAS VIÁRIAS E TRAB. SOCIOAMBIENTAL16.482.045.1.017 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
Total: 0,00 6.920.000,006.920.000,00
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Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03170172 -
-04.000.000.0.000 1.197.000,00 0,00 1.197.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.121.000.0.000 1.197.000,00 0,00 1.197.000,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
04.121.049.0.000 1.197.000,00 0,00 1.197.000,00SISTEMA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, REPASSES E PROJETOS PRODUTIVOSSUSTENTÁVEIS
04.121.049.2.023 1.197.000,00 0,00 1.197.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Total: 1.197.000,00 1.197.000,000,00
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Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIAÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03180182 -
-06.000.000.0.000 3.023.000,00 10.000,00 3.033.000,00SEGURANÇA PÚBLICA
06.122.000.0.000 3.023.000,00 0,00 3.023.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
06.122.050.0.000 3.023.000,00 0,00 3.023.000,00PAZ TEIXEIRA06.122.050.2.024 2.723.000,00 0,00 2.723.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM
CIDADANIA06.122.050.4.002 300.000,00 0,00 300.000,00AMPLIAÇÃO DO QUADRO DOS SERVIDORES
06.183.000.0.000 0,00 10.000,00 10.000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
06.183.050.0.000 0,00 10.000,00 10.000,00PAZ TEIXEIRA06.183.050.1.018 0,00 10.000,00 10.000,00IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO
Total: 3.023.000,00 3.033.000,0010.000,00
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TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇAÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03180762 -
-06.000.000.0.000 634.000,00 110.000,00 744.000,00SEGURANÇA PÚBLICA
06.122.000.0.000 634.000,00 0,00 634.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
06.122.050.0.000 634.000,00 0,00 634.000,00PAZ TEIXEIRA06.122.050.2.025 634.000,00 0,00 634.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA
06.183.000.0.000 0,00 110.000,00 110.000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
06.183.050.0.000 0,00 110.000,00 110.000,00PAZ TEIXEIRA06.183.050.1.018 0,00 110.000,00 110.000,00IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO
Total: 634.000,00 744.000,00110.000,00
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Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03190192 -
-28.000.000.0.000 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00ENCARGOS ESPECIAIS
28.843.000.0.000 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
28.843.007.0.000 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA28.843.007.2.026 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Total: 5.400.000,00 5.400.000,000,00
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Programa de Trabalho
TEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13.650.403/0001-28 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: RESERVA DE CONTIGÊNCIAÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
03200202 -
-28.000.000.0.000 0,00 80.000,00 80.000,00ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.000.0.000 0,00 80.000,00 80.000,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.999.0.000 0,00 80.000,00 80.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA28.846.999.9.999 0,00 80.000,00 80.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 0,00 80.000,0080.000,00
286.246.000,01Total Geral:
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Valores expressos em R$
Especificação Atividades Projeto TotalCódigo
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CNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS-BA Orçamento 2014
Despesa por Órgão
CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS1 7.916.000,007.916.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS2 278.330.000,01197.155.069,66 81.174.930,35
RESUMO
TOTAL DO RESUMO
ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
TOTAL 81.174.930,35205.071.069,66 286.246.000,01
132.258.178,85 67.774.930,35
13.400.000,0072.812.890,81
200.033.109,20
86.212.890,81
0,00
205.071.069,66 81.174.930,35
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ESTATAIS 0,00 0,00
286.246.000,01
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Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e AtividadesCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total FixadoProjetoAtividadeEspecificaçãoCódigo01.000.000.0.000 7.216.000,007.216.000,00 0,00LEGISLATIVA
01.031.000.0.000 7.216.000,000,007.216.000,00AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.001.0.000 7.166.000,000,007.166.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA01.031.001.2.001 7.166.000,000,007.166.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES01.031.001.2.002 50.000,000,0050.000,00MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO03.000.000.0.000 1.208.000,001.208.000,00 0,00ESSENCIAL À JUSTIÇA
03.091.000.0.000 1.208.000,000,001.208.000,00DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
03.091.002.0.000 1.208.000,000,001.208.000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA03.091.002.2.004 1.208.000,000,001.208.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL04.000.000.0.000 20.538.823,1516.098.762,53 4.440.060,62ADMINISTRAÇÃO
04.121.000.0.000 1.197.000,000,001.197.000,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
04.121.049.0.000 1.197.000,000,001.197.000,00SISTEMA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, REPASSES E PROJETOS PRODUTIVOSSUSTENTÁVEIS
04.121.049.2.023 1.197.000,000,001.197.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO04.122.000.0.000 12.531.762,531.000.000,0011.531.762,53ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.002.0.000 1.000.000,001.000.000,000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA04.122.002.1.007 1.000.000,001.000.000,000,00CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO04.122.002.2.003 1.954.000,000,001.954.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO04.122.002.2.006 9.577.762,530,009.577.762,53GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO04.123.000.0.000 2.713.000,000,002.713.000,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04.123.007.0.000 2.713.000,000,002.713.000,00FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA04.123.007.2.007 2.713.000,000,002.713.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS04.124.000.0.000 657.000,000,00657.000,00CONTROLE INTERNO
04.124.006.0.000 657.000,000,00657.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL04.124.006.2.005 657.000,000,00657.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL04.126.000.0.000 3.070.000,003.070.000,000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04.126.002.0.000 3.070.000,003.070.000,000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA04.126.002.1.002 3.070.000,003.070.000,000,00T.I. - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO04.129.000.0.000 370.060,62370.060,620,00ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.129.007.0.000 370.060,62370.060,620,00FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA04.129.007.1.003 370.060,62370.060,620,00MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA06.000.000.0.000 3.777.000,003.657.000,00 120.000,00SEGURANÇA PÚBLICA
06.122.000.0.000 3.657.000,000,003.657.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
Sistema Desenvolvido pela Freire Informátcia Ltda. - (71) 2106-5800 Página 1 de 7
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Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e AtividadesCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total FixadoProjetoAtividadeEspecificaçãoCódigo06.000.000.0.000 3.777.000,003.657.000,00 120.000,00SEGURANÇA PÚBLICA
06.122.000.0.000 3.657.000,000,003.657.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
06.122.050.0.000 2.723.000,000,002.723.000,00PAZ TEIXEIRA06.122.050.2.024 2.723.000,000,002.723.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM
CIDADANIA06.122.050.2.025 634.000,000,00634.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA06.122.050.4.002 300.000,000,00300.000,00AMPLIAÇÃO DO QUADRO DOS SERVIDORES06.183.000.0.000 120.000,00120.000,000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
06.183.050.0.000 120.000,00120.000,000,00PAZ TEIXEIRA06.183.050.1.018 120.000,00120.000,000,00IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO08.000.000.0.000 7.687.876,367.687.876,36 0,00ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.000.0.000 3.842.000,000,003.842.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.122.015.0.000 2.439.000,000,002.439.000,00AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL08.122.015.2.011 2.439.000,000,002.439.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.122.015.2.012 1.403.000,000,001.403.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.243.000.0.000 131.000,000,00131.000,00ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.015.0.000 131.000,000,00131.000,00AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL08.243.015.2.066 131.000,000,00131.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE08.244.000.0.000 3.714.876,360,003.714.876,36ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.015.0.000 450.000,000,00450.000,00AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL08.244.015.2.030 450.000,000,00450.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL -
CREAS08.244.015.2.032 459.876,360,00459.876,36GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS08.244.015.2.060 440.000,000,00440.000,00GESTAO DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS08.244.015.2.061 455.000,000,00455.000,00EXPANSÃO QUALIFICADA DOS SERV. SOCIO ASSISTENCIAIS08.244.015.2.064 440.000,000,00440.000,00GESTÃO DAS AÇÕES IGDM/IGD-SUAS08.244.015.2.065 170.000,000,00170.000,00PROGRAMA DE BEBEFICIOS EVENTUAIS08.244.015.4.001 1.300.000,000,001.300.000,00MANUTENÇÃO DOS FUNDOS SOCIAIS E FORT. DOS CONSELHOS SOCIAIS10.000.000.0.000 86.212.890,8172.812.890,81 13.400.000,00SAÚDE
10.122.000.0.000 21.045.449,970,0021.045.449,97ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.122.008.0.000 261.774,250,00261.774,25TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.122.008.2.039 261.774,250,00261.774,25GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE10.122.008.2.042 20.783.675,720,0020.783.675,72GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e AtividadesCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total FixadoProjetoAtividadeEspecificaçãoCódigo10.000.000.0.000 86.212.890,8172.812.890,81 13.400.000,00SAÚDE
10.301.000.0.000 20.541.500,006.580.000,0013.961.500,00ATENÇÃO BÁSICA
10.301.008.0.000 6.580.000,006.580.000,000,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.301.008.1.012 6.580.000,006.580.000,000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE10.301.008.2.040 216.000,000,00216.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E CEO10.301.008.2.043 2.255.000,000,002.255.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS10.301.008.2.044 11.428.000,000,0011.428.000,00GESTÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA10.301.008.2.050 62.500,000,0062.500,00GESTÃO DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR10.302.000.0.000 43.598.000,006.820.000,0036.778.000,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.008.0.000 6.820.000,006.820.000,000,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.302.008.1.013 6.820.000,006.820.000,000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL10.302.008.2.041 421.000,000,00421.000,00GESTÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE10.302.008.2.045 2.419.000,000,002.419.000,00GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA10.302.008.2.046 33.938.000,000,0033.938.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE10.303.000.0.000 215.000,000,00215.000,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.303.008.0.000 215.000,000,00215.000,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.303.008.2.047 215.000,000,00215.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA10.304.000.0.000 44.000,000,0044.000,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.008.0.000 44.000,000,0044.000,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.304.008.2.048 44.000,000,0044.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA10.305.000.0.000 768.940,840,00768.940,84VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.305.008.0.000 768.940,840,00768.940,84TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA10.305.008.2.049 768.940,840,00768.940,84GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE12.000.000.0.000 75.170.759,8766.940.759,87 8.230.000,00EDUCAÇÃO
12.122.000.0.000 216.800,000,00216.800,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.025.0.000 216.800,000,00216.800,00MAIS EDUCAÇÂO / EDUCAÇÃO INTEGRAL12.122.025.2.051 216.800,000,00216.800,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.306.000.0.000 1.814.258,000,001.814.258,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.306.016.0.000 1.814.258,000,001.814.258,00SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL12.306.016.2.054 1.814.258,000,001.814.258,00GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO12.361.000.0.000 69.579.181,424.720.000,0064.859.181,42ENSINO FUNDAMENTAL
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Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e AtividadesCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total FixadoProjetoAtividadeEspecificaçãoCódigo12.000.000.0.000 75.170.759,8766.940.759,87 8.230.000,00EDUCAÇÃO
12.361.000.0.000 69.579.181,424.720.000,0064.859.181,42ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.025.0.000 1.110.000,001.110.000,000,00MAIS EDUCAÇÂO / EDUCAÇÃO INTEGRAL12.361.025.1.020 1.110.000,001.110.000,000,00CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS12.361.025.2.053 10.716.798,810,0010.716.798,81GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO12.361.025.2.055 15.070.711,250,0015.070.711,25GESTÃO DO FUNDEB 40%12.361.025.2.056 36.598.880,000,0036.598.880,00GESTÃO DO FUNDEB 60%12.361.025.2.057 2.102.791,360,002.102.791,36GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO12.361.035.0.000 3.610.000,003.610.000,000,00ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE12.361.035.1.015 3.610.000,003.610.000,000,00CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL12.361.037.0.000 370.000,000,00370.000,00PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA / TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL12.361.037.2.058 370.000,000,00370.000,00GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO12.365.000.0.000 3.510.000,003.510.000,000,00EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.035.0.000 3.510.000,003.510.000,000,00ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE12.365.035.1.014 3.510.000,003.510.000,000,00CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL12.366.000.0.000 50.520,450,0050.520,45EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO
12.366.034.0.000 50.520,450,0050.520,45PROJOVEM URBANO12.366.034.2.059 50.520,450,0050.520,45GESTÃO DA ALFABET.DE JOVENS E ADULTOS13.000.000.0.000 257.598,00157.598,00 100.000,00CULTURA
13.392.000.0.000 257.598,00100.000,00157.598,00DIFUSÃO CULTURAL
13.392.029.0.000 100.000,00100.000,000,00MAIS CULTURA13.392.029.1.009 100.000,00100.000,000,00IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO CULTURAL13.392.029.2.052 157.598,000,00157.598,00GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA15.000.000.0.000 58.229.051,8217.164.182,09 41.064.869,73URBANISMO
15.451.000.0.000 45.266.273,6741.064.869,734.201.403,94INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.010.0.000 31.051.000,0031.051.000,000,00MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA15.451.010.1.005 31.051.000,0031.051.000,000,00INFRA ESTRUTURA URBANA15.451.010.2.010 4.201.403,940,004.201.403,94GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTE15.451.011.0.000 10.013.869,7310.013.869,730,00SANEAMENTO PARA TODOS15.451.011.1.006 10.013.869,7310.013.869,730,00INFRA ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO15.452.000.0.000 12.962.778,150,0012.962.778,15SERVIÇOS URBANOS
15.452.017.0.000 12.962.778,150,0012.962.778,15TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVELSistema Desenvolvido pela Freire Informátcia Ltda. - (71) 2106-5800 Página 4 de 7
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Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e AtividadesCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total FixadoProjetoAtividadeEspecificaçãoCódigo15.000.000.0.000 58.229.051,8217.164.182,09 41.064.869,73URBANISMO
15.452.000.0.000 12.962.778,150,0012.962.778,15SERVIÇOS URBANOS
15.452.017.0.000 12.962.778,150,0012.962.778,15TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL15.452.017.2.014 12.962.778,150,0012.962.778,15GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS16.000.000.0.000 6.920.000,000,00 6.920.000,00HABITAÇÃO
16.482.000.0.000 6.920.000,006.920.000,000,00HABITAÇÃO URBANA
16.482.044.0.000 1.820.000,001.820.000,000,00S. INTEG. - TRANSFERÊNCIA DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA
16.482.044.1.016 1.820.000,001.820.000,000,00REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA16.482.045.0.000 5.100.000,005.100.000,000,00S. INTEG. - EQUIP. COMUNIT., OBRAS VIÁRIAS E TRAB. SOCIOAMBIENTAL16.482.045.1.017 5.100.000,005.100.000,000,00CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS18.000.000.0.000 1.549.000,001.509.000,00 40.000,00GESTÃO AMBIENTAL
18.122.000.0.000 1.244.000,000,001.244.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
18.122.039.0.000 882.000,000,00882.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL18.122.039.2.020 882.000,000,00882.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO18.122.039.2.021 362.000,000,00362.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE18.541.000.0.000 200.000,000,00200.000,00PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.039.0.000 200.000,000,00200.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL18.541.039.2.063 200.000,000,00200.000,00FOMENTO A IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE SISTEMAS ESPECIAIS18.542.000.0.000 65.000,000,0065.000,00CONTROLE AMBIENTAL
18.542.039.0.000 65.000,000,0065.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL18.542.039.2.062 65.000,000,0065.000,00PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL18.543.000.0.000 40.000,0040.000,000,00RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
18.543.039.0.000 40.000,0040.000,000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL18.543.039.1.019 40.000,0040.000,000,00RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS20.000.000.0.000 4.993.000,001.693.000,00 3.300.000,00AGRICULTURA
20.122.000.0.000 1.478.000,000,001.478.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
20.122.018.0.000 1.478.000,000,001.478.000,00DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUÁRIA20.122.018.2.015 1.478.000,000,001.478.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA20.601.000.0.000 3.300.000,003.300.000,000,00PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20.601.018.0.000 3.300.000,003.300.000,000,00DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUÁRIA20.601.018.1.008 3.300.000,003.300.000,000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES AGROPECUARIAS
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Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e AtividadesCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total FixadoProjetoAtividadeEspecificaçãoCódigo20.000.000.0.000 4.993.000,001.693.000,00 3.300.000,00AGRICULTURA
20.606.000.0.000 215.000,000,00215.000,00EXTENSÃO RURAL
20.606.017.0.000 160.000,000,00160.000,00TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL20.606.017.2.034 160.000,000,00160.000,00PROGRAMA DE CAP. FORTALECIMENTO DE PRODUTORES RURAIS20.606.019.0.000 55.000,000,0055.000,00TEIXEIRA SEGURA: DA PRODUÇÃO AO CONSUMO20.606.019.2.037 55.000,000,0055.000,00REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES22.000.000.0.000 2.064.000,00484.000,00 1.580.000,00INDUSTRIA
22.122.000.0.000 484.000,000,00484.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
22.122.022.0.000 484.000,000,00484.000,00PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO22.122.022.2.016 484.000,000,00484.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO22.661.000.0.000 1.580.000,001.580.000,000,00PROMOÇÃO INDUSTRIAL
22.661.021.0.000 1.580.000,001.580.000,000,00DISTRITO INDUSTRIAL MUNICIPAL22.661.021.1.011 1.580.000,001.580.000,000,00REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL23.000.000.0.000 245.000,00245.000,00 0,00COMÉRCIO E SERVIÇOS
23.691.000.0.000 245.000,000,00245.000,00PROMOÇÃO COMERCIAL
23.691.022.0.000 245.000,000,00245.000,00PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO23.691.022.2.038 245.000,000,00245.000,00APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS27.000.000.0.000 4.697.000,002.797.000,00 1.900.000,00DESPORTO E LAZER
27.122.000.0.000 1.287.000,000,001.287.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
27.122.043.0.000 1.287.000,000,001.287.000,00TEIXEIRA ESPORTIVA27.122.043.2.022 1.287.000,000,001.287.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER27.812.000.0.000 2.110.000,001.900.000,00210.000,00DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.043.0.000 1.900.000,001.900.000,000,00TEIXEIRA ESPORTIVA27.812.043.1.010 1.900.000,001.900.000,000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DESP. DE LAZER27.812.043.2.035 210.000,000,00210.000,00PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR27.813.000.0.000 1.300.000,000,001.300.000,00LAZER
27.813.043.0.000 1.300.000,000,001.300.000,00TEIXEIRA ESPORTIVA27.813.043.2.036 1.300.000,000,001.300.000,00REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E RELIGIOSAS28.000.000.0.000 5.480.000,005.400.000,00 80.000,00ENCARGOS ESPECIAIS
28.843.000.0.000 5.400.000,000,005.400.000,00SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
28.843.007.0.000 5.400.000,000,005.400.000,00FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA28.843.007.2.026 5.400.000,000,005.400.000,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO28.846.000.0.000 80.000,0080.000,000,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
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Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e AtividadesCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Total FixadoProjetoAtividadeEspecificaçãoCódigo28.000.000.0.000 5.480.000,005.400.000,00 80.000,00ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.000.0.000 80.000,0080.000,000,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.999.0.000 80.000,0080.000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA28.846.999.9.999 80.000,0080.000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
81.174.930,35 286.246.000,01205.071.069,66Total
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Resumo por ProgramaTEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13650403000128
Orçamento 2014
Código Especificação Total Fixado
Valores expressos em R$
001 7.216.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA
002 16.809.762,53MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
006 657.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
007 8.483.060,62FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA
008 86.212.890,81TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA
010 35.252.403,94MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
011 10.013.869,73SANEAMENTO PARA TODOS
015 7.687.876,36AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL
016 1.814.258,00SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
017 13.122.778,15TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL
018 4.778.000,00DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUÁRIA
019 55.000,00TEIXEIRA SEGURA: DA PRODUÇÃO AO CONSUMO
021 1.580.000,00DISTRITO INDUSTRIAL MUNICIPAL
022 729.000,00PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
025 65.815.981,42MAIS EDUCAÇÂO / EDUCAÇÃO INTEGRAL
029 257.598,00MAIS CULTURA
034 50.520,45PROJOVEM URBANO
035 7.120.000,00ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE
037 370.000,00PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA / TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL
039 1.549.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
043 4.697.000,00TEIXEIRA ESPORTIVA
044 1.820.000,00S. INTEG. - TRANSFERÊNCIA DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
045 5.100.000,00S. INTEG. - EQUIP. COMUNIT., OBRAS VIÁRIAS E TRAB. SOCIOAMBIENTAL
049 1.197.000,00SISTEMA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, REPASSES E PROJETOS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS
050 3.777.000,00PAZ TEIXEIRA
999 80.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
286.246.000,0126Total de Registros:
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Resumo por ProgramaTEIXEIRA DE FREITAS - BACNPJ: 13650403000128
Orçamento 2014
Código Especificação Total Fixado
Valores expressos em R$
7.216.000 FORTALECIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA16.809.762,53 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA657.000 DEMOCRATIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL8.483.060,62 FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA86.212.890,81 TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA35.252.403,94 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA10.013.869,73 SANEAMENTO PARA TODOS7.687.876,36 AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL1.814.258 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL13.122.778,15 TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL4.778.000 DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUÁRIA55.000 TEIXEIRA SEGURA: DA PRODUÇÃO AO CONSUMO1.580.000 DISTRITO INDUSTRIAL MUNICIPAL729.000 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO65.815.981,42 MAIS EDUCAÇÂO / EDUCAÇÃO INTEGRAL257.598 MAIS CULTURA50.520,45 PROJOVEM URBANO7.120.000 ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE370.000 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA / TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL1.549.000 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL4.697.000 TEIXEIRA ESPORTIVA1.820.000 S. INTEG. - TRANSFERÊNCIA DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA5.100.000 S. INTEG. - EQUIP. COMUNIT., OBRAS VIÁRIAS E TRAB. SOCIOAMBIENTAL1.197.000 SISTEMA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, REPASSES E PROJETOS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS3.777.000 PAZ TEIXEIRA80.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Distribuição Orçamentária
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Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os RecursosCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total FixadoLEGISLATIVA 7.216.000,00 7.216.000,0001.000.000.0.000 0,00
AÇÃO LEGISLATIVA 7.216.000,00 7.216.000,0001.031.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA 7.216.000,00 7.216.000,0001.031.001.0.000 0,00
01.031.001.2.001 7.166.000,00 0,00 7.166.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES01.031.001.2.002 50.000,00 0,00 50.000,00MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO
ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.208.000,00 1.208.000,0003.000.000.0.000 0,00DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 1.208.000,00 1.208.000,0003.091.000.0.000 0,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.208.000,00 1.208.000,0003.091.002.0.000 0,00
03.091.002.2.004 1.208.000,00 0,00 1.208.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERALADMINISTRAÇÃO 20.538.823,15 20.538.823,1504.000.000.0.000 0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.197.000,00 1.197.000,0004.121.000.0.000 0,00
SISTEMA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, REPASSES E PROJETOS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS 1.197.000,00 1.197.000,0004.121.049.0.000 0,00
04.121.049.2.023 1.197.000,00 0,00 1.197.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOADMINISTRAÇÃO GERAL 12.531.762,53 12.531.762,5304.122.000.0.000 0,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 12.531.762,53 12.531.762,5304.122.002.0.000 0,00
04.122.002.1.007 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO04.122.002.2.003 1.954.000,00 0,00 1.954.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO04.122.002.2.006 9.577.762,53 0,00 9.577.762,53GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.713.000,00 2.713.000,0004.123.000.0.000 0,00
FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA 2.713.000,00 2.713.000,0004.123.007.0.000 0,00
04.123.007.2.007 2.713.000,00 0,00 2.713.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCONTROLE INTERNO 657.000,00 657.000,0004.124.000.0.000 0,00
DEMOCRATIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL 657.000,00 657.000,0004.124.006.0.000 0,00
04.124.006.2.005 657.000,00 0,00 657.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERALTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.070.000,00 3.070.000,0004.126.000.0.000 0,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 3.070.000,00 3.070.000,0004.126.002.0.000 0,00
04.126.002.1.002 3.070.000,00 0,00 3.070.000,00T.I. - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 370.060,62 370.060,6204.129.000.0.000 0,00
FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA 370.060,62 370.060,6204.129.007.0.000 0,00
04.129.007.1.003 370.060,62 0,00 370.060,62MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIASEGURANÇA PÚBLICA 3.777.000,00 3.777.000,0006.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.657.000,00 3.657.000,0006.122.000.0.000 0,00Sistema Desenvolvido pela Freire Informátcia Ltda. - (71) 2106-5800 Página 1 de 6
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Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os RecursosCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
PAZ TEIXEIRA 3.657.000,00 3.657.000,0006.122.050.0.000 0,00
06.122.050.2.024 2.723.000,00 0,00 2.723.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA06.122.050.2.025 634.000,00 0,00 634.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA06.122.050.4.002 300.000,00 0,00 300.000,00AMPLIAÇÃO DO QUADRO DOS SERVIDORES
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 120.000,00 120.000,0006.183.000.0.000 0,00
PAZ TEIXEIRA 120.000,00 120.000,0006.183.050.0.000 0,00
06.183.050.1.018 120.000,00 0,00 120.000,00IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTOASSISTÊNCIA SOCIAL 7.687.876,36 7.687.876,3608.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.842.000,00 3.842.000,0008.122.000.0.000 0,00
AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.842.000,00 3.842.000,0008.122.015.0.000 0,00
08.122.015.2.011 2.439.000,00 0,00 2.439.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.122.015.2.012 1.403.000,00 0,00 1.403.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 131.000,00 131.000,0008.243.000.0.000 0,00
AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL 131.000,00 131.000,0008.243.015.0.000 0,00
08.243.015.2.066 131.000,00 0,00 131.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.714.876,36 3.714.876,3608.244.000.0.000 0,00
AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.714.876,36 3.714.876,3608.244.015.0.000 0,00
08.244.015.2.030 450.000,00 0,00 450.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS08.244.015.2.032 459.876,36 0,00 459.876,36GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS08.244.015.2.060 440.000,00 0,00 440.000,00GESTAO DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS08.244.015.2.061 455.000,00 0,00 455.000,00EXPANSÃO QUALIFICADA DOS SERV. SOCIO ASSISTENCIAIS08.244.015.2.064 440.000,00 0,00 440.000,00GESTÃO DAS AÇÕES IGDM/IGD-SUAS08.244.015.2.065 170.000,00 0,00 170.000,00PROGRAMA DE BEBEFICIOS EVENTUAIS08.244.015.4.001 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00MANUTENÇÃO DOS FUNDOS SOCIAIS E FORT. DOS CONSELHOS SOCIAIS
SAÚDE 86.212.890,81 86.212.890,8110.000.000.0.000 0,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.045.449,97 21.045.449,9710.122.000.0.000 0,00
TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA 21.045.449,97 21.045.449,9710.122.008.0.000 0,00
10.122.008.2.039 261.774,25 0,00 261.774,25GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE10.122.008.2.042 20.783.675,72 0,00 20.783.675,72GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA 20.541.500,00 20.541.500,0010.301.000.0.000 0,00
TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA 20.541.500,00 20.541.500,0010.301.008.0.000 0,00
10.301.008.1.012 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
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Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os RecursosCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
10.301.008.2.040 216.000,00 0,00 216.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E CEO10.301.008.2.043 2.255.000,00 0,00 2.255.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS10.301.008.2.044 11.428.000,00 0,00 11.428.000,00GESTÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA10.301.008.2.050 62.500,00 0,00 62.500,00GESTÃO DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 43.598.000,00 43.598.000,0010.302.000.0.000 0,00
TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA 43.598.000,00 43.598.000,0010.302.008.0.000 0,00
10.302.008.1.013 6.820.000,00 0,00 6.820.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL10.302.008.2.041 421.000,00 0,00 421.000,00GESTÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE10.302.008.2.045 2.419.000,00 0,00 2.419.000,00GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA10.302.008.2.046 33.938.000,00 0,00 33.938.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 215.000,00 215.000,0010.303.000.0.000 0,00
TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA 215.000,00 215.000,0010.303.008.0.000 0,00
10.303.008.2.047 215.000,00 0,00 215.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAVIGILÂNCIA SANITÁRIA 44.000,00 44.000,0010.304.000.0.000 0,00
TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA 44.000,00 44.000,0010.304.008.0.000 0,00
10.304.008.2.048 44.000,00 0,00 44.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 768.940,84 768.940,8410.305.000.0.000 0,00
TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA 768.940,84 768.940,8410.305.008.0.000 0,00
10.305.008.2.049 768.940,84 0,00 768.940,84GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEEDUCAÇÃO 75.170.759,87 75.170.759,8712.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 216.800,00 216.800,0012.122.000.0.000 0,00
MAIS EDUCAÇÂO / EDUCAÇÃO INTEGRAL 216.800,00 216.800,0012.122.025.0.000 0,00
12.122.025.2.051 216.800,00 0,00 216.800,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.814.258,00 1.814.258,0012.306.000.0.000 0,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.814.258,00 1.814.258,0012.306.016.0.000 0,00
12.306.016.2.054 1.814.258,00 0,00 1.814.258,00GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOENSINO FUNDAMENTAL 69.579.181,42 69.579.181,4212.361.000.0.000 0,00
MAIS EDUCAÇÂO / EDUCAÇÃO INTEGRAL 65.599.181,42 65.599.181,4212.361.025.0.000 0,00
12.361.025.1.020 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS12.361.025.2.053 10.716.798,81 0,00 10.716.798,81GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO12.361.025.2.055 15.070.711,25 0,00 15.070.711,25GESTÃO DO FUNDEB 40%12.361.025.2.056 36.598.880,00 0,00 36.598.880,00GESTÃO DO FUNDEB 60%
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Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os RecursosCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
12.361.025.2.057 2.102.791,36 0,00 2.102.791,36GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃOESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE 3.610.000,00 3.610.000,0012.361.035.0.000 0,00
12.361.035.1.015 3.610.000,00 0,00 3.610.000,00CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA / TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL 370.000,00 370.000,0012.361.037.0.000 0,00
12.361.037.2.058 370.000,00 0,00 370.000,00GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIOEDUCAÇÃO INFANTIL 3.510.000,00 3.510.000,0012.365.000.0.000 0,00
ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE 3.510.000,00 3.510.000,0012.365.035.0.000 0,00
12.365.035.1.014 3.510.000,00 0,00 3.510.000,00CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTILEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 50.520,45 50.520,4512.366.000.0.000 0,00
PROJOVEM URBANO 50.520,45 50.520,4512.366.034.0.000 0,00
12.366.034.2.059 50.520,45 0,00 50.520,45GESTÃO DA ALFABET.DE JOVENS E ADULTOSCULTURA 257.598,00 257.598,0013.000.000.0.000 0,00
DIFUSÃO CULTURAL 257.598,00 257.598,0013.392.000.0.000 0,00
MAIS CULTURA 257.598,00 257.598,0013.392.029.0.000 0,00
13.392.029.1.009 100.000,00 0,00 100.000,00IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO CULTURAL13.392.029.2.052 157.598,00 0,00 157.598,00GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA
URBANISMO 58.229.051,82 58.229.051,8215.000.000.0.000 0,00INFRA-ESTRUTURA URBANA 45.266.273,67 45.266.273,6715.451.000.0.000 0,00
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA 35.252.403,94 35.252.403,9415.451.010.0.000 0,00
15.451.010.1.005 31.051.000,00 0,00 31.051.000,00INFRA ESTRUTURA URBANA15.451.010.2.010 4.201.403,94 0,00 4.201.403,94GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
SANEAMENTO PARA TODOS 10.013.869,73 10.013.869,7315.451.011.0.000 0,00
15.451.011.1.006 10.013.869,73 0,00 10.013.869,73INFRA ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICOSERVIÇOS URBANOS 12.962.778,15 12.962.778,1515.452.000.0.000 0,00
TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL 12.962.778,15 12.962.778,1515.452.017.0.000 0,00
15.452.017.2.014 12.962.778,15 0,00 12.962.778,15GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOSHABITAÇÃO 6.920.000,00 6.920.000,0016.000.000.0.000 0,00
HABITAÇÃO URBANA 6.920.000,00 6.920.000,0016.482.000.0.000 0,00
S. INTEG. - TRANSFERÊNCIA DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1.820.000,00 1.820.000,0016.482.044.0.000 0,00
16.482.044.1.016 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. INTEG. - EQUIP. COMUNIT., OBRAS VIÁRIAS E TRAB. SOCIOAMBIENTAL 5.100.000,00 5.100.000,0016.482.045.0.000 0,00
16.482.045.1.017 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISSistema Desenvolvido pela Freire Informátcia Ltda. - (71) 2106-5800 Página 4 de 6
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Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os RecursosCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total FixadoGESTÃO AMBIENTAL 1.549.000,00 1.549.000,0018.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.244.000,00 1.244.000,0018.122.000.0.000 0,00
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 1.244.000,00 1.244.000,0018.122.039.0.000 0,00
18.122.039.2.020 882.000,00 0,00 882.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO18.122.039.2.021 362.000,00 0,00 362.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 200.000,0018.541.000.0.000 0,00
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 200.000,00 200.000,0018.541.039.0.000 0,00
18.541.039.2.063 200.000,00 0,00 200.000,00FOMENTO A IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE SISTEMAS ESPECIAISCONTROLE AMBIENTAL 65.000,00 65.000,0018.542.000.0.000 0,00
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 65.000,00 65.000,0018.542.039.0.000 0,00
18.542.039.2.062 65.000,00 0,00 65.000,00PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTALRECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 40.000,00 40.000,0018.543.000.0.000 0,00
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 40.000,00 40.000,0018.543.039.0.000 0,00
18.543.039.1.019 40.000,00 0,00 40.000,00RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADASAGRICULTURA 4.993.000,00 4.993.000,0020.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.478.000,00 1.478.000,0020.122.000.0.000 0,00
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUÁRIA 1.478.000,00 1.478.000,0020.122.018.0.000 0,00
20.122.018.2.015 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAPROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 3.300.000,00 3.300.000,0020.601.000.0.000 0,00
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUÁRIA 3.300.000,00 3.300.000,0020.601.018.0.000 0,00
20.601.018.1.008 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES AGROPECUARIASEXTENSÃO RURAL 215.000,00 215.000,0020.606.000.0.000 0,00
TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL 160.000,00 160.000,0020.606.017.0.000 0,00
20.606.017.2.034 160.000,00 0,00 160.000,00PROGRAMA DE CAP. FORTALECIMENTO DE PRODUTORES RURAISTEIXEIRA SEGURA: DA PRODUÇÃO AO CONSUMO 55.000,00 55.000,0020.606.019.0.000 0,00
20.606.019.2.037 55.000,00 0,00 55.000,00REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕESINDUSTRIA 2.064.000,00 2.064.000,0022.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 484.000,00 484.000,0022.122.000.0.000 0,00
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 484.000,00 484.000,0022.122.022.0.000 0,00
22.122.022.2.016 484.000,00 0,00 484.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIOPROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.580.000,00 1.580.000,0022.661.000.0.000 0,00
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Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os RecursosCNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2014
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
DISTRITO INDUSTRIAL MUNICIPAL 1.580.000,00 1.580.000,0022.661.021.0.000 0,00
22.661.021.1.011 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIALCOMÉRCIO E SERVIÇOS 245.000,00 245.000,0023.000.000.0.000 0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL 245.000,00 245.000,0023.691.000.0.000 0,00
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 245.000,00 245.000,0023.691.022.0.000 0,00
23.691.022.2.038 245.000,00 0,00 245.000,00APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESASDESPORTO E LAZER 4.697.000,00 4.697.000,0027.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.287.000,00 1.287.000,0027.122.000.0.000 0,00
TEIXEIRA ESPORTIVA 1.287.000,00 1.287.000,0027.122.043.0.000 0,00
27.122.043.2.022 1.287.000,00 0,00 1.287.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASERDESPORTO COMUNITÁRIO 2.110.000,00 2.110.000,0027.812.000.0.000 0,00
TEIXEIRA ESPORTIVA 2.110.000,00 2.110.000,0027.812.043.0.000 0,00
27.812.043.1.010 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DESP. DE LAZER27.812.043.2.035 210.000,00 0,00 210.000,00PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
LAZER 1.300.000,00 1.300.000,0027.813.000.0.000 0,00
TEIXEIRA ESPORTIVA 1.300.000,00 1.300.000,0027.813.043.0.000 0,00
27.813.043.2.036 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E RELIGIOSASENCARGOS ESPECIAIS 5.480.000,00 5.480.000,0028.000.000.0.000 0,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 5.400.000,00 5.400.000,0028.843.000.0.000 0,00
FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA 5.400.000,00 5.400.000,0028.843.007.0.000 0,00
28.843.007.2.026 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOOUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 80.000,00 80.000,0028.846.000.0.000 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00 80.000,0028.846.999.0.000 0,00
28.846.999.9.999 80.000,00 0,00 80.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIATotal 0,00286.246.000,01 286.246.000,01
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Valores expressos em R$
Especificação Atividades Projeto TotalCódigo
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CNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS-BA Orçamento 2014
Despesa por Programa
001 7.216.000,007.216.000,00 0,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA002 16.809.762,5312.739.762,53 4.070.000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA006 657.000,00657.000,00 0,00DEMOCRATIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL007 8.483.060,628.113.000,00 370.060,62FINANÇAS PÚBLICAS COM TRANSPARÊNCIA008 86.212.890,8172.812.890,81 13.400.000,00TEIXEIRA DE FREITAS SAUDÁVEL E ACOLHEDORA010 35.252.403,944.201.403,94 31.051.000,00MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA011 10.013.869,730,00 10.013.869,73SANEAMENTO PARA TODOS015 7.687.876,367.687.876,36 0,00AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL016 1.814.258,001.814.258,00 0,00SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL017 13.122.778,1513.122.778,15 0,00TEIXEIRA DE FREITAS LIMPA E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL018 4.778.000,001.478.000,00 3.300.000,00DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUÁRIA019 55.000,0055.000,00 0,00TEIXEIRA SEGURA: DA PRODUÇÃO AO CONSUMO021 1.580.000,000,00 1.580.000,00DISTRITO INDUSTRIAL MUNICIPAL022 729.000,00729.000,00 0,00PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO025 65.815.981,4264.705.981,42 1.110.000,00MAIS EDUCAÇÂO / EDUCAÇÃO INTEGRAL029 257.598,00157.598,00 100.000,00MAIS CULTURA034 50.520,4550.520,45 0,00PROJOVEM URBANO035 7.120.000,000,00 7.120.000,00ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE037 370.000,00370.000,00 0,00PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA / TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL039 1.549.000,001.509.000,00 40.000,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL043 4.697.000,002.797.000,00 1.900.000,00TEIXEIRA ESPORTIVA044 1.820.000,000,00 1.820.000,00S. INTEG. - TRANSFERÊNCIA DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA045 5.100.000,000,00 5.100.000,00S. INTEG. - EQUIP. COMUNIT., OBRAS VIÁRIAS E TRAB. SOCIOAMBIENTAL049 1.197.000,001.197.000,00 0,00SISTEMA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, REPASSES E PROJETOS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS050 3.777.000,003.657.000,00 120.000,00PAZ TEIXEIRA999 80.000,000,00 80.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Valores expressos em R$
Especificação Atividades Projeto TotalCódigo
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO
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Despesa por Programa
RESUMO
TOTAL DO RESUMO
ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
TOTAL 81.174.930,35205.071.069,66 286.246.000,01
132.258.178,85 67.774.930,35
13.400.000,0072.812.890,81
200.033.109,20
86.212.890,81
0,00
205.071.069,66 81.174.930,35
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ESTATAIS 0,00 0,00
286.246.000,01
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Demonstrativo da Evolução da Receita nos ultimos 3 anos e sua projeção para os dois anos seguintes
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13.650.403/0001-28C.N.P.J.:
Código DescriçãoFonte Orçado
Demonstrativo da Evolução da Receita nos úultimos 3 anos e sua
Realizado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
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Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2014
2011 2012 2013 2014 2015 2016
RECEITAS CORRENTES1.0.0.0.00.00.00 174.521.560,09 184.976.087,81 238.863.559,60221.374.939,39239.418.278,25 260.122.416,41
Receita tributária1.1.0.0.00.00.00 17.703.056,30 19.516.582,44 15.276.612,2014.158.120,6722.021.566,91 16.636.230,69
Impostos1.1.1.0.00.00.00 16.005.124,63 17.789.300,53 13.541.765,8412.550.292,7219.946.999,13 14.746.983,01
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda1.1.1.2.00.00.00 6.861.016,94 6.035.696,43 5.095.017,484.721.980,988.372.561,88 5.548.474,03
IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb1.1.1.2.02.00.00 2.442.390,94 2.666.162,15 3.060.903,462.836.796,532.895.273,53 3.333.323,86
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.2.02.00.00 3.333.323,863.060.903,462.836.796,530,000,000,0000
Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza1.1.1.2.04.00.00 2.269.947,05 981.284,63 910.769,71844.086,852.864.231,57 991.828,22
Imposto de Renda Retido na Fonte1.1.1.2.04.30.00 589.640,48 149.564,88 171.708,86159.137,030,00 186.990,94
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.2.04.30.00 186.990,94171.708,86159.137,030,000,000,0000
IRRF - Rendimentos do Trabalho1.1.1.2.04.31.00 959.068,55 681.591,34 566.705,03525.213,191.864.231,57 617.141,78
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.2.04.31.00 617.141,78566.705,03525.213,190,000,000,0000
IRRF - Outros Rendimentos1.1.1.2.04.34.00 721.238,02 150.128,41 172.355,82159.736,631.000.000,00 187.695,49
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.2.04.34.00 187.695,49172.355,82159.736,630,000,000,0000
Transm “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos1.1.1.2.08.00.00 2.148.678,95 2.388.249,65 1.123.344,311.041.097,602.613.056,78 1.223.321,95
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.2.08.00.00 1.223.321,951.123.344,311.041.097,600,000,000,0000
Impostos sobre a Producão e a Circulação1.1.1.3.00.00.00 9.144.107,69 11.753.604,10 8.446.748,377.828.311,7411.574.437,25 9.198.508,97
Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISQN1.1.1.3.05.00.00 7.658.244,66 10.015.405,91 8.446.748,377.828.311,7411.574.437,25 9.198.508,97
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.1.3.05.00.00 9.198.508,978.446.748,377.828.311,740,000,000,0000
Taxas1.1.2.0.00.00.00 1.697.931,67 1.727.281,91 1.734.846,361.607.827,952.074.567,78 1.889.247,68
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia1.1.2.1.00.00.00 956.428,34 1.052.145,59 959.752,05889.482,901.011.715,78 1.045.169,98
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental1.1.2.1.21.00.00 56.722,80 64.830,51 42.059,0538.979,6660.715,78 45.802,31
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.21.00.00 45.802,3142.059,0538.979,660,000,000,0000
Taxa de Licença e Funcioonamento1.1.2.1.25.00.00 510.319,94 388.201,46 229.877,01213.046,35490.000,00 250.336,07
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.25.00.00 250.336,07229.877,01213.046,350,000,000,0000
Taxa de Publicidade Comercial1.1.2.1.26.00.00 9.020,08 8.494,96 9.752,699.038,6410.000,00 10.620,68
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.26.00.00 10.620,689.752,699.038,640,000,000,0000
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
Taxa de Licença para Execução de Obras1.1.2.1.29.00.00 206.114,86 291.728,51 334.920,66310.399,13100.000,00 364.728,60
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.29.00.00 364.728,60334.920,66310.399,130,000,000,0000
Taxa de Fiscalização Sanitária1.1.2.1.33.00.00 915,63 268,46 308,21285,6450.000,00 335,64
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.33.00.00 335,64308,21285,640,000,000,0000
Outras Taxas p/ Exercício do Poder de Policia1.1.2.1.99.00.00 171.306,17 298.621,69 342.834,42317.733,48300.000,00 373.346,69
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.1.99.00.00 373.346,69342.834,42317.733,480,000,000,0000
Taxas pela Prestação de Serviços1.1.2.2.00.00.00 741.503,33 675.136,32 775.094,31718.345,051.062.852,00 844.077,70
Taxa de Cemitérios1.1.2.2.28.00.00 116.872,28 95.789,55 109.971,77101.920,08200.000,00 119.759,25
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.2.28.00.00 119.759,25109.971,77101.920,080,000,000,0000
Taxa de Limpeza Púublica1.1.2.2.90.00.00 292.556,35 311.348,23 357.445,21331.274,52476.691,00 389.257,83
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.2.90.00.00 389.257,83357.445,21331.274,520,000,000,0000
Outras Taxas pela Prestação de Serviços1.1.2.2.99.00.00 331.192,85 267.998,54 307.677,34285.150,45386.161,00 335.060,62
RECURSOS ORDINÁRIOS1.1.2.2.99.00.00 335.060,62307.677,34285.150,450,000,000,0000
Receitas de Contribuições1.2.0.0.00.00.00 2.478.695,20 3.010.228,43 1.297.910,761.202.883,002.969.756,16 1.413.424,81
Contribuições Econômicas1.2.2.0.00.00.00 2.478.695,20 3.010.228,43 1.297.910,761.202.883,002.969.756,16 1.413.424,81
Contribuição p/ Custeio Serv.de Iluminação Púublica1.2.2.0.29.00.00 2.478.695,20 3.010.228,43 1.297.910,761.202.883,002.969.756,16 1.413.424,81
RECURSOS ORDINÁRIOS1.2.2.0.29.00.00 1.413.424,811.297.910,761.202.883,000,000,000,0000
RECEITA PATRIMONIAL1.3.0.0.00.00.00 569.102,60 600.870,59 347.421,66321.984,86687.258,89 378.342,19
Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.0.00.00.00 569.102,60 600.870,59 347.421,66321.984,86687.258,89 378.342,19
Receita de Valores Mob. dos Recursos do1.3.2.0.01.00.00 122.121,49 211.164,98 154.093,20142.811,12230.902,89 167.807,49
RECURSOS ORDINÁRIOS1.3.2.0.01.00.00 167.807,49154.093,20142.811,120,000,000,0000
Receita de Valores Mob. dos Recursos da Saúude1.3.2.0.02.00.00 41.008,51 55.158,68 36.722,7234.034,0396.356,00 39.991,04
RECURSOS ORDINÁRIOS1.3.2.0.02.00.00 39.991,0436.722,7234.034,030,000,000,0000
Receita de Valores Mob. de Rec. Própios da Educ.1.3.2.0.05.00.00 9.666,62 4.720,80 5.421,985.025,0010.000,00 5.904,53
RECURSOS ORDINÁRIOS1.3.2.0.05.00.00 5.904,535.421,985.025,000,000,000,0000
Receita de Val.Mob.de Rec.Vinc. da Educ.1.3.2.0.06.00.00 22.634,16 61.638,17 59.088,9754.762,7280.000,00 64.347,89
RECURSOS ORDINÁRIOS1.3.2.0.06.00.00 64.347,8959.088,9754.762,720,000,000,0000Página 2 de 10Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
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Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2014
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Receita de Valores Mobiliários de Outros1.3.2.0.99.00.00 373.298,13 268.187,96 92.094,8085.351,99210.000,00 100.291,23
RECURSOS ORDINÁRIOS1.3.2.0.99.00.00 100.291,2392.094,8085.351,990,000,000,0000
Transferências Correntes1.7.0.0.00.00.00 151.435.609,47 158.489.719,83 218.876.686,06202.851.423,60211.201.579,47 238.356.711,12
Transferências Intergovernamentais1.7.2.0.00.00.00 151.347.371,97 158.307.138,16 213.481.686,06197.851.423,60210.101.579,47 232.481.556,12
Transferências da União1.7.2.1.00.00.00 87.609.202,59 89.364.989,44 131.698.739,61122.056.292,50120.989.825,18 143.419.927,43
Participação na Receita da União1.7.2.1.01.00.00 36.717.177,63 37.853.011,90 68.658.584,3263.631.681,4849.197.590,71 74.769.198,32
COTA-PARTE DO FPM1.7.2.1.01.02.00 36.670.736,55 37.808.737,45 68.658.584,3263.631.681,4849.137.592,83 74.769.198,32
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.1.01.02.00 74.769.198,3268.658.584,3263.631.681,480,000,000,0000
Outras Transferências da União1.7.2.1.09.00.00 129.912,21 100.001,25 114.807,04106.401,33213.813,19 125.024,86
Fomento a Export. - FEX1.7.2.1.09.01.00 129.912,21 100.001,25 114.807,04106.401,33113.813,19 125.024,86
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.1.09.01.00 125.024,86114.807,04106.401,330,000,000,0000
Transf.Compens.Financeira Expl.Rec.Naturais1.7.2.1.22.00.00 493.305,84 589.726,33 781.055,44723.869,73594.643,89 850.569,37
Cota-parte da Compensação CFEM1.7.2.1.22.20.00 14.203,58 9.398,89 10.790,4510.000,4217.766,27 11.750,80
Royalties, FEP e CFERM1.7.2.1.22.20.00 11.750,8010.790,4510.000,420,000,000,0042
COTA - PARTE ROYALTIES - Lei nº 7.990/891.7.2.1.22.30.00 17.265,52 23.806,81 27.331,8425.330,7120.786,05 29.764,37
Royalties, FEP e CFERM1.7.2.1.22.30.00 29.764,3727.331,8425.330,710,000,000,0042
Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP1.7.2.1.22.70.00 461.836,74 556.520,63 742.933,15688.538,60556.091,57 809.054,20
Royalties, FEP e CFERM1.7.2.1.22.70.00 809.054,20742.933,15688.538,600,000,000,0042
TRANSF. RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS1.7.2.1.33.00.00 43.980.388,44 45.008.372,31 55.178.377,6751.138.440,8463.225.115,19 60.089.253,28
Piso de Atençaõ Básica Fixo (PAB FIXO)1.7.2.1.33.01.00 2.754.063,16 2.766.059,76 4.583.213,924.247.649,606.110.000,00 4.991.119,96
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.01.00 4.991.119,964.583.213,924.247.649,600,000,000,0014
Transf. de Alta e Média Complex. (Gestão Plena)1.7.2.1.33.04.00 30.968.847,62 31.760.427,20 36.963.596,0634.257.271,6031.385.120,19 40.253.356,11
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.04.00 40.253.356,1136.963.596,0634.257.271,600,000,000,0014
Saúude Família1.7.2.1.33.31.00 3.149.100,00 2.045.100,00 3.705.200,973.433.921,205.200.000,00 4.034.963,86
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.31.00 4.034.963,863.705.200,973.433.921,200,000,000,0014
Agentes Comunitários de Saúude1.7.2.1.33.32.00 2.694.162,00 2.799.629,00 3.742.108,053.468.126,094.500.000,00 4.075.155,67
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.32.00 4.075.155,673.742.108,053.468.126,090,000,000,0014Página 3 de 10Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
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Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2014
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saúude Bucal1.7.2.1.33.33.00 496.800,00 553.230,00 703.987,94652.444,802.500.000,00 766.642,87
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.33.00 766.642,87703.987,94652.444,800,000,000,0014
Incentivo Atenção à Saúude- Sistema Penitenciário1.7.2.1.33.36.00 22.680,00 52.920,00 60.755,1256.306,88732.111,00 66.162,33
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.36.00 66.162,3360.755,1256.306,880,000,000,0014
Programa de Especificidades Regionais1.7.2.1.33.37.00 325.125,20 41.265,23 53.507,7049.590,082.000.000,00 58.269,88
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.37.00 58.269,8853.507,7049.590,080,000,000,0014
Farmácia Básica1.7.2.1.33.41.00 693.000,75 586.385,25 734.403,38680.633,353.000.000,00 799.765,29
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.41.00 799.765,29734.403,38680.633,350,000,000,0014
Vigilância Sanitária1.7.2.1.33.42.00 47.496,16 214.828,23 246.634,84228.577,24500.000,00 268.585,34
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.42.00 268.585,34246.634,84228.577,240,000,000,0014
Programa Fármacia Popular do Brasil1.7.2.1.33.43.00 130.000,00 100.000,00 126.286,16117.040,00250.000,00 137.525,63
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.43.00 137.525,63126.286,16117.040,000,000,000,0014
Financiamento em Centros a Saúude do1.7.2.1.33.51.00 360.000,00 330.000,00 482.183,52446.880,00300.000,00 525.097,85
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.51.00 525.097,85482.183,52446.880,000,000,000,0014
Outros Prog. Financiados Por trans. Fundo a1.7.2.1.33.99.00 130.449,00 2.813.725,59 3.776.500,003.500.000,004.247.884,00 4.112.608,50
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.1.33.99.00 4.112.608,503.776.500,003.500.000,000,000,000,0014
Transf. de Recursos do FNAS1.7.2.1.34.00.00 3.006.055,31 2.236.725,90 2.474.894,062.293.692,363.783.091,63 2.695.159,63
Casa de Abrigo de 0 a 6 anos1.7.2.1.34.02.00 126.000,00 99.000,00 113.657,54105.336,00655.186,00 123.773,07
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.02.00 123.773,07113.657,54105.336,000,000,000,0029
Erradicação do Combate a Pobreza1.7.2.1.34.03.00 276.733,77 373.418,06 428.704,85397.316,821.200.000,00 466.859,58
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.03.00 466.859,58428.704,85397.316,820,000,000,0029
Piso Fixo Média Complexidade1.7.2.1.34.04.00 322.300,00 266.800,00 306.301,34283.875,20215.000,00 333.562,16
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.04.00 333.562,16306.301,34283.875,200,000,000,0029
Piso de Transição de Média Complexidade1.7.2.1.34.05.00 54.944,21 80.649,50 92.590,1485.811,0717.905,63 100.830,67
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.05.00 100.830,6792.590,1485.811,070,000,000,0029
Programa de Atenção Integral a Família1.7.2.1.34.07.00 243.000,00 324.000,00 371.970,14344.736,00200.000,00 405.075,49
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.07.00 405.075,49371.970,14344.736,000,000,000,0029
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Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2014
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Programa Pró-Jovem1.7.2.1.34.09.00 390.064,50 164.241,00 188.557,86174.752,42190.000,00 205.339,51
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.09.00 205.339,51188.557,86174.752,420,000,000,0029
FMAS PVMC1.7.2.1.34.10.00 130.000,00 150.000,00 172.208,40159.600,00130.000,00 187.534,95
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.10.00 187.534,95172.208,40159.600,000,000,000,0029
FMAS - PACI1.7.2.1.34.12.00 108.900,00 72.000,00 82.660,0376.608,0050.000,00 90.016,77
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.12.00 90.016,7782.660,0376.608,000,000,000,0029
FMAS - Progr. Aquisição de Alimentos1.7.2.1.34.14.00 690.218,10 500.000,00 481.035,46445.816,000,00 523.847,62
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.14.00 523.847,62481.035,46445.816,000,000,000,0029
FMAS BE1.7.2.1.34.16.00 16.800,00 4.200,00 4.821,844.468,8010.000,00 5.250,98
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.16.00 5.250,984.821,844.468,800,000,000,0029
FMAS PVMC1.7.2.1.34.17.00 113.400,00 100.100,00 114.920,41106.506,4050.000,00 125.148,32
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.17.00 125.148,32114.920,41106.506,400,000,000,0029
FMAS PFMC III1.7.2.1.34.18.00 52.800,00 22.880,00 26.267,5224.344,3250.000,00 28.605,33
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.18.00 28.605,3326.267,5224.344,320,000,000,0029
FMAS PBVII1.7.2.1.34.19.00 14.544,00 14.544,00 16.697,3315.474,8250.000,00 18.183,39
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.19.00 18.183,3916.697,3315.474,820,000,000,0029
FMASIGD-SUAS1.7.2.1.34.20.00 26.400,00 64.893,34 74.501,1869.046,51100.000,00 81.131,79
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.1.34.20.00 81.131,7974.501,1869.046,510,000,000,0029
Transf. de Recursos do FNDE1.7.2.1.35.00.00 3.186.220,00 3.478.808,75 4.378.117,824.057.569,813.858.275,43 4.767.770,31
Transferências do Salário-Educação1.7.2.1.35.01.00 1.689.217,00 1.814.599,03 2.268.911,882.102.791,36195.981,00 2.470.845,03
Contrib. ao Prog. Ensino Fund.l – Salário1.7.2.1.35.01.00 2.470.845,032.268.911,882.102.791,360,000,000,0004
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola1.7.2.1.35.02.00 4.154,40 4.041,00 4.639,294.299,6225.000,00 5.052,19
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.02.00 5.052,194.639,294.299,620,000,000,0015
PNAE -Prog. Nacional de alimentação Esc1.7.2.1.35.03.00 1.093.380,00 962.064,00 1.227.225,941.137.373,441.523.294,43 1.336.449,05
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.03.00 1.336.449,051.227.225,941.137.373,440,000,000,0015
PNATE - Transpote Escolar no Ensino1.7.2.1.35.04.00 114.168,60 62.624,72 80.883,7574.961,77680.000,00 88.082,40
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.04.00 88.082,4080.883,7574.961,770,000,000,0015
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Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2014
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PNAC - Programa Nacional de Alimentação1.7.2.1.35.05.00 38.160,00 42.328,00 55.161,7951.123,0764.000,00 60.071,19
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.05.00 60.071,1955.161,7951.123,070,000,000,0015
PEJA Programa Especial de Jovens e Adultos1.7.2.1.35.06.00 135.360,00 156.562,00 202.117,56187.319,33700.000,00 220.106,02
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.06.00 220.106,02202.117,56187.319,330,000,000,0015
PNAP Programa Nacioal Pré Escolar1.7.2.1.35.08.00 111.780,00 120.666,00 155.497,30144.112,42270.000,00 169.336,56
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.08.00 169.336,56155.497,30144.112,420,000,000,0015
TD - PROJOVEM - URBANO1.7.2.1.35.11.00 0,00 214.740,00 246.533,55228.483,360,00 268.475,03
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.11.00 268.475,03246.533,55228.483,360,000,000,0015
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE1.7.2.1.35.99.00 0,00 101.184,00 137.146,77127.105,44400.000,00 149.352,83
Transf. de Rec. do FNDE1.7.2.1.35.99.00 149.352,83137.146,77127.105,440,000,000,0015
Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/961.7.2.1.36.00.00 96.143,16 98.343,00 112.903,27104.636,95117.295,14 122.951,66
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.1.36.00.00 122.951,66112.903,27104.636,950,000,000,0000
Transferências dos estados1.7.2.2.00.00.00 23.179.939,23 26.234.747,98 24.952.457,5023.125.539,8528.111.754,29 27.173.226,22
Participação na Receita dos Estados1.7.2.2.01.00.00 22.210.993,27 25.406.147,98 23.340.232,9621.631.355,8526.805.306,76 25.417.513,70
Cota-Parte do ICMS1.7.2.2.01.01.00 15.774.344,53 18.481.510,56 16.901.809,3715.664.327,5019.100.970,58 18.406.070,41
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.2.01.01.00 18.406.070,4116.901.809,3715.664.327,500,000,000,0000
Cota-Parte do IPVA1.7.2.2.01.02.00 5.215.349,96 6.037.614,91 5.420.072,085.023.236,406.327.727,67 5.902.458,49
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.2.01.02.00 5.902.458,495.420.072,085.023.236,400,000,000,0000
Cota-Parte do IPI sobre Exportação1.7.2.2.01.04.00 280.880,95 237.529,07 272.696,67252.730,93347.807,13 296.966,68
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.2.01.04.00 296.966,68272.696,67252.730,930,000,000,0000
Fundo de Cultura da Bahia1.7.2.2.01.05.00 15.674,13 20.354,40 23.367,9921.657,080,00 25.447,74
RECURSOS ORDINÁRIOS1.7.2.2.01.05.00 25.447,7423.367,9921.657,080,000,000,0000
CIDE - Contr.de Inter.no Dominio Econômico1.7.2.2.01.13.00 281.354,99 143.667,47 164.938,30152.862,19351.330,04 179.617,81
Contrib. Intervenção do Domínio Econômico –1.7.2.2.01.13.00 179.617,81164.938,30152.862,190,000,000,0016
Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES1.7.2.2.01.14.00 643.388,71 485.471,57 557.348,55516.541,75426.627,71 606.952,57
Transf. do FIES1.7.2.2.01.14.00 606.952,57557.348,55516.541,750,000,000,0030
Trans de Recursos do Estado para Programas1.7.2.2.33.00.00 736.888,83 747.600,00 1.519.232,001.408.000,001.246.447,53 1.654.443,65
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
PSF - NORMAL PROGRAMA DE SAÚDE DA1.7.2.2.33.03.00 202.888,83 0,00 366.860,00340.000,0073.534,00 399.510,54
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.2.33.03.00 399.510,54366.860,00340.000,000,000,000,0014
SAMU ESTADO1.7.2.2.33.04.00 534.000,00 747.600,00 1.152.372,001.068.000,00500.000,00 1.254.933,11
Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS1.7.2.2.33.04.00 1.254.933,111.152.372,001.068.000,000,000,000,0014
FMAS - PBF ESTADUAL1.7.2.2.34.01.00 229.500,00 81.000,00 92.992,5486.184,0060.000,00 101.268,87
Transf. de Rec. do FNAS1.7.2.2.34.01.00 101.268,8792.992,5486.184,000,000,000,0029
Transferências Multigovernamentais1.7.2.4.00.00.00 40.558.230,15 42.707.400,74 56.830.488,9652.669.591,2561.000.000,00 61.888.402,48
Transferências de Recursos do FUNDEB1.7.2.4.01.00.00 30.135.047,55 28.837.989,28 39.490.191,5236.598.880,0039.878.549,94 43.004.818,57
Transferências FUNDEB - 60%1.7.2.4.01.00.00 43.004.818,5739.490.191,5236.598.880,000,000,000,0018
Transf de Rec da Complementação da União ao1.7.2.4.02.00.00 10.423.182,60 13.869.411,46 17.340.297,4416.070.711,2521.121.450,06 18.883.583,91
Transferências FUNDEB - 40%1.7.2.4.02.00.00 18.883.583,9117.340.297,4416.070.711,250,000,000,0019
Transferencias de Convênios1.7.6.0.00.00.00 88.237,50 182.581,67 5.395.000,005.000.000,001.100.000,00 5.875.155,00
Transf de Convênios da União e de Suas Entidades1.7.6.1.00.00.00 0,00 146.994,17 4.316.000,004.000.000,00800.000,00 4.700.124,00
Transf. de Conv. da União - SUS1.7.6.1.01.00.00 0,00 0,00 539.500,00500.000,000,00 587.515,50
Transferências de Convênios – Saúude1.7.6.1.01.00.00 587.515,50539.500,00500.000,000,000,000,0023
Transfs Conv.União Destinadas Progs.de1.7.6.1.02.00.00 0,00 146.994,17 539.500,00500.000,000,00 587.515,50
Transferências de Convênios – Educação1.7.6.1.02.00.00 587.515,50539.500,00500.000,000,000,000,0022
Outras Transferencias de Convênios da União1.7.6.1.99.00.00 0,00 0,00 3.237.000,003.000.000,00800.000,00 3.525.093,00
Transferências de Convênios – Outros1.7.6.1.99.00.00 3.525.093,003.237.000,003.000.000,000,000,000,0024
Convênios com o ESTADO e Distrito Federal1.7.6.2.00.00.00 88.237,50 35.587,50 1.079.000,001.000.000,00300.000,00 1.175.031,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados1.7.6.2.99.00.00 0,00 0,00 1.079.000,001.000.000,00300.000,00 1.175.031,00
Transferências de Convênios – Outros1.7.6.2.99.00.00 1.175.031,001.079.000,001.000.000,000,000,000,0024
Outras Receitas Correntes1.9.0.0.00.00.00 2.083.054,50 3.358.686,52 3.064.928,912.840.527,262.209.356,96 3.337.707,59
Multas e Juros de Mora1.9.1.0.00.00.00 278.415,57 452.067,70 472.340,60437.757,74308.846,03 514.378,92
Multa e Juros de Mora dos Tributos1.9.1.1.00.00.00 7.421,09 13.214,64 66.381,7261.521,5225.000,00 72.289,69
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU1.9.1.1.38.00.00 0,00 0,00 330,82306,605.000,00 360,26
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.1.38.00.00 360,26330,82306,600,000,000,0000Página 7 de 10Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
MULTAS DIVERSAS ORIGENS1.9.1.1.50.00.00 7.421,09 13.214,64 66.050,9061.214,920,00 71.929,43
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.1.50.00.00 71.929,4366.050,9061.214,920,000,000,0000
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos1.9.1.3.00.00.00 256.083,95 343.276,98 339.224,38314.387,75233.846,03 369.415,35
Multas e Juros da Dívida Ativa sobre o IPTU1.9.1.3.11.00.00 232.094,24 311.356,61 279.599,08259.127,970,00 304.483,40
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.3.11.00.00 304.483,40279.599,08259.127,970,000,000,0000
Multas e Juros da Dívida Ativa sobre o ISS1.9.1.3.13.00.00 19.364,68 23.282,40 48.598,7545.040,550,00 52.924,04
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.3.13.00.00 52.924,0448.598,7545.040,550,000,000,0000
Multa e Juros da Dív Ativa de outros Tributos1.9.1.3.99.00.00 4.625,03 8.637,97 11.026,5510.219,2333.846,03 12.007,91
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.3.99.00.00 12.007,9111.026,5510.219,230,000,000,0000
Multa de Outras Origens1.9.1.9.00.00.00 14.717,00 95.576,08 66.734,5061.848,4750.000,00 72.673,87
Outras Multas1.9.1.9.99.00.00 14.717,00 95.576,08 66.734,5061.848,4750.000,00 72.673,87
Multas TCM1.9.1.9.99.01.00 14.350,00 95.416,08 5.833,545.406,4350.000,00 6.352,72
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.9.99.01.00 6.352,725.833,545.406,430,000,000,0000
MULTAS DIVERSAS1.9.1.9.99.02.00 367,00 160,00 60.900,9656.442,040,00 66.321,15
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.1.9.99.02.00 66.321,1560.900,9656.442,040,000,000,0000
Indenizações e Restituições1.9.2.0.00.00.00 1.782,60 57.124,66 82.245,4376.223,7521.970,46 89.565,27
Indenizações1.9.2.1.00.00.00 0,00 0,00 905,54839,2410.000,00 986,13
Outras Indenizações1.9.2.1.99.00.00 0,00 0,00 905,54839,2410.000,00 986,13
OUTRAS INDENIZ FME1.9.2.1.99.02.00 0,00 0,00 905,54839,240,00 986,13
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.2.1.99.02.00 986,13905,54839,240,000,000,0000
Restituições1.9.2.2.00.00.00 1.782,60 57.124,66 81.339,8975.384,5111.970,46 88.579,14
Restituições de Convênios1.9.2.2.01.00.00 1.774,93 52.970,40 59.759,8955.384,510,00 65.078,52
Restituição - Educaçã01.9.2.2.01.03.00 0,00 51.003,56 58.554,9554.267,790,00 63.766,34
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.2.2.01.03.00 63.766,3458.554,9554.267,790,000,000,0000
Restituições - FMS1.9.2.2.01.04.00 1.774,93 1.086,16 193,87179,680,00 211,13
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.2.2.01.04.00 211,13193,87179,680,000,000,0000
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Restituições - Câmara1.9.2.2.01.05.00 0,00 880,68 1.011,07937,040,00 1.101,05
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.2.2.01.05.00 1.101,051.011,07937,040,000,000,0000
Outras Restituições1.9.2.2.99.00.00 7,67 4.154,26 21.580,0020.000,0011.970,46 23.500,62
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.2.2.99.00.00 23.500,6221.580,0020.000,000,000,000,0000
Receitas da Dívida Ativa1.9.3.0.00.00.00 1.800.746,74 1.980.263,36 2.456.392,892.276.545,771.878.540,47 2.675.011,85
Receita de Dívida Ativa Tributária1.9.3.1.00.00.00 1.800.746,74 1.980.263,36 2.456.392,892.276.545,771.678.540,47 2.675.011,85
Receita da Dívida Ativa do IPTU1.9.3.1.11.00.00 1.537.508,84 1.780.528,13 2.148.754,701.991.431,601.199.245,47 2.339.993,86
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.3.1.11.00.00 2.339.993,862.148.754,701.991.431,600,000,000,0000
Receita da Dívida Ativa do ISS1.9.3.1.13.00.00 104.257,53 60.434,66 68.379,4363.372,97279.295,00 74.465,20
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.3.1.13.00.00 74.465,2068.379,4363.372,970,000,000,0000
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos1.9.3.1.99.00.00 158.980,37 139.300,57 239.258,75221.741,20200.000,00 260.552,78
Receita da divida ativa de impostos1.9.3.1.99.01.00 0,00 139.300,57 239.258,75221.741,20200.000,00 260.552,78
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.3.1.99.01.00 260.552,78239.258,75221.741,200,000,000,0000
Receitas Diversas1.9.9.0.00.00.00 2.109,59 869.230,80 53.950,0050.000,000,00 58.751,55
Outras Receitas1.9.9.0.99.00.00 2.109,59 869.230,80 53.950,0050.000,000,00 58.751,55
RECURSOS ORDINÁRIOS1.9.9.0.99.00.00 58.751,5553.950,0050.000,000,000,000,0000
Receitas de Capital2.0.0.0.00.00.00 1.522.382,11 628.309,44 69.995.874,4164.871.060,625.600.000,00 76.225.507,23
Transferências de Capital2.4.0.0.00.00.00 1.522.382,11 628.309,44 69.995.874,4164.871.060,625.000.000,00 76.225.507,23
Transferências de Convênios2.4.7.0.00.00.00 1.522.382,11 628.309,44 69.995.874,4164.871.060,625.000.000,00 76.225.507,23
Transf de Convênio dos Estados e do Distri Federal2.4.7.2.00.00.00 0,00 628.309,44 721.334,42668.521,240,00 785.533,18
Convenio Sudesb - Construção do Estadio2.4.7.2.05.00.00 0,00 628.309,44 721.334,42668.521,240,00 785.533,18
Transferências de Convênios – Outros2.4.7.2.05.00.00 785.533,18721.334,42668.521,240,000,000,0024
Transferencia de Convenios do Municipio2.4.7.4.00.00.00 0,00 0,00 69.274.539,9964.202.539,380,00 75.439.974,05
Transferencia de Convenios Prog Educação2.4.7.4.01.00.00 0,00 0,00 7.013.500,006.500.000,000,00 7.637.701,50
Transferências de Convênios – Educação2.4.7.4.01.00.00 7.637.701,507.013.500,006.500.000,000,000,000,0022
Transferencia de Convenios Prog Saúude2.4.7.4.02.00.00 0,00 0,00 12.408.500,0011.500.000,000,00 13.512.856,50
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Transferências de Convênios – Saúude2.4.7.4.02.00.00 13.512.856,5012.408.500,0011.500.000,000,000,000,0023
Outras Transferencia de Convenios de Inst2.4.7.4.99.00.00 0,00 0,00 49.852.539,9946.202.539,380,00 54.289.416,05
Transferências de Convênios – Outros2.4.7.4.99.00.00 54.289.416,0549.852.539,9946.202.539,380,000,000,0024
Total: 185.604.397,25176.043.942,20 286.246.000,01245.018.278,25 308.859.434,01 336.347.923,64
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Estimativa da Receita por Fonte de Recurso
AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145
13.650.403/0001-28C.N.P.J.:
NaturezaRECEITA ESTIMADA
Valores expressos em R$ (1,00)
CENTROTEIXEIRA DE FREITAS - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
Anexo XIII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2014
2014 2015 2016 TOTAL00 RECURSOS ORDINÁRIOS 336.233.125,17103.328.187,46 111.491.114,27 121.413.823,44
04 Contrib. ao Prog. Ensino Fund.l – Salário Educação 6.842.548,272.102.791,36 2.268.911,88 2.470.845,03
14 Transf. Rec. do Sistema Único de Saúude SUS 170.987.747,4352.546.440,84 56.697.609,67 61.743.696,93
15 Transf. de Rec. do FNDE 6.360.909,671.954.778,45 2.109.205,95 2.296.925,28
16 Contrib. Intervenção do Domínio Econômico – CIDE 497.418,30152.862,19 164.938,30 179.617,81
18 Transferências FUNDEB - 60% 119.093.890,0936.598.880,00 39.490.191,52 43.004.818,57
19 Transferências FUNDEB - 40% 52.294.592,6016.070.711,25 17.340.297,44 18.883.583,91
22 Transferências de Convênios – Educação 7.000.000,007.000.000,00 0,00 0,00
23 Transferências de Convênios – Saúude 12.000.000,0012.000.000,00 0,00 0,00
24 Transferências de Convênios – Outros 50.871.060,6250.871.060,62 0,00 0,00
29 Transf. de Rec. do FNAS 7.744.191,452.379.876,36 2.567.886,59 2.796.428,50
30 Transf. do FIES 1.680.842,87516.541,75 557.348,55 606.952,57
42 Royalties, FEP e CFERM 2.355.494,54723.869,73 781.055,44 850.569,37
TOTAL DA RECEITA 773.961.821,02286.246.000,01 254.247.261,41233.468.559,60
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Valores expressos em R$
Especificação Atividades Projeto TotalCódigo
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITASAV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145CENTRO
CNPJ: 13.650.403/0001-28TEIXEIRA DE FREITAS-BA Orçamento 2014
Despesa por Órgão
CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS1 7.916.000,007.916.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS2 278.330.000,01197.155.069,66 81.174.930,35
RESUMO
TOTAL DO RESUMO
ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
TOTAL 81.174.930,35205.071.069,66 286.246.000,01
132.258.178,85 67.774.930,35
13.400.000,0072.812.890,81
200.033.109,20
86.212.890,81
0,00
205.071.069,66 81.174.930,35
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ESTATAIS 0,00 0,00
286.246.000,01
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