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Manual B2B RipleyDespacho Vía Operador Logístico (OPL)
Proveedores Nacionales Ripley | Gerencia Supply Chain
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1.- Seleccionar menú “Operativo”.
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2.- En Operativo, seleccionar “D.D Proveedor-OPL (arch)”.
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3.- Seleccionar “ 1. Seleccionar DVO (e)”.4.- Seleccionar bodega. 5.- Presionar “Buscar” para realizar consulta de ventas disponibles.
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6.- Seleccionar “CUD”.7.- Aceptar Seleccionado para la creación de archivos.
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8.- Seleccionar razón social de proveedor para descargar información detallada de venta.
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9.- Seleccionar “2. Orden de Despacho”.10.- Seleccionar “A. Crear Orden de Despacho DVO (e)”.
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11.- Asignar número de orden de despacho.12.- Presionar “Crear Ordenes de Despacho”.
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13.- Seleccionar “B. Imprimir Ordenes de Despacho por Rango DVO (e)”.14.- Seleccionar Bodega.15.- Indicar Folio Inicial y Folio Final.16.- Presionar “Imprimir”.
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17.- Confirmación de entrega: Seleccionar “Confirmar Entrega y/o devolución vía Archivo (DVO) (e)”.18.- Importar archivo de confirmación con botón “Examinar”.19.- Presionar “Enviar”.
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Formato de archivo de confirmación de entrega:N° orden despacho; Nombre cliente; fecha de entrega; hora entrega; E (entregado conforme)
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Confirmación de carga correcta de “Archivo de Confirmación de Entrega”.
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20.- Facturación: Seleccionar “4. Facturar-DVO (e).21.- Seleccionar: “A.1 Carga de archivos de facturas DVO”.22.- Seleccionar botón “Examinar” para importar archivo de factura.23.- Seleccionar botón “Enviar” para cargar la información al portal.
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24.- Archivo de demanda: Seleccionar “B.1 Cargar Archivo Demanda-DVO (e).25.- Seleccionar botón “Examinar” para importar archivo de factura. 26.- Seleccionar botón “Enviar” para cargar la información al portal..
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Consulta DVO: En esta opción el usuario puede consultar el estado de gestión de la venta ingresando algún dato de ella:a) CUD Padre. d) N° Factura.b) CUD Hijo. e) Rut cliente comprador (sin puntos, guión y digito verificador).
c) N° Orden de Despacho. f ) Rut cliente despacho (sin puntos, guión y digito verificador).
abcdef
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